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会计工作完之后如何放松
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 不畏将来不念过去 发表的提问:
公司奖励优秀员工发放现金作为奖励,会计该如何做账
借;应付职工薪酬 贷;库存现金
31楼
2023-03-08 21:50:59
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不畏将来不念过去:回复邹老师 不用写借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 发放的时候写借;应付职工薪酬 贷;库存现金吗老师
2023-03-08 22:19:11
邹老师:回复不畏将来不念过去你好,需要先计提,然后支付
2023-03-08 22:33:44
不畏将来不念过去:回复邹老师 需要怎么计提老师
2023-03-08 22:58:16
邹老师:回复不畏将来不念过去借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬——工资
2023-03-08 23:13:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜蜜的金毛 发表的提问:
发放工资时员工说你发给他一张假钞,作为会计人员如何处理?
你好 如果 当场发现是假的当场给换一张 事后一般不管了 根据假钱来来源再具体做处理
32楼
2023-03-13 20:41:56
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 忧心的金毛 发表的提问:
会计,会计工作,会计人员之间有何联系
会计是以货币作为主要计量单位,采用一系列专门的技术方法,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。 会计工作,是从事会计活动的职业。 会计人员,就是从事会计活动的人员
33楼
2023-03-13 21:10:47
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 愉快的板栗 发表的提问:
9月份计提当月工资,并且当月发放了。做完账之后一位员工离职,工资未领取,怎样作账务处理呢
你好!别的员工发工资时 借:管理费用-工资 贷;银行存款 这个员工的工资未领,这个分录:借:管理费用-工资 贷:其他应付款
34楼
2023-03-13 21:22:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海边拾贝 发表的提问:
员工工资计提和发放会计分录如何填写,计提月份和发放月份如何说
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
35楼
2023-03-13 21:41:58
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海边拾贝:回复玲老师 工资是发放上月计提本月吗
2023-03-13 22:05:38
玲老师:回复海边拾贝您好,工资是发生的,当月就计提,然后实际发放,按照实际情况,哪个月发放工资就哪个月做发放工资的那个分录
2023-03-13 22:23:17
海边拾贝:回复玲老师 比如,6月份,发放5月份工资,计提几月份工资呢?
2023-03-13 22:43:29
玲老师:回复海边拾贝五月份的工资应该在五月份计提
2023-03-13 22:57:17
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 允之 发表的提问:
之前做的不是会计,现在考到初级了想转行做会计该如何制作简历呢?之前做的不是会计的工作年限能算吗?
同学你好,我觉得是可以算的,其他工作中也有很多特征是会计必备的,比如说细心,独立思考能力,制作表格的能力之类的,这些都可以通过以前的工作反应出来的。
36楼
2023-03-14 20:39:47
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允之:回复胡芳芳老师 面试官不会觉得简历与实际不符,有假吗?
2023-03-14 21:02:49
胡芳芳老师:回复允之同学你好可是你没有造假呀,写的都是事实,只是将侧重点有所不同。
2023-03-14 21:20:09
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 结实的芒果 发表的提问:
刚开的商贸公司,现在刚装修完,会计工作应该如何开展?
领发票,申报前的准备事项,领数字证书,建账
37楼
2023-03-14 20:59:56
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结实的芒果:回复文老师 能问下具体怎么建账吗 用的金蝶标准版 是发生一笔就登陆一笔还是怎样呢
2023-03-14 21:29:58
文老师:回复结实的芒果建立帐套,设置科目、设置凭证,登记记账凭证
2023-03-14 21:44:22
杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问:
单位职工工会福利费的计提与发放该如何进行操作和账务处理?
福利费按照工资总额14%计提 借方管理费用 贷方应付职工薪酬 直接发放 应付职工薪酬 贷方银行存款
38楼
2023-03-14 21:06:13
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ °C 发表的提问:
公司行政部门申请购买卷纸巾后入库,行政部再从仓库领出后发放给各部门员工,作为第一季度福利纸巾。以上业务会计分录如何编写,要完整的,谢谢!
1、购入: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 2、发放: a、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 b、借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
39楼
2023-03-14 21:35:59
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°C:回复方亮老师 行政买回后进了原材料仓,领出来的时候,可不可以这样做分录:借:管理费用-福利费 贷:原材料 以上是否符合会计准则,对公司有没有存在不利影响?
