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应收账款减少的会计科目
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 学堂用户qmrsd2 发表的提问:
2019年12月初,某企业“坏账准备”科目贷方余额为6万元。12月31日“应收账款”科目借方余额为100万元。经减值测试,该企业应收账款预计未来现金流量现值为95万元。该企业2019年末应计提的坏账准备金额会计分录?
您好,解答如下 坏账准备期末应有余额是100-95=5 已有期初余额是6 所以冲减1 借:坏账准备1 贷:资产减值损失1
286楼
2023-09-08 16:16:24
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朱小慧老师:回复学堂用户qmrsd2您好,解答如下 坏账准备期末应有余额是100-95=5 已有期初余额是6 所以冲减1 借:坏账准备1 贷:信用减值损失1
2023-09-08 16:28:21
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 财管必过 发表的提问:
2014年初某公司坏账准备科目贷方余额为3万元,3月20号收回已核销的坏账12万元并入账,12月31日应收账款的科目余额为220万元,减值20万元。2014年末应计提的坏账准备为多少万元?
你好! 补提坏账准备5。
287楼
2023-09-08 16:44:59
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蒋飞老师:回复财管必过补提=应提-已提=20-(5+12)=5
2023-09-08 17:15:44
财管必过:回复蒋飞老师 老师收回已核销的坏账是在贷方吗?
2023-09-08 17:45:39
蒋飞老师:回复财管必过你好! 对的!
2023-09-08 18:00:55
财管必过:回复蒋飞老师 当发生坏账准备时分录是, 借:坏账准备 贷:应收账款 是吗
2023-09-08 18:17:28
蒋飞老师:回复财管必过借:应收账款12 贷:坏账准备12
2023-09-08 18:33:44
蒋飞老师:回复财管必过借:银行存款12 贷:应收账款12
2023-09-08 18:44:55
财管必过:回复蒋飞老师 收回时分录是?
2023-09-08 18:55:58
蒋飞老师:回复财管必过看一下上面的分录吧
2023-09-08 19:18:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
建账套时新建会计科目时能不能同时建立应收账款、应付账款、预收账款、预付账款呢
你好,可以的
288楼
2023-09-11 16:22:41
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小包zonga 发表的提问:
老师,之前会计做账应付账款只有一级科目,明细在应收应付往来管理。现在只有科目余额表中应付账款一级科目,明细账也只有一级科目,应付账款二级科目明细余额要在哪里看
你好,之前没做就没有,你可以把往来管理打出来看
289楼
2023-09-11 16:28:10
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小包zonga:回复小云老师 往来管理可以看应付账款2级科目的余额吗
2023-09-11 16:41:22
小云老师:回复小包zonga你不是说明细在往来管理里吗
2023-09-11 17:04:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 顾里 发表的提问:
老师,应付账款和个人往来,怎么判断会计科目
你好 你可以说下具体业务 便于回复
290楼
2023-09-11 16:38:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 七七 发表的提问:
为什么已确认并转销的应收账款以后又收回时,应收账款账面价值会减少?
借银行存款贷坏账准备
291楼
2023-09-12 15:52:57
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七七:回复暖暖老师 为什么坏账准备增加呀?
2023-09-12 16:17:07
暖暖老师:回复七七这个分录是 及银行存款贷应收账款 同时借应收账款贷坏账准备
2023-09-12 16:37:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 精灵 发表的提问:
应交税费减少,资产的那个科目减少?
你好,通常是银行存款
292楼
2023-09-12 16:06:08
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 屯地 发表的提问:
资产负债表中应付账款项目根据应付账款和预付账款科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列,预付款项项目根据预付账款和应付账款科目所属各明细科目的期末借方余额合计数减去坏账准备后的净额填列,是吗?
是的
293楼
2023-09-12 16:19:36
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屯地:回复赵老师 那为什么金马商贸公司筹建期的资产负债表里边的预付账款和应付账款不是这样填列的呀 ,他直接用预付账款总账的期末余额填列的
2023-09-12 16:55:37
屯地:回复赵老师 那为什么金马商贸公司筹建期的资产负债表里边的预付账款和应付账款不是这样填列的呀 ,他直接用预付账款总账的期末余额填列的
2023-09-12 17:20:25
赵老师:回复屯地预付帐款有贷方余额吗
2023-09-12 17:42:46
屯地:回复赵老师 金马商贸筹建期月底预付账款借方合计发生额1520000,贷方发生额合计1242399.6,余额为借方277600.4,应付账款借方无发生额,贷方发生额合计316180.8,这样按上述的方法,资产负债表预付账款=1520000,应付账款=1242399.6 316180.8=1558580.4
2023-09-12 18:02:19
屯地:回复赵老师 金马商贸筹建期月底预付账款借方合计发生额1520000,贷方发生额合计1242399.6,余额为借方277600.4,应付账款借方无发生额,贷方发生额合计316180.8,这样按上述的方法,资产负债表预付账款=1520000,应付账款=1242399.6 316180.8=1558580.4
2023-09-12 18:23:03
屯地:回复赵老师 系统给的答案是预付账款=277600.4,应付账款=316180.8
2023-09-12 18:34:00
屯地:回复赵老师 老师,我的问题还没有解决啊
2023-09-12 19:02:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 猫幽幽 发表的提问:
如果“应收账款”会计科目设置了“客户往来”辅助核算,那么在录入“应收账款”会计科目时,还需要录入哪些信息? 如果“银行存款一--建设银行” 会计科目设置了外币核算“美元”,那么在录入“银行存款--建设银行” 会计科目时,还需要录入哪些信息?
