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销售人员工资的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高高的小蘑菇 发表的提问:
某公司本月应付工资总额为80000元,其中:生产工人工资为60000元,车间管理人员工资为6000元;管理部门人员工资8000元,福利部门人员工资3200元,销售部门人员工资2800元。【要求】编制工资分配及提取应付福利费的会计分
你好 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用 贷:应付职工薪酬—工资,福利费 
166楼
2023-07-06 17:50:57
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高高的小蘑菇:回复邹老师 具体金额可以写一下吗?老师
2023-07-06 18:13:58
邹老师:回复高高的小蘑菇你好 借:生产成本 60000%2B3200*60000/(60000%2B6000%2B8000%2B2800), 制造费用 6000%2B3200*6000/(60000%2B6000%2B8000%2B2800), 管理费用 8000%2B3200*8000/(60000%2B6000%2B8000%2B2800) 销售费用2800%2B3200*2800/(60000%2B6000%2B8000%2B2800) 贷:应付职工薪酬—工资 80000—3200 应付职工薪酬—福利费 3200
2023-07-06 18:34:59
高高的小蘑菇:回复邹老师 不太明白为什么要这样做呢?老师
2023-07-06 19:02:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录 应支付采购保管人员的工资2000元
会计分录 应支付采购保管人员的工资2000元
167楼
2023-07-06 17:59:57
全部回复
宋生老师:回复爱笑的流沙您好!借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
2023-07-06 18:17:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
支付采购人员的工资费用,怎么做会计分录?
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
168楼
2023-07-06 18:13:42
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 去看看 发表的提问:
筹建期公司员工工资有部门划分,如:管理部门,销售部门等,这销售部门员工工资如何做分录?
您好 筹建期公司员工工资计入长期待摊费用
169楼
2023-07-06 18:27:48
全部回复
去看看:回复bamboo老师 老师,公司是实行小企业会计准则。筹建期不是需进管理费用-开办费吗?
2023-07-06 18:52:43
bamboo老师:回复去看看如果是小企业会计准则 筹建期是计入管理费用——开办费
2023-07-06 19:22:07
去看看:回复bamboo老师 老师,销售部门员工工资是管理费用-开办费-销售部门-工资吗?
2023-07-06 19:41:06
bamboo老师:回复去看看管理费用-开办费-销售部工资 这样就可以了
2023-07-06 20:08:53
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
预付某员工6月员工工资,这个月会计分录和下个月工资表和会计分录怎么做?
你好,这个月做借款处理,下个月做还款处理即可。
170楼
2023-07-06 18:48:00
全部回复
诺:回复汪晨老师 那也没有体现出是预付工资啊,老师你说的这种不就是普通借还款吗
2023-07-06 19:07:22
汪晨老师:回复你好,这个就是按照借款处理的。
2023-07-06 19:32:29
诺:回复汪晨老师 那我摘要就写往来了?可以吗?
2023-07-06 19:58:23
汪晨老师:回复你好,直接写借支工资即可。
2023-07-06 20:14:41
诺:回复汪晨老师 开出的收据单,没有财务专用章,可以盖发票专用章吗
2023-07-06 20:41:46
汪晨老师:回复你好,盖公章,盖发票专用章不起作用的。
2023-07-06 20:55:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 廖**文 发表的提问:
员工生活费报销单报销的会计分录
不是为公司服务的?做福利费还这个需要和工资薪金合并代扣代缴个人所得税
171楼
2023-07-09 19:02:36
全部回复
廖**文:回复maize老师 就是公司食堂
2023-07-09 19:15:44
廖**文:回复maize老师 听不
2023-07-09 19:34:05
廖**文:回复maize老师
2023-07-09 20:03:15
廖**文:回复maize老师
2023-07-09 20:28:06
maize老师:回复廖**文公司食堂做福利费就可以
2023-07-09 20:46:32
廖**文:回复maize老师 借什么,贷什么?
2023-07-09 21:10:10
maize老师:回复廖**文借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行
2023-07-09 21:22:07
廖**文:回复maize老师 可以写成一步,借管理费用福利贷银行存款吗,因为已报
2023-07-09 21:48:35
廖**文:回复maize老师
2023-07-09 22:03:06
maize老师:回复廖**文需要通过应付职工薪酬这个科目
2023-07-09 22:27:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
支付工资问题?企业销量突增,车间增加了临时工(兼职)工人,那么这部分工人的工资如何记会计分录,及财务部的代账会计工资记会计分录?
您好!如果是临时工,需要他们开劳务发票才行。或者你帮他们申报劳务收入 借生产成本-直接人工 贷现金等
172楼
2023-07-09 19:29:35
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 郝丽 发表的提问:
公司在微商城上销售东西,有个原价,还有一个交100会员费就可享受的会员价,售出以后分录怎么写,
你好,按实际价格确认收入就可以,
173楼
2023-07-09 19:50:33
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 思雨sy 发表的提问:
员工报销工伤保险会计分录
借:管理费用-福利费 贷:库存现金
174楼
2023-07-09 20:18:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售自己加工的牛奶涉及的会计分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 借;主营业务成本 贷;库存商品
175楼
2023-07-09 20:48:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小高 发表的提问:
老师问一下。销售部员工,拿开发新客户的奖励200元,会计分录?
你好!借:应付职工薪酬 贷:现金等
176楼
2023-07-10 17:47:39
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小高:回复QQ老师 二级是不是福利费
2023-07-10 18:14:01
QQ老师:回复小高你好!是奖金,不是福利费
2023-07-10 18:27:25
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 六神女孩 发表的提问:
某企业在2019年8月31日,对职工工资进行分配,职工工资合计500 000元。其中车间管理人员工资80 000元,生产工人工资350 000元,销售部门工资70 000元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录。
你好,借:制造费用 80000 生产成本 350000 销售费用 70000 贷:应付职工薪酬——工资 500000
177楼
2023-07-10 18:15:04
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问:
老师,人员工资是成本会计分录怎么做?
你好 借;劳务成本或者主营业务成本   贷;应付职工薪酬
178楼
2023-07-10 18:41:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 野性的秀发 发表的提问:
分配本月行政管理人员工资费用2300元的会计分录
借;管理费用 2300 贷;应付职工薪酬 2300
179楼
2023-07-11 17:37:14
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
问一下 基本工资是93300元,提成工资23945,应付工资 117245 员工缺勤扣款13726.43,个人所得税扣款合计469.89,实发工资103048.68元 如何写预提工资的分录 其中销售部门基本工资是65400,提成工资23673.销售部个人所得税469.89元,销售不员工缺勤扣款12471.26元,实发工资76131.85元 其余为管理部门工资 预提分录想体现 销售部提成合计基本工资 实发工资 和管理部的基本工资和实发工资
你好,公司基本工资为93300-13726.43=79573.57 销售部门基本工资65400-12471.26=52928.74 管理部门基本工资79573.57-52928.74=26644.83 销售部门提成工资23673 管理部门提成工资23945-23673=272 销售部门个税469.89 销售部门实发工资52928.74+23673-469.89=76131.85 管理部门实发工资26644.83+272=26916.83 计提时, 借:销售费用-基本工资 52928.74 管理费用-基本工资 26644.83 销售部门-提成工资 23673 管理部门-提成工资 272 贷:应付职工薪酬-工资 103518.57 发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资 103518.57 贷:应交税费-个税 469.89 银行存款 76131.85销售部门 银行存款 26916.83管理部门
180楼
2023-07-11 17:58:47
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