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收到抵债设备的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 照片书~珊宝 发表的提问:
老师,我们是做品牌设计的公司,收到别人转的摄影费,可以做什么分录好呢?
你好 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
76楼
2023-04-19 19:17:53
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照片书~珊宝:回复meizi老师 没收到开票,是不是先借:银行存款 贷:应收账款(某某公司)
2023-04-19 19:43:23
meizi老师:回复照片书~珊宝你好 是的 你先挂应收账款 然后收到钱 冲应收账款 但是需要做收入的
2023-04-19 19:53:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Walker 发表的提问:
收到保险公司的设备赔款如何做分录
您好,收到保险公司的设备赔款分录,借:现金或者银行存款,贷:营业外收入-赔偿收入。
77楼
2023-04-19 19:45:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 花花酱丶 发表的提问:
请问公司去年购买设备,款已付,设备已收到,但是对方票一直没开过来,该怎么做分录呢?
正常做固定资产 发票到了再调整
78楼
2023-04-19 19:53:04
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花花酱丶:回复郭老师 具体分录该怎么写呢?
2023-04-19 20:14:15
郭老师:回复花花酱丶借固定资产贷银存
2023-04-19 20:37:50
花花酱丶:回复郭老师 等收到票以后呢?该怎么调整处理?
2023-04-19 21:01:59
郭老师:回复花花酱丶红冲之前的然后做发票的 金额一致的不用修改
2023-04-19 21:31:31
花花酱丶:回复郭老师 具体分录怎么写呢?
2023-04-19 21:43:42
郭老师:回复花花酱丶借固定资产贷银存 借应付帐款贷固定资产 借固定资产贷应付帐款
2023-04-19 22:13:35
花花酱丶:回复郭老师 为什么做应付账款呢?公司去年款已经支付了,而且把固定资产冲销后,折旧又该怎么办?我觉得不合理
2023-04-19 22:30:39
郭老师:回复花花酱丶应付是过度的 你们银行没有进出 用它来过渡而已 最后还是0 你可以用预付 不是去年付款了 用的预付应付都可以 折旧之前多计提了借累计折旧借xx费用 少计提做相反的
2023-04-19 22:48:31
花花酱丶:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-04-19 23:13:52
郭老师:回复花花酱丶不用客气的,
2023-04-19 23:35:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 斯文的玉米 发表的提问:
收到A公司投入全新设备一台,价值4000元 会计分录
你好  借固定资产, 4000贷银行等  
79楼
2023-04-19 20:21:29
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问:
固定资产一次性抵扣的会计分录,购进设备100万元
只是可以一次性税前扣除,没有一次性折旧的
80楼
2023-04-19 20:38:59
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千里马体验账号:回复辜老师 这个分录怎么说呢
2023-04-19 20:51:29
千里马体验账号:回复辜老师 这个分录怎么做呢
2023-04-19 21:02:51
辜老师:回复千里马体验账号你账面还是要分期计提折旧的
2023-04-19 21:28:11
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到某投资者投入的全新设备一台,协商作价150000元。会计分录
收到某投资者投入的全新设备一台,协商作价150000元。会计分录
81楼
2023-04-24 19:10:08
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李老师:回复爱笑的流沙借固定资产1500000贷实收资本1500000
2023-04-24 19:35:29
李老师:回复爱笑的流沙借固定资产1500000贷实收资本1500000
2023-04-24 19:59:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 昏睡的老鼠 发表的提问:
收到出租闲置设备的租金3000元,增值税390元,进行会计分录
你好借银行 贷其他业务收入 销项 
82楼
2023-04-24 19:38:05
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 影子 发表的提问:
公司购买了一批设备 支付50%款项 会计分录:借-其他应收款 代银行存款 现在设备到了 但是50%款还没付 会计分录怎么做
借固定资产 贷 应付账款 贷其他收付款
83楼
2023-04-24 20:00:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
融资租赁设备,已收到设备,未收到发票,现在付给融资公司 服务费、租金、设备保险、该做什么账务处理和会计分录
未收到发票先做预付款,收到发票冲预付
84楼
2023-04-24 20:29:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Destiny 发表的提问:
分包拿来的发票抵扣进项,抵扣的方式不同会计分录不同吗?可以那来抵施工票或者是设备票这两种会计分录不同吗?
