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工业会计加工费如何做账
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安然的微笑 发表的提问:
计提工会经费的科目如何做啊
你好 借:管理费用-工会经费贷:应付职工薪酬
181楼
2023-06-25 17:47:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 秀晴 发表的提问:
老师,计提工会经费如何做分录
借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
182楼
2023-06-25 18:02:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 田田 发表的提问:
受托加工企业运费怎么做账
你这个运费是运材料给委托加工那一边产生么
183楼
2023-06-25 18:13:04
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田田:回复maize老师 老师,一个运费是拉回来原材料的,一个是加工好运回去的
2023-06-25 18:39:30
maize老师:回复田田这个运费拉材料回来这个做原材料就可以,加工好运出这个做销售费用
2023-06-25 19:07:19
田田:回复maize老师 老师,我们是受托加工企业原材料拉回来只计数量,没有金额,不入账,只开销项没有进项
2023-06-25 19:32:40
田田:回复maize老师 运费全是自己公司负担
2023-06-25 19:59:53
田田:回复maize老师 还要区分做账吗
2023-06-25 20:20:56
maize老师:回复田田那就做销售费用运输费
2023-06-25 20:44:59
田田:回复maize老师 有运输发票能抵扣进项税吗?不计入成本吗
2023-06-25 21:09:19
maize老师:回复田田你是一般纳税人就可以抵扣增值税,不含税金额可以抵扣企业所得税
2023-06-25 21:36:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 粉色百合 发表的提问:
工业企业的未销售的产品如何做账务处理?计提的应交税费如何结转
1未销售的产品计入库存商品核算 2借 本年利润 贷 应交税费
184楼
2023-06-25 18:30:00
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粉色百合:回复张艳老师 会计分录
2023-06-25 18:43:44
粉色百合:回复张艳老师 未销售的产品会计分录
2023-06-25 19:09:36
张艳老师:回复粉色百合借 库存商品 贷 生产成本
2023-06-25 19:26:11
粉色百合:回复张艳老师 老师,没有销售的产品就不必转成本吧,剩下的就是库存的吧,是不是可以这样理解?
2023-06-25 19:40:13
张艳老师:回复粉色百合是的,就是这样理解的。只有实际销售出去的,才需要结转已售产品的成本计入主营业务成本科目。
2023-06-25 19:52:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 罂粟花 发表的提问:
请问老师:公司,工业企业,加工单位前期的加工费我们都已经付清了,现在发现一笔罚款,要加工单位索赔的,请问怎么做账?
借;其他应收款 贷;委托加工物资
185楼
2023-06-26 17:02:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小傻 发表的提问:
#提问# 助企复工减息如何做账,如何写会计分录啊?
你好 是减利息费用吗
186楼
2023-06-26 17:31:45
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小傻:回复玲老师 就是银行转给企业的,用途助企复工减息
2023-06-26 17:55:05
玲老师:回复小傻是哪里给发的补贴吗?
2023-06-26 18:10:04
玲老师:回复小傻如果是收到补贴款,计营业外收入
2023-06-26 18:30:16
小傻:回复玲老师 是银行直接转给企业的,看不出来是不是补贴
2023-06-26 18:56:25
玲老师:回复小傻这个最好问下企业的经办人,不然不好写分录
2023-06-26 19:13:24
小傻:回复玲老师 没有人去经办啊,就是三月拉银行回执单的时候有这样一份单子
2023-06-26 19:27:58
玲老师:回复小傻那你给银行打电话问一下 就清楚了 应该是什么补助的
2023-06-26 19:53:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 注会高效取证班冰凌 发表的提问:
国税收取的工会经费,改如何做账
借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
187楼
2023-06-26 17:58:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!我公司加工企业,付中铁二局标书款500元,如何做会计分录
你好,可以计入管理费用
188楼
2023-06-26 18:18:18
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 美满的水池 发表的提问:
如何做计提职工福利费的会计科目?
不用计提职工福利费,福利费现在是凭发票报销,据实报销处理,不再计提
189楼
2023-06-26 18:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问下,我们是代加工企业,委托方投入主要材料,我们这边也垫付一部分材料还有辅料以及人工工资,月底收加工费。会计分录如何做呢 ?
1、当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时: 借:生产成本 贷:制造费用 ,周转材料等 3、完工入库时: 借:库存商品--受托加工完工商品 贷:生产成本 4、交付完工物资时: 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交消费税 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本 等 贷:库存商品--受托加工完工商品
190楼
2023-06-27 17:33:26
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陆:回复郭老师 那我们垫付的材料款收回应在哪里体现呢? 主营业务收入那个如果只记加工费,那成本是不是不对?
2023-06-27 17:57:27
郭老师:回复借生产成本贷周转材料。
2023-06-27 18:25:23
郭老师:回复材料已经在生产成本里面啦,你结转的时候已经结转到库存商品啦。
2023-06-27 18:36:18
陆:回复郭老师 可是对方只付加工费过来,垫付的材料费是不是也是通过加工费一起过来,还是单独通过应收账款或其他的过来 这样是不是就容易弄不清了
2023-06-27 18:48:02
郭老师:回复那你们的材料报价的时候不就包含在加工费里。
2023-06-27 19:15:46
陆:回复郭老师 比方说, 对方投入10元 我们投入5元(含辅料和人工)对方回收后是18元 他只单独结算3元的加工费 那我们5元的投入应通过那个科目收回呢 ?
