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帖子
会计知道分公司领导私藏小金库
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
粉红桃心?xsy?
发表的提问:
报表上库存太大,领导意思把他调小点,怎么做呢?
您好!直接材料退回。借应付账款 贷原材料。
76楼
2022-12-18 08:16:00
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粉红桃心?xsy?:
回复
宋生老师
那应付账款怎么做平呢
2022-12-18 08:28:42
宋生老师:
回复
粉红桃心?xsy?
您好!你退回了货物就平了。
2022-12-18 08:56:09
粉红桃心?xsy?:
回复
宋生老师
那应付账款又不平了,怎么处理呢
2022-12-18 09:07:05
宋生老师:
回复
粉红桃心?xsy?
您好!你说与实际不平。那确实是做不到都对。因为你是对的改成不对。
2022-12-18 09:32:01
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.05w
引用 @
泡泡圈圈
发表的提问:
你好,老师,现在我们领导要求我对私人转一笔款,要求我先别做账,我该怎么做
你好,这个是什么钱得问清楚了
77楼
2022-12-18 08:23:08
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
繁荣的树叶
发表的提问:
库存商品受潮,领导批准减值销售,会计分录如何做
您好 借:资产减值损失 贷:存货跌价准备
78楼
2022-12-18 08:29:59
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
太阳当空照
发表的提问:
公司收到应收款10万,领导让抵消掉分红直接打到领导个人账户,怎么做会计分录?
你好 原来做分红分录了吗
79楼
2022-12-19 05:08:34
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太阳当空照:
回复
玲老师
之前分录是: 借:利润分红 贷:应收账款 年底查账发现正好应收里面多了这笔款。应该怎样补救
2022-12-19 05:37:22
太阳当空照:
回复
玲老师
之前应收账款当成佣金发放过 借:主营业务成本 贷:应收账款 所以分红也是这样做的,现在发现不太对。
2022-12-19 05:59:34
太阳当空照:
回复
玲老师
????????请问老师应该怎么处理
2022-12-19 06:17:18
玲老师:
回复
太阳当空照
不对呀 正常分红分录 是 借利润分配 贷应付股利 借应付股利 贷银行 /其他应付款没付款用这个科目
2022-12-19 06:33:48
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
牛牛
发表的提问:
单位领导想知道资金来龙去脉,给财务报表说看不懂,能不能提供一份让领导看得懂的报表
你好,你可以这样做,财务状况:首先告诉他:所有者权益——他此时此刻有多少钱!然后告诉他:资产和负债(应收应付固定资产等),表明他的资产由什么组成。经营成果:首先告诉他:这个月赚了多少钱。然后告诉他:赚钱的原因。其中,收入多少,成本和费用多少,纳税多少。现金流量:告诉他:这个月所赚的钱,有多少的真正收回现金的,有多少只是纸上富贵(没有收回,没有进入口袋)老板能看懂资产负债表和利润表,那么,最好的办法也许是在表后付说明,该说明应该不用或尽量少用专业术语。
80楼
2022-12-19 05:27:40
全部回复
牛牛:
回复
紫藤老师
谢谢老师
2022-12-19 05:58:27
紫藤老师:
回复
牛牛
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2022-12-19 06:25:22
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
繠箬
发表的提问:
领导让核算美容院各部门成本应该怎么算啊,不是会计有点不知道如何下手
你好,成本无非就是三种类型:料 工 费 料:归集各部门领用或使用的材料 工:各部门的工资 费:发生的其他一些费用,水电费......
81楼
2022-12-19 05:51:12
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繠箬:
回复
老江老师
只单独核算部门领用的材料的话,应该具体怎么算呢
2022-12-19 06:11:21
老江老师:
回复
繠箬
从源头管理,即领用时,领料单上注明部门,咱根据领料单统计
2022-12-19 06:26:19
职称:
解题:
引用 @
*简單*
发表的提问:
公司之前缴纳的房租费是直接给房东且没有发票不交税的 而且用的是公司的私人账户 现在领导让用公户支付 公司承担税金 但支付到一领导工资卡 以这位领导的一住宅房产证去税局开发票 但面积很小 不符合实际租金情况 那如果去税局开发票会对领导的房子有影响嚒?
您好!对领导的房子倒是没什么。只是你这个领导的房子,跟你实际的经营地对不上,不能用啊。
82楼
2022-12-19 06:20:54
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
*简單*
发表的提问:
公司之前缴纳的房租费是直接给房东且没有发票不交税的 而且用的是公司的私人账户 现在领导让用公户支付 公司承担税金 但支付到一领导工资卡 以这位领导的一住宅房产证去税局开发票 但面积很小 不符合实际租金情况 那如果去税局开发票会对领导的房子有影响嚒?
