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应收账款减少的会计科目
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印老师
职称:初级会计师
4.88
解题: 0w
引用 @ Sunshine 发表的提问:
有个问题需要请教,怎样建账我是刚来公司的中途给公司建账,我盘点的会计科目有库存商品3万,现金5395银行4624.07元,应收账款92499 。我用的速达软件
科目期初余额都得入进去。资产、负债、所有者权益科目有余额的都需要录入
211楼
2023-07-31 18:04:17
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Sunshine:回复印老师 问题是只有资产没有负债
2023-07-31 18:38:34
印老师:回复Sunshine那应该也有所有者权益吧。资产=负债+所有者权益,永恒不变的真理
2023-07-31 18:53:54
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 王多鱼 发表的提问:
信用减值损失和坏账准备科目是不是对应的啊。计提多少坏账就有多少的信用减值损失?
是的 借:信用减值损失 贷:坏账准备
212楼
2023-07-31 18:17:58
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
企业应收款项确认为坏账 这边会计分录该怎么处理啊 小企业会计准则 没有资产减值科目好像
借:管理费用,贷:应收账款
213楼
2023-08-01 17:03:55
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 彭兰 发表的提问:
老师,关于这张图片上面的两个分录对吗?第一个会计分录上面有个“应付利润”,有这个会计科目吗?第二个分录的贷方科目是应付账款科目,为什么呢?不是说用实收资本来冲减吗,怎么应付账款还增加了呢?
你好!在会计核算中设置"应付利润"科目进行核算。应付利润包括应付国家、其他单位以及个人的投资利润。该项流动负债应于期末,根据税后利润的一定比例计算并及时予以确认。 该指标根据会计"利润分配表"中"应付利润"项的本年合计数填列。其中股份制企业需要单独填报"已分配股利"。 其中:已分配股利指股份制企业(公司)根据股东所拥有的本公司股份(票)已分配给股东的股息和红利的累计数。该指标根据本年应付给优先股股利和普通股股利的合计数填列,或根据会计的"财务状况变动表"中"已分配股利"项的数额填列,非股份制企业不填报指标。 减少它的投资转为单位的负债
214楼
2023-08-01 17:25:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 徐妈妈不温柔~ 发表的提问:
#提问# 老师您好!我是刚来公司的中途给公司建帐,我盘点的会计科目有库存商品3万,现金5395,银行4624.07元,应收账款92499。这个应该怎么建帐了?
你好!负债没有金额吗?外账还是内账?
215楼
2023-08-01 17:42:19
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徐妈妈不温柔~:回复QQ老师 没有负债。 内帐
2023-08-01 17:56:59
QQ老师:回复徐妈妈不温柔~你好!贷方先计入实收资本
2023-08-01 18:25:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 尤晓洁 发表的提问:
之前会计科目放的不对,导致应收账款和货币资金都特别大,时间比较长了,所以账务混乱,怎么办
你好具体是什么科目不对 ;首先自己要知道原因才能去调整的;      去整理乱账错误 。一个科目一个科目的调整才行  
216楼
2023-08-01 17:57:00
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尤晓洁:回复meizi老师 问题是一笔笔账重新更正的话,报表什么的都报过了,也不好弄呀
2023-08-01 18:47:28
meizi老师:回复尤晓洁你好  你报过了 。先去整理 整理好了之后 在去修改原来的申报表和报表  
2023-08-01 19:04:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 现实的电话 发表的提问:
老师 您好 请问下我现在要往财务软件里面输入期初数据 比如应收账款 只输入一个期初总额可以吗 在设置会计科目的时候 用把每个业主的单位名称设置在应收账款的下级科目里面吗
不行,需要对应明细这个需要都输入进去这个,不能输入一个总的,
217楼
2023-08-02 16:41:10
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现实的电话:回复maize老师 应收账款的下级科目一般都是什么呀 写业主名称吗
2023-08-02 16:57:32
maize老师:回复现实的电话把每个业主的单位名称设置 这个需要写上这个
2023-08-02 17:19:54
现实的电话:回复maize老师 好的 谢谢老师 我用的是速达4000 里面有财务初始数据录入界面 只能录入总数 具体的明细我需要怎么录入呀 在应收账款会计科目里面也新增加了应收单位名称 但是没有金额录入的地方
2023-08-02 17:34:25
maize老师:回复现实的电话你这个软件不清楚了,没有用过这个,,你有售后吗,你问下售后,这个一般是需要期初就需要输入进去的,要不你建账别的明细那个也没有期初数据那不准啊
2023-08-02 17:50:00
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 尤晓洁 发表的提问:
之前会计科目放的不对,导致应收账款和货币资金都特别大,时间比较长了,所以账务混乱,怎么办
你好!正规的是查明原因子调账因为涉及货币比较敏感
218楼
2023-08-02 17:07:53
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尤晓洁:回复QQ老师 但是时间好几年了,调账从哪里入手啊
2023-08-02 17:30:32
QQ老师:回复尤晓洁你好!需要查账的,比较麻烦
2023-08-02 17:42:16
尤晓洁:回复QQ老师 但问题是一笔笔错的重新更正的话,都两年下来了,报表什么的都报过了,那只能调目前的账了吗?
