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工业会计加工费如何做账
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2.20 发表的提问:
人力资源外包业务中,承包要求我们公司给另外公司转账加工费,怎么做帐
你好,同学。是代为帮忙转付的款?
286楼
2023-08-09 17:02:59
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
业务:客户跟我司买原料,然后用这个原料我司帮他加工,收取加工费,那怎么做账呀?原料做多少扣多少
你先按销售处理,再按委托加工处理!
287楼
2023-08-10 15:47:26
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糊涂:回复答疑-李老师 我思路是这样:第一,卖出去了原料就先做销售处理,同时结转成本, 第二:同时用这个原料帮客户加工,您要用备查簿登记这些原材料的数量,价格等, 第三:将这些受托加工的物料加工了,借:生产成本-受托加工,贷:原材料/应付工资等 第四:加工完了之后入库,结转这些加工成品的成本 借:库存商品-受托加工产品 贷:生产成本-受托加工 第五:加工完成的产品交付,开出发票时: 借:应收账款-×××   贷:主营业务收入     应交税金——应交增值税(销项税额)     应交税金——应交消费税(如果涉及消费税的,要代扣代缴消费税) 最后就是 在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,并结转库存商品: 借:主营业务成本     贷:库存商品——受托加工产品
2023-08-10 16:26:03
答疑-李老师:回复糊涂是这样的! 您的思路是正确的! 祝您工作顺利! 若是对答疑满意,请给5分好评!
2023-08-10 16:53:11
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 仰望蓝天 发表的提问:
老师,已成立工会,未开工会专户,企业发生的工费经费的账务如何处理!
你好,计入管理费用-工会经费
288楼
2023-08-10 16:07:37
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仰望蓝天:回复答疑苏老师 老师,工会经费发生的费用单独记账吗?
2023-08-10 16:29:13
答疑苏老师:回复仰望蓝天你好,我们是没有单独记账,只是明细科目写清楚就可以了。
2023-08-10 16:40:06
仰望蓝天:回复答疑苏老师 收到,谢谢
2023-08-10 16:59:41
答疑苏老师:回复仰望蓝天不客气,祝工作顺利哦!
2023-08-10 17:16:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
我司自己购买材料,找第三方(私人团队)进行加工成大型的机器设备,在加工途中购进的材料发票该如何做账,没有发票部分又该如何做账,发票是否可以抵扣进项,支付的人工费用又该如何做账,待工程完结又该如何转入固定资产?
你好,在没有完工前的开支,计入在建工程,完工后转入固定资产,借固定资产 贷在建工程 没有发票的材料部分折旧的不能税前扣除
289楼
2023-08-10 16:23:37
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瑞:回复徐阿富老师 人工费,占据.设备用成本的40%以上,但是没有对方是私人承包方,没有发票,该如何做账?
2023-08-10 17:01:11
徐阿富老师:回复你好,取得对方收据,帐可以和有发票一样做,但是形成固定资产后的折旧不能税前扣除。
2023-08-10 17:17:10
瑞:回复徐阿富老师 例如形成固定资产的总额是10万,其中有部分是没有发票的,那我计提折旧该怎么操作?怎么区分开?
2023-08-10 17:43:55
徐阿富老师:回复你好,平时不用分开,汇算清缴时调增
2023-08-10 18:13:00
瑞:回复徐阿富老师 所谓的调增是单单针对没有发票部分吗?机器设备固定资产的计提年限比较长,那怎么可以确保每年汇算有做调增呢?
2023-08-10 18:35:57
徐阿富老师:回复你好,每年都调增啊,这个就需要自己记载了
2023-08-10 18:54:06
瑞:回复徐阿富老师 其实汇算清缴时还要调增回去,那把所有的支出转入固定资产有价值吗,还是直接按有发票的成本转为固定资产比较合适?可以私人去税局代开这一部分的人工费用发票吗,按多少计缴税费?
2023-08-10 19:07:21
徐阿富老师:回复你好,按照劳务开票应该是一个办法,目前劳务税率合计大约6%左右
2023-08-10 19:33:24
瑞:回复徐阿富老师 假如20万,直接就用20万*6%?还需不需要缴纳其他的税费?
2023-08-10 19:52:37
徐阿富老师:回复你好,这个6%左右是在开票地方缴纳的所有税费了
2023-08-10 20:07:24
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 朝阳 发表的提问:
单独建帐的企业工会,收到市工会返回工会经费如何进行账务处理?
如果你单位工会单独设帐核算,按你做的分录是对的。   借:银行存款   贷:经费收入
290楼
2023-08-10 16:42:41
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司产品送出去加工,对方来票时该如何做会计分录
你好!看看这里对你有帮助 http://www.chinaacc.com/new/635_796/2009_10_15_le35071327131510190029269.shtml
291楼
2023-08-10 17:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 山岚心画 发表的提问:
请问老师工会经费要在12月的账里先做计提的分录吗?如何做呢?
