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工程企业收入的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ?apple?? 发表的提问:
实操中使用《2013年小企业会计准则 》每月结转成本分录为 借 主营业务成本 贷 工程施工 开出发票录账分录为: 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-销项税额 就不使用 工程施工-合同毛利;工程结算 这两个科目了。这样理解对吗? 谢谢老师解答
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
286楼
2023-08-23 17:11:59
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?apple??:回复朴老师 老师我司是今年7月新建建安公司,在财务会计制度备案里面选 的是<2013年小企业会计制度>。在金碟软件新建账套里面也是用<2013年小企业会计制度>。我这两项选 则是否正确?谢谢
2023-08-23 17:37:26
朴老师:回复?apple??这个作废了,现在是小企业会计准则
2023-08-23 17:55:26
?apple??:回复朴老师 老师我司是今年7月新建建安公司,在财务会计制度备案里面选 的是<小企业会计制度>。在金碟软件新建账套里面也是用<小企业会计制度>。这两事项选 则是否正确?谢谢
2023-08-23 18:20:24
朴老师:回复?apple??可以,你备案什么选择什么就可以了
2023-08-23 18:47:33
?apple??:回复朴老师 建安业也可以用<小企业会计制度>,不用《施工企业会计核算办法》? 没有接触建筑业 所以不明白。
2023-08-23 19:03:59
朴老师:回复?apple??可以,按照你们备案的来
2023-08-23 19:14:58
?apple??:回复朴老师 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 这笔3分录是怎么理解? 和下面的6是的区别? 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入
2023-08-23 19:28:37
朴老师:回复?apple??就是结转成本收入的分录
2023-08-23 19:44:44
?apple??:回复朴老师 可以理解3号分录和6号分录是一样的都为月末结转成本收入分录。
2023-08-23 20:13:32
朴老师:回复?apple??3不是专门月末做的,你看下我都写的很清楚
2023-08-23 20:31:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 源&来 发表的提问:
公司业务为承包工程,工程施工类会计科目使用及会计分录怎么做?
参照真账实操房产建筑课程学习吧
287楼
2023-09-04 20:32:19
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 变成冰的水 发表的提问:
加工企业,收到对方代加工的原材料怎么做会计分录
1.收到受托加工材料物资时: 可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。 2.将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等: 借:生产成本 贷:制造费用等 3.加工完成入库时,结转本批加工成本(人工费和制造费用) 借:库存商品—受托加工产品 贷:生产成本(人工费和制造费用) 4.将加工完成的产品交付,并开出发票时:(收入等于加工费) 借:应收账款 贷:主营业务收入或其他业务收入 应交税金—应交增值税(销项税额) 应交税金—应交消费税(如果涉及消费税的,要代扣代缴消费税) 5.在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,并结转库存商品: 借:营业成本或其他业务成本 贷:库存商品—受托加工产品
288楼
2023-09-04 20:56:02
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 虚幻的歌曲 发表的提问:
房地产企业把用于销售的房屋送于员工做不做销售收入会计分录
你好,做视同销售处理,缴纳增值税
289楼
2023-09-04 21:03:45
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 会计 发表的提问:
是工程施工企业,预收到的工程款直接计入工程结算科目还是计入应收账款科目
收到的前期费用应当是计入预收账款 结算时,转入工程结算。
290楼
2023-09-04 21:16:20
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会计:回复舟舟老师 工程结算科目与工程施工科目的区分? 工程施工科目是记所发生的成本,工程结算科目我就不会用了,请指教谢谢
2023-09-04 21:41:59
会计:回复舟舟老师 我已经给甲方开发票了,
2023-09-04 22:08:26
舟舟老师:回复会计借:银行存款 贷:预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-09-04 22:29:20
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
建筑工程异地预缴增值税,附加以及企业所得税个税,印花税怎么做会计分录呢要计提吗?计提的会计分录怎么做
1.预缴增值税;  借:应交税费——预交增值税    贷:银行存款 2.附加 借 税金及附加 贷 应交税费-城建税(等) 3.企业所得税 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 4.印花税 借 税金及附加 贷 应交税费-印花税 
291楼
2023-09-04 21:44:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 褚巧丽 发表的提问:
困难企业社保费返还,的会计分录怎么做,计入营业外收入吗?
你好 借 银行存款 贷 营业外收入
292楼
2023-09-05 16:03:03
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褚巧丽:回复答疑苏老师 这个需要交增值税吗?
2023-09-05 16:27:31
答疑苏老师:回复褚巧丽你好 这个是不需要缴纳增值税的。
2023-09-05 16:55:36
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 千山暮雪 发表的提问:
二、某行政单位发生20X8年发生如下业务,为其编制财务会计分录: (1)新建一项公共基础设施,向施工企业预付工程价款200000元,款项通过财政直接支付方式支付。 (2)发生构成待摊投资的相关费用35000元,款项通过财政授权支付方式支付。 (3)与施工企业结算工程价款总计500000元,扣除业务(1)中已经预付工程价款200000元后,差额 300000元通过财政直接支付方式支付。 (4)公共基础设施建造完成并交付使用,在建工程成本为535000元。 (5)发生一项公共基础设施的日常维修支出26000元,款项通过财政直接支付方式支付。
你好, 1、借:预付账款 200000 贷:财政拨款收入 200000 借:事业支出 40000 贷:财政拨款预算收入 40000 2、借:待摊费用 35000 贷:零余额账户用款额度 35000 借:行政支出 35000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 35000 3、借:在建工程 500000 贷:预付账款 200000 财政拨款收入 300000 借:行政支出 300000 贷:财政拨款预算收入 300000 4.借:公共基础设施 535000 贷在建工程535000 5.借:业务活动费用26000 贷财政拨款收入26000
293楼
2023-09-05 16:17:10
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 13567883773 发表的提问:
@马婷老师,小企业会计准则下,工资薪金的计提和发放的会计分录?企业负担社保的会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
294楼
2023-09-05 16:28:29
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13567883773:回复meizi老师 那在汇算清缴表105050工资薪酬支出中,1行工资薪金支出账载金额取哪个分录的合计金额,实际发生取哪个分录合计发生金额?8行,各类基本社会保障性缴款账载金额取那个分录合计发生金额?实际发生取哪个分录合计发生金额?
