咨询
购办公用品含税会计分录
分享
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 寒寒 发表的提问:
老师,饭店,新办公司,刚开始采购的厨师服,锅碗瓢盆的怎么做会计分录
你好 计入长期待摊费用一开办费
121楼
2023-05-23 19:35:58
全部回复
寒寒:回复立红老师 老师,给宿舍员工买的洗衣机空调,是记管理费用吗
2023-05-23 20:06:02
立红老师:回复寒寒你好,这个是计入固定资产的
2023-05-23 20:34:21
寒寒:回复立红老师 一年之后计提折旧吗,比如洗衣机4800元,是一次性计提折旧4800元吗
2023-05-23 20:59:58
立红老师:回复寒寒你好,如果单价没有超过5000,可以计入管理费用,不用计入固定资产
2023-05-23 21:12:11
寒寒:回复立红老师 好的老师,装修费用怎么计提折旧,装修费94万
2023-05-23 21:26:09
立红老师:回复寒寒你好,这个不提折旧,发生时计入长期待摊费用,如果是租的,按租期分期计入管理费用
2023-05-23 21:50:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Betty 发表的提问:
本月购买1万元办公家私,如何做会计分录?
您好!借管理费用-办公费 贷现金
122楼
2023-05-24 18:39:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
新公司购买的这一批办公家具5万元,单价没超过2000元,如何做会计分录
借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目
123楼
2023-05-24 19:07:36
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Qin 发表的提问:
图片是购买家具办公用的如何做会计分录呢?
你好,借固定资产贷银行存款 等
124楼
2023-05-24 19:32:59
全部回复
Qin:回复玲老师 能不能直接全部合在一起,做一张固定资产卡片?
2023-05-24 20:00:59
玲老师:回复Qin你好, 同样的可以 写数量 一共有多少
2023-05-24 20:20:28
Qin:回复玲老师 就是上面图片上这些,如果单个来算的话,金额基本在2000以内,这样的根固定资产的定义又有差别了
2023-05-24 20:31:46
玲老师:回复Qin固定资产没有金额的限制 5000元以下可以简易处理直接记费用
2023-05-24 20:52:42
Qin:回复玲老师 那上面这张发票我可以直接全部做到管理费用—办公费吗
2023-05-24 21:12:04
玲老师:回复Qin你好 可以的,5000元以下可以简易处理直接记费用
2023-05-24 21:38:12
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
业务8 购买办公用品 6月4日,行政部报销购买文具等办公用品1683元,以现金付讫。 业务91 购买办公用品 6月27日,开出转账支票购买办公用品,金额3635元。 老师,在实操系统里面的这两笔会计分录为什么会不一样呢,不都是购买办公用品吗,是不是分录错了
一、6月4日的报销分录是: 借:管理费用——办公费1683 贷:库存现金1683 备注:这个是库存现金报销付款。 二、6月27日的分录是: 借:管理费用——办公费3635 贷:银行存款3635 备注:这笔业务是银行转账支票报销付款。
125楼
2023-05-29 18:43:46
全部回复
小鱼儿:回复江老师 可是系统里面业务91用的是周转材料,业务8用的是管理费用呀
2023-05-29 19:11:52
小鱼儿:回复江老师 我知道你写的这个分录,就是不明白为什么业务91要用周转材料,问的问题都一样
2023-05-29 19:40:17
江老师:回复小鱼儿这个是不同的账务处理,就是说有的企业购买后,一次性计入管理费用——办公费,业务91是作为周转材料——低值易耗品处理了。就是是购买时计入周转材料,再安排库管进行管理领用,领用后,才计入管理费用——办公费。
2023-05-29 20:00:18
小鱼儿:回复江老师 那题目也没有任何提示说是领没领用呀,两个题目都一样,就是分录不一样,是不是需要提示说没有领用呢
2023-05-29 20:12:44
江老师:回复小鱼儿这个正常按理论上讲,就是计入管理费用——办公费处理。
2023-05-29 20:32:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
购买一办公家具5万元,会计分录怎么写?
你好,借;固定资产,贷;银行存款等科目
126楼
2023-05-29 18:54:27
全部回复
静:回复邹老师 计提折旧呢?麻烦老师写全,谢谢
2023-05-29 19:23:53
静:回复邹老师 财税2018 54号文 说的企业在2018年1月到2020年12月购进的设备,器具单位价值不超过500万允许一次性计入当时成本费用,不在分年度计提折旧 这里面不包括家具吗?
2023-05-29 19:47:34
邹老师:回复你好,计提折旧,借;管理费用,贷;累计折旧 是包括家具的
2023-05-29 20:12:00
静:回复邹老师 这个54号文是不是说不用每月计提折旧了,一次性入管理费用?
