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固定资产清理的会计核算
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 假宝玉 发表的提问:
老师,下边这个分录对不对? 固定资产毁损报废的时候 借:固定资产清理7000 贷:累计折旧3000 固定资产10000 借:银行存款5000 贷:固定资产清理5000 借:资产处置损益2000 贷:固定资产清理2000
你好,毁损报废的净损失是计入营业外支出,不计入资产处置损益的。
196楼
2023-06-26 17:05:36
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假宝玉:回复立红老师 好的老师
2023-06-26 17:29:42
假宝玉:回复立红老师 1,2020年5月10日,A公司发放4月员工工资,其中需要代扣代缴的个人承担的社保/公积金为:管理部门人员3000元,销售部门人员5000元,个人所得税销售部门人员需要承担:300元 。请编制A公司记账凭证 借:应付职工薪酬-管理部门员工工资30000     应付职工薪酬-销售部门员工工资50000 贷:银行存款71700     其他应收款-管理部门社保3000               -销售部门社保5000     应交税费-个人所得税-销售部门300 老师,上边这个分录,贷方的社保为什么要用“其他应收款”
2023-06-26 17:43:51
立红老师:回复假宝玉你好,这个是发工资时扣个人负担的社保费,原来交社保的时候 是计入其他应收款,现在发工资时扣下冲减其他应收款。
2023-06-26 17:59:09
假宝玉:回复立红老师 怎么冲减呢?
2023-06-26 18:09:34
假宝玉:回复立红老师 贷方有其他应收款,冲减的时候怎么冲减?您能写一下分录吗
2023-06-26 18:30:51
立红老师:回复假宝玉你好, 上交社保时 借,其他应收款一个人社保 贷,银行存款 现在发工资 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款一个人社保
2023-06-26 18:47:53
假宝玉:回复立红老师 这个其他应收款其实只是代收是吧?发工资的时候代收社保,后边再上交给社保局?
2023-06-26 19:16:20
立红老师:回复假宝玉你好,这个其他应收款其实只是代收是吧?发工资的时候代收社保,后边再上交给社保局?——是的,
2023-06-26 19:45:13
假宝玉:回复立红老师 老师,我上边问的那个资产处置损益的分录,能不能给我写一下正确分录?谢谢了
2023-06-26 19:58:27
立红老师:回复假宝玉你好, 固定资产毁损报废的时候 借:固定资产清理7000 贷:累计折旧3000 固定资产10000 借:银行存款5000 贷:固定资产清理5000 借:营业外支出2000 贷:固定资产清理2000
2023-06-26 20:11:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
固定资产清理算什么
你好   固定资产清理是因磨损、遭受非常灾害和意外事故而丧失生产能力,或因陈旧过时,须淘汰更新的固定资产,所办理的鉴定、报废、核销资产、处理残值等项工作的总称。固定资产经技术鉴定和经济评估,确认应予报废而转入清理,即表明该项固定资产退出企业生产经营过程,原固定资金投资随之减少,因此,在会计核算上要注销该资产原价和已提折旧,并同时冲减固定基金。为了保证固定资产的简单再生产,其已提折旧应等于应提折旧额。如固定资产提前报废而未提足折旧,原则上应补提足额。但因企业管理不善而提前报废的固定资产,其未提足折旧不再补提。报废的固定资产直接以该项固定资产的原价予以注销,报废固定资产注销时,按其原价贷记固定资产账户,按累计折旧额借记折旧账户。
197楼
2023-06-26 17:33:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冷艳的玉米 发表的提问:
清理固定资产耗用的材料成本为什么计入固定资产清理的借方。
你好,清理固定资产耗用的材料成本,材料减少计入贷方,那对方科目自然就是计入固定资产清理借方了,清理固定资产的费用是计入固定资产清理科目借方核算的。 借;固定资产清理,贷;原材料
198楼
2023-06-26 17:49:27
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 紫悠草 发表的提问:
固定资产清理的附加税是计入税金及附加还是固定资产清理
你好,因为这个是跟固定资产有关的,因此建议你放在固定资产清理里面
199楼
2023-06-26 18:08:59
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紫悠草:回复王超老师 那印花税呢老师
2023-06-26 18:23:39
王超老师:回复紫悠草这个印花税一般金额是很小的,都可以的。我自己是放在固定资产清理里面的
2023-06-26 18:52:55
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ cyh780326 发表的提问:
请问老师,固定资产清理的会计分录怎么做?
您好: 一、固定资产处置的具体会计分录有: 1、出售、报废和毁损的固定资产转入清理时: 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的账面原价) 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、计算交纳税金时: 借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 4、收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时: 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 5、应由保险公司或过失人赔偿时: 借:其他应收款 贷:固定资产清理 6、固定资产清理后的净收益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入-处理固定资产净收益 7、固定资产清理后的净损失: 借:营业外支出-非常损失 (属于生产经营期间因为自然灾害等非正常原因造成的损失) 营业外支出-处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失) 贷:固定资产清理
200楼
2023-06-27 17:28:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ xīnㄜ初心ノ 发表的提问:
固定资产做完清理,资产负债表上还会有固定资产的原值吗
您好 固定资产做完清理,资产负债表上不会有已经清理的固定资产原值
201楼
2023-06-27 17:50:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
老师你好,我公司有固定资产40726.5,已经折旧了26286.72,现公司注销卖了6000元 账务处理:固定资产清理时 借:固定资产清理14439.78 累计折旧26286.72 贷:固定资产40726.5 固定资产卖出时:借:现金6000 贷:固定资产清理6000 还有8439.78的清理怎么做呢?
