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劳务工资和工资会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 野性的硬币 发表的提问:
轻包工方式的建筑劳务公司开票确认收入、给民工发工资怎么做会计分录?
您好,开票确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税 计提工资,借主营业务成本——工资贷应付职工薪酬——工资, 发工资,借应付职工薪酬——工资贷银行存款
151楼
2023-06-24 18:56:59
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录序时簿怎样录入发上月工资
上月工资本月发放,正常录入就可
152楼
2023-06-25 18:24:24
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
零工的工资一天一发工资,怎么做会计分录
你好 这个劳务费是需要个人开发票给你入账 借方费用或者成本贷方银行或者现金
153楼
2023-06-25 18:45:29
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 傲娇的季节 发表的提问:
2019年1月财政统发工资会计分录
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
154楼
2023-06-25 19:00:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 旭旭旭旭旭 发表的提问:
老师,发工资时,公司负责全部的养老和医疗金额,个人不承担,实发固定金额的工资,怎么做会计分录呢
那就公司 承担的个人部分也计入工资里面,分录是一样的,只是工资增加了
155楼
2023-06-26 17:45:51
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旭旭旭旭旭:回复朴老师 能详细说下会计分录吗?
2023-06-26 18:03:36
旭旭旭旭旭:回复朴老师 老师?
2023-06-26 18:31:04
朴老师:回复旭旭旭旭旭1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-06-26 18:56:29
旭旭旭旭旭:回复朴老师 好的,谢谢
2023-06-26 19:24:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雾里看花 发表的提问:
是广告公司,现在发工资30000元,如何做会计分录?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
156楼
2023-06-26 18:11:50
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雾里看花:回复邹老师 就写应付职工薪酬就行了吗?后面不用分什么管理费用啊什么的吗
2023-06-26 18:36:36
邹老师:回复雾里看花你好,需要在这个分录之前做计提工资的分录 比如 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬
2023-06-26 19:00:42
雾里看花:回复邹老师 邹老师,你好,这张发票是刚才我问你的那个,你看下是不是那样做的
2023-06-26 19:13:56
邹老师:回复雾里看花借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 这个是收入
2023-06-26 19:36:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 琦琦 发表的提问:
老师,应发工资是100,扣款50, 会计分录应该如何做啊,扣的这部分应该放在哪里啊?
您好,一般情况下,要看扣款50元的具体原因是什么?再来做分录处理。
157楼
2023-06-26 18:16:59
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琦琦:回复王雁鸣老师 老师,是考勤扣款,是不是计入营业外收入呢?
2023-06-26 18:44:08
王雁鸣老师:回复琦琦您好,是的,借;应付职工薪酬,100,贷;现金,50,营业外收入,50
2023-06-26 19:02:03
孔令运老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 钟昌梅 发表的提问:
员工应发工资4000 ,扣罚款200,实发工资3800,会计分录怎么写?
您好。 分配工资:借:成本费用科目-职工薪酬-工资 4000元,贷:应付职工薪酬-应付工资 4000元; 转个人扣款,借:应付职工薪酬-应付工资200元,贷:营业外收入200元; 发放工资,借:应付职工薪酬-应付工资3800元,贷:银行存款3800元。 希望能帮到您。
158楼
2023-06-26 18:25:57
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钟昌梅:回复孔令运老师 谢谢老师,辛苦啦!
2023-06-26 18:55:39
孔令运老师:回复钟昌梅共同交流,方便时麻烦给个评价。多谢。
2023-06-26 19:10:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
有个员工上个月预支了3千工资,工资表里有预支工资这一项,这个月发工资的时候这个预支的3千该怎么做会计分录?
预支挂在那个科目的
159楼
2023-06-26 18:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,总包代发部分工人工资,我们也收到劳务发票了,另外是由劳务公司发放,请问会计分录怎么做呢
同学你好 个税谁报的呢
160楼
2023-06-27 18:23:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芳子 发表的提问:
计提工资和工资发放、社保税金缴纳会计分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
161楼
2023-06-27 18:43:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 雪莲 发表的提问:
老师好,接受劳务派遣用工,发工资的核算与本公司员工是一样的会计分录吗?
