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收到订单会计上做何处理
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ lina 发表的提问:
我们是事业单位,收到退还的加油费如何处理?财务会计和预算会计如何记账
你好! 借银行存款 贷业务活动费用 预算会计做分录: 借资金成本…货币资金 贷事业支出
31楼
2023-03-01 21:27:58
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lina:回复蒋飞老师 老师预算会计可以记事业支出?这个费用是2020年度支出的钱,2021年度退回了,让后要上交财政局,可以贷事业支出?还有上交的分录怎么做?
2023-03-01 21:46:38
蒋飞老师:回复lina如果是跨年支出退回: 借银行存款 贷累计盈余 预算会计做分录: 借资金成本…货币资金 贷应缴财政款 上缴 借应缴财政款 贷资金结存…货币资金
2023-03-01 22:11:20
lina:回复蒋飞老师 老师,预算会计没有应交财政款这个科目
2023-03-01 22:31:17
lina:回复蒋飞老师 应交财政款是财务会计的科目
2023-03-01 22:47:41
lina:回复蒋飞老师 您能再重新把两笔业务的财务会计和预算会计重新整理一下吗?
2023-03-01 23:01:34
蒋飞老师:回复lina财务会计账务处理,直接做分录: 1.退回 借银行存款 贷应缴财政款 2.上缴 借应缴财政款 贷银行存款 (做上面财务会计分录即可)
2023-03-01 23:14:33
蒋飞老师:回复lina不需要做预算会计分录的
2023-03-01 23:32:50
lina:回复蒋飞老师 预算会计不用处理,收回就上交了,对吗!谢谢老师
2023-03-01 23:44:48
蒋飞老师:回复lina是的,你的理解很对。
2023-03-02 00:08:26
蒋飞老师:回复lina预算会计不用账务处理,财务会计收回就上交了
2023-03-02 00:25:13
lina:回复蒋飞老师 老师还有个问题,那财务会计的费用就不用冲了吗?
2023-03-02 00:43:44
蒋飞老师:回复lina因为退回款直接上缴了,财务会计的费用就不用冲了。
2023-03-02 00:58:43
lina:回复蒋飞老师 如果不冲减,那我单位的费用就不是实际的费用了呀
2023-03-02 01:16:13
蒋飞老师:回复lina加油费,是什么原因退回呢?
2023-03-02 01:39:15
lina:回复蒋飞老师 因为根据财政局要求,2020年底未消费完的费用要退回,不能在油卡里放太多钱
2023-03-02 01:49:58
蒋飞老师:回复lina好的,根据实际情况,可以这么处理 借零余额用款额度 贷累计盈余(未消耗,就记入库存物品)
2023-03-02 02:12:13
蒋飞老师:回复lina预算会计做分录: 借资金结存…零余额用款额度 贷财政拨款结余
2023-03-02 02:39:45
蒋飞老师:回复lina结合你们去年做的账,参考一下
2023-03-02 03:01:28
lina:回复蒋飞老师 老师,您再帮我整理一下吧,所有我需要处理的业务!这样说我我不知道该记哪笔不记哪笔啦
2023-03-02 03:27:02
蒋飞老师:回复lina你们去年这笔业务是做什么分录呢
2023-03-02 03:52:37
lina:回复蒋飞老师 去年财务会计是借管理费用,贷零余额;预算会计借事业支出,贷零余额
2023-03-02 04:17:58
蒋飞老师:回复lina好的, 1.财务会计做分录: 借零余额用款额度 贷累计盈余 2.预算会计做分录: 借资金结存…零余额用款额度 贷财政拨款结余
2023-03-02 04:35:12
蒋飞老师:回复lina做上面的分录就可以了
2023-03-02 04:57:20
lina:回复蒋飞老师 这是收回,那上缴呢?
2023-03-02 05:27:09
蒋飞老师:回复lina退款存入单位零余额账户就是上缴了
2023-03-02 05:48:20
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 无聊的早晨 发表的提问:
新的会计准则下,事业单位在收到往年退款如何做账务处理?跨年度退款
你好, 借银行存款 贷财政补助收入 借资金结存 贷财政补助预算收入
32楼
2023-03-01 21:50:59
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
处理废铁款收到购买方(个人)的订金如何进行账务处理呢?计入其他应付款-存入保证金-单位还是个人呢?
你好,货款定金还是保证金?
33楼
2023-03-07 20:27:18
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说:顺其自然:回复阳老师 属于货款定金
2023-03-07 21:03:01
阳老师:回复说:顺其自然是保证金的话计入其他应付款--保证金--**人
2023-03-07 21:23:39
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 伶俐的黑夜 发表的提问:
房地产企业收取诚意金、订金、VIP会员费如何进行会计处理?
最好先计入其它应付款,如果计入预收税务可能让预交所得税
34楼
2023-03-07 20:50:40
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 忐忑的小伙 发表的提问:
销售方收到代垫运费(含税)如何做会计处理
同学,你好 收到款项时: 借:银行存款等 贷:其它应收款--垫支运费
35楼
2023-03-07 21:16:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Ayesha928 发表的提问:
本月收到进项票,与上月暂估入账金额的差额,如何处理?会计分录怎么做?
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
36楼
2023-03-07 21:41:59
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Ayesha928:回复邹老师 根据发票冲暂估,暂估有余额怎么办?
2023-03-07 21:56:54
邹老师:回复Ayesha928你好,根据原来暂估的金额冲销,怎么会暂估还有余额呢
2023-03-07 22:17:54
Ayesha928:回复邹老师 因实际进项票与暂估金额有差,冲暂估后,是否应按差额调节成本?如调节,分录怎么做?