2023-05-29 20:37:18
邹老师:回复你好,是一次性计入费用,意思是先计入固定资产,然后一次性计提折旧的意思
2023-05-29 20:53:49
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款购入车间办公用品及劳保用品1400元怎么做会计分录
借制造费用1400贷银行存款1400
127楼
2023-05-29 19:23:58
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ kiki 发表的提问:
28人,管理部门王瑞报销购买办公用品费用200。相关单据(2,付款方报销凭证),请问这个怎么写会计分录
借管理费用贷其他应付款王瑞200
128楼
2023-05-30 18:18:50
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在会计中行政部门购买办公用品应该进哪个账户
借 管理费用-办公费 贷 银行存款
129楼
2023-05-30 18:36:07
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瓜牛 发表的提问:
员工A欠公司400,现在员来报销购买办公用品费用1000。会计分录怎么?
借;管理费用 1000 贷;库存现金 600 其他应收款 400
130楼
2023-05-30 18:44:51
全部回复
瓜牛:回复邹老师 我们没有库存现金老师,银行付款,但是款现在还没付。
2023-05-30 19:03:59
瓜牛:回复邹老师 可以借管理费用1000贷其他应收款400其他应付款600吗
2023-05-30 19:22:56
邹老师:回复瓜牛你好,可以这样处理 借管理费用1000贷其他应收款400其他应付款600
2023-05-30 19:52:26
瓜牛:回复邹老师 老师,领导说我这样做不对,要我改,不对吗
2023-05-30 20:04:59
邹老师:回复瓜牛你好,形式是对的,金额需要审核
2023-05-30 20:20:39
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 风为裳 发表的提问:
一般纳税人领用外购产品用于办公使用如何做会计分录,进项税额需要转出吗?
借:管理费用--办公费 贷:库存商品--XX 进项税额需要转出
131楼
2023-05-30 19:14:14
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 舒适的柠檬 发表的提问:
行政部门王磊报销购买办公用品费用550元,出纳支付现金用会计分录的格式怎么写
同学你好 借管理费用办公费 贷现金
132楼
2023-05-30 19:20:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 轩辕一川 发表的提问:
用现金购买办公用品4000元含税,取得增值税普通发票,当日公司总部领用2500元,车间里用1500元的分录,怎么做?用现金购买办公用品4000元含税,取得增值税普通发票,当日公司总部领用2500元,车间里用1500元的分录,怎么做?
1、借制造费用1500 管理费用2500 贷库存现金4000
133楼
2023-05-31 18:15:25
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 柠萌 发表的提问:
我们销售办公用品出去,需要做出库单吗?购进需要做吗?这个分录怎么做呢?
你好 需要的 你需要有出库单 需要的 不然你拿来库存 借库存商品贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
134楼
2023-05-31 18:33:01
全部回复
柠萌:回复meizi老师 这是购入的分录吗?那销售出去的呢。
2023-05-31 18:54:39
meizi老师:回复柠萌你好 购进: 借库存商品贷银行存款 销售 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-05-31 19:13:00
柠萌:回复meizi老师 我们是一般纳税人,购进时不需要体现进项税吗?
2023-05-31 19:23:05
meizi老师:回复柠萌你好 那你是收到的进项税专票吗 专票的话就做进项税 普票不做
2023-05-31 19:51:39
柠萌:回复meizi老师 都是进项,销项。我们是一般纳税人。
2023-05-31 20:06:04
柠萌:回复meizi老师 我还想问下,我们这个进项的发票日期有6月7月8月的,这个月认证抵扣的,我做10月账的时候,是全部做一张凭证,还是?因为日期不一样。
2023-05-31 20:22:08
meizi老师:回复柠萌你好 那你就体现出来进项税和销项税就行了 购进: 借库存商品 进项税 贷银行存款 销售 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本贷库存商品
2023-05-31 20:51:22
柠萌:回复meizi老师 意思,不用提现几月的进项,只需要统一做一个进项就可以了对不
2023-05-31 21:13:02
meizi老师:回复柠萌你好 那你们之前6-8月是否有做待认证进项税里面去
2023-05-31 21:40:43
柠萌:回复meizi老师 没有做。
2023-05-31 21:58:42
meizi老师:回复柠萌那你10月就一起来做账
2023-05-31 22:24:54
柠萌:回复meizi老师 就前面几个月的进项,只要是这个月认证的,就做这个月里面。?
2023-05-31 22:35:30
meizi老师:回复柠萌嗯 是的 你之前月份都没做账 你现在就一起补做到10月里面去
2023-05-31 23:00:25
柠萌:回复meizi老师 老师,意思如果这个月还没认证的发票,也要做账吗?
2023-05-31 23:10:59
meizi老师:回复柠萌你好 是的 你要计入待认证进项税里面去 收到发票当月比如借费用 应交税费-待认证进项税贷银行存款 认证的时候当月做借应交税费-应交增值税-进项税贷 应交税费-待认证进项税
2023-05-31 23:29:36
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 刻苦的篮球 发表的提问:
处置办公用家具的会计分录怎么做?
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理
135楼
2023-05-31 18:55:56
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×