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工程企业收入的会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工程结算、确认收入、结转施工成本收入会计分录怎么写呢?老师
一、发生相关的费用时 借:工程施工——合同成本 贷:银行存款(库存现金、应付职工薪酬——工资、应付账款等) 二、开具发票时 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 由于内容太多,时间不够,你回复一下再处理
136楼
2023-06-22 18:58:09
全部回复
叶子:回复江老师 收入确认等
2023-06-22 19:23:34
江老师:回复叶子收入确认就是第二笔的分录。 三、月末,按完工进度法确认合同的收入和费用 借:主营业务成本 借:工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 四、工程项目完工后 借:工程结算 贷:工程施行——合同成本 贷:工程施工——合同毛利
2023-06-22 19:45:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 范范  发表的提问:
我们公司所有开支暂时都是我老板一个先垫支的,这个月收到了部分工程款,现在这些钱要当作还给老板之前垫支的钱,会计分录怎么做,这账怎么账
借:银行存款贷:应收账款,借:其他应付款贷:银行存款
137楼
2023-06-22 19:08:59
全部回复
范范 :回复袁老师 这个月把之前两个月的社保补缴了,那会计分录怎么做,是把欠的那两个月的社保放在一起做还是分开来?
2023-06-22 19:42:51
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:银行存款,分开吧
2023-06-22 20:10:30
范范 :回复袁老师 @袁老师:为什么不是借应付职工薪酬-社保,贷:银行?
2023-06-22 20:31:21
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
2023-06-22 20:52:28
孙老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
年底未收到的工程款会计分录如何做
你好同学,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项
138楼
2023-06-23 18:05:51
全部回复
鼠羊羊:回复孙老师 问题是发票也没有收到,只是估计入帐,怎么出分录
2023-06-23 18:26:45
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,未收到的工程款是你应该开给甲方的发票的
2023-06-23 18:49:13
鼠羊羊:回复孙老师 意思是没开发票的
2023-06-23 19:05:03
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,可以描述的清楚一些, 你是没开票?也没收到成本票?
2023-06-23 19:27:52
鼠羊羊:回复孙老师 是呢
2023-06-23 19:55:28
孙老师:回复鼠羊羊暂估入账的成本,你怎么做的呢
2023-06-23 20:09:40
鼠羊羊:回复孙老师 我就是不会做
2023-06-23 20:31:50
鼠羊羊:回复孙老师 请教老师您
2023-06-23 20:52:19
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,暂估入账的材料 借:原材料 贷:应付账款-暂估价
2023-06-23 21:09:06
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工地应收工程款100万末付,借贷方会计分录怎么
借:应收账款 100万 贷:工程结算 100万
139楼
2023-06-23 18:25:12
全部回复
叶子:回复岳老师 老师 比如工人年底干了50平方的活,应付他3万元人工费,会计分录怎么做
2023-06-23 18:39:48
岳老师:回复叶子借:工程施工 3万 贷:应付职工薪酬 3万
2023-06-23 19:06:03
叶子:回复岳老师 老师 那工程施工最后怎么结转呢?谢谢
2023-06-23 19:32:46
岳老师:回复叶子借:工程结算 贷:工程施工——成本 ——毛利
2023-06-23 19:45:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咸鱼要翻身 发表的提问:
请问建安行业收到老板转的工程款,会计分录如何处理
你好,是什么情况老板会转工程款给公司?
140楼
2023-06-23 18:35:27
全部回复
咸鱼要翻身:回复邹老师 收到老板转的款,但并不是作为投资资本,反而被之前的会计写作工程款,所以想要请教一下会计分录如何处理
2023-06-23 19:01:13
邹老师:回复咸鱼要翻身你好,那这个实际是投资款吗?
