咨询
建安工程怎么做会计分录
分享
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
建安企业会计,每个月收到工程结算书的分录怎么写?年底一次性开发票跟甲方结算工程款分录怎么写?是年底确认收入还是每个月按工程结算确认收入呢?
工期超过一年了,五年左右的工期
196楼
2023-07-04 17:43:53
全部回复
王瑞老师:回复水杯子您好,收到工程结算书借:应收账款 贷:工程结算, 根据完工百分比或其他合理方法 每月借:主营业务成本 贷:主营业务收入 工程施工合同毛利 年底 借:银行存款 贷:应收账款
2023-07-04 18:06:56
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ Shadow 发表的提问:
请问夜巡保安的工钱会计怎么做分录
同学,你好 属于零时工吗? 借:工资 贷:银行存款
197楼
2023-07-04 18:11:24
全部回复
Shadow:回复小菲老师 是的 建安业的
2023-07-04 18:34:22
小菲老师:回复Shadow同学,你好 借:管理费用-工资 贷:银行存款
2023-07-04 19:01:06
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
建筑上购买的安全帽应怎样做会计分录
你好,借在建工程-间接费用-低值易耗品-安全帽
198楼
2023-07-04 18:17:58
全部回复
丽:回复小洪老师 工程完工还用转出来吗 会计分录怎么做
2023-07-04 18:44:28
小洪老师:回复完工借固定资产,贷在建工程-间接费用
2023-07-04 19:08:32
丽:回复小洪老师 意思最终安全帽计入固定资产?吗到时候还用计提折旧吗
2023-07-04 19:31:26
小洪老师:回复这个属于低值易耗品,你在报废的时候已经摊销了,以后转入固定资产这个价值依旧可以折旧,他只是换了一种形式的价值去转化到了固定资产的价值,
2023-07-04 19:57:13
丽:回复小洪老师 还是不太明白
2023-07-04 20:08:35
小洪老师:回复就是我现在把这个一个东西磨损了比如500块钱买的用于这个工程,那么250买进来我用一半,就像钢筋水泥我是不是换了一种价值建成房子,我把钢筋水泥的价值转到了房子的价值里面然后我对这栋房子计提折旧,
2023-07-04 20:21:23
丽:回复小洪老师 好的 谢谢老师
2023-07-04 20:31:37
小洪老师:回复好的,同学不用客气的。
2023-07-04 20:41:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 605705823 发表的提问:
老师,请问安装服务费计入在建工程的话,分录应该怎么做?取得发票前是 借:预付 贷银行 取得发票后呢?是借在建工程 应交税费-增(进) 贷预付吗?在建工程科目以后还需要做其他的分录吗?
你好,是的 分录就是这样处理 完工转为固定资产
199楼
2023-07-05 17:38:38
全部回复
605705823:回复邹老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-07-05 17:54:45
邹老师:回复605705823不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-05 18:08:55
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ carol. 发表的提问:
建筑营改增后,与分包方结算工程形象进度成本怎么做会计分录?我方是工程总包方
同学你好,直接计入工程成本里面 分录如下 借 工程施工-合同成本-分包成本- 贷方 应付账款或银行存款
200楼
2023-07-05 18:06:46
全部回复
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ lyt. 发表的提问:
某企业收到工程结算单,标注建设期利息和建安费分别为多少,请问应该怎么编制会计分录,确认债权和收入
同学好,收到的利息和建安费,需要确认收入,计提税金 借应收账款,贷工程结算,应交税费-应交增值税,销项税,
201楼
2023-07-05 18:14:59
全部回复
lyt.:回复英老师 请问收入怎么编制分录啊?
2023-07-05 18:31:04
英老师:回复lyt.借应收账款,贷工程结算,应交税费-应交增值税,
2023-07-05 18:47:13
lyt.:回复英老师 您这个是债权的分录,不是收入的吧?
2023-07-05 19:00:14
英老师:回复lyt.贷工程结算或主营业业务收入,应交税费-应交增值税,再这不是确认收入,
2023-07-05 19:26:50
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
建安公司签订30万元的合同,现已完工,包税,还没收到任何工程款,工程结算也是30万,还未开票,请问要计提应交税费一增值税销项税额吗,怎么提,会计分录怎么做?
