咨询
会计题借入六个月的货款
分享
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 细心的百褶裙 发表的提问:
老师你好我想问问这题怎么做,某企业2013年有关短期借款经济业务如下:1、年初向银行取得了期限9个月的短期借款100 000元,借款年利率为6%,按季支付利息,款项转入存款账户;2、月底根据规定利率计算每月份应付借款利息;(计算利息)3、月底计提借款利息;4、用银行存款支付每季借款利息;5、借款到期,用银行存款归还借款本金及最后三个月的利息。要求:根据以上资料计算利息并编制会计分录。谢谢
1借银行存款100000 贷短期借款100000
271楼
2023-08-07 16:59:58
全部回复
暖暖老师:回复细心的百褶裙2借财务费用1500 贷应付利息1500
2023-08-07 17:27:10
细心的百褶裙:回复暖暖老师 还有呢
2023-08-07 17:38:34
细心的百褶裙:回复暖暖老师 还有下面的小题
2023-08-07 17:48:51
细心的百褶裙:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-08-07 18:11:33
暖暖老师:回复细心的百褶裙2的计算式是这样的100000*6%/12=500
2023-08-07 18:25:44
暖暖老师:回复细心的百褶裙3借财务费用500 贷应付利息500
2023-08-07 18:45:17
暖暖老师:回复细心的百褶裙4应付利息1500 贷银行存款1500
2023-08-07 19:03:49
暖暖老师:回复细心的百褶裙5借短期借款100000 应付利息1500 贷银行存款101500
2023-08-07 19:23:22
细心的百褶裙:回复暖暖老师 还有4.5
2023-08-07 19:37:25
细心的百褶裙:回复暖暖老师 感谢
2023-08-07 19:59:29
暖暖老师:回复细心的百褶裙不客气,麻烦给予五星好评
2023-08-07 20:19:01
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 宁缺~毋滥 发表的提问:
这个是六月份我们购买的2台空调,但是之前的会计在六月做了两次分录,而且六月的税也已经报了,现在该怎么办?
本月做红冲其中一个凭证的分录,并做进项转出
272楼
2023-08-08 16:22:14
全部回复
宁缺~毋滥:回复张艳老师 是这样做分录吗?
2023-08-08 16:35:16
张艳老师:回复宁缺~毋滥借:固定资产 负数 贷:现金 负数 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 您一张进项税额发票,抵扣了两次,纳税申报表也填写了两次吗?税局没有预警出来吗?
2023-08-08 16:51:17
宁缺~毋滥:回复张艳老师 她只抵扣一次,但是分录做了两次
2023-08-08 17:19:44
张艳老师:回复宁缺~毋滥哦,原来如此。那您上面的分录就是对的了,整体直接红冲掉就可以了。
2023-08-08 17:46:13
宁缺~毋滥:回复张艳老师 那就不需要进项税额转出了?直接借:固定资产 (负数) 应交税费-应交增值税 (负数) 贷:现金(负数)
2023-08-08 18:06:17
张艳老师:回复宁缺~毋滥是的,不需要做进项税额转出了,开始以为您公司的会计再填申报表时也是重复两次填写的呢。
2023-08-08 18:21:34
宁缺~毋滥:回复张艳老师 我刚刚查了一下,她认证了,但是申报的时候又没有这份,这样有没有影响
2023-08-08 18:49:37
张艳老师:回复宁缺~毋滥没有影响的,如果抵扣了两份的话,7月税金就会打电话过来了。
2023-08-08 19:17:27
宁缺~毋滥:回复张艳老师 认证了六份
2023-08-08 19:42:22
张艳老师:回复宁缺~毋滥勾选了6张,为什么纳税申报表上是5张呢?什么情况?
2023-08-08 20:07:45
宁缺~毋滥:回复张艳老师 我也不知道她之前怎么操作的,哎,我在查查
2023-08-08 20:34:25
张艳老师:回复宁缺~毋滥好的,查查是什么情况。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-08-08 20:55:16
宁缺~毋滥:回复张艳老师 我查了一下,在增值税抵扣明细表是6份,但是到申报表上又只有5份了,我问之前的会计,她说她也不知道怎么回事,请问老师之前有遇到过这种情况吗?
2023-08-08 21:25:10
张艳老师:回复宁缺~毋滥抱歉,我也没有遇到过这个情况,应该是您公司的会计在纳税申报表中少申报了一笔进项税额。
2023-08-08 21:51:27
宁缺~毋滥:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 22:05:12
张艳老师:回复宁缺~毋滥不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请给予老师五星评价,谢谢!!
2023-08-08 22:22:54
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 淡意~烦愁 发表的提问:
第六题应该怎么做?分录还有第七题货款尚未收到,放应收账款还是其他应收款?
