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发生福利费支出会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晓冉 发表的提问:
计提福利费和支付时的分录怎么写呢?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
76楼
2023-04-26 20:44:59
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晓冉:回复邹老师 好的谢谢老师,办公家具记入办公费吗?
2023-04-26 21:04:49
邹老师:回复晓冉你好,可以计入办公费或固定资产
2023-04-26 21:25:41
晓冉:回复邹老师 老师鲜章是刚盖的章吗
2023-04-26 21:45:40
邹老师:回复晓冉你好,是发票上加盖的印章吗
2023-04-26 21:57:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 莔: 发表的提问:
工会代付了外包人员的福利费,后运营公司将钱打到工会账户上,请问会计分录怎么做,当时工会代付福利费时报账金额是一笔,并没有将外包非外包费用分开。
红冲之前的,走往来科目
77楼
2023-05-04 19:48:43
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 坐看云起 发表的提问:
职工福利费的会计分录,
借:管理费用等--职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
78楼
2023-05-04 20:16:16
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坐看云起:回复张艳老师 @刘老师—追梦:老师 您这是计提分录吧?要是实际发生时做分录能不能这样:借 应付职工薪酬--福利费 贷:现金 还是说实际发生的时候我先做一笔计提分录,再做一笔支付的分录
2023-05-04 20:40:36
张艳老师:回复坐看云起最好先计提一下,在计入相关费用,这样对以后汇算清缴取数会方便一些,账面也会规范一些
2023-05-04 20:54:51
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们公司年底为购买的粗粮,会计分录怎样写,如果计入福利费有什么限制吗
你好,借管理费用-福利费,贷银行存款,这个限制就是企业内部员工的使用才可以计入,如果客户使用不属于福利费
79楼
2023-05-04 20:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:福利费计提多了要怎么做会计分录
之前分录不变,金额是负数,借管理费用负数,贷应付职工薪酬负数。
80楼
2023-05-08 19:42:32
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长雀斑的猫:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-05-08 19:59:38
郭老师:回复长雀斑的猫不用客气的。
2023-05-08 20:26:07
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 我是谁 发表的提问:
计提福利费和发放福利费怎么做分录
您好,计提时根据职工所属部门:借:生产成本或费用 贷:应付职工薪酬 ,发放时:借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款。
81楼
2023-05-08 19:55:56
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
计提福利费怎么做附件?计提和支付做在同一笔分录可以吗,这样是不是可以不用做计提的附件了
你好 是的 计提和支付做在一张凭证就可以了。
82楼
2023-05-08 20:02:16
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香菇凉:回复答疑苏老师 我之前做的计提单独做分录了,这样怎么做附件呢?
2023-05-08 20:16:34
答疑苏老师:回复香菇凉你好 同学根据什么计提的,就用什么做附件就可以了。
2023-05-08 20:45:48
香菇凉:回复答疑苏老师 就比如公司聚餐啊 计入福利费 这样怎么做
2023-05-08 20:56:05
答疑苏老师:回复香菇凉你好 聚餐的单据就可以了。
2023-05-08 21:19:45
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 烂漫的招牌 发表的提问:
老师,我这个月发了10000工资,还要不要计提福利费,还是发生了直接做福利费分录
可以 发生了直接做福利费分录
83楼
2023-05-08 20:20:58
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烂漫的招牌:回复文文老师 老师,我这个有收入,我想多做点成本,福利费这块,我该怎么操作呢
2023-05-08 20:52:29
文文老师:回复烂漫的招牌若主要成本是人工,福利费可直接计入成本
2023-05-08 21:06:29
烂漫的招牌:回复文文老师 这个怎么做,不懂唉
2023-05-08 21:32:33
文文老师:回复烂漫的招牌借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2023-05-08 21:59:01
烂漫的招牌:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-05-08 22:26:47
文文老师:回复烂漫的招牌不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-05-08 22:41:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
老师:福利费要每月计提?会计分录怎么计?
你有发生就计提,没有不用的 借费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
84楼
2023-05-09 20:09:11
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邓满媛:回复郭老师 有发生时是要有票据吗?
