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报销单据怎样跟会计对账
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Hui珍 发表的提问:
你好,我今天弄费用报销单,不知道单据及附件张数怎么算 一笔银行转账单,黏在粘贴单上,然后跟报销单粘在一起,报销单右上角张数怎么算
算原始凭证张数,后面粘几张就是几张。
46楼
2023-04-19 21:20:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 土豪的煎饼 发表的提问:
老师,您好。我现在负责总公司跟子公司的账,总公司跟子公司的账我是分开做的,子公司来总公司报销时我是收集所有的单据附在了总公司的会计凭证后面,在做子公司的账目时,所有的单据就是复印的了,这样做可以吗???
可以
47楼
2023-04-24 19:47:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问:
老师好!请问申报系统的进项跟账对不上会怎么样?
您好 说明您账务处理有问题
48楼
2023-04-24 20:10:40
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???? 柠檬会计????:回复bamboo老师 我知道,就是想问下会有什么影响,比如季报和年报
2023-04-24 20:38:06
bamboo老师:回复???? 柠檬会计????这个要看您对不上的进项税额计入了会计什么科目 如果计入了损益科目 影响利润 影响所得税
2023-04-24 20:57:03
???? 柠檬会计????:回复bamboo老师 是这样的,之前留下来的认证平台有去年到现在每个月都有未认证的发票,但是查了账有些没有做或者发票没有
2023-04-24 21:24:43
bamboo老师:回复???? 柠檬会计????那您账上是跟申报系统的进项不一致还是跟勾选平台的进项
2023-04-24 21:41:27
???? 柠檬会计????:回复bamboo老师 账跟申报系统不一致,认证平台跟申报系统一致
2023-04-24 22:02:03
bamboo老师:回复???? 柠檬会计????那您收到发票没有认证的发票 有没有入账
2023-04-24 22:17:16
???? 柠檬会计????:回复bamboo老师 就是不清楚之前的会计做的了,查了账,有些有,有些没有,主要是很多,对的话要很大精力
2023-04-24 22:46:55
bamboo老师:回复???? 柠檬会计????那如果不核对的话 不能就这样一直错下去啊 而且都不知道错在哪里
2023-04-24 23:07:49
???? 柠檬会计????:回复bamboo老师 我做的每个月都按时认证了账也对得上,就是之前的还要不要去处理,现在有那么多的进项可以抵扣,不认证也不可能,认证了账又对不上
2023-04-24 23:29:24
bamboo老师:回复???? 柠檬会计????所以只有查账 不让您调整也没有根据 从对不上的第一个开始查看抵扣联 跟抵扣清单 还有软件上的进项税额
2023-04-24 23:54:17
???? 柠檬会计????:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-04-25 00:14:20
bamboo老师:回复???? 柠檬会计????您从您接手的前往前查也可以
2023-04-25 00:27:13
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
没有银行对账单做出来的税务报表正确吗,才接手一家公司就没有银行对账单,也不知道原来的会计是怎样申报报表的 求老师指点一下。
同学,你好,报表可能是对的,银行账估计是对不上。
49楼
2023-04-24 20:34:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 依然 发表的提问:
新建账,录入的数据跟以前会计给的是一样,现在出现这样该怎么操作
您好,一般情况下,要把损益类科目的上个月的发生额,累计发生额,都要填写到期初数据才可以的。
50楼
2023-04-24 20:48:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 从没完美过 发表的提问:
内账的付钱都是一般用的老板私人卡转给对方的要怎么做账啊,就跟平常报销一样吗,然后银行回单附在报销的后面吗
是的,把老板私人账户当做银行存款 来使用
51楼
2023-04-24 21:11:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ X 发表的提问:
会计让出纳在别人报销单子交来的时候开个收到多少钱的收据给他,这样操作正确不?
报销单有不用开收据了
52楼
2023-04-25 20:52:55
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曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 火星上的钢笔 发表的提问:
没有会计基础,小型矿上管账,一般需要准备哪些单据(比如报销单、收据这些)?
同学:您好。借款单、支出单、领用单,收据、报销单这些。
53楼
2023-04-25 21:00:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 双儿 发表的提问:
事业单位想问决算的数据是不是跟明细账的数据一样决算的数据是不是跟明细账的数据一样
您好!是的。决算就是跟实际来的。
54楼
2023-04-25 21:08:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 缥缈的金毛 发表的提问:
老师您好,审计时对方已开立银行账户清单上显示已注销,但是这个账户还在用,对方会计说这没有注销,是好久没有用变成睡眠户去恢复的,但是已开立银行账户清单上显示已注销这样对吗,我应该怎么跟对方说呢
是你们的银行户,还是客户的银行户?