2023-03-14 22:00:33
方亮老师:回复°C您的分录错误,为职工支付的款项应该通过应付职工薪酬科目核算,这样方便知道具体为职工支付了哪些款项。
2023-03-14 22:22:30
°C:回复方亮老师 如果用库存商品这个科目,不是跟企业自已生产的库存商品属同一个科目,会不会影响会计核算。 我公司ERP系统,财务\\采购\\生产都是相关联的。在ERP内不知道如何操作。
2023-03-14 22:37:13
方亮老师:回复°C不影响核算。财务软件有很多品牌的,每种品牌又分很多版本的,在操作上有一定的差异,具体操作方法建议咨询相关软件的售后人员或者查看说明书。
2023-03-14 22:49:24
°C:回复方亮老师 哦,谢谢!购买的福利纸巾,如果要入仓库,是进原材料仓,还是成品仓? 还是不需要进仓了?
2023-03-14 23:12:49
方亮老师:回复°C如果需要经过领用程序进成品仓,否则不用进仓。
2023-03-14 23:42:38
°C:回复方亮老师 可不可以这样做: 1、购入: 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 2、发放: a、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 b、借:应付职工薪酬-福利费 贷:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-03-14 23:58:49
方亮老师:回复°C原材料应该换成库存商品
2023-03-15 00:20:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ︶ㄣ.晓枫.° 发表的提问:
如何写T型帐,之后还要做些什么工作
您好,一般情况下,是按各个科目写,然后按凭证的借方和贷方记录,之后计算出各科目借方合计,贷方合计,并试算平衡,如果平衡了,可以结转损益,再做T型账,再试算平衡,平衡了就可以登记总账,明细账,出报表了。
40楼
2023-03-15 20:31:18
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A侯鸟 发表的提问:
会计做账拿到发票之后干什么如何签批我们公司现在是停工期如果计提工资,计提以后如何结转,写个分录
你好!做黏贴单找相关人员签字报销,停工期如果计提工资转入管理费用
41楼
2023-03-15 20:37:11
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 无私的斑马 发表的提问:
我们单位申请绩效工资,工资到账户发放完毕之后发现多申请了,然后退回财政局,这一笔退回财政局的票如何做账
1.收款 借银行存款 贷应缴财政款 2.退回 借应缴财政款 贷银行存款
42楼
2023-03-15 21:05:59
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无私的斑马:回复蒋飞老师 可是我们收到钱的时候并不知道多申请了,这样做收款分录也是可以的吗?
2023-03-15 21:33:49
蒋飞老师:回复无私的斑马你好! 是的,可以这么做的,
2023-03-15 21:52:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ little简* 发表的提问:
如果公司三个月工资没有计提之后直接发放,会计分录怎么做
;,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
43楼
2023-03-15 21:12:10
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little简*:回复玲老师 之前没有做计提那发之前还要不做一个计提吗?比如说这个月发前面三个月的全部工资,那三个月又都没有做计提,这样我这个月还要做这三个月的计提吗?
2023-03-15 21:25:06
玲老师:回复little简*先补计提 再发 分录 发你了
2023-03-15 21:37:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 美满的跳跳糖 发表的提问:
你好,单位之前的会计一直没有结转生产成,原因是大部分没有完成,有一小小部分是加工后的成品,请问1:到外加工的费用怎么做分录?2,加工完成之后如何做分录?3,因为一直没有库存商品这一项,没有数据,请问我应该如何做会计处理
1.委外加工的业务吗 借委托加工物资贷银存 2.借库存商品贷委托加工物资
44楼
2023-03-15 21:35:59
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雨萱老师
职称:注册会计师,税务师,审计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
公司开始经营的时候是没有会计的,经营一段时间之后,重新开始建账,一开始如何开展工作,如何快速把账建起来?
1.了解企业业务 2.全面盘点企业资产和负债 3.针对不同业务设置一级科目、二级科目 4.建立总账、明细账、银行/现金日记账 5.全面收集业务原始凭证,并入账。
45楼
2023-03-21 20:30:54
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骆旭燕:回复雨萱老师 库存 固定资产 现金/银行 应收应付都盘点完了之后,如果建账时, ,科目余额表的借贷不相等,该怎样调整呢?
2023-03-21 20:48:41
骆旭燕:回复雨萱老师 资产负债借贷不相等 如何去调呢?
2023-03-21 21:17:36
雨萱老师:回复骆旭燕有借必有贷,建账时一般不会科目余额表的借贷不相等的情况的。
2023-03-21 21:33:24
骆旭燕:回复雨萱老师 因为企业不是从一开始就建账的,经营了一段时间之后建账的
2023-03-21 21:51:25
雨萱老师:回复骆旭燕也不会出现科目余额表借贷不相等情况的,如果有资产的盘盈盘亏,通过营业外收支科目核算
2023-03-21 22:17:50

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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