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收到现金货款的会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 茉莉花 发表的提问:
老师我们8号收到现金货款 可以晚一点(28号)存公户上吗
你好,实际工作中也是可以的
91楼
2023-05-09 20:08:59
全部回复
茉莉花:回复小云老师 中间存过两次没有存完
2023-05-09 20:32:06
茉莉花:回复小云老师 可以分次存现吗
2023-05-09 20:45:17
小云老师:回复茉莉花你好,可以分次存现
2023-05-09 21:01:18
茉莉花:回复小云老师 好 谢谢老师
2023-05-09 21:14:33
小云老师:回复茉莉花不客气,祝你工作顺利
2023-05-09 21:42:36
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问老师,之前现金收到货款,没有存到银行,直接拿来用了,现在想把这个收到现金得货款又存到银行可以吗?
把这个收到现金得货款又存到银行,可以
92楼
2023-05-10 19:36:41
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微信用户:回复文文老师 但是之前收到的现金直接又还了法人借款,都已经做了账了
2023-05-10 19:49:52
微信用户:回复文文老师 几个月前得了
2023-05-10 20:11:56
文文老师:回复微信用户收到的现金直接又还了法人借款,都已经做了账了,那就不能再做存现的分录了
2023-05-10 20:38:49
微信用户:回复文文老师 好的,谢谢
2023-05-10 20:50:27
文文老师:回复微信用户不用谢谢,有帮到你就好!
2023-05-10 21:18:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 暖心 发表的提问:
现金优惠该怎么做会计分录那一笔返款,比如一次性预付十万元,返款一万元,但是这一万是能冲减货款
你好!你是付款方吗?
93楼
2023-05-10 19:54:16
全部回复
暖心:回复宋生老师 @宋老师:是的,我们是付款给供应商
2023-05-10 20:23:42
宋生老师:回复暖心您好!你实际上是等于10万元买了11万元的货物。 作为购买方,借库存商品 10 贷银行存款10就可以了。
2023-05-10 20:37:34
暖心:回复宋生老师 @宋老师:但是我们收到了十一万的货,要付十一万给供应商,其中一万就是供应商返款,我要先收回,再支付出去啊,不然我这边就会有一万的应付账款啊
2023-05-10 20:57:23
宋生老师:回复暖心您好!付10万返1万吗?然后这1万抵货款,不是相当于10万买了11万的货吗
2023-05-10 21:10:27
暖心:回复宋生老师 @宋老师:不是的,供应商发货单上金额是十一万,虽然我们只支付十万元,但是那一万元总要做账务处理吧,冲减应付账款吧。是作为营业外收入收进,再支付出去吗?
2023-05-10 21:25:40
宋生老师:回复暖心你好!你那一万不用处理,直接就是买货了
2023-05-10 21:36:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户ps7h5f 发表的提问:
甲公司开出现金支票预付订货款20000元的会计分录怎么写
您好 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000
94楼
2023-05-10 20:05:59
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问老师,之前现金收到货款,没有存到银行,直接拿来用了,现在想把这个收到现金得货款又存到银行可以吗?
你好,那你这个现金是后来取得的?
95楼
2023-05-22 19:23:13
全部回复
微信用户:回复佟老师 没有,以前取得的,以前直接又从现金还法人借款了
2023-05-22 19:53:02
微信用户:回复佟老师 请老师回答一哈,急需
2023-05-22 20:18:56
佟老师:回复微信用户可以现在存到银行存款里的
2023-05-22 20:40:05
微信用户:回复佟老师 现金账上没有钱?怎么做账
2023-05-22 21:05:27
微信用户:回复佟老师 都已经把这个钱还给法人了,哪里来的钱存
2023-05-22 21:30:49
佟老师:回复微信用户你就是把收款现金直接还给法人是吗? 借其他应付款 贷现金 跟存银行没有关系了
2023-05-22 22:00:28
微信用户:回复佟老师 老板又想把这个钱补进去
2023-05-22 22:22:22
微信用户:回复佟老师 就是不用再存了吗?
