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银行卖出贵金属会计分录
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曹小阳老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
出纳收到股金200万元,已存入银行,怎么写会计分录
借:银行存款 贷:应收股利
76楼
2023-04-24 20:18:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Alice 发表的提问:
现金购回来的银行承兑付给客户,怎么做会计分录啊
您好!借应付票据 贷现金。
77楼
2023-04-24 20:29:30
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
卖废铁的钱怎么做会计分录?借:银行存款 贷:其他应收款吗?
借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
78楼
2023-04-24 20:35:59
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迈着猫步的阳光:回复张艳老师 废品的钱我们公司都是做到其他应收里,,第一步应该是先挂到其他应收里,这一笔会计分录怎么做。第二步是 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-04-24 20:50:27
张艳老师:回复迈着猫步的阳光没有您那么做分录处理的。
2023-04-24 21:14:29
迈着猫步的阳光:回复张艳老师 老师,哪应该怎么做。我们经理说做到其他业务收入
2023-04-24 21:35:51
张艳老师:回复迈着猫步的阳光可以计入其他业务收入科目核算的。
2023-04-24 22:05:09
迈着猫步的阳光:回复张艳老师 第一步应该是先挂到其他业务收入里,这一笔会计分录怎么做。第二步是 借:银行存款 贷:其他业务收入
2023-04-24 22:16:18
张艳老师:回复迈着猫步的阳光要这样做 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税 借:其他业务成本 贷:原材料--废铁等
2023-04-24 22:26:35
迈着猫步的阳光:回复张艳老师 老师,如果再过一下应收 会计分录是不是这样的: 借:银存 待:应收 借:应收 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税 借:其他业务成本 贷:原材料--废铁等
2023-04-24 22:39:18
张艳老师:回复迈着猫步的阳光可以这样通过应收账款科目过渡处理的。
2023-04-24 22:58:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
老师您好贵金属及黄金饰品买卖企业流动资金占用率为46.48%代表什么,是好还是坏
同学你好 意思就是这个贵金属交易增加
79楼
2023-04-25 20:08:16
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 橙寐 发表的提问:
给银行交的年费属于什么会计科目?分录是什么
同学您好,这个属于管理费用,办公费。
80楼
2023-04-25 20:16:10
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,公司贷款后,在银行购买了几千块钱的贵金属产品,这个要怎么入账呢?
同学你好 可以计入可供出售金融资产
81楼
2023-04-25 20:23:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 零@点 发表的提问:
我们合作社在贵州银行开了个专户在农村信用社又开了个专户,我把从贵州银行转过来的钱做借银行存款,贷实收资本,然后我们贵州银行还有1千多在里面,我现在把贵州银行专户做出来,怎么改正
你好,你意思是从贵州银行转账到农信社?
82楼
2023-04-25 20:32:59
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零@点:回复邹老师 嗯嗯,应该说公司把钱转到我们贵州银行专户我们再去转到农村信用社专户
2023-04-25 21:14:34
邹老师:回复零@点你好,公司把钱转到贵州银行属于你单位收入还是收到股东投资?
2023-04-25 21:25:35
零@点:回复邹老师 是公司投资给我们的款项做刺梨项目的
2023-04-25 21:46:35
邹老师:回复零@点你好,收到公司款项 借;银行存款——贵州银行 贷;实收资本 从贵州银行转到农信社 借;银行存款——农信社 贷;银行存款——贵州银行
2023-04-25 22:08:11
零@点:回复邹老师 嗯嗯,好的
2023-04-25 22:24:53
邹老师:回复零@点祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-25 22:49:06
零@点:回复邹老师 老师,上个月理事长去贵州银行转账过来农村信用社专户的手续费被我计入财务费用,贷库存现金了,实际应该是银行存款的,这个月我更改可以一笔做了吗?借库存现金30,贷银行存款30
2023-04-25 23:04:55
邹老师:回复零@点你好,可以的,是做这个调整分录
2023-04-25 23:32:06
零@点:回复邹老师 老师如果是去年购买支票时多记了5元,实际发生70,已经结账怎么改呢?
2023-04-25 23:57:55
零@点:回复邹老师 当时是用现金支付的,借财务费用贷库存现金,然后结转到本年利润再结转到利润分配里了
2023-04-26 00:10:22
邹老师:回复零@点借;库存现金 贷;以前年度损益调整 5 借; 以前年度损益调整 5 贷;利润分配——未分配利润
2023-04-26 00:23:56
零@点:回复邹老师 嗯嗯,好的
2023-04-26 00:46:20
邹老师:回复零@点祝你学习愉快,工作顺利!
