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结转间接费用的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们一个新产品的制版的费用,会计分录怎么做?,做完后月尾怎么结转?
你好 ; 借制造费用-制版费 贷 应付账款; 银行存款 ; 借应付账款贷银行存款
256楼
2023-08-09 16:46:13
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夏楠:回复meizi老师 老师,我是银行付的,直接做成 借:制造费用 贷:银行存款, 对吗 那月尾这个制造费用怎么结转?
2023-08-09 17:07:46
meizi老师:回复夏楠 你好;     可以的。 如果付款了可以的    借生产成本贷制造费用   
2023-08-09 17:30:54
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 发表的提问:
你好,我19年入错科目的,需要调的是以下科目。现在是不是不能调账呢? 原分录:借:工程结算-间接费用 贷:银行存款 需调整为:借:应付账款-间接费用 借:工程结算-间接费用(红字) 贷提供发票后在转入工程结算
您好,那您红字冲回错误分录,按正确金额重新做账
257楼
2023-08-09 16:54:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 胖嘟 发表的提问:
想知道一下整个从入库,销售,费用,结转损益的整个会计分录
你好 你们说下实际业务 这样好判断下分录哦
258楼
2023-08-09 17:00:08
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胖嘟:回复meizi老师 采购商品一批,用银行存支付,销售商品,收款存入银行,成本,发生销售费费,月底结转等等,大概这样,的分录
2023-08-09 17:14:54
胖嘟:回复meizi老师 整个大概流程是怎么样的?
2023-08-09 17:34:26
meizi老师:回复胖嘟你好 1. 采购 借库存商品贷银行存款 2. 销售 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品 3. 借销售费用 贷银行存款。 4. 借本年利润贷主营业务成本销售费用 。借主营业务收入贷本年利润
2023-08-09 17:51:03
胖嘟:回复meizi老师 比如说一个公司有好多家门店,某个门店向公司报销水电费,怎么走账呢?
2023-08-09 18:11:28
meizi老师:回复胖嘟你好借管理费用--水电费-某门店贷银行存款
2023-08-09 18:31:45
胖嘟:回复meizi老师 比如说一家门店销售奶粉10听但是有5听寄存在门店里下次取,有5听带走了,100元/听 支付了100元订金,这个会计分录怎么写呢?
2023-08-09 18:43:59
meizi老师:回复胖嘟你好 先做5听的收入 结转成本 。 定金做借银行存款贷预收账款 后面的5听带走 缴纳具体的款项做收入
2023-08-09 18:57:25
胖嘟:回复meizi老师 可以写一下分录吗?
2023-08-09 19:19:18
meizi老师:回复胖嘟借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品 借银行存款贷预收账款
2023-08-09 19:35:38
胖嘟:回复meizi老师 我再说细一点,写一下金额
2023-08-09 19:59:52
胖嘟:回复meizi老师 某个门店卖奶粉,成本50元/听,售价100元/听,销售10听,其中5听寄存门店,只付100元订金 怎么做会计分录?
2023-08-09 20:19:47
meizi老师:回复胖嘟1.借银行存款贷1000主营业务收入 应交税费-应交增值税2. 借主营业务成本250贷库存商品250 3. 借银行存款100贷预收账款100 上面的收入和增值税 自己价税分离下
2023-08-09 20:39:08
胖嘟:回复meizi老师 只付了订金100元,为什么银行存款是1000元?
2023-08-09 21:02:09
meizi老师:回复胖嘟是500 我一下看错了金额 等下 我给你重新写: 1.借银行存款贷500主营业务收入 应交税费-应交增值税2. 借主营业务成本250贷库存商品250 3. 借银行存款100贷预收账款100 上面的收入和增值税 自己价税分离下
2023-08-09 21:27:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
请问去年年底已经发生的费用, 已做账,已结转, 今年银行退回未支付成功, 又重新支付会计分录怎么做
你好 借;银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷;银行存款
259楼
2023-08-09 17:11:59
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天天向上:回复邹老师 行政事业单位呢
2023-08-09 17:36:58
邹老师:回复天天向上你好,你指之前发生的费用计入了什么科目?
