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会计软件期末处理的特点
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 家有儿女 发表的提问:
会计说是借:未分配利润借:主营业务税金及附加,但是我用软件生成的资产负债表期末金额不同我们会计说是借:未分配利润借:主营业务税金及附加,但是用软件生成的资产负债表期末金额不同
调以前年度的税金及附加的话用以前年度损益调整科目替代。
166楼
2023-06-24 17:59:51
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家有儿女:回复方老师 那具体分录怎么做啊老师
2023-06-24 18:25:46
方老师:回复家有儿女你是要调增税金及附加还是调减。
2023-06-24 18:55:33
家有儿女:回复方老师 是调减,现在利润表上这个科目有金额是正数,调为0.
2023-06-24 19:19:01
方老师:回复家有儿女是今年当年的吗? 营业税金及附加月底都结转到本年利润了怎么会有余额
2023-06-24 19:31:40
家有儿女:回复方老师 是去年的,应收税费是贷方负数,没有计提,然后我今年年初补计提了,营业税金有金额,但是今年没有发生额,我们领导说这样不合适,让调出来,我做个凭证借:未分配利润贷:营业税金及附加,对不
2023-06-24 19:44:59
方老师:回复家有儿女今年又用税金及附加调整了话,再调整用营业税金及附加是正确的
2023-06-24 19:59:37
宁静老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ CC.YC 发表的提问:
财务软件里 农业合作社 该如何初始建账?特殊的会计科目如何确定呢?
您好,同学。学堂有真账实操可以找一下相关行业领域的账务处理。
167楼
2023-06-24 18:12:20
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宁静老师:回复CC.YC您好,同学。学堂有真账实操可以找一下相关行业领域的账务处理。 2018-12-26 19:45:45
2023-06-24 18:34:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
老师,我教一下,我刚到新公司,之前会计把速达3000软件,截止到2019年12月份,之前代账会计没给我期末余额,叫我在发的软件过来,自己找,我现在要期末余额,老师,是不是试算平衡表余额么?
你好 找科目余额表 里面带明细的那种 这个就有期末余额
168楼
2023-06-24 18:35:59
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春暖花开:回复郭老师 老师,不是在试算平衡表期末余额么?老师,在科目余额找么?
2023-06-24 19:05:09
郭老师:回复春暖花开平衡表都是总的吧 不会是明细
2023-06-24 19:22:45
春暖花开:回复郭老师 老师,科目余额表是不是和2019年12月份报表里面期末余额一样么?
2023-06-24 19:47:16
春暖花开:回复郭老师 老师,科目余额表是不是和2019年12月份资产负债表里面期末余额一样么?
2023-06-24 19:59:26
郭老师:回复春暖花开是一样的 你录入期初得是明细的吧
2023-06-24 20:15:01
春暖花开:回复郭老师 老师,我建账录入初始化是起初,应该是科目余额表明细是么?
2023-06-24 20:28:16
郭老师:回复春暖花开是的 根据明细录入
2023-06-24 20:56:50
春暖花开:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2023-06-24 21:16:18
郭老师:回复春暖花开不用客气的,
2023-06-24 21:33:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 你好 发表的提问:
购买财务软件的款3500计入借:管理费用-软件费,贷:银行存款,这样处理可以吗
您好!计入管理费用-办公费
169楼
2023-06-25 17:25:37
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你好:回复宋生老师 那是不是可以先做借:管理费用-办公费,贷:其他应付款-软件公司,然后再借:其他应付款-软件公司,借:银行存款
2023-06-25 17:52:39
宋生老师:回复你好你好!可以的。不过是应付账款。
2023-06-25 18:06:32
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 式微 发表的提问:
金蝶云会计,月末是不是要在软件中结账的位置,点击结转损益,然后再点结账?这样就完成一个月的做账工作了?
你好,生成凭证后点结账就完成了
170楼
2023-06-25 17:41:58
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式微:回复赵海龙老师 要先生成结转损益的凭证吧?然后再结账?
2023-06-25 18:04:27
式微:回复赵海龙老师 结账后如果发现有错误,还能更改吗?