借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬
292楼
2023-08-11 16:09:19
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ lilier 发表的提问:
厂帮别的加工厂垫付的加工款705,会计分录如何处理,借款的厂家也是供货商,会计分录如何处理
借:应付账款 贷:银行存款或现金
293楼
2023-08-11 16:35:34
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lilier:回复吴月柳 给5星好评哦!谢谢鼓励; 老师,问一下,我们厂替a厂垫付给b705元的材料费,但是,这些材料是b厂给我们的,就是说,a厂应该给b厂705元,但平时,都有业务往来给a厂打款2414元,其中扣除这705元了,就是应付a的款,扣除去了,在b厂的业务往来中,加上了这705元,共应付3256元,全清帐,怎么做会计分录,求解
2023-08-11 17:12:12
吴月柳:回复lilier垫付,借:应付账款705.贷:银行存款705,支付,借:应付账款1709 贷:银行存款,1709,付b厂,借:应付
2023-08-11 17:32:45
吴月柳:回复lilier借:应付账款b2551 贷:银行存款2551
2023-08-11 17:42:53
lilier:回复吴月柳 那b厂的那705怎么做
2023-08-11 17:55:50
吴月柳:回复lilier实际不是你们欠的705所以垫付挂的A8厂,就是上面第一笔分录
2023-08-11 18:16:08
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 香蕉裙子 发表的提问:
想问老师,这些实物题如何计算并做会计分录? 22-1、收料处单位加入本企业的股东交来资金1000万元银行转账,做会计分录? 22、本月预收房款收入计200万元,按规定计提营业税5%,教育费附加3%,土地增值税1%,印花税3%,如何计算并做分录? 23、本月收取预售房款,首付款十户计10000万元(见明细)银行转入, 24、收取业主交来办证费用200000元(10户见明细)现金收取,如何做会计分录? 25、收取业主将来装修押金,垃圾清理运费,物业管理费计20000元(10户见明细)现金收取,如何计算并做会计分录? 26、公司食堂够饮具一套,计价5500元,现金支付如何做会计分录? 27、购大空调三台每台15000元用于销售部银行转账? 28、缴交电费3000元,其中办公室电费700元,销售部电费1500元,工程部电费800元,现金支付,如何做会计分录? 29、缴交本月税金10万元,其中,营业税9万元,教育费附加3000元,土地增值税6500元,印花税500元,税务局扣划,如何做会计分录? 30、工程部人员施工受伤包扎伤口及抗病拿药计1500元现金支付,如何做会计分录?
1借银行存款1000 贷实收资本1000
294楼
2023-08-11 16:59:59
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暖暖老师:回复香蕉裙子2借税金及附加24 贷应交税费~营业税10 教育附加6 土地增值税2 印花税6
2023-08-11 17:40:46
暖暖老师:回复香蕉裙子3借银行存款10000 贷预收账款10000
2023-08-11 18:04:50
暖暖老师:回复香蕉裙子4借库存现金20000 贷其他应付款200000 贷
2023-08-11 18:14:50
暖暖老师:回复香蕉裙子5借库存现金20000 贷其他应付款押金
2023-08-11 18:29:10
暖暖老师:回复香蕉裙子6借固定资产5500 贷库存现金5500
2023-08-11 18:56:13
暖暖老师:回复香蕉裙子7借固定资产45000 贷银行存款45000
2023-08-11 19:16:46
暖暖老师:回复香蕉裙子8借管理费用700 销售费用1500 在建工程800 贷库存现金3000
2023-08-11 19:31:15
暖暖老师:回复香蕉裙子9借应交税费~营业税90000 教育费附加3000 土地增值税6500 9印花税500 贷银行存款100000
2023-08-11 19:41:15
暖暖老师:回复香蕉裙子10管理费用1500 贷库存现金1500
2023-08-11 19:52:05
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
进料加工核销应调整免抵退税额为负数,应如何做会计分录 老师您好 麻烦您解答一下进料加工核销应调整免抵退税额为负数,应如何做会计分录
调整的免抵退税额、不得免征抵扣税额 是负数,会增加下期的免抵退税额、不得免征抵扣税额,在做下期的出口退税汇总表时会自动参与计算,和下期汇总表的免抵退税额、不得免征抵扣税额一起入账
295楼
2023-08-16 16:22:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 单纯的板凳 发表的提问:
求解!求解!求解!工业企业会计如何做分录
借:制造费用 18000 生产成本15000 管理费用28330 销售费用10000 贷:应付职工薪酬
296楼
2023-08-16 16:30:33
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Miss Q 发表的提问:
工会经费如何做账,需要每月计提吗,可以缴纳当月一次计提吗
可以在缴纳时做借管理费用贷银行存款吗
297楼
2023-08-16 16:50:59
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吴月柳:回复Miss Q可以
2023-08-16 17:08:54
Miss Q:回复吴月柳 可以直接做借管理费用贷银行存款吗,不计提了老师
2023-08-16 17:19:47
吴月柳:回复Miss Q可以的
2023-08-16 17:38:32
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 倦了诗书 发表的提问:
生产的库存商品需要重新加工,出库如何做会计分录
老师,生产的库存商品需要重新加工,出库如何做会计分录
298楼
2023-08-17 16:34:41
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颜老师:回复倦了诗书返修的 可以做到 发出商品科目
2023-08-17 17:07:50
倦了诗书:回复颜老师 老师,出入库时借贷怎么写,
2023-08-17 17:29:56
颜老师:回复倦了诗书出库 借 发出商品 贷 库存商品 入库 借 库存商品 贷 发出商品
2023-08-17 17:55:37
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
老师,建筑行业 工会经费如何计提?
您好,按照工资总额的2%计提 。特殊情况根据当地税务局核定,一般按照收入的一定比例
299楼
2023-08-17 16:40:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ SSS 发表的提问:
:我想请教采矿业,是加工和销售石英砂如何做账
你好,根据业务发生情况做相应账务处理,根据分录登记账簿,然后出具报表
300楼
2023-08-17 16:47:59
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