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接受购货返货的会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 相忘于江湖 发表的提问:
购买的厂房的货架 怎么写会计分录
货架一般金额不大,通过周转材料核算,借周转材料贷银行存款
196楼
2023-06-28 17:37:01
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相忘于江湖:回复方老师 金额3万多
2023-06-28 17:52:43
方老师:回复相忘于江湖3万多是很多个吧,如果一个3万多可以通过固定资产核算。
2023-06-28 18:17:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糖果屋 发表的提问:
公司代理商收到供货厂家的实物返利,同时收到供货厂家开具的专票,怎么做会计分录
借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;其他 业务收入 应交税费
197楼
2023-06-28 17:46:09
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糖果屋:回复邹老师 邹老师,这个其他业务收入的应交税费是什么?这个借方的进项税需要做进项税额转出吗?什么时候转出?
2023-06-28 18:15:39
邹老师:回复糖果屋你好,就是返利确认的收入,税金 ,确定不可以抵扣的时候做转出
2023-06-28 18:36:16
糖果屋:回复邹老师 我公司每次给供应厂商预付货款时同时预存了保证金,这个保证金金额超过了货返的金额,我可不可以直接做:借:库存商品 应交税费-增进项税 贷:预付账款
2023-06-28 19:04:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 稳稳的幸福 发表的提问:
公司进货是按打完折的价格配货,公司给商家打一万的货款,就给一万的返利,倒但是返利的金钱在账户里直接用于进货,这个返利的钱进货的价格就会高,是按没打折的价格给货,刚到这个公司,之前的货与返利发来的货混在一起,老板想从这个月开始分开,返利是返利,货款是货款,有什么好的方法吗?
您好!看这个制度,是本身就混一起的,你分开了反而不准啊
198楼
2023-06-28 18:07:56
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稳稳的幸福:回复宋生老师 就是不准,老板想从这个月开始分开,能不能把之前平均分它
2023-06-28 18:26:31
宋生老师:回复稳稳的幸福您好!你分开了,跟货物本身的价值不统一,更不准了。 你可以平分,实际上就是应该平分才对
2023-06-28 18:51:23
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师 我们给购货方返利三万 这个返利用货物来抵消 需要开什么发票 呢 分录怎么做呢
您好 您好,供应商给您开销售发票
199楼
2023-06-28 18:23:59
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嘻嘻:回复玲老师 是返利的呀 正常开票吗 我们不给供应商给钱 他们给我们发三万的货
2023-06-28 18:50:11
玲老师:回复嘻嘻你好 正常开票 没有票你就没有成本发票的
2023-06-28 19:19:14
嘻嘻:回复玲老师 假如说我是供应商 对方没有给我打款 我开出去三万的票 怎么做账呢 我问的意思是 这笔钱是返利 正常开票怎么做账 货出了 票开了 但是没给钱呀?假如说我是供应商,还能正常开票吗 还是说开红字发票
2023-06-28 19:46:57
玲老师:回复嘻嘻假如说我是供应商 对方没有给我打款 我开出去三万的票 怎么做账呢 :借应收账款 贷收入 应交增值税    返利是开红字发票,没给钱也可以开红字发票 
2023-06-28 20:16:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 晓文 发表的提问:
专门店的店面是租的,店面装修费由厂家每月返还,是在订货时作为预付款抵货款,不是返还钱,请问我怎么做会计分录?
同学你好 发票是按照实际付款金额开的吗
200楼
2023-07-02 19:40:20
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晓文:回复朴老师 老师说的什么发票?
2023-07-02 20:24:19
晓文:回复朴老师 老师,是内账,没开发票,厂家返的装修费作为预付账款
2023-07-02 20:51:30
朴老师:回复晓文那就借库存商品 借应收账款 贷银行存款 然后下次进货的时候做 借库存商品 贷应收账款 贷银行存款
2023-07-02 21:08:15
晓文:回复朴老师 这笔装修费的时候怎么做账?
2023-07-02 21:35:56
朴老师:回复晓文装修费你收到发票的时候做长期待摊费用
2023-07-02 21:51:00
晓文:回复朴老师 返的装修费又怎么做账?
