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会计帐薄年终结转的格式
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计主体在会计核算中常用的三种核算方法就是,会计凭证的取得和填制会计帐薄的登记和什么?
财务报表的编制
136楼
2023-06-23 18:56:03
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 越努力越幸福 发表的提问:
本月结转的金额要加上上年结转的金额吗?直接设置公式拉下来的,最后到12月底 12月结转的金额是去年加今年最终的余额了,这样对吗?还有本年累计是不是只是本年的总和,不加去年结转的?
你好,上年年末你结转损益到本年利润了吗
137楼
2023-06-23 19:09:00
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越努力越幸福:回复月月老师 嗯 其他的转了,这个是库存现金账
2023-06-23 19:34:24
越努力越幸福:回复月月老师 老师,这个库存现金,本月结转和本年累计,应该怎么加呢
2023-06-23 19:50:26
月月老师:回复越努力越幸福你好,库存现金期初余额+借方发生额-贷方发生额=库存现金期末余额。
2023-06-23 20:12:02
越努力越幸福:回复月月老师 老师那本年累计,加上去年结转吗?
2023-06-23 20:26:43
月月老师:回复越努力越幸福你好,去年结转+今年本年累计借方-本年累计贷方。
2023-06-23 20:51:34
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ ???? 发表的提问:
我是学校会计,现在我想问一下,在按月结转的时候是不是和年终结转一下也得做会计分录?需要做的话,怎样做?
你好,月末结转主要是将收入、成本费用结转到本年利润;年终结转除了要做一般的月末结转外,还要做一笔将本年利润结转到未分配利润的分录。
138楼
2023-06-23 19:20:59
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????:回复小小刘老师 您能帮我看下这个有问题吗?
2023-06-23 20:10:29
小小刘老师:回复????您好,我觉得没有问题哈。
2023-06-23 20:38:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 安静的大侠 发表的提问:
工会的结余怎么算? 加上一年的结转吗?请给我一个计算公式
同学你好 上年结余一般就是指上年收入减去上年支出
139楼
2023-06-24 18:13:09
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 白巧玲 发表的提问:
金蝶软件年终结账时,进项税额、销项税额需要做手动会计结转分录?
你好,这个结转分录要手工结转的
140楼
2023-06-24 18:32:50
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ ok棒 发表的提问:
如果想检查19年“年结帐套”做的[结转本年利润]有没有搞错,是不是就是打开“本年利润”的科目余额表,或明细账,看年底最终的余额是不是0? 如果最终余额不是0,就代表当时结转本年利润有误?
有可能没有结转完,要结转完才行
141楼
2023-06-24 18:41:17
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ok棒:回复朴老师 如图,本年利润明细账。19年12月显示平。是不是就是做好了?
2023-06-24 19:04:08
朴老师:回复ok棒嗯,无余额就是好了
2023-06-24 19:27:49
赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ H&M 发表的提问:
老师有年终奖发放的表格吗,带公式的。谢谢
不好意思,暂时没有
142楼
2023-06-24 19:10:58
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
年终怎么结账`??亏损的结转?盈利的结转
①结转各项收入、利得类科目: 借:主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 贷:本年利润 ②结转各项费用、损失类科目 借:本年利润 贷:主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出 ①确认所得税费用,会计分录略。 ②将所得税费用结转入“本年利润”科目: 借:本年利润 贷:所得税费用 (3)将“本年利润”科目年末余额转入“利润分配——未分配利润”科目: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润
143楼
2023-06-24 19:20:59
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开心就好:回复庄老师 这是盈利的,亏损的是不是借利润分配_未分配利润 贷本年利润?
2023-06-24 19:45:56
开心就好:回复庄老师 企业所得税年报时?全年亏损,其中企业所得税季报时有所得税?怎么样处理?
2023-06-24 20:07:59
庄老师:回复开心就好亏损的, 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 全年属于亏损,必须经过纳税调整,每年5月底前是汇算清缴期,如果经过汇算清缴企业还是属于亏损,那全年已经缴纳的税款可以申请留底或者退税,一般退税不现实,可以从2季度应纳税款中抵免
2023-06-24 20:28:49
开心就好:回复庄老师 借:利润分配-未分配利润1240352.04 贷:本年利润1240352.04
2023-06-24 20:47:58
开心就好:回复庄老师
2023-06-24 21:10:34
庄老师:回复开心就好你好,没有看到什么内容
2023-06-24 21:21:46
开心就好:回复庄老师
2023-06-24 21:43:49
开心就好:回复庄老师 发图有问题?