2023-04-26 01:15:42
零@点:回复邹老师 老师,理事长开出转账支票,存根联丢失了怎么做账
2023-04-26 01:44:51
邹老师:回复零@点你好,你可以去银行打印付款回单 借;应付账款等科目 贷;银行存款
2023-04-26 02:00:00
零@点:回复邹老师 老师,现金多了29.6查不出来怎么办?我已经全部检查过了没有少记的
2023-04-26 02:17:46
邹老师:回复零@点你好,你可以做盘盈处理 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;营业外收入
2023-04-26 02:47:32
零@点:回复邹老师 但是实际他们手里现金我都没点过,都是理事长侄女在管理,问她就说差不多,我现在要调账,因为开始是用一个公用账户的,后来开了专户,我要全部算出来,把每个项目的资金剩余的转入专用账户,可是我用每个项目收到的资金减去支出去的费用后剩余的和我的现金不等就多了29.6
2023-04-26 03:07:12
零@点:回复邹老师 我把三个项目的资金调平后这个多余的29.6不管它可以吗
2023-04-26 03:27:52
邹老师:回复零@点你好,每天都需要核对,而不能差不多的,需要准确数据金额,及时发现差额产生原因的
2023-04-26 03:50:01
零@点:回复邹老师 主要是我是接他们来做,以前没有账册都是我慢慢根据他们提供的发票和支出的单据来补做去年的账,从来就不核对现金的
2023-04-26 04:14:14
邹老师:回复零@点你好,必须按天核对账面现金与实际现金金额的
2023-04-26 04:27:41
零@点:回复邹老师 现在我就是把以前账做平了就要和他们对现金了
2023-04-26 04:42:38
邹老师:回复零@点你好,是的,每天做完账需要与出纳核对资金余额的
2023-04-26 04:54:56
零@点:回复邹老师 嗯嗯,不过我只是帮他们代账,一个月做一次
2023-04-26 05:16:15
邹老师:回复零@点你好,如果是代理记账,就不存在核对现金金额 因为外账的现金无法做到与内帐现金一致的
2023-04-26 05:38:42
零@点:回复邹老师 那老师,我做出来的的现金剩余34570.38,去他业务退回现金200元,精品水果除去费用应该剩余456724.28元,现在专户只有375951.91元,刺梨项目除去费用应该剩余416531.41元,现在银行存款上有447501.07元,石榴项目除去费用剩余123613.1元,银行账户上有138305.89元,公用账户上剩余734.14元,我把多余的填到精品水果账户上,现金出去200还有29.6元
2023-04-26 05:49:03
邹老师:回复零@点你好,你想问的问题具体是?
2023-04-26 06:14:35
零@点:回复邹老师 我想问这29.6要不要管?
2023-04-26 06:39:49
邹老师:回复零@点你好,外账不需要管这个差异的
2023-04-26 06:56:57
零@点:回复邹老师 老师,我们合作社又改方案了,以前是公司投资资金在里面由合作社去支付相关劳务费和土地流转费,现在又加了一个丁方,也就是合作社成员自己去管护,比如拨10000下来,合作社抽100块,其余的直接从账上划拨给管护人员,这样我怎么做账啊?
2023-04-26 07:15:52
邹老师:回复零@点你好,你公司还是按10000做投资处理,合作社100作为收入核算,9900作为往来科目 核算
2023-04-26 07:29:17
零@点:回复邹老师 做投资处理,借银行存款,贷实收资本10000,收入核算借其他业务收入,100贷什么呢?往来核算又怎么写分录?
2023-04-26 07:47:27
邹老师:回复零@点你好,站在公司角度 借;长期股权投资 贷;银行存款 站在合作社角度 借;银行存款 贷;其他业务收入100 其他应付款9900
2023-04-26 08:17:23
零@点:回复邹老师 好的,那我这个问题要怎么解决呢?
2023-04-26 08:42:25
邹老师:回复零@点你好 收到水费 借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费 发生的费用用报销的方式去财政所报销 借;管理费用等科目 贷;其他应收款 然后再划拨给我们 借;银行存款 贷;其他应收款
2023-04-26 09:07:18
零@点:回复邹老师 那就没有成本了?
2023-04-26 09:31:26
邹老师:回复零@点你好,发生的水费处理支出计入成本 比如把湖泊的水经过净化所发生的支出
2023-04-26 09:42:16
零@点:回复邹老师 只有维修水管,电路些,其他净化这些不属于我们管理的,所以这个就不应该算是我们的收入了吧老师
2023-04-26 10:04:20
邹老师:回复零@点你好,水务公司水费就是单位的收入的
2023-04-26 10:24:16
零@点:回复邹老师 嗯,那我能把修水管这些计入成本吗?因为没有成本
2023-04-26 10:37:34
邹老师:回复零@点你好,可以计入水务公司的成本核算
2023-04-26 11:03:12
零@点:回复邹老师 老师是去年5月份开始产生相关支出,9月份办理营业执照,我做账是按9月份开始做还是5月份
2023-04-26 11:15:32
邹老师:回复零@点你好,需要从9月份开始,把5月份发生的 支出计入9月份核算
2023-04-26 11:28:11
零@点:回复邹老师 老师做一张汇总原始凭证报销单,把5月份到9月份的汇总做到9月份可以吗?还有相关支出计入生产成本,那怎么计算这个成本金额?