你好,就抵扣的税本身来说一样的,都是借:应交税费-应交增值税(进项税额)
85楼
2023-04-25 19:54:55
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Destiny:回复小云老师 我知道都是进项税,我是说其他的分录,这两种是不是不同?
2023-04-25 20:07:03
小云老师:回复Destiny你好,没有说抵扣方式不同造成分录不同的说法,分录不同是因为你购买的东西不同,一个是劳务一个是设备所以用的科目不同
2023-04-25 20:33:58
Destiny:回复小云老师 问一下,这俩都用啥科目?能麻烦写一下吗?
2023-04-25 20:56:12
小云老师:回复Destiny你好,购进劳务的借:主营业务成本,购进设备的借:固定资产
2023-04-25 21:14:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问:
收到的财政补助是设备款的,怎么做会计分录,以后用交税吗
你好 借 银行存款 贷营业外收入/应付专项款
86楼
2023-04-25 20:04:48
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紫藤老师:回复你怎么才打电话一般是不需要交增值税
2023-04-25 20:32:16
你怎么才打电话:回复紫藤老师 所得税需要交吗
2023-04-25 20:52:51
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 无私的黄蜂 发表的提问:
对外销售自己使用过的设备,原值50万元,使了8年,计提折旧8万,出售设备取得收入41.2万,还设备购进时未抵扣进项税。会计分录
你好 借:固定资产清理 42 累计折旧 8 贷:固定资产 50 借:银行存款 41.2 贷:固定资产清理40.4 应交税金-增值税0.8 借:营业外支出 贷:固定资产清理1.6
87楼
2023-04-25 20:29:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A米娘 发表的提问:
制冷设备安装属于什么行业,收到制冷设备的安装费怎么写分录
只有安装吗,那这个是建筑服务这个下面安装服务,借主营业务成本 贷应付账款
88楼
2023-04-26 19:44:20
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A米娘:回复maize老师 还有一些材料
2023-04-26 20:14:21
maize老师:回复A米娘有没有这个设备这个出售这个?
2023-04-26 20:25:10
A米娘:回复maize老师 没有的老师
2023-04-26 20:41:11
maize老师:回复A米娘那就算服务行业这个下面的,
2023-04-26 20:52:12
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 白 苍 发表的提问:
设备租赁公司,转租个人设备,(刚开始,未收到个人代开租赁普票)后期收到租赁普票,具体会计分录
同学你好 收到的发票计入成本
89楼
2023-04-26 20:04:37
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白 苍:回复朴老师 开始租用的时候给了一笔费用,那个时候怎么做账
2023-04-26 20:22:57
白 苍:回复朴老师 借生产成本,贷应付账款吗?(收到票据时)
2023-04-26 20:33:01
朴老师:回复白 苍嗯 这样做就可以的
2023-04-26 21:01:58
白 苍:回复朴老师 开始付给对方一笔款项,我做了主营业务成本,贷银行,这个是不是要红冲
2023-04-26 21:13:48
朴老师:回复白 苍同学你好 有发票就可以
2023-04-26 21:32:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
收到设计费发票,分录如下。这月不抵扣,明年抵扣可以吗
你好!你已经认证了吗还是没认证
90楼
2023-04-26 20:26:59
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圆圆:回复宋生老师 还没认证呢,刚收到发票
2023-04-26 20:51:27
宋生老师:回复圆圆你好!那你计入借应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2023-04-26 21:10:39
圆圆:回复宋生老师 那我现在可以当做普通发票做分录吗?等明年认证的时候再充分录,做上面的会计分录
2023-04-26 21:32:40
宋生老师:回复圆圆你好!如果你打算认证,就建议你按我说的做。
2023-04-26 21:47:50
圆圆:回复宋生老师 如果认证了,怎么做会计分录
2023-04-26 22:06:11
宋生老师:回复圆圆您好!认证后,借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2023-04-26 22:30:41

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