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分期付款销售的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
物流公司付拖车款会计分录要咋处理
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
211楼
2023-07-04 18:02:58
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 好事成双 发表的提问:
假如采购一台挖机,先付一部分首付款给厂家,而后做十八个月分期,如何来操作?会计分录?,而后销售出去,客户采取分期 ,先付首付款,而后分期 ,如何确定收入,什么时候给客户开发票合适?,这一系列的会计分录?
同学您好,您这是买回来以后再销售的吗
212楼
2023-07-05 17:07:24
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好事成双:回复文老师 是的,但厂家不能及时开票给我方
2023-07-05 17:34:04
文老师:回复好事成双那您可以先暂估入账
2023-07-05 17:48:13
好事成双:回复文老师 我想问的是以上卖出去了,怎么做会计分录?
2023-07-05 18:09:24
文老师:回复好事成双卖出去正常确认收入就可以
2023-07-05 18:31:03
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ mh 发表的提问:
老师您好,销售折让和商业折扣都是打折,有什么区别吗,会计处理方式有什么不同吗?
您好: 销售折扣:销售方为鼓励购货方多购买其货物(限时折扣或捆绑折扣)而给予的折扣; 销售折让:由于商品的质量、规格等不符合要求,销售方同意在商品价格上给予的减让。 销售折扣是销售方的主动选择,销售折让是被动选择,迫不得已而为之。 会计上的处理 销售折扣:做账时直接按折后价处理,不体现折扣金额,按折后金额开具发票。 销售折让:因商品有瑕而豁免部分货款,视同销售减少处理,类似销售折扣的会计处理方式。开具发票后发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票,这种情况下要记得冲减销售收入。
213楼
2023-07-05 17:28:44
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mh:回复笑笑老师 请问老师,这样理解对吗?假设100元东西打8折,销售折扣是直接按80元金额处理,借:银行存款80 贷:主营业务收入80(不管税的情况下) 而销售折让会计账务处理分两步,第一步借:银行存款100 贷:主营业务收入100,第二步,相反分录冲减20元的折扣金额,借:银行存款-20  贷:主营业务收入-20
2023-07-05 17:57:26
笑笑老师:回复mh您好: 您的理解是正确的,相关账务处理正确
2023-07-05 18:14:05
mh:回复笑笑老师 谢谢老师
2023-07-05 18:34:24
笑笑老师:回复mh您好: 不客气,希望对您有所帮助
2023-07-05 19:04:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
刚到新公司接手上一个会计的帐,看了下,离职会计每个月没有计提工资,到实际支付工资时分录借:销售费用-工资32000  贷:银行存款32000 不想像他那么处理,五月付四月工资时因他四月没有计提工资分录这么写可以吗?借:应付职工薪酬  32000  贷:银行存款32000  再计提五月的工资借:销售费用-工资 33300  贷:应付职工薪酬   33300   可以这么处理吗?
你好,可以这样处理的 本来工资就需要先计提,然后支付的
214楼
2023-07-05 17:54:34
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一笑而过:回复邹老师 老师,离职会计四月没有计提四月的工资,五月直接支付四月的工资借:销售费用-工资  贷;银行存款  可以吗?   第二种处理方式,由于离职会计四月没有计提四月的工资,我这么处理可以吗?五月支付四月工资时分录借:应付职工薪酬  贷:银行存款   五月再计提五月的工资借:销售费用  贷:应付职工薪酬    老师,这两种处理方式都可以吗?
2023-07-05 18:18:48
邹老师:回复一笑而过你好,五月支付四月工资时分录借:应付职工薪酬  贷:银行存款   五月再计提4(不是5)月的工资借:销售费用  贷:应付职工薪酬 
2023-07-05 18:44:30
一笑而过:回复邹老师 好的,老师四月就按你说的上面这种方式处理后再计提五月的工资对吗?
2023-07-05 18:55:04
邹老师:回复一笑而过你好,是的,补计提好了今后就按月计提,然后发放就是了
2023-07-05 19:24:42
一笑而过:回复邹老师 老师,工资不能过应付职工薪酬科目核算会怎样呀?
2023-07-05 19:46:31
邹老师:回复一笑而过你好,属于没有按规定计提,然后发放,账务处理不规范
2023-07-05 20:07:49
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 梓非鱼 发表的提问:
佟老师在吗?还是之前的问题,就是分批付款购买一套模具,然后销售给客户。分24个月给客户开票,那我可以计商品一套,销售时每月发出0.04套吗?具体计帐怎么处理?合同没有签订分期付款,就是月初对账,开票,月末根据发票打款
你好,那你如果没有签订就不是分期了 借:应收账款 贷主营业务收入 销项税额 每次收款 借银行存款 贷应收账款
215楼
2023-07-05 17:59:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小玉儿 发表的提问:
请问老师,视同销售在税法和会计中咋分别处理的?