2023-05-09 20:33:45
郭老师:回复邓满媛现金福利可以没有的,其他的没有发票可以做账,但是不能税前扣除
2023-05-09 20:52:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的身影 发表的提问:
你好以前计提的员工福利费没用完,打算销掉,会计分录怎么做
您好。多计提的红冲就可以了。
85楼
2023-05-09 20:15:36
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小橙子 发表的提问:
一月公司京东上购买了员工鞋子作为福利费用1万,但是会计误操作一个单支付了两次款给京东,京东发了一次货,2月京东退回了多支付的那1万,我会计分录1月2月怎么做
你原来分录 是咋做的? 没有做分录 吗 ?
86楼
2023-05-09 20:20:59
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小橙子:回复玲老师 还没做
2023-05-09 20:39:54
小橙子:回复玲老师 1月多支付出去的那笔分录怎么做
2023-05-09 20:54:59
玲老师:回复小橙子借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款等 这个分录 写二次
2023-05-09 21:24:13
小橙子:回复玲老师 可以做借:预付账款 贷:银行存款吗
2023-05-09 21:42:21
小橙子:回复玲老师 正常的支付出去一月也收到发票那次可以按照老师那样做,另外重复的那次可以做预付账款吗
2023-05-09 22:06:25
玲老师:回复小橙子也可以 后面退款时再冲红冲来
2023-05-09 22:34:24
小橙子:回复玲老师 谢谢老师
2023-05-09 22:57:45
玲老师:回复小橙子不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-05-09 23:16:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 若蓝 发表的提问:
本月发生了应付职工薪酬职工福利费,月底需结转吗?会计分录怎么做
您好!你发生福利费的分录怎么做的了
87楼
2023-05-10 19:53:27
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若蓝:回复宋生老师 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
2023-05-10 20:09:07
宋生老师:回复若蓝您好!你要先提啊,你这样报表平不了。
2023-05-10 20:38:40
若蓝:回复宋生老师 是先要计提吗
2023-05-10 21:08:03
宋生老师:回复若蓝您好!是的。借管理费用-福利费等 贷应付职工薪酬。
2023-05-10 21:30:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 内向的灰狼 发表的提问:
老师,请问会计分录怎么写,拜托拜托 (6)31日,根据本月领料汇总表,本月生产车床共领用生铁3000公斤,车间一般耗用共领用生铁1000公斤,单位成本11.65元。附件1张。 (7)31日,分配本月职工工资128000元,其中产品生产工人工资60000元车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资28000元,销售部门人员工资20000元,并按14%计提职工福利费。附件1张 (8)31日,结转制造费用。附件1张。 (9)31日,结转本月销售车床的成本226000元。附件1张。 (10)31日,结转本月损益类账户的发生额。附件0张。可自动转账生成。
你好需要计算做好了发给你
88楼
2023-05-10 20:04:01
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暖暖老师:回复内向的灰狼6.借生产成本34950 制造费用11650 贷原材料46600
2023-05-10 20:46:57
暖暖老师:回复内向的灰狼7.借生产成本60000 制造费用20000 管理费用28000 销售费用20000 贷应付职工薪酬—应付工资128000
2023-05-10 20:57:04
暖暖老师:回复内向的灰狼借生产成本8400 制造费用2800 管理费用3920 销售费用2800 贷应付职工薪酬—应付福利费17920
2023-05-10 21:09:31
暖暖老师:回复内向的灰狼8.制造费用金额合计是 11650+20000+2800=34450
2023-05-10 21:32:06
暖暖老师:回复内向的灰狼借生产成本34450 贷制造费用34450
2023-05-10 22:01:46
暖暖老师:回复内向的灰狼9.借主营业务成本226000 贷库存商品226000
2023-05-10 22:13:35
暖暖老师:回复内向的灰狼10.借主营业务收入370000 贷本年利润370000
2023-05-10 22:28:55
暖暖老师:回复内向的灰狼借本年利润280720 贷主营业务成本226000 管理费用31920 销售费用22800
2023-05-10 22:52:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,厨房用支出计入生活费?还是福利费?
 你好; 这个是员工吃的话; 计入管理费用-福利费   
89楼
2023-05-10 20:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
给职工发放福利,比如说生日蛋糕券,转账给对方的时候,平时会计分录就会 借方登记工资福利支出 贷方登记银行存款。然后这笔转错账了,前台给退汇了,退汇这笔业务该怎么做分录?
借银存贷工资福利支出
90楼
2023-05-22 19:27:08
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答疑佘老师:回复郭老师 工资福利支出什么时候才会有贷方发生额呢?
2023-05-22 19:47:03
郭老师:回复答疑佘老师计提的 你发出了需要计提
2023-05-22 20:01:58

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