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会计移交没人接怎么处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 愤怒的嚓茶 发表的提问:
期货交易具体的会计处理
(1)向证券期货经纪公司申请开立买卖账户,按存入的资金借记其他货币资金科目,贷记银行存款科目. (2)企业取得衍生工具时,按其公允价值借记衍生工具科目,按发生的交易费用借记投资收益科目,按实际支付的金额贷记其他货币资金科目. (3)资产负债表日,衍生工具的公允价值高于其账面余额的差额,借记衍生工具科目,贷记公允价值变动损益科目;公允价值低于其账面余额的差额,做相反的会计分录. (4)衍生工具终止确认时,应比照交易性金融资产、交易性金融负债等科目的相关规定进行处理.
166楼
2023-07-06 18:29:14
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愤怒的嚓茶:回复朴老师 有没有类似的案例呢?
2023-07-06 18:55:17
朴老师:回复愤怒的嚓茶你好,这个你可以去实操练习那里看下
2023-07-06 19:20:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 吃亏是福 发表的提问:
老师好,请问出纳移交怎样做账务处理?谢谢
您好,出纳移交不做账务处理,有个交接单就可以了。
167楼
2023-07-06 18:57:00
全部回复
吃亏是福:回复王雁鸣老师 谢谢老师,因为是私人老板,原来的出纳开个人银行卡没有将现金和存款分开,现在移交给新出纳,要求将现金和存款(原出纳管理的私卡)分开,请问除了交接清单外,还要怎样处理?谢谢
2023-07-06 19:29:36
王雁鸣老师:回复吃亏是福您好,除交接清单外,交接清单上清明现金是多少,银行存款是多少,然后需要做个凭证,可以借:银行存款(对公账户的,如果不是对公账户的,可以不做这个凭证,或者把个人银行卡记入公司算银行存款也可以做此分录),贷:现金。
2023-07-06 19:53:59
吃亏是福:回复王雁鸣老师 老师您好,谢谢您,交接时共计交出金额34657.78,其中: 现金655.5,私卡余额34002.28(以后做银行存款账户)(没有开对公账户),向您说的那样可以不用处理吗?只要清单说明是吗? 谢谢老师
2023-07-06 20:17:55
王雁鸣老师:回复吃亏是福您好,如果没有对公账户,有私卡户,可以把私卡作为现金处理的。具体如何操作您自己选择。
2023-07-06 20:45:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问接手前会计的帐需要余额表签名什么的才能保证证明以前数据和自己无关,移交表一定要对方写才能生效吗?要怎么移交才能保证自己接帐才不用对接帐前的数据负责
您好 移交表要对方签字才生效 可以打印科目余额表出来让对方签字 余额表上有截止日期 证明截止这个日期前的数据不是您负责的
168楼
2023-07-09 19:41:59
全部回复
。:回复bamboo老师 那要是之后存在调帐改帐对方不对之前的数据再负责是不是也成立
2023-07-09 20:00:57
bamboo老师:回复截止科目余额表之前的 对方都应该负责 您调整后只影响后面 不影响之前数据啊
2023-07-09 20:29:32
。:回复bamboo老师 那比如我们现在清算,要是有科目还是记账错误我是不是只能用科目调整做在最后而不能去改19年之前的帐
2023-07-09 20:44:28
。:回复bamboo老师 是不是一旦我去改19年之前的帐数据不一样了就是我的责任
2023-07-09 21:12:48
bamboo老师:回复如果对方对19年整年的数据负责 那您不要去动19的数据 在20调整
2023-07-09 21:39:44
。:回复bamboo老师 也就是要修改我接帐之前的数据要是公司要求我直接改那年而不是用调整的,那我就不能这么做了是吗?一旦这么做我就得对之前的数据承担责任了是吗
2023-07-09 22:01:50
bamboo老师:回复对啊 您改了前面的 数据有变动 科目余额表对应也变动了 那签字的科目余额表有什么意义呢
2023-07-09 22:12:43
。:回复bamboo老师 了解,那就是比如我19.7接帐就把19.7月的科目余额表导出来,需要到末级科目吧,
2023-07-09 22:30:53
bamboo老师:回复对的 导到最末级科目
2023-07-09 22:50:47
。:回复bamboo老师 那我们公司的帐是从12年到17用t3软件,18-19年用t+软件,我从19.7月开始做账没有正式移交现在开始要移交,那我要怎么导余额表,只要导19.6月的科目余额表就可以吗
2023-07-09 23:11:37
bamboo老师:回复只要导19.6月的科目余额表就可以
2023-07-09 23:26:20
。:回复bamboo老师 然后总账和明细帐那些需要吗
2023-07-09 23:40:06
bamboo老师:回复那些就太多了 有科目余额表就好了
2023-07-09 23:56:59
。:回复bamboo老师 科目余额表就能证明了是吗?有什么法律条纹支持吗
2023-07-10 00:20:55
bamboo老师:回复这个没有的 只能说是责任划分 真的有事 前面的您不承担责任 但是有义务帮忙处理
2023-07-10 00:37:49
。:回复bamboo老师 好的,感谢老师
2023-07-10 01:03:53
。:回复bamboo老师 请问我还要注意什么问题吗
2023-07-10 01:18:01
bamboo老师:回复不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-07-10 01:28:18
。:回复bamboo老师 我还要注意什么问题吗?保证自己接帐后没有责任问题,比如之前的进项有认证了但是不是我认证的,这些发票移交给我我要怎么保证没问题
2023-07-10 01:49:48
bamboo老师:回复可以给您申报表 看表上的进项留底之类的
2023-07-10 02:12:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 依然黑白键 发表的提问:
会计部门向档案管理部门移交会计档案的具体期限
您好 会计账簿由本单位财务会计部门保管一年后,交由本单位档案管理部门保管 。
169楼
2023-07-09 20:07:36
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 詹娜 发表的提问:
求一般纳税人月底计算本月应交,下月缴纳的会计处理,原来是手工帐,也没结转,直接就是借应交税费,贷现金了
结转增值税,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 缴纳时,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
170楼
2023-07-09 20:36:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ dandan945 发表的提问:
与外账公司交接外账,需要交接一些什么资料,要去税局办理移交事项吗?