2023-05-22 22:34:30
佟老师:回复微信用户那你之前换借款分录你写了吗
2023-05-22 22:53:50
微信用户:回复佟老师 老师写了
2023-05-22 23:10:55
佟老师:回复微信用户那要是再给你就是 借银行存款 贷其他应付款 再存入银行 借银行存款 贷现金
2023-05-22 23:28:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ qq这样就好 发表的提问:
收到承兑汇票20万,之后因为要付货款195000,所以找其他单位换了一张195000承兑汇票和5000现金,这笔分录要怎么做啊
借;应付账款 195000 库存现金5000 贷;应收票据200000
96楼
2023-05-22 19:34:34
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qq这样就好:回复邹老师 我们会计做的分录是借:应收账款200000 贷:应收票据195000 库存现金5000 会计这么做是什么个想法啊
2023-05-22 19:52:31
qq这样就好:回复邹老师 我们会计做的分录是借:应收票据200000 贷:应收票据195000 库存现金5000 会计这么做是什么个想法啊 (上面的第一条分录写错了,会计做的是这个分录)
2023-05-22 20:03:42
邹老师:回复qq这样就好借;应付票据 195000 库存现金5000 贷;应收票据200000 不好意思,正确的分录应当是这样
2023-05-22 20:32:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 土豪的月亮 发表的提问:
甲公司收到现金股利会计正确处理分录
同学你好 你的问题是什么
97楼
2023-05-22 19:44:59
全部回复
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 学徒 发表的提问:
公司向个人借周转金 现金收款 怎么做会计分录
你好。借:现金/银行存款 贷:其他应付款
98楼
2023-05-23 18:29:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 美满的招牌 发表的提问:
收到现金收入55000元,另有33000元尚未收款,款项中包含GST如何写会计分录
借库存现金55000 应收账款33000 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
99楼
2023-05-23 18:54:38
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 低调 发表的提问:
药店购药预付款1000元,药品未到货,现金支付的会计分录
您好,分录,借;预付账款-XXX,1000元,贷;现金,1000元。
100楼
2023-05-23 19:22:27
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
1日,向银行借入期限为6个月的货款100000元,款项已全部到账怎么写会计分录
1日,向银行借入期限为6个月的货款100000元,款项已全部到账怎么写会计分录
101楼
2023-05-23 19:44:58
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林老师:回复爱笑的流沙借:银行存款 贷:短期借款
2023-05-23 20:14:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
已收顾客货款仓库没有现货!要预定的!会计分录借库存现金或银行贷预收账款吗
你好 可以这么做的,
102楼
2023-05-24 18:27:11
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微信用户:回复郭老师 还有其它方法吗?请指教
2023-05-24 18:43:03
郭老师:回复微信用户就做预收账款 提前收到的钱 不设置预收账款做应收账款
2023-05-24 18:54:54
微信用户:回复郭老师 货到了不做进库存商品应该怎么写分录
2023-05-24 19:19:30
郭老师:回复微信用户不做库存商品不做账的
2023-05-24 19:34:57
微信用户:回复郭老师 不通过库存商品那刚开始收到钱怎么写
2023-05-24 20:03:25
郭老师:回复微信用户货物没有发出去 借银行 库存现金贷预收账款 提前收到的钱
2023-05-24 20:19:22
微信用户:回复郭老师 货到后呢
2023-05-24 20:48:49
郭老师:回复微信用户货物收到 普票 借库存商品贷银行存款或者应付账款 销售出去,给对方 借预收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-05-24 20:59:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 羽凌楹 发表的提问:
只有一张收据单货款 之前会计分录 借:现金 贷:应收账款-✘
你好,这个是实际收到现金货款吗?
