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会计软件的数据处理流程
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
因公司补录软件,软件关系有的做账手续需要调整,单据会有变 动,和原来的申报表数据会有出入,有什么关系吗?
你好!影响之前的申报数据吗?是否产生利润?
241楼
2023-08-10 17:16:32
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静:回复QQ老师 软件里出来的有的科目余额会有变动,前面代理记账的没做成本,利润会有变化
2023-08-10 17:31:41
QQ老师:回复你好,这样的话需要去修改报表。
2023-08-10 17:52:03
静:回复QQ老师 没有盈利,这样补账的话,对会计有什么关系吗
2023-08-10 18:21:55
静:回复QQ老师 去修改报表的话,会不会查账呀?公司的账倒是真实的
2023-08-10 18:39:25
QQ老师:回复最终不产生企业所得税的话问题不大。只要业务是真实的,经得起查。
2023-08-10 19:01:35
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 向左 发表的提问:
用友软件做账流程是怎样的啊?
您好,要看你是单机版还是联网的。一般就是做账,审核,记账,结账,出具报表。
242楼
2023-08-10 17:22:43
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小谭 发表的提问:
现金流量表每个月的数都是平衡的,报年报时取总数突然发现不平衡了,速达软件做账的,请问这种情况怎么处理?
您好,你是自动生成的财务报表吗
243楼
2023-08-10 17:41:59
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小谭:回复文老师 是做账的时候顺便做现金流
2023-08-10 18:34:59
文老师:回复小谭那可以查到差额是哪个吗
2023-08-10 18:47:00
小谭:回复文老师 我觉得要把每个月的现金流量表导出来手动相加看等不等,才知道系统全年累计数是不是有误
2023-08-10 19:06:30
文老师:回复小谭是的,是有点难查的
2023-08-10 19:18:03
小谭:回复文老师 因为每个月看的时候都是相等的,区间选全年累计数就不等了,看来以后还是手动做现金流量表
2023-08-10 19:40:35
文老师:回复小谭每个月都相等,应该来说合计也会相等,不合理
2023-08-10 20:04:59
小谭:回复文老师 所以我就纳闷了
2023-08-10 20:31:31
文老师:回复小谭而且是系统生成的,一般不会出错的
2023-08-10 20:55:51
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 安静的疯子 发表的提问:
公司从今年4月买软件做账。以前都是找的代账公司,然后公司会计做一些流水账。建账之后期初数据都该怎么填呢
以代账公司的科目余额表做为期初数据
244楼
2023-08-16 17:09:21
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安静的疯子:回复文文老师 那建账的话科目设置也要按照代账公司的来做吗
2023-08-16 17:24:53
文文老师:回复安静的疯子可以参考。更多的还是要符合自己公司实际
2023-08-16 17:39:35
安静的疯子:回复文文老师 但是公司做的实际的账目1-3月份的会有一些没结清的往来账数据。这些都怎么办
2023-08-16 17:56:58
文文老师:回复安静的疯子建议往来数据按实际,差额部分放未分配利润
2023-08-16 18:09:04
安静的疯子:回复文文老师 库存商品我公司有盘点库存。代账公司应该是随便做的。那我也按照实际数据填写期初数据吗
2023-08-16 18:24:33
文文老师:回复安静的疯子是的,都按照自己实际的来建立期初数
2023-08-16 18:36:58
安静的疯子:回复文文老师 好的。谢谢老师
2023-08-16 19:02:20
文文老师:回复安静的疯子不用谢,有帮到你就好
2023-08-16 19:24:58
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 淡如水 发表的提问:
用友U8软件做账流程图
有U8的课程,你去看下
245楼
2023-08-16 17:20:11
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我们公司是小规模纳税人,之前是用一个代理记帐的会计,现在拿 回公司,自己做账,用友T3软件开始重新建账,但是之前用友软件的数据都没有,只有一个期末的资产负债表的数据,能建帐么
最好取得最近一期的科目余额表,据此建账
246楼
2023-08-16 17:32:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 渊子 发表的提问:
老师,我问一下有没有一个会计全套账务处理流程
你好 学堂有全盘帐的会计实操 你可以去看看
247楼
2023-08-17 16:47:14
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
企业使用的记账软件都不是统一品牌的,审计软件能识别里面的数据吗?
可以的,是可以对接的
248楼
2023-08-17 17:08:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菁语秋辰 发表的提问:
出纳收款,会计开收据,这种流程合理吗?