2023-08-09 18:03:18
天天向上:回复邹老师 借 经费支出,贷 财政拨款收入
2023-08-09 18:14:51
邹老师:回复天天向上你好,退回做相反分录,然后再做一次这个分录
2023-08-09 18:31:08
天天向上:回复邹老师 我在今年做退回,没有原始单据了啊 退回的单据是去年12月份的呢
2023-08-09 18:41:58
邹老师:回复天天向上你好,今年银行退回未支付成功, 又重新支付,这个银行回单就是附件啊
2023-08-09 19:00:25
天天向上:回复邹老师 两笔分录都用今年的支付回单吗
2023-08-09 19:28:11
邹老师:回复天天向上你好,是的,都是用今年银行的回单
2023-08-09 19:54:37
天天向上:回复邹老师 银行的退回单据,是去年12月份的
2023-08-09 20:23:33
邹老师:回复天天向上你好 今年银行退回未支付成功, 又重新支付,根据这个描述,是今年退回,然后再支付啊
2023-08-09 20:41:33
天天向上:回复邹老师 去年12月份支付已做账,12月份又被退回,有单据忘了做调整分录 今年又重新支付的
2023-08-09 20:58:55
邹老师:回复天天向上你好,12月份做退回分录,然后今年做支付分录就是了
2023-08-09 21:21:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 流云 发表的提问:
能直接确认项目归属的间接费用,直接计入“工程施工-合同成本-**项目-期间费用-**费”科目,而不必通过计入“工程施工-期间费用-**项目-**费”科目,再转到“工程施工-合同成本-**项目-期间费用-**费”科目,这样理解对吧?
你好; 1. 可以的。 可以直接 这样 来处理的。 可以的
260楼
2023-08-10 16:32:37
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 碧蓝的冷风 发表的提问:
民间非盈利单位,收入和费用怎么结转到非限定性净资产,会计分录怎么做?
借:收入—捐赠收入(或 会费收入、提供服务收入、政府补助收入 等)贷:净资产—非限定性净资产 或限定性净资产民间非营利组织应当将本期发生的各项费用结转至净资产项下的非限定性净资产,作为非限定性净资产的减项。借:净资产—非限定性净资产 或限定性净资产贷:业务活动成本 / 管理费用 / 筹资费用 / 其他费用
261楼
2023-08-10 16:55:07
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 坚强的棒棒糖 发表的提问:
其他直接费和间接费用包括哪些
您指的一级科目是哪个?
262楼
2023-08-10 17:06:36
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 土豆三 发表的提问:
当月,工程部差旅费,借:工程施工-间接费用,贷:现金 2000元。当月做分录:结转间接费用,借:工程施工-合同成本 ,贷:工程施工-间接费用 2000元。当月又做分录:结转成本,借:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本 2000元。当月最后做分录:结转成本,借:本年利润,贷:主营业务成本 2000元。我是不是有结转重复了啊?我的工程施工-合同成本期末余额刚好有这个金额得余额。
没有重复,你的这个分录,从最开始到最后结转到营业成本的是正确的。
263楼
2023-08-10 17:11:59
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土豆三:回复陈诗晗老师 工程施工-合同成本 期末余额刚好有2000,这是怎么回事?
2023-08-10 17:38:19
陈诗晗老师:回复土豆三按照你给的这些愤怒,你这个工程施工合同成本应该做事没有余额的,你看一下你之前的这个帐是不是给做重复了。
2023-08-10 17:49:54
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
手工记账,只有费用,那会计分录费用结转能和利润结转写在同一张会计凭证上吗
可以的
264楼
2023-08-16 16:07:01
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
工程施工-合同成本-间接费用与工程施工-合同成本-现场经费的区别,可以都计入现场经费吗?
