咨询
工行贷款质如何会计处理
分享
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 董会云 发表的提问:
每月按规定计提单位工会经费该如何处理?有工会福利费发放的话如何处理呢?
你好,这个计入到管理费用工会经费。
106楼
2023-04-25 20:08:59
全部回复
董会云:回复东老师 具体分录如何做
2023-04-25 20:38:45
东老师:回复董会云借管理费用工会经费带银行存款。
2023-04-25 21:04:30
董会云:回复东老师 这是计提吧,发放时是借应付职工薪酬—工会经费,贷银行存款
2023-04-25 21:21:45
东老师:回复董会云这个工会经费发放的时候就是这么做。
2023-04-25 21:34:23
董会云:回复东老师 先发放,再计提可以不
2023-04-25 21:55:43
东老师:回复董会云这个一般都是先计提,然后再发放的
2023-04-25 22:10:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ caven 发表的提问:
工会经费在员工工资中扣除的时候记的是:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-工会经费,没有做另外的计提,那我们上交工会经费和工会返还工会经费该如何进行账务处理呢
要先计提的哦,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,贷记“银行存款”(或现金)科目。
107楼
2023-04-26 19:02:57
全部回复
caven:回复朴老师 但是我们在工资中就是按照每个人五元的标准扣除的,没有按照工资比例去代扣代缴
2023-04-26 19:16:29
caven:回复朴老师 那我们用工会的账户去支付一些员工款项又该怎么处理呢
2023-04-26 19:28:50
朴老师:回复caven要按照当地的比例来缴纳的 2.计入送温暖就可以了
2023-04-26 19:47:56
caven:回复朴老师 工资中代扣的这笔该如何做账呢
2023-04-26 20:01:32
朴老师:回复caven不从工资扣,这是企业承担的
2023-04-26 20:14:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 半夏 发表的提问:
问一下个贷系统平账专户在公司对公账户过账,如何进行会计处理
你们单位贷款的业务是嘛
108楼
2023-04-26 19:13:26
全部回复
半夏:回复郭老师 不是
2023-04-26 19:47:52
郭老师:回复半夏具体地什么业务。
2023-04-26 19:59:00
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
客户扣款如何进行会计处理?需要附哪些原始单据
客户扣款部分作为财务费用处理,但税费按开票金额计算和缴纳,原始单据至少要客户扣款的收据或扣款证明资料,实际收款单据
109楼
2023-04-26 19:41:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 伶俐的发卡 发表的提问:
老师,我们公司从银行借经营贷款100,银行这个贷款只能付给客户,不能付给我们账上,客户是个个人,这个会计上该如何处理?谢谢
你好 借:其他应付款,贷:短期借款等科目 
110楼
2023-04-26 20:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 许红军 发表的提问:
质量扣款开服务费增专票应如何处理
你好,是开具一方还是收到的一方
111楼
2023-05-03 21:05:58
全部回复
许红军:回复邹老师 是购货方开给销售方,现在我是销售方如何处理
2023-05-03 21:21:46
邹老师:回复许红军借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等科目
2023-05-03 21:34:29
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 半夏 发表的提问:
问一下个贷系统平账专户在公司对公账户过账,如何进行会计处理
你好,过账的情况可以做借:银行存款,贷:银行存款。
112楼
2023-05-03 21:34:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你军姐 发表的提问:
上个月的销售发票这个月被退回(已做申报),该如何做会计分录,纸质发票如何处理?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 作为这个分录的附件
113楼
2023-05-03 21:42:00
全部回复
你军姐:回复邹老师 那纸质的发票是否需要冲红?还是只是保存起来即可?
2023-05-03 22:00:23
邹老师:回复你军姐你好,需要冲红,开具负数发票
2023-05-03 22:25:03
你军姐:回复邹老师 知道了,老师,谢谢您的回复
2023-05-03 22:54:35
邹老师:回复你军姐不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-05-03 23:16:02
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 九剑 发表的提问:
会计账簿跳行了,改如何处理?
你好 手工账? 划一条红线,以示作废
114楼
2023-05-04 19:08:42
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈子 发表的提问:
老师您好,请问贷款服务费,如何进行账务处理
你好,借财务费用,贷银行存款
115楼
2023-05-04 19:30:37
全部回复
陈子:回复庄老师 谢谢
2023-05-04 19:41:53
庄老师:回复陈子你好,祝你学习进步,工作顺利
2023-05-04 19:58:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问:
每月按规定计提单位工会经费该如何处理?有工会福利费发放的话如何处理呢?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
116楼
2023-05-04 19:40:36
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
商品调价如何进行会计处理?
我们是一家做通讯的批零兼营的小企业,与经销商的合作方式有现款现货、先款后货、和先货后款等方式。现在是只要货物发出就作收入确认(应收账款等相应增加),商品可退可换。但是有些商品因为终端滞销或其它原因,我公司会给经销商作出不同的调价,这样一来收入(应收账款)就减少了,会计账上应该怎么处理才合理呢?怎么处理才合理呢?
117楼
2023-05-04 19:56:59
全部回复
李老师2:回复jossonli这种称为调价折扣,俗称价保。发票是等到结款的时候才开,增值税销项是根据账上收入数进行计提,那么价保要有双方确认的价保协议,在账务上,设立“应收账款——某客户(调价折扣)”、“主营业务收入——折扣及折让(调价折扣)”进行专门的核算,即借方记作“主营业务收入——折扣及折让”,贷方记作“应收账款——某客户(调价折扣)”,同时负数贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”。不要直接冲减原先发货确认的销售收入和应收账款,以保障总账数据和物流系统的数据勾稽关系不被破坏。
2023-05-04 20:29:57
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 微笑的大象 发表的提问:
老师您好:我有一项银行退款业务不知如何处理,请求老师帮助。 2018年4月我公司银行支付西安市退休人员社会化管理费1000元。借:管理费用1000贷银行存款1000;月末结转 借:本年利润1000贷管理费用1000;2019年12月收到银行退款,我该如何做账,会计分录是什么?
你好,借银行存款 贷利润分配――未分配利润或贷以前年度损益调整
118楼
2023-05-07 21:11:02
全部回复
微笑的大象:回复徐阿富老师 资产负债表 利润分配――未分配利润期初数会变,资产负债表的左右方期初数就会不平
2023-05-07 21:40:42
徐阿富老师:回复微笑的大象你好,期初数怎么会变啊
2023-05-07 21:52:47
徐阿富老师:回复微笑的大象这个分录只影响期末
2023-05-07 22:20:46
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
折价退货如何进行会计处理和发票处理啊
1、借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 2、根据退货金额开具红字发票即可。
119楼
2023-05-07 21:16:53
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 感悟 发表的提问:
贸易公司买的服装和除螨机应该如何进行会计处理?;贸易公司买的耗材应该如何进行会计处理?
您好,买的服装可以作为工作服处理,借;管理费用-劳动保护,贷:现金或者银行存款,除螨机作为低值易耗品处理,借;低值易耗品,贷;现金或者银行存款,一次性摊销,借:管理费用-低值易耗品摊销,贷;低值易耗品。耗材,借;管理费用-办公费,贷:现金或者银行存款。
120楼
2023-05-07 21:25:10
全部回复
感悟:回复王雁鸣老师 买的衣服不是工作服。 应该如何进行会计处理呢
2023-05-07 21:39:50

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×