请具体明确是什么项目的视同销售?
216楼
2023-07-06 17:06:30
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小玉儿:回复张艳老师 自产,和外购
2023-07-06 17:33:02
张艳老师:回复小玉儿自产或外购的是用于哪里啊? 您要问的是增值税视同销售和会计处理吧?
2023-07-06 17:59:13
小玉儿:回复张艳老师 对不起!老师,我没表达清楚,将自产和外购的物品用于职工福利,在税法和会计中该怎样处理?
2023-07-06 18:28:52
张艳老师:回复小玉儿自产的产品用于职工福利,在增值税上视同销售 借:应付职工薪酬--福利费 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 外购的商品用于职工福利,直接做进项税额转出处理 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出)---之前购进货物时会有借方的进项税额
2023-07-06 18:47:07
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,我公司对外销售货物,对方公司保税区内卡口登记进区,我公司的会计处理方式与内销一致么
同学你好 是的,这个是一致的哦
217楼
2023-07-06 17:24:30
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们是销售方,请问今年才发现去年就有几笔货物买方早就退了,该如何做会计处理呢?
开红字发票,这个退货部分,你这个开专票吗,
218楼
2023-07-06 17:39:06
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芬:回复maize老师 我们之前没给对方开票,但是我们按未开票收入申报了
2023-07-06 17:58:54
maize老师:回复你这个无票收入,这个现在你退货 申报蓝字-退货,申报之后带上之前无票资料,和现在退货资料,开票盘去税局解锁
2023-07-06 18:10:16
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 區cui卿 发表的提问:
电费预售卡销售怎么开票?差额征收会计处理?
你好,电费是没有差额征收的。
219楼
2023-07-06 18:00:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 可乐钰 发表的提问:
老师,销售汽车赠送的配件(购入)会计处理
借销售费用 贷库存商品 应交税费
220楼
2023-07-09 18:47:31
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Passer 发表的提问:
生产初期,生产出的次品不能销售的怎么做会计处理,税务上有没有注意事项。
你好 生产出的次品是可以销售吗?
221楼
2023-07-09 19:05:24
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Passer:回复答疑苏老师 不可销售了
2023-07-09 19:20:34
答疑苏老师:回复Passer你好 那就计入营业外支出科目 ,税务上是没有需要注意的。
2023-07-09 19:31:39
Passer:回复答疑苏老师 直接借:营业外支出贷:生产成本?
2023-07-09 20:00:40
答疑苏老师:回复Passer你好 你们没有结转到库存商品的话,就是这样做的。
2023-07-09 20:30:27
Passer:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2023-07-09 20:42:50
答疑苏老师:回复Passer不客气 祝工作顺利哦!
2023-07-09 21:07:13
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司销售货物给对方购货单位,合同规定,对方购货单位除支付货款外还要支付公司的税点,公司收到对方税费如何做会计处理,
直接做账就可以了,因为开具红字发票申请单时已经将进项抵扣掉了,所以不需要再用红票重新认证了。
222楼
2023-07-09 19:22:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 赵君 发表的提问:
公司为服装销售公司在商场设有专柜,10月交商场租金的时候因迟了几天导致有滞纳金,滞纳金要怎么做会计处理?
做营业外支出
223楼
2023-07-09 19:40:52
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赵君:回复郭老师 没有任何票据只有收款通知也可以入帐吗?
2023-07-09 20:10:49
郭老师:回复赵君你好,可以
2023-07-09 20:30:10
小丫老师
职称:中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 般若心经 发表的提问:
你好,问下,从税务上来看商场统码联营扣点销售的各环节的会计处理
商场统一开票是按增值税处理的,跟委托代销相似
224楼
2023-07-09 19:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美在不言中 发表的提问:
开了一张175000的专票给山东的买家,也收到了山东买家付的预付款,但是后来这张专票业务员让作废要开成另外一家公司,意思是由这家公司转手卖给山东的买家,现在的会计处理不知道如何来处理了
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
225楼
2023-07-10 16:32:31
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美在不言中:回复邹老师 @邹老师:关键是开的专票对方名称已经重新换了一家
2023-07-10 16:47:24
邹老师:回复美在不言中你好,把原来的款项退回,然后重新以新的公司名义汇款
2023-07-10 17:11:15
美在不言中:回复邹老师 @邹老师:我也觉得应该是这样做比较妥当,不然发票和过账的金额的公司名称对不上
2023-07-10 17:32:29
邹老师:回复美在不言中你好,是的
2023-07-10 17:44:44
美在不言中:回复邹老师 @邹老师:如果要这样做的话我现在就不能做预收账款了,直接做成其他应付款了,是这样吗
2023-07-10 18:09:25
邹老师:回复美在不言中你好,是的
2023-07-10 18:26:18

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