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别人欠款怎么做会计分录
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图图*老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 动听的过客 发表的提问:
甲方委托乙方向丙方付款,乙方欠甲方款,甲方和乙方都怎么做会计分录
甲方 借:应付账款-丙 贷:应收账款-乙 乙方 借:应付账款-甲 贷:银行存款 附件为三方协议
151楼
2023-06-19 18:12:21
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ _ 发表的提问:
别人公司付钱到公司怎么做会计分录
您好,具体是付的什么钱,
152楼
2023-06-19 18:33:53
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_:回复文老师
2023-06-19 18:59:34
_:回复文老师 这样
2023-06-19 19:23:58
文老师:回复_您好,是货款的话 就做借应付账款贷银行存款
2023-06-19 19:35:08
_:回复文老师 千利是我们公司
2023-06-19 19:49:26
文老师:回复_那你是收款人,借银行存款贷应收账款
2023-06-19 20:16:07
_:回复文老师 谢谢老师
2023-06-19 20:44:18
文老师:回复_不客气,这是我们的职责所在
2023-06-19 21:04:33
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 倩倩 发表的提问:
就是欠款嘛 后来用油卡抵欠款怎么做分录
相当于用费用报销欠款,借:管理费用-车辆费用 贷:其他应收款-X人
153楼
2023-06-19 18:47:58
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青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
公司产品送给别人得会计分录怎么做
1、赠送的礼品、物品   借:销售费用——业务宣传费   贷:主营业务收入   应缴税费——应缴增值税(销项税款)   2、结转销售成本   借:主营业务成本   贷:库存商品
154楼
2023-06-20 17:47:23
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聪明的山水:回复青椒老师 如果是老板帮别人买得东西 又不要不上来款 也不要了会计分录怎么做
2023-06-20 18:06:54
聪明的山水:回复青椒老师 是不收钱怎么做
2023-06-20 18:17:16
青椒老师:回复聪明的山水那就这接计入费用就可以了 借:管理费用——招待费   贷:库存商品
2023-06-20 18:41:37
聪明的山水:回复青椒老师 公司直接付款能把库存商品换成库存现金吗
2023-06-20 19:02:46
青椒老师:回复聪明的山水你好,也可以的,只要拿到相关的发票就可以
2023-06-20 19:13:23
聪明的山水:回复青椒老师 好的
2023-06-20 19:32:12
青椒老师:回复聪明的山水好的,有疑问咱们继续沟通
2023-06-20 19:56:18
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
收回某单位钱欠货款9800元,会计分录怎么写
你好,借:银行存款9800 贷:应收账款9800
155楼
2023-06-20 17:54:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
归还上月欠购货款2000元的会计分录怎么写
借;应付账款 贷;银行存款
156楼
2023-06-20 18:14:12
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 丹妮 发表的提问:
退税款抵扣欠缴税款怎么处理 需要写会计分录吗
你好 不用处理 不需要写会计分录 直接抵掉了
157楼
2023-06-20 18:21:21
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丹妮:回复答疑苏老师 可是 ,我上月计提了,分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—转出未交增值税 下月初做了应退税款抵扣欠缴税款 那之前计提的未交增值税怎么办
2023-06-20 18:51:02
答疑苏老师:回复丹妮你好 你欠缴税款 不是在应交税费-未交增值税的贷方有余额吗?
2023-06-20 19:17:41
丹妮:回复答疑苏老师 我写反了
2023-06-20 19:38:45
答疑苏老师:回复丹妮你好 对呀 应退税款是借方余额 就相互抵掉了
2023-06-20 19:53:16
丹妮:回复答疑苏老师 关键是两个数字对不上啊
2023-06-20 20:07:15
丹妮:回复答疑苏老师
2023-06-20 20:31:21
答疑苏老师:回复丹妮你好 对不上没有关系 哪个大余额就显示在哪方就可以了
2023-06-20 20:49:51
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 内向的爆米花 发表的提问:
企业有其他应付欠股东的款我想增加实收资本 会计分录怎么做
借其他应付款 贷实收资本
158楼
2023-06-20 18:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 无奈的大白 发表的提问:
请问 我代别人(个人)收承兑汇票以银行存款付给他 怎么做会计分录
您好 借:应收票据 贷:银行存款
159楼
2023-06-21 18:23:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 黎梦 发表的提问:
开出电汇凭证,归还前欠赵家沟煤矿货款60万这个会计分录借 应付账款 贷 银行存款对吗 图片上的会计分录怎么做
你归还的电子承兑吗 还是银存
160楼
2023-06-21 18:31:28
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 时光依附深情存在 发表的提问:
老师,我付了13万的材料款给别人,别人只开了10万块的票给我,要怎么做会计分录
13万元的材料全部收到了吗?