2023-08-02 17:59:17
QQ老师:回复尤晓洁你好!查出来做一张凭证调整就可以
2023-08-02 18:15:54
QQ老师:回复尤晓洁涉及损益类科目通过以前年度损益调整科目,不调报表
2023-08-02 18:28:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 娇气的睫毛 发表的提问:
应收账款增多,主营业务收入减少那,销售的会计分录怎么理解,借应收账款,贷主营业务收入
你好 收入增加的吧
219楼
2023-08-02 17:21:48
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娇气的睫毛:回复郭老师 销售完整的会计分录,借库存现金,贷应收账款。借应收账款,贷主营业务收入。借主营业务成本,贷库存商品。根据接待平衡,主营业务收入应该减少,库存现金增多不对吗
2023-08-02 17:49:39
郭老师:回复娇气的睫毛主营业务收入增加 库存现金增加
2023-08-02 18:11:16
娇气的睫毛:回复郭老师 是因为收入类科目在贷方所以也增加吗
2023-08-02 18:27:57
郭老师:回复娇气的睫毛是的 收入类贷方增加 借方减少
2023-08-02 18:47:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sandy 发表的提问:
公司账户买的7天通知存款 银行存款减少了 计入什么科目
你好,可以通过其他货币资金科目核算
220楼
2023-08-02 17:45:51
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 努力的小透明呀 发表的提问:
应收账款期末余额为什么是29000+10000,坏账准备发生不应该是递减应收账款吗?应收账款期末余额不应该是29000吗?应收账款期末余额指的是总账科目,还是明细账科目?
你好! 我看一下
221楼
2023-08-02 17:54:00
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蒋飞老师:回复努力的小透明呀你好! 看一下吧
2023-08-02 18:35:53
努力的小透明呀:回复蒋飞老师 其他应收款为什么也要计提呢?坏账准备不是对应收账款进行计提吗?
2023-08-02 19:02:43
蒋飞老师:回复努力的小透明呀按规定,需要一起计提的。
2023-08-02 19:18:59
努力的小透明呀:回复蒋飞老师 还有一个问题,对坏账准备进行计提,应收账款的期末余额指的是他的总账科目下的余额吗?
2023-08-02 19:44:32
蒋飞老师:回复努力的小透明呀是“应收账款”明细科目借方余额之和
2023-08-02 19:55:30
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 发表的提问:
老师好,如果有应付账款付不出去 是不是最后要纳税调增去交所得税 因为应付账款对应的科目是费用或库存商品最终转化成成本结转了。反之 有应收账款收不回来 最后纳税调减少交所得税 因为应收账款对应的科目是收入
同学,你好,可以这样理解。
222楼
2023-08-06 19:28:52
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姚:回复森林老师 那老师 譬如 借:费用10000 进项 1300 贷:应付 11300 然后纳税调增是调的应付的账面余额 11300 还是调计入费用的10000 因为实际我计入费用是10000 谢谢老师
2023-08-06 19:56:37
森林老师:回复这个一般指的是费用。
2023-08-06 20:13:26
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ . 发表的提问:
 1221 应该是其他应收款  对吗   但看到又一个会计科目   1221: 应收代位追偿金   ?   是 总账科目  和明细科目吗
不是 两者是不不同的
223楼
2023-08-06 19:40:59
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.:回复瑜老师 那为什么都是1221呢
2023-08-06 20:16:10
瑜老师:回复.估计是增加的科目吧 这个对科目编码没有规定 1221 就是其他应收款的
2023-08-06 20:37:16
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 琪琪 发表的提问:
为什么要减掉应收账款科目贷方的1万和收回已做坏账转销的应收账款1万?
你好! 我看一下
224楼
2023-08-06 19:48:18
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蒋飞老师:回复琪琪你好! 补提=应提-贷方金额=12-(1+1)=10
2023-08-06 20:04:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
已确认并转销的应收款项以后又收回的,应收账款账面价值会减少吗
那么分录是: 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 不影响的
225楼
2023-08-06 19:53:59
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