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出口商品转内销会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 疯狂的苗条 发表的提问:
你好,出口退税输入2号产品商品代码没错,但因为前面有个1号产品出口不退税转内销的。所以没录取报关退税,去申报时显示读取到了1号产品商品代码!这怎么搞?
同学您好,出口报关单数据录入的时候不是有项号的吗,您按项号录就好了
76楼
2023-05-10 20:15:13
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师,我们出口商品 的分录怎么写呢?
你好 与正常的销售,分录是一样的
77楼
2023-05-10 20:28:12
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5fsshz:回复老江老师 那出口退税呢?麻烦吧完整分录写一下可以吗
2023-05-10 21:09:13
老江老师:回复5fsshz请问,公司 是生产企业,还是商业企业?
2023-05-10 21:25:09
5fsshz:回复老江老师 商业,主营出口食品添加剂
2023-05-10 21:39:36
老江老师:回复5fsshz销售收入: 借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX 贷:主营业务收入--出口销售 结转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷:库存商品--XXX 不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2023-05-10 21:53:08
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 发表的提问:
请问出口视同内销是指什么情况下这样?分录怎么做?和正常出口收入有什么区别
你好没有报关单或者没有电子信息的情况下
78楼
2023-05-10 20:41:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 青禾 发表的提问:
老师,出口单证不齐视同内销后,分录怎么做?
您好,视同内销,计提销项税额 主营业务收入红字,然后计提税费
79楼
2023-05-22 19:01:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 龙颖儿 发表的提问:
外贸企业,完整的出口退税会计处理,从商品入库单销售,以及退税收到会计分录,有劳老师了
同学你好 一、外贸公司出口退税(增值税)核算 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税) 二、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退消费税款=出口金额*消费税退税率 借:应收出口退税(消费税) 贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款 贷:应收出口退税(消费税)
80楼
2023-05-22 19:12:08
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龙颖儿:回复朴老师 谢谢老师
2023-05-22 19:49:38
朴老师:回复龙颖儿满意请给五星好评,谢谢
2023-05-22 20:18:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 还单身的芹菜 发表的提问:
商品装船后 收到出口部转来的出口发票确认收入 怎么做分录
你好,出口发票确认收入的分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入
81楼
2023-05-22 19:40:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 默然回首-那些年 发表的提问:
去年有一票金额是欧元9036出口没退税,现在要转内销,国税要求补税会计分录怎么做啊
你好,先冲销出口的分录 然后做 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
82楼
2023-05-22 20:05:00
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 发表的提问:
老师,出口报关单转内销的话分录要怎么做账?
出口转作内销时,如已按规定计算“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额并已转成本的应将已计入产品成本的进项税额分离出来,转做准予抵扣的进项税额,在当期做调整或冲减下期不得抵扣的进项税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本 按出口额计税: 借:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 计算当月应交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费——未交增值税
83楼
2023-05-22 20:20:59
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霞:回复阎老师 老师,我的报关单原本是转厂报关单,但因为是特殊商品,所以税局让我们做内销处理,分录应该是怎么样的?
2023-05-22 20:54:23
阎老师:回复一样的,要把出口收入转为内销收入,要缴纳增值税,借:主营业务收入,贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,冲回原出口时,转出的不予抵扣和退税的进项税部分,借:主营业务成本,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-05-22 21:22:45
霞:回复阎老师 老师,我转厂转出的进项税不是每月都转的,是在12月做累算调整时一次转出的,那我是不是不用做最后一笔贷进项税金转出
2023-05-22 21:51:27
霞:回复阎老师 那我的分录是不是借主营业务收入是我的内销收入,然后贷主营业务收入是我原本转厂的收入,贷内销的销项税
2023-05-22 22:02:07
阎老师:回复借:主营业务收入(出口),贷:主营业务收入(内销),把出口收入转成内销的收入
2023-05-22 22:17:24
霞:回复阎老师 老师,那我原本的那笔转厂要做吗,就是先借应收,贷收入(转厂)的,然后再做你发的这一笔,还是直接做你发的这一笔
2023-05-22 22:35:25
阎老师:回复您的转厂是不是就代表出口的业务?如果是的话就需要把这笔已确认的出口收入调到内销的主营业务收入中,摘要可以注明视同内销。
2023-05-22 23:02:39
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 长情的香菇 发表的提问:
老师,企业预收,企业发出商品,企业收到余款,这三个怎么做会计分录
你好,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:预收账款
84楼
2023-05-23 19:32:03
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 俏皮的板凳 发表的提问:
销售商品,出库运送到客户签收收钱了,但钱未到出纳手中,会计分录怎么处理?
您好,具体钱是给谁了可以先挂谁的往来,借其他应收款--某某贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
85楼
2023-05-23 19:49:34
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小巧的鸵鸟 发表的提问:
请问老师我们是出口企业,出口镁锭的会计处理和会计分录应该怎么做?是按照出口免税,还是按照视同国内销售处理?
您好,出口企业,出口镁锭应该按照出口免税,借,银行存款等科目,贷,主营业务收入。
86楼
2023-05-23 19:54:43
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小巧的鸵鸟:回复王雁鸣老师 该产品是退税率为0,不是应该视同内销来做账务处理吗?具体分录可以帮发一下吗
2023-05-23 20:35:49
王雁鸣老师:回复小巧的鸵鸟您好,退税率为0的话,是应该视同内销来做账务处理的,分录,借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2023-05-23 20:47:02
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 如初 发表的提问:
产品内销的会计分录怎么编
你好,你说的内销账务处理吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增资税 借:主营业务成本 贷:库存商品
87楼
2023-05-23 20:20:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的棉花糖 发表的提问:
内帐户口转外账公户户口,用来注资,会计分录怎么做
内帐那个私户是老板开的吧,你备注投资款么,借银行 贷实收资本就可以
88楼
2023-05-24 18:56:53
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 小草 发表的提问:
在乳品经销商做会计,日常会计分录怎么做呢。不开发票,内账
取得收入 借银行 贷主营业务收入 相应结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
89楼
2023-05-24 19:18:48
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
进口商品国内销售 没有出口 参照那个行业学习
进口内销其实和一般内销没什么区别的,你咨询一下网站上的客服
90楼
2023-05-24 19:35:13
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