2023-06-27 19:39:12
陆:回复郭老师 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 这一步只记加工费 还是整个报价呢?
2023-06-27 19:54:09
郭老师:回复那你收入只做3元 5元投入,记其他应收款。
2023-06-27 20:15:09
陆:回复郭老师 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 这一步只记加工费 还是整个报价呢?
2023-06-27 20:30:21
郭老师:回复你 好加工费的。
2023-06-27 20:40:21
陆:回复郭老师 5元 借其他应收款 贷 生产成本还是什么?
2023-06-27 21:02:49
郭老师:回复借其他应收款贷银行存款。
2023-06-27 21:23:55
陆:回复郭老师 收到时对冲吗
2023-06-27 21:43:02
郭老师:回复你 好,是的。
2023-06-27 21:56:38
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 彪壮的身影 发表的提问:
事业单位工会经费如何办手续划拨到工会账上
你好,按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。 这个都要向自己单位的上级总工会申请,看他们要求哪些手续的
191楼
2023-06-27 17:59:23
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ carol. 发表的提问:
我们是一个金属制造业,对方企业给我们开的镀锌加工费,如何做账?
你好;  你们是委托加工物资 ; 做账   :  ( 1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2) 支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:原材料-半成品或者库存商品    贷:委托加工物资
192楼
2023-06-27 18:23:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ @李子来 发表的提问:
关于工会经费的返还与如何做账
借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款 返回来借银行存款借管理费用负数。
193楼
2023-06-28 17:43:32
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@李子来:回复郭老师 工会经费按多少返
2023-06-28 18:05:20
郭老师:回复@李子来你好,一般是按上交的60%返还。
2023-06-28 18:34:02
郭老师:回复@李子来你得用工会才可以。
2023-06-28 18:57:34
@李子来:回复郭老师 现在收到工会委员会的收据78718.17
2023-06-28 19:14:11
郭老师:回复@李子来你好,你们收到他的收据,是你们交上去的吧。
2023-06-28 19:40:06
@李子来:回复郭老师
2023-06-28 19:54:40
@李子来:回复郭老师 老师,你看看这个我如何做
2023-06-28 20:05:20
郭老师:回复@李子来你好,你们是民非组织的吗?
2023-06-28 20:25:34
郭老师:回复@李子来说下具体的业务吧。
2023-06-28 20:37:00
@李子来:回复郭老师 什么意思,不懂
2023-06-28 20:55:57
郭老师:回复@李子来你们是企业的还是民非组织的。
2023-06-28 21:08:53
@李子来:回复郭老师 企业
2023-06-28 21:38:16
郭老师:回复@李子来你们自己开的收据吧
2023-06-28 21:58:09
@李子来:回复郭老师 天水市麦积区总工会
2023-06-28 22:12:49
郭老师:回复@李子来收款单位盖的你的章,交款单位是天水市麦积区总工会 这个收据你们自己开的
2023-06-28 22:39:55
郭老师:回复@李子来这个是收到的工会经费吗?
2023-06-28 22:53:13
@李子来:回复郭老师 这个我不太清楚,拿到的收据就是那样,算是收到的工会经费
2023-06-28 23:12:51
郭老师:回复@李子来借银存借管理费用负数
2023-06-28 23:30:56
@李子来:回复郭老师 收到
2023-06-28 23:49:27
@李子来:回复郭老师 谢谢
2023-06-29 00:09:05
郭老师:回复@李子来不用客气的。
2023-06-29 00:19:37
@李子来:回复郭老师 雇主责任险的保险费往汇算里面的管理费用里面填在哪里
2023-06-29 00:49:15
郭老师:回复@李子来保险费里面的
2023-06-29 01:18:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 马延宏 发表的提问:
收到工会返经费如何做账务处理
借;银行存款 贷;应付职工薪酬——工会经费 借;应付职工薪酬——工会经费 贷;管理费用
194楼
2023-06-28 17:56:54
全部回复
马延宏:回复邹老师 月末还用计提吗
2023-06-28 18:17:08
邹老师:回复马延宏你好,需要按工资薪金计提
2023-06-28 18:38:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 琉璃 发表的提问:
事业单位会计,做基建账,收到上级拨给的某项目工程款,如何做会计分录
你好,分录是 借 银行存款 贷 上级补助收入
195楼
2023-06-28 18:23:59
全部回复
琉璃:回复紫藤老师 老师,您做的分录是收到钱,如果换一个问法:事业单位会计,做基建账,收到上级下发的某项目工程款专用零余额用款额度,如何做会计分录
2023-06-28 19:17:57
紫藤老师:回复琉璃你好,零余额账户一收一支分录是 借 事业支出 贷 财政补助收入 借 在建工程 贷 非流动资产基金
2023-06-28 19:32:13

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