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购买设备增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 痴情的柜子 发表的提问:
老师,你好,我公司是做租赁的,购买的设备可以计入低值易耗品吗 ?另外就是购买的设备上的配件,应该计入设备成本吗 ?应该怎么写分录
你好,做租赁的,购买的设备计入固定资产,折旧计入成本 购买的设备上的配件可以直接计入主营业务成本 ,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
286楼
2023-08-20 16:43:54
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痴情的柜子:回复邹老师 设备分批次买的,很多,不太想计提,可以直接计入成本吗 ? 主营业务成本 -设备 或者包装费
2023-08-20 17:14:23
邹老师:回复痴情的柜子你好,不可以的,应当先计入固定资产,然后把折旧计入成本才是的 而不是购进设备就直接计入成本核算的
2023-08-20 17:28:31
痴情的柜子:回复邹老师 公司内部可以这样记吗 主营业务成本 -设备 或者包装
2023-08-20 17:43:00
痴情的柜子:回复邹老师 或者是否都可以计入费用?我们计提很麻烦
2023-08-20 18:08:30
邹老师:回复痴情的柜子你好,内账你可以计入成本 外账还是需要计入固定资产,然后按期计提折旧才是的
2023-08-20 18:25:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 昏睡的老鼠 发表的提问:
收到出租闲置设备的租金3000元,增值税390元,进行会计分录
你好借银行 贷其他业务收入 销项 
287楼
2023-08-20 17:03:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 无私的绿茶 发表的提问:
A企业(增值税一般纳税人)购入一台需要安装的设备,购买价1000元,增值税脱额1300 元,运杂费700元。设备运至厂房后,配送人员对其进行安装,耗时一天,安装完毕达到预定 可使用状态,共发生安装费100元,款顶全都以银行存款支付。A企业账务处理如下 (1)支付设备价款,运输费和增值税时,应编制如下会计分录 (2)支付安装费时,应编制如下会计分录 (3)安装完毕达到预定可使用状态时,应编有如下会计分录
,你好,购买价1000元,增值税脱额1300 元,——您看下这两个数,对么
288楼
2023-08-21 15:47:07
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琪琪老师
职称:初级会计师,注会经济法,CMA,注会税法 ,税务师一和二
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 穆穆???????? 发表的提问:
购买金税盘开票、用于抵扣增值税如何做会计分录。
同学您好,如图所示
289楼
2023-08-21 16:01:01
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穆穆????????:回复琪琪老师 那减免税费这个科目余额在借方、这个怎么解决呢?
2023-08-21 16:23:47
琪琪老师:回复穆穆????????同学您好,这个就是在借方的
2023-08-21 16:41:59
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 货² 发表的提问:
购买金税盘的会计分录怎么做?全额抵扣增值税么?
可以全额抵扣的,借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
290楼
2023-08-21 16:11:10
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货²:回复袁老师 老师 抵扣的不计入营业外收入么?要冲减管理费用啊?
2023-08-21 16:24:01
袁老师:回复货²冲减管理费用吧
2023-08-21 16:40:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Tina 发表的提问:
购入的税控设备,会计分录怎么做,每年税控设备缴纳的管理费的分录怎么做
你好 借 管理费用 贷库存现金或银行存款 缴纳的管理费也是这样做分录的 抵扣税额时 借 应交税费 应交增值税 抵减税额 借管理费用负数
291楼
2023-08-21 16:36:19
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户sqybkj 发表的提问:
向大连黄海物资供应公司开出转账支票一张,购买生产加工设备一台;购买生产包装设备一台。设备已验收入库。会计分录怎么做
同学你好 借,固定资产 贷,银行存款;
292楼
2023-08-21 16:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 张燕 发表的提问:
购买旧的机械设备,用公帐付的款十万,对方没票给我们,这付的十万如何做分录?
你好!你确认都不开了的话,直接用收据做了。借固定资产 贷银行存款等。但是不要折旧,或者折旧了汇算清缴调增
293楼
2023-08-22 15:46:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 豆丁 发表的提问:
贷款购买的设备,还款怎么做分录?
你好,贷款购买的设备,还款的分录是 借:长期应付款 贷:银行存款 
294楼
2023-08-22 16:15:47
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豆丁:回复邹老师 购买的时候呢?
