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应付款项列损的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美好的生活 发表的提问:
请问建设工程占用林地支付的款项怎么做会计处理呀
你好,你单位是提供工程施工服务?
181楼
2023-07-09 20:45:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 开心美美 发表的提问:
老师你好!请问要将递延收益的余额调到专项应付款科目,会计分录如何处理?谢谢
借:专项应付款 贷:递延收益
182楼
2023-07-10 18:22:38
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开心美美:回复辜老师 老师,递延收益余额在贷方,现在需要将余额调到专项应付款科目,请问是否应为: 借:递延收益   贷:专项应付款
2023-07-10 18:35:42
辜老师:回复开心美美是的,是这样账务处理的
2023-07-10 18:53:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 无限的红牛 发表的提问:
老师你好,18年已列支出10000元,收入8000元,其他应付2000,19年付2000元预算会计应该怎么做账务处理呢
您好,19年付2000元,预算会计,借:行政支出等科目,2000,贷:资金结存,2000。
183楼
2023-07-10 18:28:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 云朵 发表的提问:
过期报损的库存商品会计处理应该怎么做呢
借;待处理财产损益 贷;库存商品 应交税费(进项税额转出) 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
184楼
2023-07-10 18:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Anyei 发表的提问:
老师,退客户货款的会计处理怎么做?借:应付账款,贷:银行存款,对吗?
你好,应当是 借;应收账款 贷;银行存款
185楼
2023-07-11 17:57:00
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ lai958 发表的提问:
1.一般应付会计要做到哪些会计分录 2.一般应收会计要做到哪些会计分录 我以前公司只负责过应收,应付款项的与客户,供应商的对帐,现在重找工作,怕面试问到相关账务处理,
你好同学 一般的应付会计要审核一些付款凭证,有些还兼管费用的发票,审核一下采购的手续是不是齐全这些。
186楼
2023-07-11 18:22:34
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lai958:回复何江何老师 收到货,送货单入库,月底结账,当时入账会录是?然后是付款当天的会计分录是
2023-07-11 18:49:05
何江何老师:回复lai958借:原材料 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷银行存款 这样的分录同学
2023-07-11 19:00:42
lai958:回复何江何老师 中间退货一部份,会计分录?
2023-07-11 19:11:40
何江何老师:回复lai958借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进)
2023-07-11 19:22:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款3500 ,存货3000,应付账款1500,其他应付款4000,伙食损益1000,的会计
请问你想问的问题具体是?
187楼
2023-07-11 18:36:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
以前会计把应付账款做到了应收账款,这个账应该怎么处理呀
你好,以前会计把应付账款做到了应收账款,是应付账款的借方还是贷方呢? 
188楼
2023-07-12 18:19:12
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实操学堂:回复邹老师 以前是应付账款做到借方,应收账款做到了贷方
2023-07-12 18:39:08
邹老师:回复实操学堂你好,你可以把之前错误的分录红冲,然后做正确的分录  
2023-07-12 18:58:47
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 优雅的小土豆 发表的提问:
工会经费的账务处理怎么做?为什么会有计入应付职工薪酬和其他应付款的区别
规范的科目应该是使用应付职工薪酬---工会经费科目
189楼
2023-07-12 18:31:31
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优雅的小土豆:回复张艳老师 有政策依据吗
2023-07-12 18:50:38
张艳老师:回复优雅的小土豆现在企业会计准则里面就有体现
2023-07-12 19:01:02
优雅的小土豆:回复张艳老师 好的 谢谢老师
2023-07-12 19:15:45
张艳老师:回复优雅的小土豆不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。
2023-07-12 19:44:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
几任会计 应付账款数额太大,账务怎么处理?
如果确实是很多没付,金额大也是正常的
190楼
2023-07-12 18:44:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 尔东 发表的提问:
企业账面存在的已无法支付的应收账款,其他应收款的会计分录处理?
你好,应收账款,其他应收款应当是无法收回才是 应付账款才是无法支付的
191楼
2023-07-16 19:54:48
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尔东:回复邹老师 是的打反了,应付账款和其他应付款
2023-07-16 20:05:43
邹老师:回复尔东你好,无法支付这样做分录 借;应付账款,其他应付款 贷;营业外收入
2023-07-16 20:25:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 霸气的流沙 发表的提问:
多项选择题24.下列各项中,关于确认应付职工薪酬的会计处理正确的有()A生产车间管理人员的职工薪酬应计入生产成本。B财务人员的职工薪酬应计入财务费用 C销售人员的职工薪酬应计入销售费用D管理人员的职工薪酬应计入管理费用
你好, 选acd,
192楼
2023-07-16 20:21:17
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郭老师:回复霸气的流沙看错了,选cd。
2023-07-16 20:47:06
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 零度会计 发表的提问:
上个月会计暂估了销售费用,这个月需要冲回,冲回的同时是不是也要把本年利润冲回的?会计分录:借:销售费用(红字)贷:其他应付款(红字)同时冲回本年利润,借:本年利润(红字)贷:销售费用(红字)。老师,以上会计处理及分录是否正确?
你好,不需要把本年利润对应的金额红冲的 月末结转的时候直接按照减去了负数的金额结转了
193楼
2023-07-16 20:29:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤奋的乌冬面 发表的提问:
持有至到期投资贷款和应收款项减值损失怎么处理
持有至到期投资、贷款和应收款项减值的账务处理:计提时:借:资产减值损失;贷:持有至到期投资减值准备等。转回时:借:持有至到期投资减值准备等;贷:资产减值损失。
194楼
2023-07-17 17:37:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
实付应付帐款少于开票金额差额会计分录如何处理
借:应付账款贷:银行存款,财务费用--现金折扣
195楼
2023-07-17 17:43:10
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