第二个分录不对带上销项 然后把固定资产清理结转到资产处置收益
202楼
2023-06-27 17:58:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 安然 发表的提问:
想问一下固定资产一资性摊销,会计分录怎么做?实际清理固定资产的时候又怎样做会计分录?
借管理费用 贷累计折旧, 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)    资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理    贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)        资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 一般纳税人销售自己使用过的固定资产采用简易计税,会计处理 1.转入固定资产清理 借:固定资产清理         累计折旧      贷:固定资产原值 2.清理发生收入、费用和应纳税额 (1)清理收入 借:银行存款      贷:固定资产清理 (2)清理发生的费用 借:固定资产清理      贷:银行存款 (3)计算应纳税额和缴纳(不管是按照依3%的征收率,减按2%征收增值税,还是放弃减税,应纳税额全额在本分录中核算) 借:固定资产清理      贷:应交税费——简易计税 借:应交税费——简易计税      贷:银行存款 备注:也有对于减征1%的部分,计入营业外收入(下同) 借:应交税费——简易计税      贷:营业外收入 3.结转固定资产清理,固定资产清理科目余额结转为0。 借:营业外支出      贷:固定资产清理 或借:固定资产清理          贷:营业外收入
203楼
2023-06-27 18:08:59
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 眼睛大的高跟鞋 发表的提问:
在填汇算清缴时,本年固定资产有几项做了固定资产清理处理了,那我填本年累计折旧时需要把报废处理的固定资产已提的折旧给扣除吗?
同学你好 对的 要扣除的
204楼
2023-06-28 17:19:20
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 敏感的老鼠 发表的提问:
出售固定资产没有通过固定资产清理,会给分吗?
你好 不会,这样分录 就错了
205楼
2023-06-28 17:39:23
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 蜘蛛侠566 发表的提问:
固定资产清理完成后有净收益的时候,分录为啥是借:固定资产清理,贷:资产处置损益?固定资产清理在借方不是增加了吗,可是卖东西怎么会增加固定资产清理科目
你好,这个是一个过渡科目,在借方就有资产类科目的含义,贷方是负债类的意义这样去理解
206楼
2023-06-28 18:05:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 。。。。。。 发表的提问:
之前做固定资产处理,多计了固定资产清理,期末没结转,有余额。还在资产负债表把这个科目加上去,设置了公式:固定资产合计=固定资产净值-固定资产清理,每个都重复减固定资产清理余额。现在把固定资产清理余额调平了,但每个月重复减去的固定资产清理那个余额,现在怎么把它加回来?
您好,现在调整平了,按现在的余额编制资产负债表就行了,不用管以前月份的资产负债表的减的那个固定资产清理余额了。
207楼
2023-07-02 19:18:39
全部回复
。。。。。。:回复王雁鸣老师 问题是,我设置了公式,固定资产合计=固定资产净值-固定资产清理。每个月的固定资产合计都重复减去那个固定资产清理的余额。
2023-07-02 19:33:29
王雁鸣老师:回复。。。。。。您好,那您设置了这样的公式,您的资产负债表是不是平的啊。
2023-07-02 19:49:41
。。。。。。:回复王雁鸣老师 是平的,我也不知道它跟哪个科目对应
2023-07-02 20:08:36
王雁鸣老师:回复。。。。。。您好,是啊,如果是平的,就不用考虑那么多了。
2023-07-02 20:25:30
。。。。。。:回复王雁鸣老师 问题是,我每个月都重复减了那个固定资产清理呀。导致固定资产少了呀
2023-07-02 20:39:17
王雁鸣老师:回复。。。。。。您好,固定资产少了是对的啊。否则您不减的话,也要单独列示这个固定资产清理项目的啊,实在不行,您就把以前的固定资产项目公式还原,把固定资产清理科目金额单独列示在资产负债表的固定资产清理项目里。
2023-07-02 20:49:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 嗳~斯斯 发表的提问:
之前会计说固定资产已经折旧完了,我年底固定资产还要做什么账务处理吗?汇算清缴怎么填制固定资产那张表?
您好!不需要做,只是去盘点下就可以了。
208楼
2023-07-02 19:38:05
全部回复
嗳~斯斯:回复宋生老师 资产负债表内固定资产原值是88166.27,累计折旧是53689.59,这代表折旧完了吗?
2023-07-02 19:54:08
宋生老师:回复嗳~斯斯您好!这肯定没有折完了。
2023-07-02 20:17:51
嗳~斯斯:回复宋生老师 那可以在年末一次性折旧完吗?怎么算折旧?
2023-07-02 20:35:13
宋生老师:回复嗳~斯斯您好!这个怎么算的折旧,我不清楚,你要问之前的会计。
2023-07-02 20:57:24
3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 花果山小霸王? 发表的提问:
固定资产会计核算使用什么账簿
为了反映和监督固定资产增减变化的总括情况,企业必须设置固定资产总分类账,固定资产明细分类账,固定资产登记簿,固定资产备查簿等。
209楼
2023-07-02 19:59:59
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
2020年固定资产有部分清理,汇算清缴固定资产那张表怎么做?
你好,写A105080/A105090这二张表, A10580按你的审计报告上的金额填写, A105090按你清理对应的金额填写
210楼
2023-07-03 17:14:24
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