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少收款会计分录怎么做啊
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
汇算清缴会计分录怎么做啊
你好,汇算清缴款一般是调表不调帐,也就是说只要在汇算清缴的申报表上填数据就好,不用做分录的。
181楼
2023-06-05 18:34:08
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
房产税的会计分录?怎么做啊
借税金及附加税 贷应交税费-应交房产税
182楼
2023-06-05 18:44:59
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海之蓝:回复佟老师 老师以前年度房租收入未提房产税,现补交房产税可行?
2023-06-05 19:08:18
佟老师:回复海之蓝可行,不管是税务稽查补缴还是自行检查补缴都应该尽快补缴
2023-06-05 19:28:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ K14601785486965 发表的提问:
老师这个怎么做会计分录啊
你好,上面是收据,具体是什么业务
183楼
2023-06-06 17:17:50
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K14601785486965:回复庄老师 收如意轩货款
2023-06-06 17:34:42
庄老师:回复K14601785486965你好,收到货款,借银行存款,贷应收账款,有没有缴税啊,
2023-06-06 18:04:29
K14601785486965:回复庄老师 要做详细了
2023-06-06 18:22:49
K14601785486965:回复庄老师 货款44870-费用15000促销员工工资3000每月(已冲2个月)
2023-06-06 18:44:26
K14601785486965:回复庄老师 麻烦老师了
2023-06-06 18:59:48
庄老师:回复K14601785486965货款44870,,借银行存款44870,贷应收账款44870,借管理费用15000,贷银行存款15000,员工工资3000每月借销售费用-工资3000,贷应付职工薪酬--工资3000
2023-06-06 19:10:40
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LL 发表的提问:
土地买入会计分录怎么做啊
借:无形资产--土地使用权 贷:银行存款
184楼
2023-06-06 17:23:35
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LL:回复张艳老师 那摊销的话年限是多少啊
2023-06-06 17:42:06
张艳老师:回复LL会计上按土地证上的使用年限摊销。税法上按不低于10年。
2023-06-06 18:05:28
LL:回复张艳老师 那老师不动产进项税额分两年抵扣这个会计分录是怎么样的啊
2023-06-06 18:17:38
张艳老师:回复LL借:在建工程 应交税费--应交增值税(进项税额)100%税额 贷:银行存款 转出40%进项税额 借:应交税费--待抵扣进项税额 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 40% 第13个月抵扣时 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待抵扣进项税额
2023-06-06 18:35:44
LL:回复张艳老师 无形资产是本月摊销的吧?
2023-06-06 18:50:54
张艳老师:回复LL是的,购入本月开始摊销。
2023-06-06 19:15:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lisa 发表的提问:
工会经费怎么计提,分录怎么做啊
你好,根据工资薪金*2%计提 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 缴纳 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
185楼
2023-06-06 17:48:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
社保费退款并抵消本月社保费的会计分录怎么做啊
你好!借借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:其他应收款-应收社保退款
186楼
2023-06-06 18:15:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
会计分录 借方: 应收账款, 贷方:预收账款这个分录什么意思啊
你好,就是把应收账款贷方余额调整到预收账款
187楼
2023-06-06 18:41:59
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晶晶:回复邹老师 应收账款科目没有期初余额,看了下摘要写的是计提收入,计提收入为什么是借 应收,贷 预收啊
2023-06-06 18:58:18
邹老师:回复晶晶你好,没有计提收入的说法的
2023-06-06 19:28:01
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预收账款25000,应收账款24975怎么做会计分录
收到预收款 借银行存款25000 贷预收账款25000 应收时候 借预收账款24975 贷应收账款24975 库存现金/银行存款 25
188楼
2023-06-07 17:49:12
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Me 发表的提问:
采用小企业会计准则其他应收款里的款项确定要做坏账处理了,怎么写分录啊?
借:营业外支出 贷:其他应收款
189楼
2023-06-07 18:11:41
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Me:回复张艳老师 老师,不需要通过 坏账准备 这个科目来核算了吗?
2023-06-07 18:24:49
张艳老师:回复Me使用小企业会计准则不计提坏账准备的,实际发生损失时,直接计入营业外支出科目。
2023-06-07 18:50:41
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 发表的提问:
购买原材料已入库后,应收账款金额己确定,在我们付款时少收了1000,怎么做分录,借应付账款,贷哪个会计分录?