您好!对他倒是没什么影响,但是你这房子跟公司不在一个地方啊
83楼
2022-12-19 06:39:00
全部回复
*简單*:
回复
宋生老师
是不在一个地方 但公司的营业执照上的注册地址跟领导的房产地址是一样的 这种情况的话对领导没影响是嘛
2022-12-19 07:02:49
*简單*:
回复
宋生老师
宋老师 我还想再请问一下 房租已出账但尚未开发票 (实际支付给房东53932元),但开发票缴纳的税金是领导的房产 ,那这笔税金怎么做账呢?
2022-12-19 07:28:33
宋生老师:
回复
*简單*
你好!没影响,交税对他还有好处。
2022-12-19 07:57:08
阿文老师
职称:
中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题:
0.19w
引用 @
319800380
发表的提问:
晚上好,我们公司需要重新注册一个公司,我不知道怎样去注册,公司领导说注册资金是500万,你说我该怎样做
你好 目前注册公司是认缴制,不是实收资本实缴制,没有金额限制的
84楼
2022-12-20 05:39:46
全部回复
319800380:
回复
阿文老师
那公司领导说注册资金500万,认缴制是在一定的时间内要达到500万是吧
2022-12-20 06:12:05
阿文老师:
回复
319800380
你好 认缴制不是一次性资金到位,是以后经营期间有资金流
2022-12-20 06:38:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
画小册
发表的提问:
老师:小规模公司,给其他单位提供的技术服务,怎么结转成本,因为是领导自己弄得技术服务,给领导又不发工资,不知道成本应该结转啥
你好 借;劳务成本,贷;应付职工薪酬等科目 借;主营业务成本,贷;劳务成本
85楼
2022-12-20 05:53:54
全部回复
画小册:
回复
邹老师
主要是没有人员工资,应该怎么做?
2022-12-20 06:10:10
邹老师:
回复
画小册
你好,可以把领导的工资计入劳务成本核算
2022-12-20 06:28:26
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.94w
引用 @
海之蓝
发表的提问:
补发领导2017年住房公积金2000元,会计分录怎么做啊?
你好,直接计入应付职工薪酬就可以了
86楼
2022-12-20 06:10:02
全部回复
海之蓝:
回复
朴老师
会计分录
2022-12-20 06:41:26
朴老师:
回复
海之蓝
借管理费用-贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行
2022-12-20 06:57:35
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
青
发表的提问:
领导用私人卡垫付员工工资5000,发工资的时候改员工工资扣减了5000元 后领导报销5000元 会计分录怎么做?
你好 借;应付职工薪酬 贷;其他应付款5000 借;其他应付款 贷;银行存款等科目 5000
87楼
2022-12-20 06:31:39
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青:
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邹老师
员工预支工资1000元现金支付 会计 分录如何
2022-12-20 06:59:07
邹老师:
回复
青
你好 借;其他应收款 贷;库存现金 1000
2022-12-20 07:09:15
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
朴素的香菇
发表的提问:
公司租用一个房子建造冷藏仓库20w,计入什么会计科目呢?
你好,计入在建工程核算,完工转为固定资产
88楼
2022-12-20 06:38:59
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
老式公寓
发表的提问:
你好,公司这边的小领导向公司借款,可以用私账吗?不用对公,私账是员工身份证办的卡,但是是公司在用
你好 最好不要这样操作 有风险
89楼
2022-12-21 05:58:53
全部回复
老式公寓:
回复
玲老师
走对公是可以的吧
2022-12-21 06:12:39
老式公寓:
回复
玲老师
主要是她没农行卡
2022-12-21 06:31:27
老式公寓:
回复
玲老师
还也要还对公吗?
2022-12-21 06:59:45
玲老师:
回复
老式公寓
借款走对公账可以的。后面还回来
2022-12-21 07:13:07
老式公寓:
回复
玲老师
还也要求走对公是吗?
2022-12-21 07:37:05
玲老师:
回复
老式公寓
是的,还款也最好对公还款
2022-12-21 07:54:59
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
Optimistic.
发表的提问:
公司领导之前代垫工资8567.56元,然后是计入贷方其他应付款,现在领导拿来报销,金额是8456.45,那我会计分录如何操作?
公司领导之前代垫工资8567.56元 借 管理费用 8567.56 贷其他应付款8567.56 借 其他应付款8456.45, 贷银行存款8456.45,
90楼
2022-12-21 06:27:27
全部回复
Optimistic.:
回复
紫藤老师
那不是金额差111.11吗?
2022-12-21 06:46:32
紫藤老师:
回复
Optimistic.
金额差111.11挂其他应付款
2022-12-21 06:56:51
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