2023-06-23 19:23:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小珊珊。 发表的提问:
应收工程款189.4万承兑,甲方没正好的承兑,给了一个1902418.07元的,补了13469.07元差额,其中有5051贴息款,会计分录应该怎么做
借应收票据,财务费用负数,银存贷应收账款
141楼
2023-06-23 18:45:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到网络工程款怎么怎么写会计分录
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
142楼
2023-06-23 19:05:59
全部回复
左岸:回复邹老师 可以算我们的主营业务收入嘛,这个,老师 还是其他业务收入
2023-06-23 19:25:11
邹老师:回复左岸你好,你单位主营业务是?
2023-06-23 19:45:17
左岸:回复邹老师 通讯行业老师
2023-06-23 19:57:40
邹老师:回复左岸你好,那网络工程应当是主营业务才是啊
2023-06-23 20:14:34
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 犹豫的寒风 发表的提问:
老师好,我单位收到工程款8000000元,我该怎样做会计分录呢?
借 银行存款8000000 贷预收账款 8000000
143楼
2023-06-24 18:27:11
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 隐... 发表的提问:
我方是建设工程公司,收到建设方的工程款,会计分录是怎样的?
是预收款吗?这样的话 借:银行存款 贷:预收账款
144楼
2023-06-24 18:52:59
全部回复
隐...:回复许老师 可以借:银存,贷:应收帐款 吗
2023-06-24 19:21:56
许老师:回复隐...这个的话,也是可以的哦
2023-06-24 19:34:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ lhk 发表的提问:
工业企业,计提工资,社保,发入工资,社保的完整会计分录有吗
参考这个
145楼
2023-06-24 19:02:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
146楼
2023-06-25 18:04:36
全部回复
庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-06-25 18:26:39
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-06-25 18:41:46
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-06-25 19:10:08
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-06-25 19:39:30
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-06-25 20:02:23
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-06-25 20:14:57
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-06-25 20:36:15
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-06-25 20:52:01
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-06-25 21:11:57
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-06-25 21:41:14
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-06-25 21:52:31
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-06-25 22:08:05
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-06-25 22:27:45
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-06-25 22:52:32
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-06-25 23:10:36
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-06-25 23:33:08
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-06-25 23:45:17
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-06-26 00:08:17
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-06-26 00:31:30
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-06-26 00:49:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
企业支付的其他行政事业性收费收入会计分录
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款
147楼
2023-06-25 18:17:04
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 岸芷汀兰 发表的提问:
工程施工企业,小规模,工程开票未收款,做分录:借 应收账款 贷:应交税费 工程结算 月末结转 借:主营业务成本 工程施工(合同毛利) 贷: 主营业务收入,对吗 ?结转的时候主营业务成本和主营业务收入做一个分录里?
是对的
148楼
2023-06-25 18:45:58
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 飘逸的水蜜桃 发表的提问:
我公司应收工程款189.4万承兑,对方没合适的,给了个1902418.07的电子汇票,我公司补给他了差额加贴息13469.07元,会计分录怎么做
借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07 借应收账款,财务费用贷银存13469.07
149楼
2023-06-25 18:56:42
全部回复
飘逸的水蜜桃:回复郭老师 我之前没设应收账款这个科目,直接用工程结算可以吗
2023-06-25 19:10:50
郭老师:回复飘逸的水蜜桃可以,之前做的什么冲什么
2023-06-25 19:39:48
飘逸的水蜜桃:回复郭老师 借应收票据1902418.07贷工程结算1894000财务费用13469.07承兑贴息-5051内账做帐这样可以吗
2023-06-25 19:59:57
郭老师:回复飘逸的水蜜桃你的现金银行支出没有做
2023-06-25 20:21:43
飘逸的水蜜桃:回复郭老师 再做一个借财务费用13469.07贷银行存款13469.07,这样对吗
2023-06-25 20:41:48
郭老师:回复飘逸的水蜜桃和上面的分录重复了
2023-06-25 21:10:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
开了10万的收据给甲方,甲方只给付了8万元的工程款还有2万以后在付,会计分录应该怎么处理
借:银行存款8贷:应收账款8,即可
150楼
2023-06-25 19:06:00
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