1、需要计提。 2、借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
202楼
2023-07-06 16:29:10
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A1'会计学堂_程老师(中级、注会) 发表的提问:
现在在建工程领用原材料和自产的产品怎么做会计分录呀
借 在建工程贷原材料/库存商品
203楼
2023-07-06 16:56:14
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 努力努力在努力o 发表的提问:
我司是建筑安装劳务公司具有建筑工程施工资质,签订了装置制作安装工程合同,我司负责装置制作安装工程 1.甲方先打款给我们,我们再开出工程类增值税9%专用发票给他们(品名装饰服务),那分录怎么做账? 2.工程施工后,我司购进用于工程的铝材材料(开的是13个点的发票回来),分录怎么做账? 3.其中支付工人的工资,分录又怎么做账?
您好,按照完工百分比法核算吗?还是开票确认收入核算?
204楼
2023-07-06 17:20:17
全部回复
努力努力在努力o:回复小黎老师 合同的付款比例是这样的。请问是按完工百分比法核算还是开票收入核算呢?目前只收到两次款,及开出两次发票,最后的余款还没开票及收款。我要怎么做账呢?
2023-07-06 17:51:12
努力努力在努力o:回复小黎老师 老师,我的分录是这样做的,我这个分录是按开票确认收入核算吗? 2买了铝材回来,我做原材料对吗?还是要放到工程施工-合同成本呢? 3.支付的工人工资款,我做到工程施工-劳务费对吗?
2023-07-06 18:12:44
努力努力在努力o:回复小黎老师 买铝材付款及支付工人工资款
2023-07-06 18:34:17
小黎老师:回复努力努力在努力o你好,我仔细看了下,你这个是按照开票确认收入,是可以的。铝材项目上用了,计入工程施工合同成本材料费,确认收入的当月,结转工程施工到主营业务成本
2023-07-06 19:02:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
工程上暂估成本入账,怎么做会计分录,收到发票怎么做会计分录
你好 暂估入库 借;工程施工——合同成本 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;工程施工——合同成本 根据发票入账 借;工程施工——合同成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
205楼
2023-07-06 17:46:10
全部回复
小虹虹:回复邹老师 老师,根据发票入账以后再不用再结转成本了吗?
2023-07-06 17:57:27
邹老师:回复小虹虹你好,如果有确认收入就需要结转相应成本的
2023-07-06 18:26:48
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 双双 发表的提问:
公司筹办期间的在建工程前期没有发票,之前的会计直接是借:在建工程,贷:银行存款。后期补票,会计分录怎么做
你好,可以红冲之前的,按发票重新做账,实务中直接补在后面,
206楼
2023-07-06 18:12:00
全部回复
双双:回复庄老师 分录怎么做呢
2023-07-06 18:36:27
庄老师:回复双双你好,红冲之前的分录, 按发票 借在建工程, 应交税费--应交增值税(进项税额), 贷银行存款
2023-07-06 18:47:16
双双:回复庄老师 红冲是把之前重新做一张负数的是吗
2023-07-06 18:57:29
庄老师:回复双双你好,是的,是这样处理的,
2023-07-06 19:16:42
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 6539 发表的提问:
请教一下热力公司的管道建设工程费该怎么做会计分录呢
你好,属于固定资产的话建设时先计入在建工程科目
207楼
2023-07-09 19:40:08
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 咸鱼要翻身 发表的提问:
请问,建筑工程公司,工人借支款的会计分录该如何做账?
您好 借:其他应收款——工人 贷:银行存款等
208楼
2023-07-09 19:57:05
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 二水จุ๊บ 发表的提问:
您好,工程挂靠公司 1、应付给挂靠人工程款、怎么做会计分录 2、在工程款里扣了税金,应该怎么做会计分录
你好,同学。 挂靠 的处理是相当于挂靠 人从资质方手中包工程,所以是,挂靠 人开票给资质方作为成本支付处理 借 工程施工 合同成本 贷 银行存款 其他应付款 通过这科目核算税金
209楼
2023-07-09 20:12:00
全部回复
二水จุ๊บ:回复陈诗晗老师 您好老师 是别人使用我们资质,(那我们应该是资质方)这样会计分录该怎么做
2023-07-09 20:53:14
二水จุ๊บ:回复陈诗晗老师 老师 是我们把工程款拨付给挂靠方、然后在工程款里扣应该交的税金、这样的应该做怎么的会计分录
2023-07-09 21:12:08
陈诗晗老师:回复二水จุ๊บ你就是人家给你开票,你作为成本处理的啊。 你扣下的款项作为其他应付款处理的啊。 就是上面给你的分录
2023-07-09 21:31:19
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 满意的玉米 发表的提问:
水电表工程安装尾款分录怎么做
既然是尾款,应该是你们欠付的,借应付,贷 银行
210楼
2023-07-10 17:32:17
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×