55楼
2023-04-26 20:38:18
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缥缈的金毛:回复江老师 客户的银行
2023-04-26 20:55:02
江老师:回复缥缈的金毛这个估计对方的这个银行户属于银行一般户,长时间没有用,就是属于银行的休眠账户的(睡眠账户)。也是可以到银行说一声,继续使用的
2023-04-26 21:22:13
缥缈的金毛:回复江老师 那已开立银行账户显示已注销,这个正常是要注销证明的,这可咋整
2023-04-26 21:47:07
江老师:回复缥缈的金毛注销了,就是不存在这个账户了。注销会有注销证明。不一样的。注销与休眠账户不一样的。
2023-04-26 22:04:37
缥缈的金毛:回复江老师 会计说是已恢复,已开立银行账户清单显示已注销,请问已开立银行账户清单是从哪里获取的数据您知道吗
2023-04-26 22:33:17
江老师:回复缥缈的金毛对方会计说已恢复的话,你可以打款试试,如果是恢复了,就是对方会收到款,如果是没有恢复,打款后,会退回货款
2023-04-26 23:02:18
缥缈的金毛:回复江老师 这个账户他们有在用的,有发生收支。他们说去问问银行,谢谢老师啦
2023-04-26 23:16:31
江老师:回复缥缈的金毛是的,只能让对方去银行咨询一下。
2023-04-26 23:34:15
缥缈的金毛:回复江老师 谢谢
2023-04-26 23:55:12
江老师:回复缥缈的金毛有不明白的问题再咨询
2023-04-27 00:16:56
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 侯玉霞 发表的提问:
酒业销售的分公司,每天早上业务员用借酒单在仓库部门借酒销售,下午来财务出纳开收据及交款,欠据交会计,会计要怎样做帐?和库存商怎样核对?
借:应收账款 贷:主营业务收入,交款,借:现金 贷:应收账款,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品
56楼
2023-04-26 20:55:44
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侯玉霞:回复吴月柳 那业务员和仓库怎么平帐呢?我和业务员仓库之间的帐务怎么处理?
2023-04-26 21:18:32
吴月柳:回复侯玉霞你们用报表核对就行了,因为你做了账务后库存商品数量会跟着变的
2023-04-26 21:33:00
侯玉霞:回复吴月柳 哦借应收账款,贷主营业务收入要交税吗?
2023-04-26 21:55:34
吴月柳:回复侯玉霞要的
2023-04-26 22:07:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 卤蛋 发表的提问:
老师,我们公司之前的会计从没打对账单 我上周去打出来 有些都没有了 怎么调账呢 去年的都没有打
你好,根据差额是什么原因造成的做相应的调整分录的
57楼
2023-04-26 21:05:59
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大卫
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 萌动屋檐下的秘密 发表的提问:
我做的销售总额,和录单员哪里的销售总额差425,但我的数字跟销售单上的数字是一样的,我应该跟她怎么才能把账对上呢?
这个问题很清楚,你的数字是正确的,是录单员录入错误,让他改正即可
58楼
2023-05-04 20:13:28
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萌动屋檐下的秘密:回复大卫 但是,她已经和销售单对过了,说和她的一样,但我就是比他多425
2023-05-04 20:39:03
大卫:回复萌动屋檐下的秘密你说你和销售单是相符的,他的要是相符,你们俩数字就应该相符啊
2023-05-04 21:05:46
萌动屋檐下的秘密:回复大卫 对啊,所以我都不知道咋整了,销售额就是对不上
2023-05-04 21:24:50
大卫:回复萌动屋檐下的秘密数字发生误差,还都说和销售单一致,还都说自己对的,这是不可能的。你们都需要静下心来重新一起核对,才会找出谁错
2023-05-04 21:46:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 木芮 发表的提问:
现金、银行日记账是根据记账凭证的,我想问下若是报销的话,是先给报销的员工付款再把报销单给会计编制记账凭证还是反之。出纳与会计之间工作流程是怎样的?
先给报销的员工付款再把报销单给会计编制记账凭证
59楼
2023-05-04 20:41:36
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朴老师:回复木芮会计:负责记录簿,涉及多种会计处理,可以参与项目决策,需要弥补的知识包括会计、财务管理、税务等。 出纳:管理实物现金、银行存款的收付与结存.
2023-05-04 20:55:31
木芮:回复朴老师 先给报销的员工付款再把报销单给会计编制记账凭证,会计编好记账凭证后返给出纳登记现金、银行日记账,出纳再交给会计登总账、明细账,是这样吗
2023-05-04 21:18:34
朴老师:回复木芮是的,一般都是这个顺序的
2023-05-04 21:29:32
木芮:回复朴老师 老师,出纳付款了没登日记账就把单据给会计,如果会计把单据弄丢说出纳没给他,那出纳去哪把钱找回来呀
2023-05-04 21:52:14
朴老师:回复木芮出纳复印一下留底就可以了
2023-05-04 22:04:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2333333 发表的提问:
老师,想问下,外账数据哪些是需要校对,比如平衡表的余额要跟银行对账单一样,那应交税金要跟什么校对
你好,销项税额和开票系统核对,进项税额和认证的税额核对,
60楼
2023-05-04 20:53:59
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2333333:回复徐阿富老师 有计提的税金
2023-05-04 21:13:30
2333333:回复徐阿富老师 比如企业所得税计提
2023-05-04 21:42:13
徐阿富老师:回复2333333你好,要计提附加税,有利润的计提所得税
2023-05-04 21:57:23
2333333:回复徐阿富老师 那应交税金科目余额总金额应该不用校对吧,校对的是二级科目是吧
2023-05-04 22:09:58
徐阿富老师:回复2333333你好,是的,二级科目核对好就好的
2023-05-04 22:28:04

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