103楼
2023-05-24 18:48:24
全部回复
羽凌楹:回复邹老师 是的有销售单据的和出纳签字收到货款
2023-05-24 19:09:02
邹老师:回复羽凌楹你好,那是这样做收款分录的
2023-05-24 19:21:49
羽凌楹:回复邹老师 为什么不是贷:主营业务收入呢
2023-05-24 19:33:57
羽凌楹:回复邹老师 支付供应商货款也是 借:应付账款——✘ 贷:现金
2023-05-24 19:58:15
羽凌楹:回复邹老师 到期末再转入主营业务收入
2023-05-24 20:21:33
邹老师:回复羽凌楹你好,实现收入 借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费 收款,借;库存现金,贷;应收账款
2023-05-24 20:41:16
羽凌楹:回复邹老师 我看分录都没有第一笔分录,直接做第二笔分录
2023-05-24 21:08:21
邹老师:回复羽凌楹你好,需要先做收入分录,才可以做之后的收款分录的
2023-05-24 21:26:40
羽凌楹:回复邹老师 那税费自己算,现在一搬纳税人是13%是吗
2023-05-24 21:40:45
邹老师:回复羽凌楹你好,一般纳税人销售货物,税率是13%的
2023-05-24 21:57:56
羽凌楹:回复邹老师 食品有限公司小规模是多少
2023-05-24 22:10:13
邹老师:回复羽凌楹你好,小规模增值税是按3%的税率
2023-05-24 22:36:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
收到客户退货的会计分录怎么做呢
您好 请问发货的时候分录怎么写的
104楼
2023-05-24 19:13:16
全部回复
。:回复bamboo老师 晚上是处理库存商品,原价卖出
2023-05-24 19:34:16
。:回复bamboo老师 这个会计分录怎么做
2023-05-24 20:00:52
bamboo老师:回复您给客户发货的时候分录怎么写的呢
2023-05-24 20:30:21
。:回复bamboo老师 借:应收账款 贷:库存商品
2023-05-24 20:48:50
bamboo老师:回复借:应收账款  借方红字 贷:库存商品   贷方红字
2023-05-24 21:15:23
。:回复bamboo老师 这样子可以吗
2023-05-24 21:32:09
。:回复bamboo老师 我卖给对方,按正常会计分录,不是要 借:应收账款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷:库存商品
2023-05-24 21:51:50
bamboo老师:回复这样子写分录可以的
2023-05-24 22:17:01
。:回复bamboo老师 借:应收账款 贷:库存商品 这个子写准确吗
2023-05-24 22:32:51
bamboo老师:回复您单位没有确认收入
2023-05-24 22:56:24
。:回复bamboo老师 可以我只是退一点货啊
2023-05-24 23:11:23
。:回复bamboo老师 其他没有退
2023-05-24 23:30:17
bamboo老师:回复您后面金额按照退货的金额写啊 不写全部
2023-05-24 23:59:03
。:回复bamboo老师 那我没有退货,不需要确认收入吗
2023-05-25 00:14:57
bamboo老师:回复借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-05-25 00:41:00
。:回复bamboo老师 处理库存也是做收入吗
2023-05-25 00:52:33
bamboo老师:回复请问处理是对外销售吗
2023-05-25 01:10:35
。:回复bamboo老师 同一个老板,不同公司
2023-05-25 01:30:55
bamboo老师:回复那也要上面这样写分录
2023-05-25 01:55:46
。:回复bamboo老师 要做收入吧
2023-05-25 02:23:32
bamboo老师:回复是的 也一样的要做收入
2023-05-25 02:40:56
王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 平常的小土豆 发表的提问:
4、华联实业股份有限公司于3月5日向乙公司赊销一批产品,合同约定的销售价格为20 000元,增值税销项税额为2 600元。华联公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定,产品赊销期限为30天,现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣时不包括增值税。华联公司采用总价法进行会计处理。 要求:作出华联实业股份有限公司相应的会计处理。 (1)赊销产品,确认收入时的会计分录; (2)收回货款。 ①假定华联公司于3月10日收到货款,计算现金折扣金额的并编制收到货款时的会计分录;(3分) ②假定华联公司于3月20日收到货款,计算现金折扣的金额并编制收到货款时的会计分录; ③假定华联公司于3月30日收到货款,编制收到货款时的会计分录。
老师正在计算,请稍等
105楼
2023-05-24 19:32:31
全部回复
王茫茫老师:回复平常的小土豆借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税-销项税额 2600 1. 借:银行存款 22200 财务费用 400 贷:应收账款 22600 2. 借:银行存款 22400 财务费用 200 贷:应收账款 22600 3. 借:银行存款 22600 贷:应收账款 22600
2023-05-24 20:17:51
平常的小土豆:回复王茫茫老师 5、2017年8月31日,华联实业股份有限公司购入写字楼,实际支付购买价款4 800万元(假定不考虑相关税费)。该写字楼预计使用寿命为20年,预计净残值为零,采用直线法计提折旧。2017年9月1日,华联公司将该外购的写字楼以经营租赁方式出租给B公司使用,租赁合同约定,写字楼租赁期为5年,年租金为276万元(假定不考虑相关税费),B公司须于每年8月31日之前预付下一租赁年度的租金。华联公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。2019年12月31日,写字楼出现减值迹象,经减值测试,确定其可收回金额为3 600万元。要求:作出华联股份有限公司的相关会计处理。 (1) 2017年8月31日,编制
2023-05-24 20:29:55
平常的小土豆:回复王茫茫老师 老师第一题是编制预售租金的会计分录 是不是借预收账款啊还是合同负责
2023-05-24 20:52:44
王茫茫老师:回复平常的小土豆同学,现在两个科目都可以用到的,如果没有执行新收入准则就用预收账款,否则用合同负债
2023-05-24 21:19:11

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