2023-06-24 22:00:53
庄老师:回复开心就好没有看到什么内容
2023-06-24 22:22:57
开心就好:回复庄老师
2023-06-24 22:44:11
开心就好:回复庄老师 发不了图片了??
2023-06-24 23:02:36
庄老师:回复开心就好你好,图片发不了,看不到
2023-06-24 23:16:59
开心就好:回复庄老师 等下我在发给老师看下!好吗?
2023-06-24 23:39:56
开心就好:回复庄老师 上传图片,平台有问题
2023-06-25 00:05:37
开心就好:回复庄老师
2023-06-25 00:16:23
开心就好:回复庄老师 这是我做的笔记!是不是这逻辑?
2023-06-25 00:35:10
庄老师:回复开心就好你好,就是这样的结转的,没有问题
2023-06-25 00:51:15
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 人生如戏 发表的提问:
能否发各科目结转本年利润的格式给我看下呢
借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用 借:主营业务收入 其他业务收入 贷:本年利润
144楼
2023-06-25 18:54:51
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人生如戏:回复辜老师 有表格形式的
2023-06-25 19:09:32
辜老师:回复人生如戏你是要那种表格形式的,看图片那样的可以吗
2023-06-25 19:37:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
老师,能给我分月底结转增值税的附件的格式吗
一般纳税人吗 这个不用附件的,有也是自己每个月进项销项合计
145楼
2023-06-25 19:13:57
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灵希月:回复郭老师 老师,能给个格式吗
2023-06-25 19:34:51
郭老师:回复灵希月没有格式 自己找个白纸 进项发生额合计,xx 销项发生额合计,xx
2023-06-25 19:48:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ nice.???? 发表的提问:
用友T3软件记账,上一任会计2016年只计了收入帐就结转了,那16年的费用帐还能补计到16年吗
您好,可以的,或者反结账到16年处理,或者现在做账,记入以前年度损益调整科目处理。
146楼
2023-06-25 19:21:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 红山果果 发表的提问:
年度终了,才会结转本年利润至利润分配-未分配利润吗?平常不结转的吗?
您好 年度终了,才会结转本年利润至利润分配-未分配利润 一般平常不结转的
147楼
2023-06-26 18:26:24
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红山果果:回复bamboo老师 那我想问一下,不结转的话,现在有个问题,老师你听我细说,我公司新开办,3月份的,账面现金为100000,购入固定资产40000,其它应付20万,计提工资没有发放10000,本年利润借方70000,这几个数据,在资产负债表应该怎么体现
2023-06-26 18:56:25
bamboo老师:回复红山果果货币资金 100000 固定资产40000 其它应付200000 应付职工薪酬 10000 未分配利润 -70000 资产=负责+所有者权益 都是140000
2023-06-26 19:12:22
红山果果:回复bamboo老师 以前用记账软件,这些在资产负债表上自动生成,我现在用手工账,像现金,固定资产,其他应付,应付薪酬,在资产负债表中都可以找到对应科目,那么本年利润那70000在资产负债表中应该怎么计入
2023-06-26 19:25:20
bamboo老师:回复红山果果前面给您写了啊 未分配利润 -70000
2023-06-26 19:45:01
红山果果:回复bamboo老师 本年利润没有结转啊,这个未分配利润不是利润分配-未分配利润下的二级科目?还是要在本年利润下设置未分配利润的二级科目
2023-06-26 20:01:51
bamboo老师:回复红山果果未分配利润是利润分配-未分配利润下的二级科目 您资产负债表上没有这个栏次么? 这个是自动默认的 本年利润就填在未分配利润栏次
2023-06-26 20:25:24
红山果果:回复bamboo老师 直接填写就行吗?以前直接生成,现在开始手工,感觉不懂的还有好多
2023-06-26 20:54:40
bamboo老师:回复红山果果是的 直接填写就好了 那你可以弄个记账软件继续做账的啊
2023-06-26 21:21:48
红山果果:回复bamboo老师 我觉得手工账也挺好的,可以弥补以前好多不怎么懂的东西
2023-06-26 21:37:23
红山果果:回复bamboo老师 我接手后公司账面上没有一分钱,我指的是公户,这样正常吗?
2023-06-26 21:57:29
bamboo老师:回复红山果果嗯 这样的话 懂的比较多 就是刚开始麻烦点
2023-06-26 22:13:45
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ Rain 发表的提问:
每月末结帐要检查哪些项目,年终结帐要检查哪些项目?