2023-06-25 18:21:33
赵海龙老师:回复式微可以更改的不是有反结账吗
2023-06-25 18:37:46
式微:回复赵海龙老师 比如如果2月不点结账,接着做3月的凭证,那结账的时候是不是把2-3月的数据都结进去了
2023-06-25 18:50:15
赵海龙老师:回复式微是的,这样的话直接结账结了两个月的
2023-06-25 19:18:10
赵海龙老师:回复式微但是你的日期没有改变呀
2023-06-25 19:33:19
式微:回复赵海龙老师 明白了 那我录完2月的凭证,检查没有问题以后,应该点结账,然后再做3月的账对吧?
2023-06-25 19:47:37
赵海龙老师:回复式微是的是的,你理解的对着呢
2023-06-25 19:59:15
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 与世无争 发表的提问:
管家婆财贸双全版的软件,6月建的账,没用过这个软件,因为业务不熟练,科目用错了,想反结帐,怎么显示是5月份的会计期间?老师我应该怎么处理?
看一下上月是否启动了账套了。
171楼
2023-06-25 18:03:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
请问,公司去年购买软件服务费,前任会计计入“预付账款”;今年收到软件服务费专票,我计入“管理费用-服务费”。请问去年的账目我要怎么处理?我的处理没问题吧。
借管理费用贷预付 可以这么做的
172楼
2023-06-25 18:20:27
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陆:回复郭老师 去年是3万,今年只有五千
2023-06-25 18:39:15
郭老师:回复发票没有开全是吗 以后给你开吗
2023-06-25 18:53:10
陆:回复郭老师 不是,第一年签的合同,开了两张普票来共计3万;今年又续签了合同,开了3千的专票。报销的经办人她也不清楚
2023-06-25 19:04:20
郭老师:回复之前的钱付了发票也到了是吧 今年的付款了吗
2023-06-25 19:22:34
陆:回复郭老师 是的,都付款了,发票也都收到了
2023-06-25 19:49:57
郭老师:回复借管理费用贷预付/应付帐款
2023-06-25 20:03:47
陆:回复郭老师 全部都直接费用化,不作为无形资产是吧
2023-06-25 20:25:20
郭老师:回复是的,每年的服务费记费用就可以
2023-06-25 20:37:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 艾米baby 发表的提问:
我公司主营商场管理及物资配送,酒店管理用哪种会计软件比较好点啊
你好,其实用友,金蝶都不错的
173楼
2023-06-25 18:39:00
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艾米baby:回复邹老师 还请问老师,我们酒店公司付给房东的无票房租,也就是是现在湖南这边很多开发商办的一种返租的形式售房,房东在开发商购房办理银行贷款15年,虽然还没有交房,但是我们酒店公司跟客户签了从交房起15年房租合同,意思是不管有没有交房,反正帮房东把15年房贷还清,但是房子必须从交房起交给我们使用15年,所以可以说是在提前付房租,以前没有碰到过这样的问题,所以税务方面不知道应该怎么处理,求老师指教
2023-06-25 19:05:40
邹老师:回复艾米baby你好,就是按一般的房屋租赁,相关租赁支出计入成本核算
2023-06-25 19:31:43
艾米baby:回复邹老师 但是这是没有发票的呀,而且房东有二三十个,等于每月要从公司公账往这二三十个人的私卡付房租。
2023-06-25 19:54:14
邹老师:回复艾米baby你好,需要对方去给你酒店发票才可以的
2023-06-25 20:07:41
艾米baby:回复邹老师 我能挂往来吗,比如我转给二三十个人了,我全部挂到某一个人的往来行吗?
2023-06-25 20:35:40
邹老师:回复艾米baby你好,不同人的需要设置不同明细核算的
2023-06-25 20:54:24
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 何生利 发表的提问:
我用会计软件做账月底结账时出现结账凭证如何处理?