是应付账款已确定,不是应收
190楼
2023-06-07 18:28:07
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何老师:回复你好,可以贷营业外收入科目
2023-06-07 18:40:48
易:回复何老师 这与收入无关呀?我们是购货,是不是要冲减费用?
2023-06-07 19:07:27
何老师:回复可以这样理解,这1000元你付给了客户,客户把这1000元又给你了,作为一项返利收入。
2023-06-07 19:28:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 王坚强 发表的提问:
民办非的话剧团收到演出费怎么做会计分录啊
你好,民办非的话剧团收到演出费 借:银行存款,贷:业务活动收入 
191楼
2023-06-07 18:44:59
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王坚强:回复邹老师 帐套里没有这个业务活动收入
2023-06-07 19:08:13
邹老师:回复王坚强你好,你单位选择的是非盈利组织会计制度吗? 
2023-06-07 19:37:16
王坚强:回复邹老师 民间非盈利组织会计制度
2023-06-07 19:54:02
邹老师:回复王坚强你好,民间非盈利组织会计制度,就应当有 业务活动收入 科目才是啊 
2023-06-07 20:13:52
王坚强:回复邹老师 没有,有业务活动成本
2023-06-07 20:34:30
邹老师:回复王坚强你好,既然有业务活动成本,那应当有 业务活动收入 科目才是啊
2023-06-07 20:49:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Uncle.J 发表的提问:
监理公司收到项目监理费 会计分录要怎么做啊
分录,借:现金或者银行存款,贷:预收账款等科目。
192楼
2023-06-19 17:42:27
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Uncle.J:回复王雁鸣老师 不是贷主营业务收入吗?
2023-06-19 18:05:58
Uncle.J:回复王雁鸣老师 不属于预收款 是贷应收账款吗
2023-06-19 18:17:14
王雁鸣老师:回复Uncle.J一般情况下,如果收到款开了发票的,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费。如果没有开发票的,借:现金或者银行存款,贷:预收账款。如果不属于预收账款的,是贷应收账款。
2023-06-19 18:32:24
Uncle.J:回复王雁鸣老师 还要麻烦问下对公转个人 为了好取现 会计分录要怎么做啊
2023-06-19 18:54:20
王雁鸣老师:回复Uncle.J分录,借:其他应收款,贷;银行存款。
2023-06-19 19:10:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萱萱琪琪 发表的提问:
发年终奖,会计分录怎么做啊
你好 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
193楼
2023-06-19 18:06:53
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
退回的社保款直接抵减了当月的社保款,怎么做会计分录啊?
借:银行存款 贷:管理费用—社保费
194楼
2023-06-19 18:23:58
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Luck Fairy:回复辜老师 直接抵扣的,没有回到银行账上来啊
2023-06-19 18:56:58
辜老师:回复Luck Fairy那你就本月缴纳社保费用的时候,按抵扣后的金额入费用
2023-06-19 19:11:35
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ㄣ楓·葉メ 发表的提问:
这个怎么做分录啊,在分包工程做会计
您好,记入预付账款科目。借:预付账款,贷;现金或者银行存款。
195楼
2023-06-20 17:33:55
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ㄣ楓·葉メ:回复王雁鸣老师 @王老师:老师二张单子都是一样吗?我还想问一下,为什么是预付啊
2023-06-20 18:27:54
王雁鸣老师:回复ㄣ楓·葉メ您好,是的,因为按您给的信息,应该是没有收到发票的付款业务,所以要做预付账款。
2023-06-20 18:54:56
ㄣ楓·葉メ:回复王雁鸣老师 @王老师:老师如果有发票的情况应该如何做呢
2023-06-20 19:16:31
王雁鸣老师:回复ㄣ楓·葉メ您好,如果有发票的话,借:工程施工-合同成本-分包成本,贷;现金或者银行存款等科目。
2023-06-20 19:44:52
ㄣ楓·葉メ:回复王雁鸣老师 @王老师:老师你这个分录是不是就直接记入成本了,后面就不要结转了对吗?但我的费用都还没有结转成本的
2023-06-20 20:12:14
王雁鸣老师:回复ㄣ楓·葉メ您好,不是的,确认收入后,还需要结转的。
2023-06-20 20:22:58

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