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建设单位支付工程款的会计单据
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
我公司代建政府项目,项目由建设单位立项,我公司作为代建单位与建设单位签订《委托代建合同》,建设资金由财政拨付至我公司,设立专户,我公司代为管理,并开设独立账套记账。工程款的支付按工程进度由建设单位通知支付,竣工结算一般由发改委、建设单位组织实施。这种情况下代建账套的数据需要并入我公司本部的资产负债表中吗
你好,他是独立公司还是非独立,独立的话不需要。
16楼
2022-11-23 05:28:09
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.94w
引用 @ 白羊 发表的提问:
施工方使用的建设单位的水电费,施工方支付了款项给建设单位,建设单位可以开具水电费发票给施工方吗?
你好,可以的哦,可以开的
17楼
2022-11-23 06:36:12
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白羊:回复朴老师 可以自开吗
2022-11-23 07:07:34
朴老师:回复白羊你好,这个可以自己开的
2022-11-23 07:23:40
白羊:回复朴老师 我们没有备案,也没有增加这个税种,但是开票软件可以开这个税率的发票,这样合规吗
2022-11-23 07:53:34
朴老师:回复白羊没事,水电费可以自己开的
2022-11-23 08:18:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
房地产单位付水电费,水电费实际在建筑单位工程款中抵扣怎么做会计分录?1、支付时分录,2、扣减工程款时分录
你好!发票怎么开的?
18楼
2022-11-23 07:46:02
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小鱼儿:回复QQ老师 发票就是电力局直接开的我们房地产的电费和水费,我们还没给施工单位开过票
2022-11-23 08:14:27
QQ老师:回复小鱼儿你好!你们计入其他业务成本,收款计入其他业务收入
2022-11-23 08:36:51
小鱼儿:回复QQ老师 是不是要视同销售计算增值税销项,收到的发票进项可以抵扣不
2022-11-23 08:49:26
QQ老师:回复小鱼儿你好!是的,可以抵扣进项税
2022-11-23 09:16:18
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
行政事业单位通过财政授权支付工程款,项目工程不属于单位的在建工程,包工单位开全额发票了,从中扣除质保金,怎么做会计处理?
发票开给你们单位了?工程项目又不属于你们单位?扣除的质保金挂其他应收款
19楼
2022-11-23 09:14:10
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傻丫头:回复丁小丁老师 开全额发票给我们单位了,但是工程是村屯产业路之类的,以前旧会计制度都是放在经营支出里面,新会计制度应该怎么做会计处理?
2022-11-23 09:48:30
丁小丁老师:回复傻丫头您好!最新的事业单位支出会计科目为经费支出
2022-11-23 10:05:22
傻丫头:回复丁小丁老师 新会计制度好像是业务活动费用吧?
2022-11-23 10:17:31
丁小丁老师:回复傻丫头总账科目是事业支出哦
2022-11-23 10:33:04
傻丫头:回复丁小丁老师 行政单位
2022-11-23 10:53:38
丁小丁老师:回复傻丫头您好!行政事业单位是一样的哦
2022-11-23 11:03:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 天天开心 发表的提问:
老师我单位是财政拨款的事业单位,现在我单位收到财政拨款用于建设新房子,怎么做会计分录,现工程已经承包给建筑公司。我单位付建筑公司款项又咋做会计分录呢?最后工程完又咋弄呢?谢谢老师‘
借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,资金结存 贷,财政拨款预算收入 借,在建工程 贷,应付账款,银行存款等 借,固定资产 贷,在建工程 借,事业支出 贷,资金结存
20楼
2022-11-23 10:15:59
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天天开心:回复陈诗晗老师 你好老师,如果做财政拨款收入不是要上税吗?我们收到款的时候做的借:银行存款,贷:应付账款,然后实际支出的时候,借:在建工程 ,贷:银行存款,应付账款就一直没冲,一直摆在账上,现在就不晓得该咋调整
2022-11-23 10:45:18
陈诗晗老师:回复天天开心不用交税的,这是不涉税的。 你这个应该是拨款收入的,你这样处理,不太合理的,你把之前分录冲红,用上面分录处理
2022-11-23 11:05:52
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.94w
引用 @ 羞涩的眼睛 发表的提问:
施工单位无法退回材料,建设单位扣施工单位工程款,建设单位需要开发票给施工单位吗?
同学你好 这个需要的哦
21楼
2022-11-23 15:15:29
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 柔柔 发表的提问:
2017.9.26银行支付某某单位工程款56000元,工程单位承担运费500元现金支付无发票;9月30日收到工程单位发票56000。会计分录
借:预付账款56000贷:银行56000 贷:在建工程56000贷:预付账款56000
22楼
2022-11-23 15:30:26
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 张张 发表的提问:
我们单位的周转房工程款,有一部分不是从单位账户支付的,而是由支付局支付的,支付局给了我们回单,现在工程已审计结束,单位支付的工程款由在建工程转固定资产,那支付局支付的这部分工程款怎么入账?走无偿调拨净资产好像也不合适,没有调拨单么. 借:固定资产,贷:财政补助收入,这样处理行吗,预算会计不用记账
你好同学这样是可以的同学,预算会计是不用记账的同学
23楼
2022-11-23 15:57:05
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 冯天祥 发表的提问:
单位建筑工程结算时,支付给承建单位1%的工程管理费,单位怎样做账?另外,承建单位给我单位开具的是收款单,可以入账吗?有无税务风险?
这个有发票吗?有发票才可以的,收款单不可以
24楼
2022-11-23 16:24:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 欣欣向云 发表的提问:
#提问#老师:我公司是施工单位,建设单位不把工程款拨到我们施工单位,直接把付给我们施工单位的工程款代付给材料商,材料商再开具材料发票给我司,我司开具工程服务发票给建设单位,这个过程的分录分别怎么做呢 ?