2023-03-07 22:31:13
邹老师:回复Ayesha928你好,如果之前结转的成本金额有错误,需要调整 借;主营业务成本 贷;库存商品 或相反分录
2023-03-07 22:59:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 山花漫烂 发表的提问:
请问老师:事业单位收到红十字会转来定向捐赠资金作什么会计处理?谢谢
你好,同学。 定向捐赠 借 银行存款 贷 受托代理负债 或 借 银行存款 贷 捐赠收入
37楼
2023-03-08 20:51:00
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山花漫烂:回复陈诗晗老师 请问老师:事业单位收到的是红十字会接受的定向捐赠给该事业单位使用的捐赠资金,请问该事业单位收到红会转来定向捐赠款如何会计处理?
2023-03-08 21:21:39
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,饭店提供送外卖服务,订单未满80元的,每单收取10元外卖派送费,请问收到10元怎么做账?
你好!应该是主营业务收入
38楼
2023-03-08 21:19:28
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晓海老师:回复安安嘛嘛你好!应该是主营业务收入
2023-03-08 21:32:13
安安嘛嘛:回复晓海老师 税费怎么办呢?老师,能否做一个完整的分录呢?
2023-03-08 21:46:01
晓海老师:回复安安嘛嘛你好!这部分开发票吗?借:现金 贷:主营业务收入—食品 主营业务收入—送餐费就可以 或者根据你们单位具体情况设置二级科目
2023-03-08 22:03:58
安安嘛嘛:回复晓海老师 老师,您写的这个分录是作为内账的,不开发票的。如果是作为外账,这10元也是开发票的话,怎么做账呢?
2023-03-08 22:32:51
晓海老师:回复安安嘛嘛那就按发票内容确认收入
2023-03-08 22:52:02
安安嘛嘛:回复晓海老师 老师,发票写着:正餐服务 55元。请问分录怎么做呢?是营业税还是增值税呢?
2023-03-08 23:15:04
晓海老师:回复安安嘛嘛你好!按规定外卖应该是增值税,但是核算比较麻烦,所以不要说是外卖,就说是点餐交营业税。
2023-03-08 23:26:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lukaya 发表的提问:
客户扣款(已开发票)如何做会计处理.。需要附上哪些原始单据?
您好 请问什么原因需要扣款
39楼
2023-03-08 21:35:42
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Lukaya:回复bamboo老师 有瑕疵品
2023-03-08 21:55:10
bamboo老师:回复Lukaya那应该给开具红字发票
2023-03-08 22:16:29
Lukaya:回复bamboo老师 会计处理呢? 分录。另外我想问开具的红字发票需要给客户一联吗?
2023-03-08 22:29:28
bamboo老师:回复Lukaya请问是普通发票么
2023-03-08 22:55:25
Lukaya:回复bamboo老师 老师好,是专用发票
2023-03-08 23:10:45
bamboo老师:回复Lukaya那要给客户抵扣联跟发票联 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
2023-03-08 23:31:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 靓丽的薯片 发表的提问:
医院收到上级下拨的固定资产,会计分录该如何处理
借,固定资产 贷,无偿调拨净资产
40楼
2023-03-08 21:41:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
健身中心收到办年卡的钱等于是收入了,那这笔收入如何做会计处理?要分12个月?
如果不开具发票的,直接按每个月摊销收入处理
41楼
2023-03-13 20:06:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 缥缈的诺言 发表的提问:
收到上年预付报刊费的发票政府预算会计如何处理
您好,借:行政支出,正数,贷:行政支出,负数。
42楼
2023-03-13 20:35:45
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问:
收到退还的期末留底税额,会计和税务上该如何处理
你好!冲什么原因产生的?税务局退税吗?
43楼
2023-03-13 20:42:14
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2333333:回复QQ老师 就是本次18年的退还留底税额政策 ?
2023-03-13 21:14:00
2333333:回复QQ老师 是的
2023-03-13 21:30:32
QQ老师:回复2333333什么原因产生的退税?要根据具体情况处理
2023-03-13 21:51:54
2333333:回复QQ老师 关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知 为助力经济高质量发展,2018年对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。现将有关事项通知如下: 这该如何处理呢
2023-03-13 22:02:37
QQ老师:回复2333333你好!可以计入营业外收入
2023-03-13 22:17:07
2333333:回复QQ老师 不用额外再计税了吧
2023-03-13 22:42:51
QQ老师:回复2333333你好!不影响增值税,但是影响所得税
2023-03-13 22:57:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小陈故事 发表的提问:
三年以上的应收账 款没法收回,会账务怎么处理,会计分当如何做
你好 企业计提坏账准备时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:应收账款
44楼
2023-03-13 21:04:29
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小陈故事:回复邹老师 我就直接做营业外支出,贷应收账款这样做分录可以吗
2023-03-13 21:24:18
邹老师:回复小陈故事你好,不可以的,应当按 计提坏账,然后确认坏账两笔分录处理才是的
2023-03-13 21:45:58
小陈故事:回复邹老师 那资产减值损失这一个分录不是永远挂着了,怎么消掉呢
2023-03-13 22:12:31
邹老师:回复小陈故事你好,需要结转到本年利润的 借;本年利润 贷;资产减值损失
2023-03-13 22:26:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
去人家单位做会计,平时处理帐务如何挑单做账呢
你好!你是外帐会计还是内帐会计。
45楼
2023-03-13 21:32:58
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