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支付契税怎么做会计处理
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ May。 发表的提问:
老师,我司需要向境外支付品牌使用费,涉及的增值税及附加税我司承担,所得税境外方承担。会计上账务处理怎么做?税款怎么计算?
你好,按使用费-减去对方要在中国代交的所得税后付款的净额,还原增值税和所得税进行代扣代缴增值税,增值税附加税及代扣所得税
241楼
2023-08-10 17:50:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 周友志 发表的提问:
老师:行政单位借款,从直接支付额度里付钱,预算会计分录怎么处理?
你好! 借行政支出 贷财政拨款预算收入
242楼
2023-08-16 16:51:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 林方 发表的提问:
按企业会计准则,处理二手车怎么做会计处理
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
243楼
2023-08-16 17:10:11
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柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 菠萝蜜 发表的提问:
每个月进项税额需要做会计处理吗,如果年底有留底税额需要做会计处理吗,凭证怎么做
你好,是的,年底留底税额的话: 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
244楼
2023-08-16 17:38:59
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菠萝蜜:回复柳老师 如果每个月进项和销项平衡也需要做账务处理吗
2023-08-16 18:05:41
柳老师:回复菠萝蜜借;应交税费——应交增值税(销项税额)    贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-08-16 18:31:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 3532085687 发表的提问:
,老师,土地契税的会计分录怎么作
您好 和土地记一起 借 借:无形资产 贷:应交税费--契税 借应交税费 贷银行存款
245楼
2023-08-17 16:48:17
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3532085687:回复玲老师 办土地证的钱需要几一起吗
2023-08-17 17:11:41
玲老师:回复3532085687您好 是的 也记一起就可以。
2023-08-17 17:39:11
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 斩断.轮回之锁链 发表的提问:
财政授权支付,借:零余额额度1500贷:财政补助收入1500到年底只用了1000,怎么做会计处理
事业单位吗 加事业单位群
246楼
2023-08-17 17:11:31
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小青菜炸了 发表的提问:
公司支付给个人的货款和人工费会计分录分别怎么处理
你好,借:库存商品 管理费用等 贷:库存现金等
247楼
2023-08-17 17:35:59
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小青菜炸了:回复小云老师 公司支付个人人工费的会计分录呢
2023-08-17 18:00:20
小云老师:回复小青菜炸了前面有回复管理费用等 ,看具体干嘛
2023-08-17 18:23:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
公司筹建期购买了一层写字楼,6月付了房款,7月又交了契税和印花税,想问下契税和印花税如何做账务处理?直接增加房产原值吗?
是的。计入到固定资产的价值
248楼
2023-08-18 17:00:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 加载中,,, 发表的提问:
支付宝收的钱,用支付宝付,用支付宝退还购物多付的钱,怎么做账务处理
借;其他应收款 贷;管理费用等科目
249楼
2023-08-18 17:13:57
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加载中,,,:回复邹老师 我是上个月做的收入,这个月才发现是多付的,本月就把这笔钱退还了
2023-08-18 17:28:41
邹老师:回复加载中,,,你好,那冲销收入就是了 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;其他应收款
2023-08-18 17:44:25
鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 学堂用户6hx6z6 发表的提问:
手机上交契税显示纳税人家庭成员信息不完整怎么处理
同学,你好 按照你买房的户口填
250楼
2023-08-18 17:35:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 有魅力的星星 发表的提问:
接受捐赠的固定资产的改建支出,怎么做会计处理?
你好 接受捐赠固定资产的改建支出,增加固定资产原值处理。 借固定资产 贷:营业外收入—捐赠利得
251楼
2023-08-19 16:45:37
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有魅力的星星:回复meizi老师 那实际发生时的改扩建支出,没有相应的分录嘛?
2023-08-19 17:16:03
meizi老师:回复有魅力的星星你好 意思你是收到捐赠的固定资产马上就要改建吗
2023-08-19 17:26:41
有魅力的星星:回复meizi老师 马上改建,和收到后持有期间改建有何不同吗?
2023-08-19 17:45:38
meizi老师:回复有魅力的星星你好 你应该计入固定资产原值 你收到了固定资产是需要折旧的。 那么你现在要改建 就计入 借在建工程 贷固定资产 然后发生的支出 借在建工程-人工 或者材料费 贷银行存款 等 结转 借固定资产贷在建工程
2023-08-19 18:12:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 甜美的橘子 发表的提问:
税务局退抵税款怎么做会计处理
退税吗,借银行,贷应交税费, ,你之前要是有计提需要冲掉哈,要是抵减,那之前计提也科目不变数值是负数冲掉,现在应交税费就是借方,表示多交,这个抵减,借应交税费,贷银行,这样冲掉平掉了
252楼
2023-08-19 17:03:02
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
老师:甲企业以价值300万元购入一处办公用房。假定契税税率是3% 要求:甲企业计提契税时应进行账务处理为() 甲企业应纳契税税额人()万元
您好,甲企业应纳契税税额=300*3%=9万元 分录 借 固定资产-办公用房 9 贷 银行存款 9
253楼
2023-08-19 17:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,6月份支付第一季度房租,9月份发票到,我怎么做账务处理。如果发票当月到,当月支付,怎么做分录?摊销分录怎么做?执行的企业会计准则,酒店行业。谢谢!
第一季度1-3月份做账了吗
254楼
2023-08-20 16:23:41
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,6月份支付第一季度房租,9月份发票到,我怎么做账务处理。如果发票当月到,当月支付,怎么做分录?摊销分录怎么做?执行的企业会计准则,酒店行业。谢谢!
你好,如果没有收到发票的话,借其他应收款贷银行存款。
255楼
2023-08-20 16:51:21
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东老师:回复尹凤君如果收到发票的话,借预付账款,贷银行存款。
2023-08-20 17:23:02
尹凤君:回复东老师 老师,摊销怎么做分录
2023-08-20 17:48:55
东老师:回复尹凤君借管理费用贷预付账款。
2023-08-20 18:02:02
尹凤君:回复东老师 6月份已经做了借预付账款,贷银行存款
2023-08-20 18:13:30
东老师:回复尹凤君对呀,摊销的时候按照我这么做就行。
2023-08-20 18:42:50
尹凤君:回复东老师 老师,我感觉其他应收款没有冲吧
2023-08-20 19:10:21
东老师:回复尹凤君如果你发票没来的话,计入到其他应收款,等发票来了再把其他应收款冲销。
2023-08-20 19:33:08
尹凤君:回复东老师 怎么冲,做分录
2023-08-20 19:50:32
东老师:回复尹凤君借:管理费用 贷:其他应收款
2023-08-20 20:16:45
尹凤君:回复东老师 房租,摊销,怎么一次记入费用,我还怎么摊销呢?
2023-08-20 20:27:28
东老师:回复尹凤君如果你是一次性开好几个月发票的话,借:预付账款 贷:其他应收款 借:管理费用 贷:预付账款
2023-08-20 20:40:26
尹凤君:回复东老师 你看看我的提问,谢谢老师
2023-08-20 21:05:54
东老师:回复尹凤君我刚才说的这个分录,就是对应你第一种的情况。
2023-08-20 21:28:20

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