161楼
2023-06-21 18:38:59
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时光依附深情存在:回复方亮老师 发票都收到了
2023-06-21 19:04:46
方亮老师:回复时光依附深情存在老师问的是购买的13万元的货物都收到了吗?
2023-06-21 19:32:18
时光依附深情存在:回复方亮老师 收到了
2023-06-21 19:49:54
方亮老师:回复时光依附深情存在借;原材料 13 贷;银行存款 13
2023-06-21 20:19:40
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
请问风险投资别人的款做会计分录?
同学你好!投资方的话  是记入长期股权投资的
162楼
2023-06-22 17:16:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 玉贝聪 发表的提问:
公司是理财公司,别人以投资款存入我方账户,怎么做会计分录?
您好,一、理财公司收到客户理财投资款时,会计分录为: 借:银行存款 贷:代理业务负债——XX客户 将此款借给其他公司,可参照银行业的“贷款”科目处理 借:贷款 贷:银行存款 二、说明 1、“代理业务负债”科目核算企业不承担风险的代理业务收到的款项,包括受托投资资金、受托贷款资金等。 (1)企业收到的代理业务款项,借记“银行存款”、“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目,贷记本科目。 (2)定期或在合同到期与委托客户进行结算,按合同约定比例计算代理业务资产收益,结转已实现未结算损益,借记“代理业务资产——已实现未结算损益”科目,按属于委托客户的收益,贷记本科目,按属于企业的收益,贷记“手续费及佣金收入”科目。 (3)按规定划转、核销或退还代理业务资金,借记本科目,贷记“银行存款”、“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目。 (4)期末贷方余额,反映企业收到的代理业务资金。 2、“贷款”科目核算企业(银行)按规定发放的各种客户贷款,包括质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款等。 (1)企业发放的贷款,应按贷款的合同本金,借记本科目(本金),按实际支付的金额,贷记“吸收存款”、“存放中央银行款项”等科目,有差额的,借记或贷记本科目(利息调整)。 (2)资产负债表日, 应按贷款的合同本金和合同利率计算确定的应收未收利息, 借记 “应收利息”科目,按贷款的摊余成本和实际利率计算确定的利息收入,贷记“利息收入”科目,按其差额,借记或贷记本科目(利息调整)。合同利率与实际利率差异较小的,也可以采用合同利率计算确定利息收入。 (3)收回贷款时,应按客户归还的金额,借记“吸收存款”、“存放中央银行款项”等科目,按收回的应收利息金额,贷记“应收利息”科目,按归还的贷款本金,贷记本科目(本金),按其差额,贷记“利息收入”科目。存在利息调整余额的,还应同时结转。 (4)期末借方余额,反映企业按规定发放尚未收回贷款的摊余成本。
163楼
2023-06-22 17:31:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 319800380 发表的提问:
之前预付材料款,没有付完,现在把之前的欠款付清了,怎么做会计分录啊
借;预付账款 贷;银行存款
164楼
2023-06-22 17:59:56
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319800380:回复邹老师 我之前做的预付款,我现在要冲预付款怎么冲啊
2023-06-22 18:20:09
邹老师:回复319800380预付账款 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;原材料等科目 贷;预付账款 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款
2023-06-22 18:37:49
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
李欠我30000未还,因为李我欠别人35000,其中5000是亏损了………怎么做分录、中间没见钱。帐顶账
老师没有完全理解您说的意思,请您清晰、完整的重新描述意思。
165楼
2023-06-22 18:21:25
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