你好,保存,审核,记账就可以了
174楼
2023-06-26 17:34:37
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何生利:回复王瑞老师 打印出来没有原始凭证
2023-06-26 18:08:32
何生利:回复王瑞老师 和其他凭证订立一起,
2023-06-26 18:18:55
王瑞老师:回复何生利是的按序号和其他凭证装订
2023-06-26 18:36:45
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 孟小丹63 发表的提问:
老师,使用会计学堂的快帐软件代理记账的话,是不是也要去税务局办理会计软件备案?
所有的财务软件记账的,都需要在税务部门备案
175楼
2023-06-26 17:56:41
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孟小丹63:回复三宝老师 可不可以今年用快帐,明年换用友???
2023-06-26 18:38:31
三宝老师:回复孟小丹63可以更换软件,更换后到税务更改备案
2023-06-26 19:06:10
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 扬扬 发表的提问:
在财务软件里,期末余额借贷平衡,发生额会不平么
这种差错,其原因有三,可用以下方法,按顺序进行查找: 一、期初余额平衡,本期发生额借贷不平衡,期末余额仍然不平衡。处理的方法是先找到本期发生额发生差错的地方,并改正过来,使其借贷平衡。那么,所有借贷科目本期发生额平稀,自然所有借贷余额就平衡。 二、期初余额平稀,本期发生额借贷不平衡,期末余额借贷平衡(实际不平衡)。出现这种情况,首先执行上述第一种的检查,没有发生差错的话,其原因就是期末余额实际不平衡,而是没有检查出来。处理的方法是对过入总分类账的本期发生额进行余额的复算。 三、如果以上两种方法仍没有找出错误,就应考虑是否是期初余额不正确的因素了。处理的方法是对期初余额进行借贷平衡试算。
176楼
2023-06-26 18:11:24
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ James Rodriguez16 发表的提问:
企业盘点时发现盘亏应如何做会计处理
您好,您盘点的什么呢?
177楼
2023-06-26 18:32:59
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James Rodriguez16:回复东老师 盘点的是安全网,应该是属于周转材料
2023-06-26 18:59:03
James Rodriguez16:回复东老师 还要进行存货减值处理吗
2023-06-26 19:20:51
东老师:回复James Rodriguez161.批准前: 借:原材料等科目 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 盘盈的存货,通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的,其盘盈的存货,可冲减管理费用,按规定手续报经批准后,会计分录如下: 2.批准后: 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷:管理费用
2023-06-26 19:46:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
软件续费的税点是多少?
你好!小规模是1%,一般纳税人是6%
178楼
2023-06-27 17:34:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 落寞的小松鼠 发表的提问:
老师请问下 企业形成的期末留抵的会计处理 呀 像2018年末形成的 2019年该怎么处理 啥时候该处理呀
不处理,借转出未交增值税 贷进项税额就可以,
179楼
2023-06-27 17:48:57
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ sasa 发表的提问:
请问软件的税点是多少
软件开发行业,申请一般纳税人,增值税税率是6%。软件销售行业,申请一般纳税人,增值税税率是13%
180楼
2023-06-27 18:18:22
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sasa:回复紫藤老师 软件销售一般成本是哪些呢,如果没有存货符合实际不呢
2023-06-27 18:43:44
紫藤老师:回复sasa公司技术开发服务业务的成本主要分为两类: 一是外包成本,系公司在向用户提供技术开发服务过程中向第三方分包服务、采购软硬件和地理数据发生的支出; 二是技术开发服务实施过程中的直接人工,主要包括技术开发服务人员的工资、奖金
2023-06-27 19:04:32
sasa:回复紫藤老师 那软件开发和软件销售有什么区别呢
2023-06-27 19:33:28
紫藤老师:回复sasa软件开发是根据用户要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程。软件销售只是销售行为
2023-06-27 19:45:16
sasa:回复紫藤老师 那软件销售的成本主要有哪些呢
2023-06-27 19:58:59
紫藤老师:回复sasa你好,成本就是你开发软件的成本,以及购进软件所发生的成本
2023-06-27 20:17:31
sasa:回复紫藤老师 如果没有购进软件的成本,这个符合实际吗
2023-06-27 20:35:00
紫藤老师:回复sasa没有购进,那就开发成本
2023-06-27 20:59:05

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