咨询
会计法修订什么时候完成
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ???????? 发表的提问:
不按完工百分比法的工程公司,什么时候确认收入结转成本
你好,不按完工百分比法,就在开票或收款时确认
61楼
2023-03-22 20:32:49
全部回复
????????:回复陈诗晗老师 开票确认收入,收款走预收或应收可以吗,什么时候把工程施工结转到成本啊
2023-03-22 20:46:39
陈诗晗老师:回复????????可以,发生的时候计入工程施工~合同成本。 开票确认收入时结转营业成本
2023-03-22 21:15:45
????????:回复陈诗晗老师 开票的时候把这个项目的工程施工转到主营业务成本吧,不开票月底不用转就放在工程施工科目里对吧,不用月月都转是吗
2023-03-22 21:29:41
陈诗晗老师:回复????????是的,你没有按完工百分比,开票时转入成本就可以了
2023-03-22 21:50:14
????????:回复陈诗晗老师 每次开票转成本的时候。工程施工余额是多少就转多少是吧
2023-03-22 22:14:58
陈诗晗老师:回复????????是的,工程施工转入营业成本
2023-03-22 22:25:56
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 风趣的超短裙 发表的提问:
发票勾选之后,申请统计之后,什么时候能统计完成
您好 一般五分钟左右就能统计完成
62楼
2023-03-22 20:59:32
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ ? 发表的提问:
我刚做完十月份的帐,结账的时候结成11月了,怎么修改
你好, 看下能反结账的吧
63楼
2023-03-22 21:14:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 流云 发表的提问:
计提法定盈余公积要在什么时点完成?可以在完成汇算清缴后计提吗?
你好! 一般是年末计提的
64楼
2023-03-27 20:34:45
全部回复
蒋飞老师:回复流云也可以在完成汇算清缴后计提的
2023-03-27 20:54:59
流云:回复蒋飞老师 上年亏损,前年有盈利但没提法定盈余公积,要怎样处理?
2023-03-27 21:17:39
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 迷恋1989 发表的提问:
注册会计什么时候出成绩
同学你好!这个一般在每年123月或者11月份出成绩的哦
65楼
2023-03-27 20:48:56
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝色的思念 发表的提问:
会计学堂注会的课程什么时候可以上完呀,想早点学
这个要根据直播进度来定的
66楼
2023-03-27 21:14:38
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 荷向阳 发表的提问:
初级会计什么时候出成绩
您好,一般是6月6日出成绩的。
67楼
2023-03-27 21:38:59
全部回复
荷向阳:回复王雁鸣老师 今天的题目较往年相比,难度如何?
2023-03-27 22:00:56
王雁鸣老师:回复荷向阳您好,这个可不好说。
2023-03-27 22:29:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 鱼翻翻 发表的提问:
老师,填写完支票后,会计主管和会计位置是在什么时候盖章
您好 支票不需要会计主管和会计盖章 支票上只需要盖银行预留印鉴章 一般是财务章跟法人章
68楼
2023-03-28 20:19:26
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 虚拟的银耳汤 发表的提问:
包装物的会计成本什么时候计入成本
可以领用的时候一次性计入成本
69楼
2023-03-28 20:25:21
全部回复
小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 靓丽的树叶 发表的提问:
修改会计科目的时候需要将3个科目修改为同一个科目,但修改完第一个以后,后面的修改时显示科目名称不唯一怎么办
你好!说明已经存在,你是一级科目修改一样的二级科目不同是吗
70楼
2023-03-28 20:40:35
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
摊销装修费支出的时间为什么是12月呢??是因为11月30日办公楼装修完成交付使用?如果是10月20日装修完完成并交付使用,那么什么时间摊销装修费呢?也是12月?
你好! 摊销期为10*12=120个月
71楼
2023-03-28 21:08:59
全部回复
蒋飞老师:回复嗯哼当年摊销1个月(11月底完工并交付使用的)
2023-03-28 21:30:54
嗯哼:回复蒋飞老师 如果10月15号交付使用,当年摊销一个半月?
2023-03-28 21:55:38
蒋飞老师:回复嗯哼你好! 一般是次月开始摊销。
2023-03-28 22:13:23
嗯哼:回复蒋飞老师 是因为是无形资产么?摊销范围减少的次月摊销!!这道题怎么看出来是无形资产的摊销?又怎么看出来是无形资产的减少?
