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收到订单会计上做何处理
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,委托加工的,货物发出180天,但是没有收到代销清单,会计上需要做收入,转成本,计提城建税,税法上不需要做处理对吧,那么在已知的会计利润里面就不需要再改错了吧,会计上应该做处理,但是没做,会计上应该补做
你好,你会计上确认收入了,税法也发生纳税义务了
46楼
2023-03-14 20:43:22
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会计学堂:回复佟老师 税法上是收到代销清单才确认收入
2023-03-14 21:11:19
佟老师:回复会计学堂委托加工的增值税纳税义务发生时间是加工完毕交付时为纳税义务发生时间,即收到款项的时间纪委纳税义务发生时间。你说的那个是委托代销
2023-03-14 21:34:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 徐秋 发表的提问:
请问老师,委托别人代为销售公司商品,后期并收到代销清单,如何做这些会计分录?另外,送给客户的样品,如何做会计处理?
(1)发出商品时:   借:委托代销商品(成本价)     12 000     贷:库存商品(成本价)        12 000   (2)收到代销清单时:   借:应收账款             11 700     贷:主营业务收入           10 000       应交税费—应交增值税(销项税额) 1 700   借:主营业务成本     6 000     贷:委托代销商品     6 000   借:销售费用       1 000     贷:应收账款       1 000   代销手续费金额=10 000×10%=1 000(元)   (3)收到支付的货款时:   借:银行存款    10 700     贷:应收账款    10 700 金额不用考虑 赠送的样品 借;销售费用 贷;库存商品
47楼
2023-03-14 20:59:26
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徐秋:回复邹老师 邹老师,刚才您的解答,我有疑问,成本价是12000,为何结转销售成本的时候是6000呢?
2023-03-14 21:32:17
邹老师:回复徐秋只销售了50% 我也说了不要考虑金额,分录是这样子的过程,金额需要看实际情况填写就是了
2023-03-14 21:48:02
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 红蜻蜓专卖_飞 发表的提问:
代收代付需要做会计处理不?如何处理?
需要做的 收到 借银行存款 贷其他应付款 代付 借其他应付款 贷银行存款
48楼
2023-03-14 21:09:36
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Janice 发表的提问:
收到工会退的筹备金怎么进行会计处理?
你好,当初支付时怎么账务处理的?
49楼
2023-03-14 21:26:59
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Janice:回复冉老师 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-03-14 21:55:56
冉老师:回复Janice如果退回就是 借:银行存款 贷:管理费用
2023-03-14 22:19:09
Janice:回复冉老师 直接冲减管理费用就可以了啊?
2023-03-14 22:38:14
冉老师:回复Janice你好,是的,说明之前计提多了,冲回
2023-03-14 22:58:30
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Chanyelo° 发表的提问:
单位员工收到航空公司因航班取消给的赔偿款,员工把赔偿款上交单位了。这会计分录如何处理
可以冲减员工的差旅费
50楼
2023-03-15 20:51:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 快乐数字 发表的提问:
老师,单位支付商标款如何做会计处理?
可以记无形资产里面的,
51楼
2023-03-15 21:07:50
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 左眼皮跳跳。 发表的提问:
老师问下,我们公司工会收到上级工会的图书捐赠该如何做账务处理
同学你好!这个的话 借:库存商品      贷:其他收益
52楼
2023-03-15 21:26:59
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左眼皮跳跳。:回复许老师 和县工会沟通说要借方记入固定资产,贷方应该记入那个科目,是营业外收入还是其他收益,还是固定基金
2023-03-15 21:47:25
许老师:回复左眼皮跳跳。营业外收入   是以前核算的 现在用其他收益的
2023-03-15 22:06:54
左眼皮跳跳。:回复许老师 好的。。谢谢了老师。。
2023-03-15 22:30:00
许老师:回复左眼皮跳跳。不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-03-15 22:40:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问:
配送订单收到货款15667怎么做会计分录啊
您好,借:现金或者银行存款,贷:应收账款等科目。
53楼
2023-03-20 21:02:26
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 健康的墨镜 发表的提问:
红十字会收到现金捐赠,如何做帐务处理,是否需要做预算会计凭证?