这个是三级科目了,并没有什么严格的要求。可以全部记入的哦
265楼
2023-08-16 16:16:01
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香菇凉:回复许老师 那我全计入现场经费,也不用再设工程施工-间接费用了吧
2023-08-16 16:36:51
许老师:回复香菇凉嗯嗯,这样是可以的。一级科目不错,基本没什么问题哈
2023-08-16 16:57:38
香菇凉:回复许老师 老师我按开票过预收款确认收入,是不是这样做 那就是开票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项 结转成本: 借:主营业务成本 贷:工程施工 借:本年利润 贷:主营业务成本 结转收入: 借:本年利润 贷:主营业务收入 ……
2023-08-16 17:25:40
许老师:回复香菇凉你这个做法,没有结合工程结算哈。 不过,最后效果,应该是一样的,也没什么问题
2023-08-16 17:38:41
香菇凉:回复许老师 我没有办法按完工比例确认收入,不用施工结算科目可以的吧?
2023-08-16 18:07:29
许老师:回复香菇凉嗯嗯,如果企业规模不大的话,不属于什么重点企业的话,是可以的哦
2023-08-16 18:22:52
香菇凉:回复许老师 我们现在还是小公司吧,但是我怕以后投标要出会计报告,这样有影响吗
2023-08-16 18:48:11
许老师:回复香菇凉如果要投标大型项目的话,那是得规范点哈
2023-08-16 18:58:17
香菇凉:回复许老师 如果我是按开票确认,又想分录做得规范,要怎么用工程结算、工程施工呢
2023-08-16 19:22:01
香菇凉:回复许老师 怎么用工程结算、合同毛利
2023-08-16 19:46:18
许老师:回复香菇凉借:工程施工-合同成本 贷:原材料等 借:应收账款 贷:工程结算 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 等项目完成 再 借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利 (工程施工,工程结算余额就都为0了)
2023-08-16 20:06:04
香菇凉:回复许老师 这个是按完工百分比的分录吧,那我按开票确认呢?
2023-08-16 20:32:18
许老师:回复香菇凉按开票的话,只是增值税确定时间不同。至于收入成本,应该是一样的吧
2023-08-16 20:50:59
香菇凉:回复许老师 老师,工程完结但是会有一部分2年后才取得,那么最后一步是不是要等2年后才做?
2023-08-16 21:01:18
许老师:回复香菇凉嗯嗯,是的,这个是等工程完了,再做的哦
2023-08-16 21:17:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Shadow 发表的提问:
请问一下 这个意思 是不是建安科目 工程施工下面有间接费用 合同成本下面也有间接费用 平时账务处理可以根据项目会计处理 最后 工程施工下面的间接费用要按百分比结转到合同成本间接费用下面?
你好,是的,就是这样操作的
266楼
2023-08-16 16:28:28
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Shadow:回复朴老师 老师 请问结转分录是怎样的 能举例一下吗
2023-08-16 17:15:04
朴老师:回复Shadow有工程款收入了再做工程施工结转 1、发生的成本 借:工程施工—人工费(材料费、机械费、其他直接费) 贷:银行存款 2、开出工程款时确认主营业务收入, 借:银行存款 贷:主营业务收入—工程结算收入 3、同时结转工程施工 借:主营业务成本---工程结算成本 贷:工程施工—人工费
2023-08-16 17:25:51
Shadow:回复朴老师 老师 这个结转成本好像不是这样结算的呀
2023-08-16 17:38:48
朴老师:回复Shadow我们都是这样做的,你是要哪个的
2023-08-16 18:01:35
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 皇家赦免 发表的提问:
地产企业开发间接费用作为一级会计科目和二级科目时,分别设有那些明细科目
开发间接费用,通常是开发成本的二级科目,再进行按费用的大类设置三级科目
267楼
2023-08-16 16:49:45
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皇家赦免:回复江老师 ??
2023-08-16 17:02:20
江老师:回复皇家赦免可以这样设,这个等同于生产企业的制造费用,可以作为一级科目,也是开发成本——某开发项目——开发间接成本的二级或三级科目
2023-08-16 17:20:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ xiao材 发表的提问:
赠送产品用于推广会计分录?成本赠送产品用于推广会计分录?成本结转分录结转分录
借销售费用,贷库存商品,销项(市场价格*税率)
268楼
2023-08-16 16:59:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 为你变乖 发表的提问:
老师,请问1、筹建期间的业务招待费可以是记入管理费用--开办费,还是管理费用--业务招待费?2、筹建期间的转账手续费是记入财务费用还是管理费用--开办费?3、银行季度利息收入怎么写会计分录?月末结转怎么写会计分录?