月末主要是检查总账,明细账数据是否一致,账实是否相符,检查银行存款,进项,往来,其他往来,折旧,摊销是否正确。 年底结账需要注意的事情: 一、发票问题 1、费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前需要检查有没有应该取得发票但是还没有取得的情况,如果有就要督催有关人员催要发票。 2、存货:购进材料,货到票未到,有没有暂估入库,如果平时没有暂估,那么在年底结账前一定要先估价入账,并督促有关的人员尽快索要发票。估价入账是会计制度的要求,但是估价入账的时间要有合理性,如果所得税汇算清缴申报前还未取得发票,应在所得税汇算清缴申报时做纳税调整。 二、防止已发生的成本费用跨年列支 企业发生的支出应根据权责发生制原则入账,当年的费用一定要计入当年的损益。所得税法规定,可以税前扣除的,必须是实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。年底结账前应对所有预提、计提、待摊费用项目进行清理,防止企业已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。注:日常报销的差旅费等可以跨年底,但应合理,一般在出差回来后应及时报销。 三、各项往来账 财务人员应对本年度的应收、应付往来账项余额与供应商或客户核对清楚,尤其是长年往来交易额比较大的账项,年底结账前科目发生额及余额应重点关注。对于无法收回的应收账款应确定为坏账,对于不再支付的应付账款,取得相关证据并经内部审批后及时进行账务处理。 四、个人借款 关注股东个人借款及员工借款中否有属于工资奖金、分红分配方面的款项,长期未收回的款项应及时处理。 五、财产损失 企业发生的资产损失,应在按税收规定实际确认或者实际发生的当年申报扣除,不得提前或延后扣除。因各类原因导致资产损失未能在发生当年准确计算并按期扣除的,经税务机关批准后,可追补确认在损失发生的年度税前扣除,并相应调整该资产损失发生年度的应纳所得税额。调整后计算的多缴税额,应按照有关规定予以退税,或者抵减企业当期应纳税款。 财务人员在年底结账前检查企业当年发生的财产损失是否及时报批,有关的进项税是否转出,以免增加增值税和企业所得税的纳税风险。 六、当年的税费缴纳情况 税务机关的稽查选案,往往从年度税负率异常的企业中甄选,所以企业要在年底总体计算一下自己的税负情况。财务人员应检查企业的税金缴纳是否及时足额,有无漏缴,对当年的各项税费做一个总的分析,再计算一下当年的税负情况,与当地税务机关规定的税负作一个比较,根据税务机关规定的税务进行适当调整。 七、检查企业当年的账务处理 根据选择执行的会计准则和会计制度,查看会计科目的设置、账务处理的方式是否正确。企业会计应针对会计准则、会计制度的规定重点检查一下自身的会计处理情况,是否有不符合会计准则规定的处理事项。 如有,则应在结账前调整。
148楼
2023-06-26 18:36:17
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暗老师
职称:中级会计师,初级会计师,助理审计师,证券从业,基金从业,小学英语教师资格
4.97
解题: 0.07w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,财务管理这道题公式我都知道,但无法理解这道题是怎么看出用先付年金终值的,10年年初用后付年金终值又是怎么看出的,不太理解,还麻烦您详细说说
你好, 注意题目字眼,每年年初,年初这两个字可以用先付年金终值 10年年初后付年金,是按最后题目要求计算的是第10年年末数,按年末数算则为后付
149楼
2023-06-26 18:54:57
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????:回复暗老师 啊这…老师,还是不太明白
2023-06-26 19:16:52
暗老师:回复????就是这个题是两种做法,看以下图示: 图1:如果按从第1年年末到第10年年末计算10年期,那么题目中是预付了第一年年初到第一年年末的数,所以用10年期的先付年金终值计算 图2:如果按第1年年初到第10年年初计算10件期,那么题目中后面还付了第10年年初到第10年年末的数,所以用11年期的后付年终值计算 这样可以理解吗
2023-06-26 19:29:22
????:回复暗老师 啊啊明白了!非常清楚,老师您有心了,瞬间清楚了,非常感谢!
2023-06-26 19:48:43
暗老师:回复????不客气,有问题欢迎到会计学堂
2023-06-26 20:07:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
老师请问下预付年金终值这里的公式F=A(F/A, I, N)(1+I)请问下这里公式如何理解期数N?再乘以1+i 请老师画图解析下或者举例谢谢
看一下图片,同学
150楼
2023-06-26 19:17:59
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