你好,同学。 你如果设置了辅助核算,你就不用了,直接是在凭证录入时选择你的辅助信息就可以了。
294楼
2023-09-12 16:38:59
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猫幽幽:回复陈诗晗老师 如果“银行存款一--建设银行” 会计科目设置了外币核算“美元”,那么在录入“银行存款--建设银行” 会计科目时,还需要录入哪些信息?
2023-09-12 17:27:32
猫幽幽:回复陈诗晗老师 那这个呢老师
2023-09-12 17:37:33
陈诗晗老师:回复猫幽幽如果要用美 元,美 元账户录入时就要多录入一个美 元汇率
2023-09-12 17:48:51
猫幽幽:回复陈诗晗老师 了解了,谢谢老师
2023-09-12 18:11:27
陈诗晗老师:回复猫幽幽不客气,祝你工作愉快。
2023-09-12 18:37:56
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 顺意 发表的提问:
仓储费减免怎么会计科目,发票开的是减免后的金额,到减免金额怎么通过会计科目反应
减免不用编制分录反映,按照减免后的金额入账即可。
295楼
2023-09-13 15:45:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小嘿逗 发表的提问:
2018年12月1日,甲公司企业 坏账准备 科目贷方余额为12万元.12月31日 应收账款 科目借方余额余额为100万元.经减值测试,该企业应收账款预计未来现金流量现值为90万元,该企业2018年12月31日应计提的坏账准备为多少?
您好 期末应计提的坏账准备=(100-90)-12=-2万元
296楼
2023-09-13 15:53:42
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 佳禾? 发表的提问:
会导致企业应收账款账面价值减少的️
你好,bcd都对,应收账款账面价值=应收账款余额-坏账准备余额
297楼
2023-09-13 16:12:22
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ WQY 发表的提问:
老师,你好,我现在收到通知说,需要将应收账款的坏账准备计入信用减值损失科目。请问老师这个的会计分录是怎么样的啊
你好 借:信用减值损失 贷:坏账准备
298楼
2023-09-13 16:35:59
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WQY:回复宇飞老师 这个是计提,如果涉及到冲销呢?
2023-09-13 17:02:14
宇飞老师:回复WQY借:坏账准备 贷:应收账款
2023-09-13 17:20:34
WQY:回复宇飞老师 那,老师信用减值损失就直接不用管了是吗? 我以为冲销要把信用减值损失冲销回去呢
2023-09-13 17:41:26
宇飞老师:回复WQY不用管了,冲销是冲坏账准备。
2023-09-13 18:01:53
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 春花秋实 发表的提问:
老师,您好!其他应付款科目数据很大,近八百万,我想消化一些,可以减少费用去冲减其他应付款科目吗?比如说我们会收到很多没有发票的费用,可以把这些费用在贷方减少吗?借:其他应付款100万,贷:管理费用/销售费用?
同学,你好 不可以的
299楼
2023-09-14 16:35:52
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春花秋实:回复小菲老师 老师您好!那我要怎样合理的消化掉其他应付款科目上的金额呢?
2023-09-14 16:46:58
小菲老师:回复春花秋实同学,你好 支付出去
2023-09-14 16:58:08
春花秋实:回复小菲老师 老师,公户上没有这么多钱支付,老板一直转私款到公户上付货款,如果付了,老板还是要转回来到公户上的
2023-09-14 17:09:46
小菲老师:回复春花秋实同学,你好 那公司的收入呢?
2023-09-14 17:38:50
春花秋实:回复小菲老师 老师您好!收入一直有开发票的,很少有没开票的情况,除非有一些工程拿房产来抵货款,就要涉及到,借:固定资产,待认证进项税,贷:营业收入(不开票收入),销项税
2023-09-14 17:56:32
小菲老师:回复春花秋实同学,你好 就是说,你的收入,账户里面没有进来钱?
2023-09-14 18:22:28
春花秋实:回复小菲老师 老师您好!公户账上没有这么多钱还老板的,也有进,但是进的少,花的多,不够付货款时就需要老板打款到公户上,刚刚看了下预付账款借方有400多万,贷方只有100多万,应收账款借方有700多万,贷方只有300多万
2023-09-14 18:45:35
小菲老师:回复春花秋实同学,你好 那这个没办法的,流动资金少,需要法人借款进来
2023-09-14 19:08:55
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 马公子 发表的提问:
这个会计科目2202_G001-应付账款 这个怎么设置的?
这个是设置的2202的二级科目代码G001、G002等
300楼
2023-09-14 16:42:00
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马公子:回复江老师 我知道是设置2202的二级科目代码 但是我这边设置不了
2023-09-14 17:05:02
江老师:回复马公子这个是学习的课件,直接与售后人员联系解决
2023-09-14 17:29:20
马公子:回复江老师 设置了 保存不了
2023-09-14 17:53:23
江老师:回复马公子这个我也没有办法解决,只能找学堂的售后人员联系解决,各司其职
2023-09-14 18:09:01

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