6借原材料18000 待处理财产损益2320 贷在途物资20000 应交税费应交增值税进项税额转出320
273楼
2023-08-08 16:30:53
全部回复
暖暖老师:回复淡意~烦愁7借其他应收款2320 贷待处理财产损益2320
2023-08-08 17:02:14
淡意~烦愁:回复暖暖老师 那第九题的职工生活福利领用b材料应该放哪个科目?
2023-08-08 17:32:10
暖暖老师:回复淡意~烦愁应付职工薪酬这个科目呀
2023-08-08 17:50:14
淡意~烦愁:回复暖暖老师 好的谢谢
2023-08-08 18:06:28
暖暖老师:回复淡意~烦愁不客气麻烦给予五星好评
2023-08-08 18:21:11
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 独特的咖啡豆 发表的提问:
春光公司2019年1月1日向银行借入资金120000元,借款期限3个月,年利率5%,根据借款协议,利息按月预提、按季支付,本期到期后一次性归还。 (1)编制2019年1月1日借入借款的会计分录。 (2)编制2019年3月31日还本付息的会计分录。怎么写
借银行存款120000 贷短期借款120000
274楼
2023-08-08 16:54:10
全部回复
暖暖老师:回复独特的咖啡豆借短期借款120000 应付利息1500 贷银行存款121500
2023-08-08 17:09:59
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 等待的手机 发表的提问:
老师,你好,六月计提了六月的工资,七月发放六月工资,那在七月申报个税是不是应该报六月计提的工资?
这个的话 说是按实际发放的月份申报 不过很多 是按计提申报的 只要在明年企业所得税汇算清缴前 今年计提的全部发放 就不需要税务调整 也没什么区别哈
275楼
2023-08-08 16:59:40
全部回复
等待的手机:回复许老师 那个人社保也是按单月申报的数字申报个税吗?
2023-08-08 17:19:00
许老师:回复等待的手机嗯嗯 一样处理的哦
2023-08-08 17:35:39
等待的手机:回复许老师 好的,谢谢
2023-08-08 17:56:13
许老师:回复等待的手机不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-08-08 18:19:51
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 天真的大叔 发表的提问:
标题 短期借款业务 甲股份有限公司于2022年1月1日向银行借入一笔生产经营用的短期借款60000元,期限9个月,年利率为8%,根据与银行签署的借款协议,该借款到期后一次归还,利息分月预提,按季支付。编制有关会计分录
你好收到借款 借银行存款60000 贷短期借款60000 计提利息 借财务费用60000*8%/12*9 贷应付利息60000*8%/12*9 支付利息 借应付利息60000*8%/12*9贷已银行存款60000*8%/12*9
276楼
2023-08-08 17:17:59
全部回复
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 默默的小鸽子 发表的提问:
公司借给另一个公司的借款,但摘要写的是货款,如果以后需要追回这笔钱,会因摘要问题引起争议么
您好,如果您已经已经签订了借款合同,那么依照合同,您可以确保您借款的权利,如果没有签订借款合同,只是在会计凭证摘要之中写了货款,那么在法律上还是存在一定的风险的,建议您要补签借款合同。
277楼
2023-08-09 16:05:52
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ come on ! 发表的提问:
委托京东代销商品,现在结六月的账,但是回款里六月账要把七月的销售退货给减去,我算成本时候也得把七月退货减去吧?成本后附的单据是实时的库存台帐还是六月销售+七月退货?
结六月份的账就是六月的销售数据,就是当月正常的销售及当月退货的销售。 不应该是减七月退货,七月退货在七月销售中减
278楼
2023-08-09 16:17:56
全部回复
come on !:回复李爱文老师 京东回款就是把实时退货减了,所以成本表我不知道该怎么做,是按回款的单据算成本,还是按月算?按月的话肯定和我凭证做的成本金额不一样
2023-08-09 16:57:45
李爱文老师:回复come on !如果是这样,就是销售货物的正常成本减去退货的销售成本处理
2023-08-09 17:10:32
come on !:回复李爱文老师 就是说凭证上成本的金额和附带单据的金额要一样?那库存台帐的表附在哪里?
2023-08-09 17:29:48
李爱文老师:回复come on !就是销售收入必须与销售成本配对,确认销售收入的同时,结转对应的销售成本。 库存台账,如果是一张纸就是放入成本计算表的凭证后面
2023-08-09 17:55:39
come on !:回复李爱文老师 成本是和收入配比,只是没有单独做成本表,而且库存台帐附后面了,库存台帐里面有六月成本,也有七八月的成本
2023-08-09 18:11:01
李爱文老师:回复come on !只能是一个月的成本,应该是每个月进行账务处理。
2023-08-09 18:35:32
陈橙老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 梦醉荷塘 发表的提问:
老师,有个存货跌价准备的问题,向你请教。这个例题的会计分录是这样写吗? 借:存货跌价准备 4 贷:资产减值损失 4
您好,期末存货跌价准备是应有余额,您的分录是正确的。
279楼
2023-08-09 16:44:47
全部回复
梦醉荷塘:回复陈橙老师 就例题来讲,就是说期末存货跌价准备应有余额是8万元。对吗?