您好!可以的。很正常。
249楼
2023-08-17 17:29:59
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康老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 隐莲 发表的提问:
公司自主开发的软件,之前会计处理全部费用化了,没有资本化。这该如何结转软件的成本?
如果是错误的将该资本化的金额费用化了,那就把它调出来,记录软件的成本
250楼
2023-08-18 16:55:15
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黄椿焰老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
今天我发现财务软件中3月份资产负债表有几个数和我在电子税局申报的数据不同 怎么处理呢
同学,你好!如果是报到电子税局的数据有误,可以修改的。
251楼
2023-08-18 17:00:23
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小鱼儿:回复黄椿焰老师 在电子税务局的财报那里修改吗
2023-08-18 17:25:02
黄椿焰老师:回复小鱼儿同学,你好!是的,直接登录到财报修改就可以了。
2023-08-18 17:49:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 深情的树叶 发表的提问:
,我用用友t3软件,月末导现金流量表,现金流量表没有数据。怎么回事,以前都能导出来的
同学你好 这个你是不是没生成呢
252楼
2023-08-18 17:26:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 幺妹 发表的提问:
老师,月末盘存始终不会啊,能说下整个流程么,比如先要找哪个数据作为基准,实际数据和基准数据盘赢盘亏后又如何处理,如何做分录 没有回答啊
用账上数与实际数对比 实际数据和基准数据盘赢盘亏后 1)存货的盘盈   企业在财产清查中盘盈的存货,根据“存货盘存报告单”所列金额,编制会计分录如下:   借:原材料     周转材料     库存商品等    贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢   盘盈的存货,通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的,其盘盈的存货,可冲减管理费用,按规定手续报经批准后,会计分录如下:   借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢     贷:管理费用   (2)存货的盘亏   企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制如下会计分录:   借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢     贷:原材料      周转材料      库存商品等   对于购进的货物、在产品、产成品发生非正常损失(管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质)引起盘亏存货应负担的增值税,应一并转入“待处理财产损溢”科目。   借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢     贷:应交税费──应交增值税(进项税额转出)   对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账,属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,经批准后转作管理费用。   借:管理费用     贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢   对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录:   借:其他应收款     贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢   对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,应作如下分录:   借:营业外支出──非常损失    贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
253楼
2023-08-19 16:13:05
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 依夕 发表的提问:
进销存,用友软件才使用俩个月,是上个会计录的期初数据,这个差额会不会和期初数据俩个系统录入不同有关
您好,是的,很有可能是两个系统录入数据不同的。
254楼
2023-08-19 16:39:37
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依夕:回复王雁鸣老师 嗯嗯,目前都核对了,明细也和对了,每个月结转成本都是按系统成本结转的,所以很可能是期初数据不同
2023-08-19 16:57:26
依夕:回复王雁鸣老师 如果想调整一样,我该怎么做
2023-08-19 17:24:21
王雁鸣老师:回复依夕您好,是的,很可能是期初数据不同,您可以再核对一下期初数据啊。
2023-08-19 17:47:37
依夕:回复王雁鸣老师 财务软件上可以核对,但是进销存的期初数据查不出来,因为他不是一个具体数据,它是通过一批一批的衣服录进系统生成的,而且不是一天录进的,是一段时间才完成的,在这个过程中,有卖衣服,所以看不出期初
2023-08-19 18:01:45
依夕:回复王雁鸣老师 而且期初俩个系统数据都是估算的
2023-08-19 18:25:08
王雁鸣老师:回复依夕您好,哦,那就在软件里使用其他出入库单,并编制凭证来调整吧。
2023-08-19 18:47:33
依夕:回复王雁鸣老师 怎么做凭证呀老师,借贷怎么做
2023-08-19 19:11:57
王雁鸣老师:回复依夕您好,如果是财务账少,进销存多,在进销存中录入其他出库单,就不用做凭证了,如果是财务账多,进销存少,在进销存录入其他入库单,也不用做凭证了。不用借贷了,如果必须要做凭证的话,如果是财务账少,进销存多,在进销存中录入其他出库单金额大,其他入库单金额小,差额就是账和存差额,借:库存商品,贷:库存商品。如果是财务账多,进销存少,在进销存录入其他入库单多,其他其他出库单少,差额就是账和存的差额。借:库存商品,贷:库存商品。
2023-08-19 19:40:12
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 健忘的西牛 发表的提问:
会计从业题库软件突然上不去了,找谁处理啊
找这个技术老师 454940709
255楼
2023-08-19 17:08:22
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