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结转本月收入的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Aizn 发表的提问:
老师能帮我解答一下:如何将去年已结转的未完工的施工成本冲减到今年结转成本,会计分录怎么做?
你把去年的结转分录发过来
181楼
2023-07-11 18:38:24
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Aizn:回复暖暖老师 1、2018年年发生时:借:工程施工200万,贷:银存或应付 2、年末结转时:借:主营业务成本200万,贷:工程施工200万;借:本年利润200万,贷:主营业务成本200万;借:利润分配-未分配利润200万,贷:本年利润200万
2023-07-11 19:12:46
Aizn:回复暖暖老师 1、2018年年发生时:借:工程施工200万,贷:银存或应付 2、年末结转时:借:主营业务成本200万,贷:工程施工200万;借:本年利润200万,贷:主营业务成本200万;借:利润分配-未分配利润200万,贷:本年利润200万
2023-07-11 19:23:52
暖暖老师:回复Aizn姐以前年度损益调整 贷工程施工
2023-07-11 19:53:09
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 想人陪的背包 发表的提问:
乙材料已验收入库 ,结转已材料采购成本 。会计分录
借:原材料 贷:应付账款
182楼
2023-07-11 18:50:59
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想人陪的背包:回复辜老师 不应该是借:原材料 贷:在途物资吗
2023-07-11 19:24:35
辜老师:回复想人陪的背包如果你还没有收到之前,计入了在途物资的话,现在收到,就是借:原材料 贷:在途物资
2023-07-11 19:51:19
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 追寻的棒棒糖 发表的提问:
购入的材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本的会计分录
一般是 借 在途物资 贷 银行存款 借 原材料 贷 在途物资
183楼
2023-07-12 17:48:56
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夏悠然 发表的提问:
你好!我这有两笔帐:1.购入原材料会计分录:是不是我上面写的先做购入再做结转库存再做结转成本;2.销售产品分录:是不是先做收入再结转成本。最后把收入和成本结转本年利润。就是购买原材料和销售产品需要涉及的会计分录有哪些不是很清楚,谢谢!
1.借原材料 进项税额 贷应付账款,领用去车间做借生产成本 贷原材料,完工入库做借库存商品 贷生产成本,销售做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税,结转成本做借主营业务成本 贷库存商品
184楼
2023-07-12 18:18:00
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夏悠然:回复maize老师 但购入的原材料不是马上投入生产,你的意思是只要购入产品就做完你上面说的几步会计分录?
2023-07-12 18:36:42
maize老师:回复夏悠然买原材料没有领用销售那就只做1.借原材料 进项税额 贷应付账款
2023-07-12 18:50:04
夏悠然:回复maize老师 销售出去就按你的那几步会计分录做,就是销售做完主营业务收入,再将这笔收入结转到成本;
2023-07-12 19:12:24
maize老师:回复夏悠然销售做完主营业务收入,再将这笔收入结转到成本; 是的
2023-07-12 19:26:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
在货物出口后,确认收入并结转成本的会计分录如何写呢?
你好 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
185楼
2023-07-12 18:36:52
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 崔敏 发表的提问:
结转收入和结转成本的分录,
借:应收账款贷:主营业务收入,借:主营业务成本贷:库存商品
186楼
2023-07-12 18:59:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ wanjc 发表的提问:
施工单位当月无收入,所产生的工程施工合同成本,月末需要结转么?如果不结转工程施工合同成本,那月末损益结转该怎么去做呢? 会计分录如何做?
你好,不需要结转,结转损益只把期间费用结转就可以了 
187楼
2023-07-16 20:27:14
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 幸福 发表的提问:
手工记账, 利息收入的会计分录,请举例, 月末结转做分录吗,请举例,谢过!
借:银行存款 贷:财务费用~利息 负数 月末正常结转
188楼
2023-07-16 20:35:27
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Aling 发表的提问:
工业企业来料加工的收入怎么做会计分录?怎么结转成本?