2023-03-28 22:26:40
蒋飞老师:回复嗯哼思路就是这样子的,看到没,贷长期待摊费用(减少了)
2023-03-28 22:54:27
嗯哼:回复蒋飞老师 是因为是无形资产么?摊销范围减少的次月摊销!!这道题怎么看出来是无形资产的摊销?又怎么看出来是无形资产的减少? 我知道贷是减少!我说从题目中怎么看出这些,是无形资产的摊销减少,而不是固定资产的
2023-03-28 23:06:05
嗯哼:回复蒋飞老师 是因为是无形资产么?摊销范围减少的次月摊销!!这道题怎么看出来是无形资产的摊销?又怎么看出来是无形资产的减少? 我知道贷是减少!我说从题目中怎么看出这些,是无形资产的摊销减少,而不是固定资产的
2023-03-28 23:34:17
嗯哼:回复蒋飞老师 题意怎么知道是做无形资产分录而不是固定资产分录
2023-03-28 23:59:44
蒋飞老师:回复嗯哼这里是“长期待摊费用”
2023-03-29 00:21:35
嗯哼:回复蒋飞老师 我知道从答案中能看出来是无形资产。。。。我说如果没有答案,就给你题目,怎么看出来是无形资产?又怎么看出来是无形资产的减少?
2023-03-29 00:34:11
蒋飞老师:回复嗯哼经营租赁房屋装修费支出,是记入长期待摊费用的
2023-03-29 00:46:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
建筑装修行业,发生的支出什么时候计入劳务成本什么时候计入工程施工呢?这两个科目怎么区分?
你好,劳务成本是接受其他单位提供纯人工服务所使用的科目 工程施工是发生的 工程施工成本支出
72楼
2023-04-10 19:47:13
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 优美的太阳 发表的提问:
老师,您好。麻烦问一下,在材料采购与在途物资问题上什么时候用计划成本法什么时候用时间成本法,谢谢
计划成本法时用材料采购科目 实际成本法用在途物资科目
73楼
2023-04-10 20:10:30
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 甜美的荔枝 发表的提问:
销售家具一批,想知道的会计处理,1.销售时2.送货时3.什么时候结转成本,是送完货吗
你好 销售时: 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本 借主营业务成本贷库存商品 你这个送货不是马上发货给客户吗
74楼
2023-04-10 20:17:55
全部回复
甜美的荔枝:回复meizi老师 不是,有时候会隔几个月
2023-04-10 20:38:44
meizi老师:回复甜美的荔枝你好 那你这个销售时 是先收款的意思吗
2023-04-10 20:51:48
甜美的荔枝:回复meizi老师 因为销售后需要到工厂下单
2023-04-10 21:17:14
甜美的荔枝:回复meizi老师 是的,收50%订金,然后送货前3天付清余款
2023-04-10 21:34:22
meizi老师:回复甜美的荔枝你好 这样的话 销售时 收款 借银行存款贷应收账款 发货 借银行存款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
2023-04-10 21:44:32
甜美的荔枝:回复meizi老师 发货时才结转成本是吗?那我是刚接手的工作,那我是要把以前的单子都录进去吗
2023-04-10 21:59:43
甜美的荔枝:回复meizi老师 那我们给工厂下单拿货,然后付订金制作,发货回来前付清余款的会计处理呢
2023-04-10 22:16:19
meizi老师:回复甜美的荔枝你好 是的 你符合收入条件了 才结转成本 。是的补做
2023-04-10 22:32:37
甜美的荔枝:回复meizi老师 那我们给工厂下单拿货,然后付订金制作,发货回来前付清余款的会计处理呢
2023-04-10 22:46:20
meizi老师:回复甜美的荔枝你好 你现在说的是客户的情况还是你付款去工厂下单 支付尾款
2023-04-10 23:05:36
甜美的荔枝:回复meizi老师 公司
2023-04-10 23:31:10
meizi老师:回复甜美的荔枝你好 你先下单 借应付账款贷银行存款 。 收到货物 借应付账款贷银行存款 借库存商品 贷应付账款
2023-04-10 23:59:38
甜美的荔枝:回复meizi老师 公司一直没有建账,我是从现在开始建账还是从1月开始,期初数都没有,我应该怎么办
2023-04-11 00:26:40
meizi老师:回复甜美的荔枝你好 一般从1月开始建账 如果你现在要建账需要有2月末期末余额才可以建立的
2023-04-11 00:55:31
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 复杂的蜜蜂 发表的提问:
用友什么时候有痕迹修改,什么时候无痕迹修改
同学。目前 的用友只要是你系统修改都是会有痕迹可查的。
75楼
2023-04-10 20:38:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×