2023-08-09 17:02:26
陈橙老师:回复梦醉荷塘您好,对的,期末应有余额是8,期初存货跌价准备余额是12,所以得转回一部分。
2023-08-09 17:22:50
梦醉荷塘:回复陈橙老师 终于搞懂了,谢谢老师!
2023-08-09 17:37:55
陈橙老师:回复梦醉荷塘明天的你会感激现在拼命的自己,加油!
2023-08-09 17:49:27
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 等风来 发表的提问:
6月入了借方销售费用,贷银行存款,7月发现费用一个多记了,一个要改其他科目,,我想红字之前的那个凭证,重新做 问题一红字重新做对吗? 问题二红字的会计科目怎么做?借,销售费用红字,贷方怎么办?记银行存款借方?
一、冲销原来的分录: 借:销售费用 负数 贷:银行存款 负数 二、按正确的分录做账务处理 借:其他的科目 贷:银行存款 用正数列示
280楼
2023-08-09 16:56:59
全部回复
等风来:回复江老师 红冲的时候,银行存款放贷方红字啊?资产类账户也可以这样吗?不是直接借银行存款吗
2023-08-09 17:13:18
江老师:回复等风来红冲的时候,银行存款放贷方红字。因为发生时贷方的蓝字,现在冲销时就是贷方的红字。
2023-08-09 17:30:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
当月供应商借款5万,下月我司对账要付供应商7万,供应商要求用货款抵借款,最后我司只支付了2万货款供应商,这个不知道怎么做会计分录
你好!你借款的时候如何做的分录。
281楼
2023-08-10 16:12:36
全部回复
逢考必过HH:回复宋生老师 借:其他应收款-公司 贷:银行存款-中行
2023-08-10 16:35:18
宋生老师:回复逢考必过HH你好!你现在接应付账款7 贷其他应收款5 银行存款2
2023-08-10 16:50:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 老实的大门 发表的提问:
从上海和信贸易公司购入漆包线2000公斤,单价78.00元,计货款156000.00元,增值税24960.00元,并开出一张期限为一个月的商业承兑汇票支付货款。这题会计分录怎么写?
借:原材料 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷:应付票据
282楼
2023-08-10 16:19:18
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
老师,科目1122.07-10,之前的会计在6月份做了借:银行存款 贷:应收账款-公司名称 这个发票在10月只做了收到货款的一半,而且挂的科目是借:应收账款 -平台收入 贷:收入 贷:税费 那是不是要冲红借:应收账款 -平台收入 贷:收入 贷:税费,再录正确的分录啊
对的 是这个流程操作的
283楼
2023-08-10 16:44:29
全部回复
逢考必过:回复朴老师 借:银行存款 贷:应收账款-公司名称 对方不要发票,那我这边也是冲红这个分录,在做借:银行存款 贷收入 贷:税金
2023-08-10 17:02:37
朴老师:回复逢考必过做负数红冲就可以的
2023-08-10 17:30:50
逢考必过:回复朴老师 红冲之后就做正确的分录把
2023-08-10 17:57:00
朴老师:回复逢考必过同学你好 对的 红冲之后做正确的分录
2023-08-10 18:07:21
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 贪玩的金针菇 发表的提问:
事业单位账务问题 老师,上月前任会计忘扣职工个税,但已缴纳,财务会计下做 借:其他应交税金 贷:财政拨款收入 预算未做.本月收到财政支付中心拨上月个税代扣款,财务会计做借:银存 贷:其他应交税金 预算怎么做
预算会计 借,资金结存 贷,X预算收入
284楼
2023-08-10 16:53:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 桃子 发表的提问:
中级会计实务。老师,第六题怎么做?这个初始成本怎么确认 这个不会
你好,初始摊余成本=509500-30000
285楼
2023-08-11 15:49:41
全部回复
桃子:回复邹老师 老师 能不能写一下这个题目的会计分录
2023-08-11 16:04:34
邹老师:回复桃子借;持有至到期投资——面值500000 应收利息 30000 贷;银行存款509500 持有至到期投资——利息调整21500 借;银行存款 贷;应收利息 30000 借;应收利息 50万*6% 持有至到期投资——利息调整(差额)贷;投资收益 (50万-21500)*7%
2023-08-11 16:34:34
桃子:回复邹老师 老师 利息调整应该是20500吧?
2023-08-11 16:48:07
邹老师:回复桃子: 借;持有至到期投资——面值500000 应收利息 30000 贷;银行存款509500 持有至到期投资——利息调整20500 借;银行存款 贷;应收利息 30000 借;应收利息 50万*6% 持有至到期投资——利息调整(差额)贷;投资收益 (50万-20500)*7% 是的,不好意思
2023-08-11 17:12:43

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×