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少收款会计分录怎么做啊
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 繠箬 发表的提问:
扣的增值税怎么做会计分录啊
您好!借应交税费-应交增值税 贷银行存款等
256楼
2023-07-10 17:25:33
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繠箬:回复宋生老师 我们软件上的科目是这样的我应该选择哪个做啊,应交增值税下面又分着这么多
2023-07-10 17:49:42
宋生老师:回复繠箬您好!这个是你自己设置的这么多啊。正常来说一般纳税人只要当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2023-07-10 18:06:12
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
物业租金7W 怎么做会计分录啊?
您是付款方还是收款方,有发票吗?
257楼
2023-07-10 17:38:59
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笑笑:回复张艳老师 我是付款方 转帐给的 没有发票 只有收据 做的是内部的帐
2023-07-10 18:00:22
张艳老师:回复笑笑借:预付账款 7 贷:银行存款 7
2023-07-10 18:25:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小芒果 发表的提问:
老师 月底分红的会计分录怎么做啊
借利润分配贷应付利润 借应付利润贷银存,应交税费
258楼
2023-07-11 17:01:57
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ V.V 发表的提问:
老师,关于医保托收,这个会计分录要怎么做啊,什么叫医保托收?
医保委托银行收款叫医保托收,借:其他应收款 贷:应付职工薪酬--五险一金  
259楼
2023-07-11 17:15:01
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 妃妃 发表的提问:
进仓服务费怎么做会计分录啊
可以计入销售费用。
260楼
2023-07-11 17:38:59
全部回复
妃妃:回复岳老师 销售费用里的运费吗
2023-07-11 18:05:23
岳老师:回复妃妃可以作为销售费用(运费)处理。
2023-07-11 18:28:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 和谐的飞鸟 发表的提问:
老师这些题,怎么做会计分录啊?
你好,同学你的分录着急吗?很多,需要时间
261楼
2023-07-12 17:08:02
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和谐的飞鸟:回复暖暖老师 着急 了了了了了了
2023-07-12 17:46:00
暖暖老师:回复和谐的飞鸟可30个我需要一个小时差不多,
2023-07-12 18:00:09
和谐的飞鸟:回复暖暖老师 好/:ok 你可以一题一题发给我。。
2023-07-12 18:23:37
暖暖老师:回复和谐的飞鸟1借原材料12750 应交税费进项税额1657.5 贷银行存款14407.5
2023-07-12 18:43:43
暖暖老师:回复和谐的飞鸟2借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-07-12 19:11:47
暖暖老师:回复和谐的飞鸟3借管理费用350 制造费用300 贷库存现金650
2023-07-12 19:25:46
暖暖老师:回复和谐的飞鸟4借原材料A材料5030 ~B材料8120 应交税费进项税额1690 贷应付账款14840
2023-07-12 19:49:30
暖暖老师:回复和谐的飞鸟5借应交税费应交增值税400 应交所得税1000 贷银行存款1400
2023-07-12 20:14:25
暖暖老师:回复和谐的飞鸟6借原材料12750 贷在途物资12750
2023-07-12 20:27:26
暖暖老师:回复和谐的飞鸟7借生产成本甲产品39950 乙产品6000 制造费用2000 管理费用1000 贷原材料48950
2023-07-12 20:46:30
暖暖老师:回复和谐的飞鸟8借应收票据45200 贷主营业务收入40000 应交税费销项税5200
2023-07-12 20:59:37
暖暖老师:回复和谐的飞鸟9借管理费用777.35 应交税费进项税额22.64 库存现金200 贷其他应收款1000
2023-07-12 21:25:22
暖暖老师:回复和谐的飞鸟10接固定资产91743.12 应交税费进项税额8256.88 贷实收资本
2023-07-12 21:40:46
暖暖老师:回复和谐的飞鸟11借银行存款9040 贷其他业务收入8000 应交税费销项税1040
2023-07-12 22:05:49
暖暖老师:回复和谐的飞鸟12借原材料A材料10000 应交税费进项税额1300 贷银行存款11300
2023-07-12 22:18:04
暖暖老师:回复和谐的飞鸟13借营业外收入10000 贷银行存款10000
2023-07-12 22:38:24
暖暖老师:回复和谐的飞鸟14借其他业务成本5000 贷原材料5000
2023-07-12 22:57:41
暖暖老师:回复和谐的飞鸟15借生产成本甲产品2500+6000 制造费用1000 贷原材料9500
2023-07-12 23:22:25
暖暖老师:回复和谐的飞鸟16借银行存款50000 贷长期借款50000
2023-07-12 23:39:03
暖暖老师:回复和谐的飞鸟17借财务费用200 贷银行存款200
2023-07-13 00:03:20
暖暖老师:回复和谐的飞鸟18借应收账款158200 贷主营业务收入140000 应交税费销项税18200
2023-07-13 00:23:02
暖暖老师:回复和谐的飞鸟19借财务费用20 管理费用200 贷银行存款220
2023-07-13 00:40:38
暖暖老师:回复和谐的飞鸟20借制造费用9000 管理费用6000 贷累计折旧15000
2023-07-13 00:51:46
暖暖老师:回复和谐的飞鸟21借银行存款10000 贷应收账款10000
2023-07-13 01:12:41
暖暖老师:回复和谐的飞鸟22借生产成本甲产品20000 ~乙产品15000 制造费用6000 管理费用9000 贷应付职工薪酬500000
2023-07-13 01:32:06
暖暖老师:回复和谐的飞鸟23借生产成本甲产品2800 ~乙产品2100 制造费用840 管理费用1260 贷应付职工薪酬7000
2023-07-13 01:53:01
暖暖老师:回复和谐的飞鸟24借制造费用2210 管理费用1500 贷累计折旧3750
2023-07-13 02:08:35
暖暖老师:回复和谐的飞鸟25借应付账款16950 贷银行存款16950
2023-07-13 02:23:35
暖暖老师:回复和谐的飞鸟26借银行存款158200 贷应收账款158200
2023-07-13 02:37:48
暖暖老师:回复和谐的飞鸟27本月制造费用合计 300+2000+1000+9000+6000+840+2210=21350
2023-07-13 02:57:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李静 发表的提问:
一般加油站会计分录怎么做啊
借;库存商品 贷;应付账款 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 贷;库存商品
262楼
2023-07-12 17:33:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 赛罗妈 发表的提问:
现在印花税怎么做会计分录啊?