2023-09-05 16:57:00
meizi老师:回复13567883773按你计提的贷方金额来填写 实际发生按你应付职工薪酬实际发放的金额来填写
2023-09-05 17:24:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 肆仟士 发表的提问:
我是刚刚才接触建筑工程会计,我对收入和成本这块的会计分录还不太清楚。老师可以告诉我一下怎么做会计分录吗?我们是以开票金额来确认收入的,我这个月开具了增值税专用发票给甲方后我做的会计分录是:借:应收帐款贷工程结算某某项目,每月取得的成本发票入账的会计分录是,借工程施工合同成本某某费用;贷银行存款;我这样做对吗?接下来还要做哪些会计分录才算完整呢?
您好!确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
295楼
2023-09-05 16:48:00
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肆仟士:回复宋生老师 不好意思 我们是小规模建筑公司 没有实行建造合同 分录该如何做
2023-09-05 17:18:18
宋生老师:回复肆仟士您好!建议你直接接用主营业务收入和主营业务成本就行了。 你如果要按工程施工的来做,就是上面那个,不是说你有没有实行,没有实行可以实行。
2023-09-05 17:32:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 要减肥的啤酒 发表的提问:
请问老师,在建工程工程残料收入,收到的是现金的,转到待核销的,收到的是现金,预算会计需要做分录吗
你好,预算会计需要做分录, 借 资金结存 贷 其他预算收入
296楼
2023-09-06 15:54:05
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
我们是施工企业,总公司账户代付分项目工程款,分项目该怎么做会计分录啊?
分管项目也是有自己的账户的
297楼
2023-09-06 16:09:58
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方亮老师:回复也許、啲也許借;工程施工 贷;其他应付款-总公司
2023-09-06 16:30:14
也許、啲也許:回复方亮老师 钱不用还回来总公司的,直接总公司直接帮代付
2023-09-06 16:51:13
也許、啲也許:回复方亮老师 也是这样吗
2023-09-06 17:03:05
方亮老师:回复也許、啲也許分公司的最终利润都需要交给总公司,所以这笔支出只能通过其他应付款科目挂账。
2023-09-06 17:32:46
也許、啲也許:回复方亮老师 不是收工程款,付材料款吗
2023-09-06 17:51:31
也許、啲也許:回复方亮老师 因为直接代付给供应商了啊
2023-09-06 18:13:30
方亮老师:回复也許、啲也許老师没有明白您说的意思,请您重新描述一下。
2023-09-06 18:39:45
也許、啲也許:回复方亮老师 就是本来这个项目是用农信银行付供应商的材料款的,但是现在用总公司账户直接支付款给供应商了
2023-09-06 19:09:29
方亮老师:回复也許、啲也許编制老师写的分录即可,您具体对老师的分录存在哪些疑问?
2023-09-06 19:28:28
也許、啲也許:回复方亮老师 谢谢老师,分录我考虑也是这样做,但一套数据就感觉不对
2023-09-06 19:47:36
方亮老师:回复也許、啲也許“但一套数据就感觉不对”这句话是什么意思?
2023-09-06 20:15:22
也許、啲也許:回复方亮老师 那工程施工二级科目呢
2023-09-06 20:28:00
方亮老师:回复也許、啲也許二级科目是材料费。祝您工作愉快!
2023-09-06 20:51:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 疯狂的荔枝 发表的提问:
我公司是被挂靠单位 收到工程款怎样做会计分录?支付工程款给个人怎样做会计分录.
您好!你外账要做的话,这个个人要开劳务发票给你们。 然后你们收到工程款可以借银行存款 贷应收账款
298楼
2023-09-06 16:21:11
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 老牛球球 发表的提问:
新建企业工会帐户,收到返还会费。会计分录怎么写
返还工会经费时: 借:银行存款       贷:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)
299楼
2023-09-06 16:45:00
全部回复
老牛球球:回复小云老师 老师钱返还到工会新帐户,不是返还到公司帐户
2023-09-06 17:15:33
小云老师:回复老牛球球借:银行存款  贷:经费收入
2023-09-06 17:40:48
老牛球球:回复小云老师 经费收入列在营业外收入里吗
2023-09-06 18:09:56
小云老师:回复老牛球球经费收入是个一级科目
2023-09-06 18:38:55
老牛球球:回复小云老师 软件里没有呀
2023-09-06 18:53:23
小云老师:回复老牛球球按规定就是这个科目,那你可以直接冲管理费用
2023-09-06 19:13:29
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 大力的棉花糖 发表的提问:
工业企业核算会计分录
http://www.docin.com/p-1797850380.html你好,打开链接参考,里面描述很详细的
300楼
2023-09-07 16:44:58
全部回复

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