2023-08-22 16:28:17
邹老师:回复豆丁你好 借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,长期应付款 
2023-08-22 16:41:19
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 雪绒花 发表的提问:
公司购买机械设备分期付款的,怎么做分录呢
借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:长期应付款
295楼
2023-08-22 16:27:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 西雅图 发表的提问:
老师你好,我们公司购买了一台设备,总价是25万元,8月份付了一笔定金7万元, 9月份这个设备已经发货且在我们公司已经安装好了,又付了6万,现在还有尾款12万元,请问应该要怎么做分录 。做几笔分录呢
借 预付账款 贷银行存款 借 在建工程 贷预付账款 应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 ) 借固定资产 贷在建工资
296楼
2023-08-22 16:50:58
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西雅图:回复玲老师 8月份付款做分录 借:预付账款 7万 贷:银行存款 7万 9月份 借:在建工程 25万 贷 :预付账款 7万 银行存款6万 应付账款12万 如果我10月份把尾款12万结清了,分录如下 借:固定资产25万 应付账款12万 贷: 在建工程 25万 银行存款12万 老师我这样是正确的吗?
2023-08-22 17:33:13
玲老师:回复西雅图您好, 您这样写分录可以了,
2023-08-22 17:53:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 激昂的唇膏 发表的提问:
老师,车间购买双氧水用于机器设备怎么做分录呢
你好,借固定资产贷银行存款。
297楼
2023-08-23 16:22:47
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激昂的唇膏:回复玲老师 老师双氧水也能计入固定资产吗
2023-08-23 16:43:05
玲老师:回复激昂的唇膏看成双氧水机器了,双氧水直接借制造费用贷银行存款
2023-08-23 17:09:33
激昂的唇膏:回复玲老师 明细科目应该写什么呢
2023-08-23 17:24:00
玲老师:回复激昂的唇膏您好,明细科目就写双氧水就可以
2023-08-23 17:44:03
激昂的唇膏:回复玲老师 老师,购买梯子应该计入什么科目呢
2023-08-23 18:13:15
玲老师:回复激昂的唇膏您好,您这是具体用到哪里的?
2023-08-23 18:30:26
激昂的唇膏:回复玲老师 车间,就计入制造费用吗
2023-08-23 18:44:54
玲老师:回复激昂的唇膏您好,对的,车间用的您就计入制造费用
2023-08-23 19:11:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
为车间安装设备人员准备的卫生间购买的水龙头,淋浴管的会计分录?
在公司单独给员工用么,那做福利费
298楼
2023-08-23 16:42:36
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雪:回复maize老师 不是,是设备厂家派过来的工人
2023-08-23 16:57:52
maize老师:回复给外部人员准备不是自己员工么,那做招待费
2023-08-23 17:21:34
雪:回复maize老师 可不可以做到在建工程里?
2023-08-23 17:32:41
maize老师:回复多少钱,金额不大直接做费用比较好
2023-08-23 17:57:13
雪:回复maize老师 金额不
2023-08-23 18:18:41
雪:回复maize老师 我做到在建工程一其他,到时完工再分摊,可以不?
2023-08-23 18:45:18
maize老师:回复你们这个场地是自己么,这个卫生间地方是自己的买的么
2023-08-23 19:04:00
雪:回复maize老师 租用的厂房,只是设备是自己的,安装工人是设备厂家
2023-08-23 19:32:01
maize老师:回复那不租设备可以搬走吧,那可以做在建工程
2023-08-23 19:49:38
雪:回复maize老师 老师!设备(不能搬走)打地基有污染,发生的卫生清理费,会计分录?
2023-08-23 20:03:26
maize老师:回复那你这个做在建工程不合理,到时候不租那这个设备不能弄走啊,
2023-08-23 20:19:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ katlyn 发表的提问:
购买税控盘的会计分录和收到税控盘发票抵扣增值税税额的分录
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
299楼
2023-08-23 16:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 赵亦 发表的提问:
如果这题购买税控专用设备30000税额3900;然后这个月进项500;销项40000的话……计提增值税的分录应该怎么做?
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税40000-33900-500 贷应交税费-未交增值税
300楼
2023-08-24 16:44:59
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赵亦:回复郭老师 前面的分录怎么做…借固定资产33900,贷银行存款33900…借应交税费减免税款33900贷管理费用,再借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40000-500=39500贷:应交增值税(未交增值税)39500…那减免税款这不是冲减不了吗?我要从头到尾的分录,因实务中不是直接减就行要分录一步一步做的去
2023-08-24 17:13:38
郭老师:回复赵亦借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2023-08-24 17:24:47

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