你好,扣缴就 借;税金及附加 贷;银行存款
263楼
2023-07-12 17:47:58
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赛罗妈:回复邹老师 会计科目里面只有,营业税金及附加,还有计提的时候呢
2023-07-12 17:59:50
邹老师:回复赛罗妈你好,不需要做计提,扣缴直接做扣缴分录的 借;税金及附加 贷;银行存款
2023-07-12 18:11:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 怕黑的楼房 发表的提问:
请问收到货款后退款会计分录怎么做?
做收款时相反的分录。
264楼
2023-07-16 18:49:14
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怕黑的楼房:回复玲老师 金额不变吗
2023-07-16 19:13:30
玲老师:回复怕黑的楼房退多少钱金额就填写多少?
2023-07-16 19:27:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
美元账户收款付款的会计分录怎么做
您好 借:银行存款——外币账户 贷:应收账款 借:应付账款 贷:银行存款——外币账户
265楼
2023-07-16 18:57:43
全部回复
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 发表的提问:
医院收到党建款专款专用,收到款时会计分录怎么样做呢?报销支出时分录怎么样做呢?
收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 -- 项目 支出专项款时: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款 结余上缴: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款
266楼
2023-07-16 19:04:23
全部回复
彩:回复美橙老师 报销的发票台头是开医院名称吗?
2023-07-16 19:17:49
美橙老师:回复发票抬头开医院名称
2023-07-16 19:39:48
彩:回复美橙老师 是财政拨款过来的,医院党建用款。
2023-07-16 19:57:52
彩:回复美橙老师 我们是营利性医院,医保违规,收到的医保款要退回怎么样做分录呢?
2023-07-16 20:23:13
彩:回复美橙老师 病人的款有一部分是自费,有一部分是医保,病人结算已经做了主营业务收入了。
2023-07-16 20:40:07
美橙老师:回复不好意思,你们是专款专用,以支部开展活动的,是开支部抬头的发票。
2023-07-16 21:01:13
彩:回复美橙老师 好,谢谢了。
2023-07-16 21:15:37
彩:回复美橙老师 医保违规退款分录怎么样做呢?
2023-07-16 21:35:38
美橙老师:回复如果是滞纳金或罚款的话 借:营业外支出 贷:银行存款
2023-07-16 21:52:29
彩:回复美橙老师 不是罚款,就是收到的主营业务款又退回给医保局。分录怎么样做呢?
2023-07-16 22:12:18
美橙老师:回复那就借: 借:主营业务收入 贷:银行存款  应交税费-应交增值税(销项) 红字
2023-07-16 22:27:21
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
其他应收账款里面的代缴社保和代缴公积金比实际情况多,这个应该怎么处理啊?怎么做会计分录啊?
你好!是计提多了吗?原分录红字就可以
267楼
2023-07-16 19:11:34
全部回复
鲸:回复QQ老师 已经找不到是哪个月出现的问题了,是科目余额表的余额和真实的数据对不上,数额不大
2023-07-16 19:27:07
QQ老师:回复你好!按规定是需要查明才可以调增的
2023-07-16 19:42:43
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Justin 发表的提问:
我们租人家的单立柱广告牌来,然后我们付款,收到发票,又怎么做会计分录啊
你好 借:销售费用-宣传费 贷:银行存款
268楼
2023-07-16 19:32:59
全部回复
Justin:回复轶尘老师 老师不可以记入成本吗?
2023-07-16 19:54:11
轶尘老师:回复Justin销售活动的支出计入到销售费用
2023-07-16 20:15:42
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
预付款收到发票怎么做会计分录
开具的预付卡吗。
269楼
2023-07-17 16:43:04
全部回复
123啊谁都能看见的那:回复方老师 老师啥意思,是不是还要做商品入库的分录?那么要怎么做呢
2023-07-17 16:58:45
方老师:回复123啊谁都能看见的那你发票上开具的内容是什么。
2023-07-17 17:23:00
123啊谁都能看见的那:回复方老师 这样的 什么版费什么防辐射
2023-07-17 17:45:29
方老师:回复123啊谁都能看见的那采购的这些你知道是做什么用的吗
2023-07-17 18:11:48
123啊谁都能看见的那:回复方老师 用来贴在矿泉水瓶上面的
2023-07-17 18:26:47
方老师:回复123啊谁都能看见的那借生产成本贷预付账款。
2023-07-17 18:51:46
123啊谁都能看见的那:回复方老师 老师你好,是 先做一笔商品入库的分录: 借:生产成本——原材料 贷:预付账款 然后再做一笔收到发票的会计分录是吗 借:商品销售成本 贷:预付账款 吗 贷:
2023-07-17 19:02:44
方老师:回复123啊谁都能看见的那收到发票时借原材料贷预付账款 领用时借生产成本贷原材料
2023-07-17 19:19:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 激昂的小蝴蝶 发表的提问:
收到工伤赔偿款 会计分录怎么做
借银行存款贷、其他应付款支付出去做相反的分录。
270楼
2023-07-17 16:58:39
全部回复

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