你好!贷方计入应付账款,而不是应付职工薪酬
162楼
2023-06-27 18:53:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
劳务派遣公司!服务费950,工资是4000怎么做会计分录,代发时是工资总额是4000,但扣除他们的其他费用后,实际发3568,这怎么做会计分录尼?
 收到劳务费,开具发票   借:银行存款     贷:主营业务收入   计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金   借:主营业务成本     贷:应付职工薪酬—工资   其他应付款—养老 等 (企业交纳部分)   其他应付款—住房公积金 (企业交纳部分)   支付派遣人员的工资   借:应付职工薪酬—工资     贷:库存现金   其他应付款—养老 等 (个人承担的)   其他应付款—住房公积金 (个人承担的)   应交税费—个人所得税 (可以扣减3500和个人社保)   缴纳社保和公积金   借:其他应付款—养老 等   其他应付款—住房公积金     贷:银行存款
163楼
2023-06-28 18:12:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ray02 发表的提问:
老师好,请问我公司是总承包方,用农民工专户给农民工发工资,然后劳务公司开发票给我们,计提工资,发放工资和收到劳务公司的发票怎么做分录呢?
同学你好 借工程施工 贷银行存款 你们收到的是劳务发票 不是你们的员工 不用计提工资
164楼
2023-06-28 18:19:54
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ray02:回复朴老师 那我这边收到发票了分录怎么做呢?
2023-06-28 18:52:31
朴老师:回复ray02借工程施工 贷银行存款
2023-06-28 19:09:38
ray02:回复朴老师 那发工资时还要不要做分录呢?我是在发工资时就做了你的这个分录的,所以收到发票就不知道怎么做了,
2023-06-28 19:21:23
朴老师:回复ray02同学你好 你做 借工程施工 贷应付账款 借其他应收款 贷银行存款 借应付账款 贷其他应收款
2023-06-28 19:37:07
ray02:回复朴老师 有一部分是农行代发工资账户发的,贷方也是银行存款吗?
2023-06-28 19:50:53
朴老师:回复ray02分录是上面我给你做的这些
2023-06-28 20:10:54
ray02:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-06-28 20:22:52
朴老师:回复ray02满意请给五星好评,谢谢
2023-06-28 20:51:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ yolanda 发表的提问:
老师:劳务的,农民工工资计提时什么样做分录?
借工程施工人工费贷应付职工薪酬。
165楼
2023-06-28 18:45:33
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yolanda:回复郭老师 那要写是哪个工程的吗?分工程的吧
2023-06-28 19:04:47
郭老师:回复yolanda你好,工程施工二级科目可以写上哪个项目
2023-06-28 19:19:54
yolanda:回复郭老师 工程施工,到后面要结转成主营业务成本的吧?
2023-06-28 19:47:29
郭老师:回复yolanda你好是的,做了收入之后才可以结转。
2023-06-28 20:07:31
yolanda:回复郭老师 就是这个项目 做完了,然后才一起结转的是吗?从工程施工里去结转,不用一个月一个月的结转的吧
2023-06-28 20:26:19
郭老师:回复yolanda你好,对的是的,合计一块儿转就可以。
2023-06-28 20:43:05
yolanda:回复郭老师 那月底了,我们用财务软件做账,他自动结转了主营业务收入了 。到时我结转了主营业务成本了,我再冲主营业务收入对吧
2023-06-28 21:08:25
郭老师:回复yolanda你好,为什么它自动结转到了收入里面,我没听懂。
2023-06-28 21:20:44
yolanda:回复郭老师 我们的收入每个月结转到了主营业务收入里了,成本是到了工程做完一起结转。这样没有问题的吧
2023-06-28 21:31:06
郭老师:回复yolanda不可以的,当月有收入就得做成本。
2023-06-28 21:46:57

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