2023-07-02 22:18:35
朴老师:回复晓文做上面的分录就行了
2023-07-02 22:31:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问:
销售产品返现和返货的分录分别怎么做?
借;销售费用 贷;库存现金 借;销售费用 贷;库存商品 应交税费
201楼
2023-07-02 19:59:51
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叶子:回复邹老师 返货可以作为赠送处理吗?
2023-07-02 20:17:52
邹老师:回复叶子你好,可以作为赠送,但是需要做增值税视同销售处理的
2023-07-02 20:42:09
叶子:回复邹老师 @邹老师:作为赠送,比如有些商品买一送一,送的那份商品也需要计征增值税吗?
2023-07-02 21:03:48
邹老师:回复叶子你好,买一赠一,需要确认销项税额,同时需要在销售的商品,与赠送的商品之间按比例确认收入的
2023-07-02 21:18:39
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 健康的季节 发表的提问:
购买超市货架会计分录
应当确认固定资产。
202楼
2023-07-02 20:17:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问:
老师你好,供应商给我们的返利直接抵扣货款怎么做分录
应该给的返利 借:应收账款 贷:主营业务成本 冲减库存商品结转的主营业务成本的 抵扣你们后期应当付的钱 借:应付账款 贷:应收账款
203楼
2023-07-03 17:18:24
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 最初 发表的提问:
公司进了一批货,货款是16万,现金返利是5万,实际支付11万,怎么做会计分录啊
增值税发票上的含税金额是多少啊?
204楼
2023-07-03 17:44:35
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最初:回复张艳老师 我们是小规模,3%税
2023-07-03 18:15:01
张艳老师:回复最初我要知道发票上的金额合计是多少?是16万还是11万啊?
2023-07-03 18:28:57
最初:回复张艳老师 11万的
2023-07-03 18:45:32
张艳老师:回复最初您就按实际支付11万,做相应分录就好了。不体现这个现金返利5万就好了。
2023-07-03 19:14:04
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 美丽的彩虹 发表的提问:
在支付的供货商货款时,扣了供货商一部分的月结款,怎么做会计分录?
您好,那您就先挂在应付账款里面
205楼
2023-07-03 17:57:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 紫飘 发表的提问:
老师客户完成任务公司给返利,然后返利冲减货款。会计分录怎么写。没有发票
你这个返利是和主营相关吧,那需要开红字发票才可以,
206楼
2023-07-03 18:14:59
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紫飘:回复maize老师 是的。
2023-07-03 18:42:16
紫飘:回复maize老师 如果有发票怎么做分录?没有怎么做分录
2023-07-03 19:07:24
maize老师:回复紫飘是你们给客户的?那就借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数,没有发票做借应收 贷银行,只能这么挂着
2023-07-03 19:30:11
紫飘:回复maize老师 谢谢
2023-07-03 19:47:49
maize老师:回复紫飘好,我先回复别的学员了
2023-07-03 20:16:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小么 发表的提问:
老师您好,公司内账购买货物直接计入主营业务成本了、现在退货物应该如何写会计分录呢
借银行存款, 借主营业务成本负数。
207楼
2023-07-04 16:30:59
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小么:回复郭老师 好的,谢谢lao s
2023-07-04 16:48:15
小么:回复郭老师 谢谢老师
2023-07-04 17:06:27
郭老师:回复小么不用客气,工作愉快。
2023-07-04 17:17:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青年大叔 发表的提问:
预付5万,对方返点15%,承诺给57500的货,已经打款,但对方并没有发货,应该怎么做会计分录,
借:预付账款50000贷:银行存款50000
208楼
2023-07-04 16:53:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 陈智瑛 发表的提问:
公司特价处理的商品,亏的部分厂家每个月会以货物的形式返还给公司,返还的货物金额怎么入帐? 开发票金额不包含返还的货物金额。但是采购单的返还货物按成本价正常入库。
返还的怎么开发票
209楼
2023-07-04 17:22:24
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 江城雨 发表的提问:
客户销售返货平时会根据客户要货多少进行赠送,客户收到货有破损的会返货退钱,但是分不清主品赠品如何退钱如何做会计处理
退回的都按照主品来退然后做账的话红冲就可以了
210楼
2023-07-04 17:45:07
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