你好,筹建期间的业务招待费可以是记入管理费用--开办费,这些费用全部计入开办费就可以了,
269楼
2023-08-17 15:34:58
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为你变乖:回复庄老师 老师,利息收入怎么写分录?银行季度利息收入,收到时记入借:银行存款,贷:管理费用-开办费,月末结转时记入:借:管理费用--开办费,贷:本年利润?
2023-08-17 16:07:43
庄老师:回复为你变乖收到时记入借:银行存款,借:管理费用-开办费(负数),可以在借方是负数,
2023-08-17 16:27:48
为你变乖:回复庄老师 老师,请问筹建期的季度利息收入放在现金流量表的哪个项目?还有银行转账手续费;还有支付公司设计费勘探费的预付款分别放在现金流量表哪个项目?
2023-08-17 16:42:54
庄老师:回复为你变乖你好,这个是另外一个题目,另外提问,怕误导你,
2023-08-17 17:05:27
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 时光邂逅 发表的提问:
凭证做完了,月末需要做结转,我们没有收入,是不是只做费用和成本的结转就可以?1、费用结转的分录: 借:本年利润 贷:管理费用 (因为是建筑行业,没有销售费用,财务费用) 2、成本结转的分录: 借:主营业务成本 —朱河污水处理厂项目工程 贷:原材料 其他直接费 间接费用 机械费
您好!可以的,可以这样。不过一般来说收入跟成本对应,有成本就应该有收入
270楼
2023-08-17 16:01:33
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时光邂逅:回复宋生老师 做工程都是几个月来一次工程款
2023-08-17 16:23:08
时光邂逅:回复宋生老师 前期都是老板垫资和赊账
2023-08-17 16:35:38
宋生老师:回复时光邂逅您好!你如果还没有确认收入,就先不要确认成本
2023-08-17 17:00:02
时光邂逅:回复宋生老师 我们是挂靠别人的公司投标的,所以每次来工程款都是挂靠公司直接打款给我们老板个人账户,老板再给我钱,我是以他个人投资的形式做账
2023-08-17 17:20:35
时光邂逅:回复宋生老师 我是在私人合伙的建筑公司做会计兼出纳,我也没有登记明细账和总账,就做了现金日记账
2023-08-17 17:40:44
时光邂逅:回复宋生老师 这个月最后一个月了,可是工程还没有完工,不知道月末的账怎么做
2023-08-17 17:57:14
宋生老师:回复时光邂逅您好!你是做内账是吗?
2023-08-17 18:07:41
时光邂逅:回复宋生老师 来了两次工程款,我不知道来了多少,老板没有告诉我,所以我只知道老板投入多少资金,外面欠多少钱
2023-08-17 18:34:15
时光邂逅:回复宋生老师 加起来就是工程总成本,工程完工后老板自己最清楚盈亏多少
2023-08-17 19:01:52
时光邂逅:回复宋生老师 是的,做内账
2023-08-17 19:31:04
时光邂逅:回复宋生老师 16年考的证,去年做了半年内账会计,今年一年,实操经验不足,因为都是新公司所以遇到问题没地方问
2023-08-17 19:48:11
时光邂逅:回复宋生老师 也不会做财务报表
2023-08-17 20:10:30
时光邂逅:回复宋生老师 一直做手工帐
2023-08-17 20:33:04
时光邂逅:回复宋生老师 所以太多的问题希望在老师的帮助下能够提高实操技能
2023-08-17 20:56:40
时光邂逅:回复宋生老师 考证前在一家制造企业做了两年半出纳兼内账会计
2023-08-17 21:11:05
宋生老师:回复时光邂逅你好!做内账没关系,做内账只要描述清楚,能解释给老板听就好了。不要求一一对应
2023-08-17 21:35:10
时光邂逅:回复宋生老师 嗯,这个我知道。想做正规一点,是不是月末都要进行结转才行
2023-08-17 21:51:54
时光邂逅:回复宋生老师 做一名会计不会编制财务报表好打脸哦
2023-08-17 22:02:39
宋生老师:回复时光邂逅你好!是的。如果你想做正规,就按会计要求来操作。
2023-08-17 22:28:17

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