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债 对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产 自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入
54楼
2023-03-20 21:28:29
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 颜熙 发表的提问:
老师 咨询下我4月接的订单收到定金10万 5月出货给顾客 这分别怎么做帐目 详细分录怎么写 谢谢
您好,借四月份是借银行存款贷预收账款 五月份是借预收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税
55楼
2023-03-20 21:43:22
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颜熙:回复文老师 订金是10万 这月出货有50万 这月是借 预收账款 借 银存 贷 主营业务收入 对吧 上个月只做订金 那个总订单额就不做凭证吧
2023-03-20 21:55:00
文老师:回复颜熙那您会挂账借方预收账款40万,表示应收40万
2023-03-20 22:21:42
文老师:回复颜熙那您会挂账借方预收账款40万,表示应收40万
2023-03-20 22:34:27
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
简单的建筑业会计账务处理应如何做?
一、新账的建立 二、主要会计科目的设置 三、会计业务的处理 一、 新账的建立 一个项目开工,或者一个企业新建立,都面临着建立新账的问题。建立新账并不难,通常先应当想好会计科目的设置问题。在做凭证的时候应当想好各科目应当怎么设置明细科目级数。是采用辅助核算好,还是直接在会计科目下设置明细科目好。 一般情况下,是如果涉及的往来单位较多,部门较多且稳定或者项目较多的时候,应当采用辅助核算的方式(可以根据各会计科目的实际情况分别采用,并不需要同时具备)。否则,应当直接在会计科目下设置明细科目,简化工作量。通常情况下,公司本部的账(涉及的往来单位很多,项目多,部门也比较多且稳定)采用辅助核算比较合适,而单一的项目账,直接在会计科目下设置明细科目比较好。 根据各公司管理的不同,建筑企业的财务核算及管理分为本部集中管理(集权式,由公司直接编制财务报表)和项目单独管理制(分权式,由公司总部汇总报表)。采用本部集中管理的企业公司就只有一个账套,所有项目的账务都在公司的同一账套中处理,各项目只负责编制项目成本报表并对项目成本进行分析。分权式管理是公司各项目单独开设账套。每个独立的项目都设有单独的银行账号并单独进行相关的账务处理,编制财务会计报表。最后由公司总部汇总各项目的财务报表。 集权式的优点是公司总部可以随时掌握公司各项目的成本情况,并对各项目成本实行实时监控和动态管理,有利于公司加
56楼
2023-03-20 21:56:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青韵 发表的提问:
老师好,公司现开展交2000元订金抵4000元的活动,请问收到2000元订金时账务上如何处理?
借;银行存款 贷;预收账款
57楼
2023-03-21 20:31:38
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青韵:回复邹老师 不好意思,没说清楚,我们是装饰公司,负责室内装修的。现在是签定合同交装修订金2000元抵4000元的活动,例:首期款是20000元的话,只需要要交16000元,但是实际收到的却是16000 之前的装修订金2000元,另外的抵2000元如何在账上体现出来,因为实际只收到18000元啊。等于无形中首期20000元中少交了2000元。
2023-03-21 21:19:03
邹老师:回复青韵借;银行存款 18000 销售费用2000 贷;预收账款 20000
2023-03-21 21:31:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 琉璃 发表的提问:
事业单位会计,做基建账,收到上级拨给的某项目工程款,如何做会计分录
你好,分录是 借 银行存款 贷 上级补助收入
58楼
2023-03-21 20:51:30
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琉璃:回复紫藤老师 老师,您做的分录是收到钱,如果换一个问法:事业单位会计,做基建账,收到上级下发的某项目工程款专用零余额用款额度,如何做会计分录
2023-03-21 21:24:26
紫藤老师:回复琉璃你好,零余额账户一收一支分录是 借 事业支出 贷 财政补助收入 借 在建工程 贷 非流动资产基金
2023-03-21 21:36:36
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 灰喵 发表的提问:
公司开出电费分割单,如何做会计处理。
你好,列入其他业务收入科目核算,相对应的电费成本,列入其他业务成本
59楼
2023-03-21 21:03:42
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灰喵:回复老江老师 能写下具体分录吗?
2023-03-21 21:19:30
老江老师:回复灰喵开出发票 借 应收账款/其他应收款 贷 其他业务收入 应交税费-应交增值税 电费发票入账 借 管理费用等 (自己家用的电) 其他业务成本 (分电表用的电) .... 应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-03-21 21:30:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Queen 发表的提问:
我新接手一公司,发现原会计将未收到的实收资本计入其他应收款上,数额比较大,已一年半了,我不做处理是否有责任,如何处理
印花税你去看下交吗,没有交冲掉就可以这个,交就这样挂着
60楼
2023-03-21 21:14:59
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