正常的确认收入成本,应收应付 根据甲方代付的相关凭证同时冲减应收账款-甲方和应付账款-材料商
25楼
2022-11-24 15:05:46
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欣欣向云:回复轶尘老师 老师您可以把具体分录写出来吗,不是很懂
2022-11-24 15:33:46
轶尘老师:回复欣欣向云借:应收账款 贷:工程结算 借:工程物资 贷:应付账款 借:应付账款 贷:应收账款
2022-11-24 15:44:48
欣欣向云:回复轶尘老师 谢谢老师
2022-11-24 16:05:37
轶尘老师:回复欣欣向云不客气 如果帮到你 请打五星好评
2022-11-24 16:27:01
欣欣向云:回复轶尘老师 #提问#老师,我公司是总承包单位,把劳务分包给一个劳务公司并且签订劳务分包施工合同,现在用总承包名义开设一个农民工工资支付专户,通过农民工工资支付专户发放工资,劳务公司又把这部分发放工资的金额开票给总承包,那么总承包公司和劳务公司的账怎么做分录呢?
2022-11-24 16:48:10
轶尘老师:回复欣欣向云和上面的处理方法是一样的
2022-11-24 17:13:52
欣欣向云:回复轶尘老师 老师您好,我知道劳务公司是跟上面处理方法是一样的,但是总承包的不会做,还得请教您
2022-11-24 17:24:15
轶尘老师:回复欣欣向云应付账款换成应付职工薪酬科目 其他的一样。
2022-11-24 17:46:00
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 长情的手链 发表的提问:
该事业单位专用设备自2020年9月1日起转入更新改 拆除部分设备,其价值占整个专用设备价值的1110,9 月5日,该单位通过财政直接支付方式付向某工程公司预 付部分工程款5万元 2020年10月5日,根据建筑安装工程价款结算单与施工 企业结算工程款,确认应承付工程款20万元,剩余款项 通过财政直接支付方式支付,建筑安装工程验收完毕台 格转入固定资产,预计使用年限为10年,采用直线法计 提折旧
同学您好, 9月1日,由于您的题目没有给出拆除设备的价值金额,拆除部分金额多少都没有,而且题目“其价值占整个专用设备价值的1110”,这个表达应该是有问题,因此9月1日的分录无法做,如您有后续数据,您再追问 9月5日, 借:预付账款   5    贷:财政拨款收入   5 借:事业支出   5    贷:财政拨款预算收入   5 10月5日, 借:在建工程   20    贷:预付账款   5           财政拨款预算收入   15 借:事业支出   15    贷:财政拨款预算收入   15 后面完工后,由于之前改扩建固定资产没有数据,因此这里也没法做,包括折旧也需要前面的数据
26楼
2022-11-24 15:28:33
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999
职称:注册会计师
4.00
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司支付施工单位工程款,该施工单位建筑业统一发票遗失,公司该咋样付款
目前国家税务总局尚未就普通发票遗失后的处理流程作统一的规定。由于可能牵涉到跨地区、跨国地税局互认等问题,省局目前对此也没有作统一规定。考虑到当事人对其作出的声明和行为负责,保护纳税人合法权益,优化纳税服务,以及遗失发票方有过错等因素,在国家税务总局作统一规定前,对遗失已填开的普通发票的,可暂按以下办法处理:1、对于因开票方原因造成发票遗失的:可以由开票方登报声明作废,接受主管税务机关处理后,重新开具发票,并在发票上注明此发票为“遗失后重开”及原发票的发票代码、发票号码。2、对于因受票方原因造成发票遗失的:可以由受票方登报声明作废,持该发票存根联的复印件及开票方出具的相关证明接受主管税务机关处理后,可以将此发票复印件(连同登报声明及主管税务机关的处理意见)视同发票联处理。3、有特殊规定的从其规定。
27楼
2022-11-24 15:52:43
全部回复
晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 霸气的自行车 发表的提问:
您好!我遇到一个财务问题,因我单位场地征迁,现过渡一块地通过施工建设给我们临时使用,同时通过我们代建,款项付给我单位,我单位开收据给对方,现施工单位工程结束,因我单位没开具发票,施工单位付款不需要开具工程发票,只开收据就可以付款吗?
你好,如果对方单位是企业的话,你单位是要开具发票才可以的。如果对方是个人。对方不要求开票,你可以不开票哦。
28楼
2022-11-24 16:08:54
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 古月 发表的提问:
关于发票抬头的问题,我单位ABC,我单位的建设名为ABC工程建设指挥部,工程未结束,建设单位和营业单位独立做账,期间部分建设单位无法报销的发票拿到了我们单位报销,因此单位抬头为建设单位的抬头,这样操作,会有问题吗?
你好!按规定如果是独立核算的单位是不可以的,发票抬头必须和付款单位一致
29楼
2022-11-24 16:14:59
全部回复
古月:回复晓海老师 我单位的建设单位名字就在我们单位后面加个工程建设指挥部,即为xxx工程建设指挥部 我们单位就是xxx,相关联的2个单位,独立核算,但是发票有时候建设单位报不了拿回我们自己单位报销,这样子没关系吗
2022-11-24 16:35:25
晓海老师:回复古月你好!建设单位名字就在我们单位后面加个工程建设指挥部是独立核算吗?是的话就不可以
2022-11-24 16:49:06
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 发表的提问:
水利移民建设帐务,能不能这样做,如,根据合同价和中标同知书金额,借:支付XX款,贷:应付工程款XX单位
给你开发票了吗,没开票不行的哦
30楼
2022-11-25 14:52:27
全部回复

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