你好一般具体的交接的每个月的税务申报资料,就是报税的增值税申报表、财务报表、企业所得税年报表、企业所得税季度申报表、个税表、增值税附加税申报表、以及网上申报的网址、账号、密码等。还有开票软件方面的信息等 还有就是每月的凭证、总账、明细账,以及其他相关的事项,需要做交接清单,逐项进行申报处理。做到账账相符,账实相符,账表相符等
171楼
2023-07-09 20:49:38
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 茉莉花 发表的提问:
老师,我是刚接触事业单位会计,上一届会计移交给我的工作需要什么手续,谢谢
你好,同学。 相关的会计资料,凭证,账薄,报表,申报表等等装订好 然后就是待办事项, 相关的申报账户密码
172楼
2023-07-09 20:57:00
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 陈小颖 发表的提问:
国家政策 三共一业无偿移交 我是移交放 固定资产还在折旧中 怎么做账务处理 还要视同销售么 是否缴纳增值税
你好,稍等,马上写给你
173楼
2023-07-10 18:35:35
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冉老师:回复陈小颖账务处理 借资本公积/未分配利润 累计折旧 贷固定资产 不缴纳增值税
2023-07-10 19:21:14
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 秋雨 发表的提问:
发票移交会计做账,需要做移交清单吗
发票移交会计做账,需要做移交清单
174楼
2023-07-10 18:44:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ white 发表的提问:
景区管理公司还没跟景区移交,未正式接管景区,那发生的差旅费、招待费等是计入开办费?还是直接计入差旅费等?
你好!建议直接计入差旅费
175楼
2023-07-10 18:50:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
新建的账本,没交接期初额,那是怎么处理?期初的写:零?
你好,如果之前有建账和申报,那么要衔接起来的,
176楼
2023-07-11 18:19:00
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会计学堂 金牌辅导老师:回复徐阿富老师 之前没有建账,申报是零申报 我刚刚接手,之前的经理都是做月度总数给老板,现在老板让做一份现金明细,然后期初额不知道
2023-07-11 18:44:36
徐阿富老师:回复会计学堂 金牌辅导老师你好,那么期初数按照0建账,之后补做的按照记账凭证入账就好
2023-07-11 19:09:49
崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以前年度计提的工会经费没有上交怎样处理
挂帐
177楼
2023-07-11 18:27:01
全部回复
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问:
会计档案保管清册,移交清册,有没有模板
您好:学堂首页菜单栏 下载 里面 有移交清册的模板,可以下载。
178楼
2023-07-11 18:32:34
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 哎~玛雅 发表的提问:
会计档案移交时不是得一一核对吗?封装就得拆开,怎么还可以保持原样移交呢?
同学你好,比如装订好的凭证,是不需要拆开,整本移交就可以的
179楼
2023-07-11 18:48:00
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哎~玛雅:回复立红老师 好的,谢谢
2023-07-11 19:03:39
立红老师:回复哎~玛雅不客气的,祝您 学习愉快 ;
2023-07-11 19:25:39
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 1548705658 发表的提问:
个人自己买社保,后来要移入公司,需要怎么处理吗
你好,个人停止缴纳,单位直接参保就好,不用转移
180楼
2023-07-12 17:57:18
全部回复
1548705658:回复徐阿富老师 之前自己缴纳的会不会做废了
2023-07-12 18:16:04
徐阿富老师:回复1548705658你好,不会作废的,会延续下去的
2023-07-12 18:29:29
1548705658:回复徐阿富老师 如果是跨区域的话也是直接增员就好吗
2023-07-12 18:53:25
徐阿富老师:回复1548705658你好,是的,跨区也一样,只要新单位之间参保就好
2023-07-12 19:09:54

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