2023-04-26 11:52:57
邹老师:回复零@点你好,可以的 就是根据这些单据发生金额计入
2023-04-26 12:10:26
零@点:回复邹老师 先计入生产成本,在转入主营业务成本是吧?
2023-04-26 12:30:51
邹老师:回复零@点你好,可以直接在发生的 时候计入主营业务成本
2023-04-26 12:55:23
零@点:回复邹老师 所有都计入主营业务成本吗?比如购买税控盘,打印机,交的电费,这些应该计入管理费用,固定资产的
2023-04-26 13:22:32
邹老师:回复零@点你好,与取得收入有关的支出计入成本 如购买税控盘,打印机计入管理费用核算的
2023-04-26 13:33:36
零@点:回复邹老师 老师这个水利服务有限公司,收入就是收到的水费,支出就是维修水管,交电费及购买税控盘和打印机,这个成本就用购买水管和维修水管做成本了吗?其他计入相应费用
2023-04-26 13:50:16
邹老师:回复零@点你好,是的,是这样处理
2023-04-26 14:11:38
零@点:回复邹老师 购买了两个启动柜单价700计入主营业务成本还是固定资产
2023-04-26 14:26:10
邹老师:回复零@点你好,启动柜是办公还是用来取得水费收入的
2023-04-26 14:47:47
零@点:回复邹老师 用来抽水的
2023-04-26 15:11:27
邹老师:回复零@点你好,计入成本核算
2023-04-26 15:37:18
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ k1 发表的提问:
老师您好,银行多笔现金取款业务 我做一笔会计分录还是根据银行回单 单笔分开录比较好
根据银行回单分开坐 一笔一笔的做银行存款 方便以后对账
83楼
2023-04-26 19:31:12
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 机智的手链 发表的提问:
其他贵金属是百分之五还是百分之十
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
84楼
2023-04-26 20:00:36
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 个性的夕阳 发表的提问:
例题:某银行属于一般纳税人,2019年1月收到某公司当地房产抵债,房产占地面积500平米,法院最终拍卖价1300万元,该公司欠该银行贷款本金1000万元,贷款到期日是2018年5月,银行表内利息60万元,表外利息30万元,拍卖过程中产生税费80万元,其他费用70万元,双方约定这2项费用由银行先垫付,后期用房产变现后的剩余金额还银行,该笔贷款已计提贷款损失准备200万元。当时同时办理过户。2020年11月,银行将该房产卖掉,卖价1250万元,取得现金,卖的过程中产生税费10万元,银行支付,当时办理了过户。期间在2019年在1月30日,银行将闲置的该房产出租,协议约定租金每年150万元,不够一年按月计算支付。出租到10月停止出租。持有期间银行支付物业费15万元。 请列出银行1.在取得房产时的会计分录和涉税处理。2.持有期间的会计分录和涉税处理。3.在最后房产卖掉变现后的会计分录和涉税处理。4.以上例题将拍卖价由1300万元改为2000万元的以上3个环节的会计处理和涉税处理。
看一下图片,同学
85楼
2023-04-26 20:29:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 无限的汉堡 发表的提问:
我公司卖系统给对方公司,银行账户收到对方一笔款,但是没有开票,怎么做会计分录?
借银行存款贷预收账款。
86楼
2023-05-04 19:56:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Aban 发表的提问:
每月做会计分录时时间按顺序吗?假如公司有几个银行账户的,可以先做完一个账户再做另一个?
你好,通常是按经济业务发生的时间先后顺序 可以这样处理
87楼
2023-05-04 20:11:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
银行账户上收到结息10元怎么做会计分录
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
88楼
2023-05-04 20:17:59
全部回复
阿木容若:回复邹老师 谢谢老师@邹老师:
2023-05-04 20:31:37
邹老师:回复阿木容若不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-05-04 20:48:23
娜娜老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ 艳红 发表的提问:
申请备用金用于激活结算卡的会计分录怎么写?扣银行卡的钱,是借起: 贷:银行存款 ??
同学:借:其他应收款—备用金 贷:银行存款
89楼
2023-05-08 18:54:34
全部回复
艳红:回复娜娜老师 好,还有一个问题,客户赎楼回款怎么做
2023-05-08 19:42:31
娜娜老师:回复艳红同学,不相关的问题请再开一个问题哦
2023-05-08 19:56:42
娜娜老师:回复艳红我看到之后继续给你解答。
2023-05-08 20:21:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 繁荣的彩虹 发表的提问:
委托银行签发5000元银行本票,写出会计分录
你好 借:其他货币资金,贷:银行存款 
90楼
2023-05-08 19:00:38
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