受托加工物资账务处理如下 一、收到受托加工的材料时处理按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资―某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 二、发生相关费用 借:生产成本 贷:原材料 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:制造费用 结转 借:受托加工物资 贷:生产成本 三、加工完成按合同规定发给委托方时 1、确认收入 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入(或其他业务收入) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 2、结转成本 借:主营业务成本(或其他业务成本) 贷:受托加工物资 3、在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)
189楼
2023-07-16 20:44:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 茜茜 发表的提问:
结转营业外收入的会计分录如何做
借 营业外收入贷 本年利润
190楼
2023-07-17 17:58:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 扬帆远航 发表的提问:
1月31日,成本结转。编制会计分录
您好 借:本年利润 贷:主营业务成本
191楼
2023-07-17 18:16:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
192楼
2023-07-17 18:38:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 单薄的云朵 发表的提问:
老师:我这月库存暂估入账,可以抵成本结转吗,会计分录怎么做?下月红冲的时候上月已经结转的库存成本又该如何处理分录,谢谢
你好可以的借主营业务成本贷库存商品, 借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数,贷库存商品负数。
193楼
2023-07-18 17:56:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 健壮的绿草 发表的提问:
美容院的内帐,收入有:充值的(不是一次消费完的),有直接办卡消费的,会计分录要如何做?做出来的营业收入和我收的现金是否能对得上?一个是充值还有赠送金额,赠送的部分要怎么做分录?美容院的内帐,收入有:充值的(不是一次消费完的),有直接办卡消费的,会计分录要如何做?做出来的营业收入和我收的现金是否能对得上?一个是充值还有赠送金额,赠送的部分要怎么做分录?比如:充值10000送5000,然后从10000里消费6980,从5000里消费3980,要如何做分录?怎么结转成本?
办卡借银存贷预收账款 没有消费不确认收入 充值赠送借销售费用贷预收账款 借银存1万,销售费用五千贷预收账款 借预收账款6980+3980贷主营业务收入,应交税费 你对方成本有什么,产品的吗
194楼
2023-07-18 18:03:01
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健壮的绿草:回复郭老师 老师,能具体点吗?
2023-07-18 18:27:50
健壮的绿草:回复郭老师 如果赠送的金额入到销售费用了,月底了又自动结转成本了,但是我赠送的金额成本可能都用不到那么多
2023-07-18 18:46:42
郭老师:回复健壮的绿草你好,哪里还不具体 赠送的记销售费用就是影响当月的利润。
2023-07-18 19:02:00
郭老师:回复健壮的绿草你做的内帐还是外帐的?
2023-07-18 19:21:14
健壮的绿草:回复郭老师 内帐
2023-07-18 19:41:15
健壮的绿草:回复郭老师 我之前就是用销售费用了,到最后我所收到的现金和营业收入就对不了
2023-07-18 19:59:54
郭老师:回复健壮的绿草费用为什么要和现金和营业外收入对比?送出去多少销售费用就多少。
2023-07-18 20:12:14
郭老师:回复健壮的绿草现金你收到多少记得多少,这个没有问题。
2023-07-18 20:24:43
郭老师:回复健壮的绿草营业收入你怎么核对?
2023-07-18 20:45:20
健壮的绿草:回复郭老师 利润表的营业收入和现金对不上
2023-07-18 21:13:37
郭老师:回复健壮的绿草营业收入不等于现金。还有赠送的那一块,你不也确认了收入。
2023-07-18 21:28:15
健壮的绿草:回复郭老师 有充值的,有直接消费的,充值的入了预收账款,消费了才入营业收入,这样的话营业收入就和现金有出入了
2023-07-18 21:54:59
郭老师:回复健壮的绿草那肯定有出入,这个没有关系,正常。
2023-07-18 22:15:11
健壮的绿草:回复郭老师 赠送的金额我要如何转成本?赠送的部分有可能我的成本只占20-30%
2023-07-18 22:35:56
郭老师:回复健壮的绿草和其他收入一块结转的 赠送的收入你是怎么做的
2023-07-18 23:00:59
健壮的绿草:回复郭老师 现在就是做得不对了,才问你们的,毕竟赠送的块我们是白送给顾客的,所以成本该怎么算
2023-07-18 23:14:02
郭老师:回复健壮的绿草收入按你赠送的来做,成本是你购买这些商品的价格。赠送的是商品吗?还是服务。
2023-07-18 23:28:10
健壮的绿草:回复郭老师 赠送的是服务
2023-07-18 23:55:12
郭老师:回复健壮的绿草服务的成本价格,比如人工服务就是他的工资 借主营业务成本贷应付职工薪酬
2023-07-19 00:14:14
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
刚到一家公司上班看了下以前会计做的帐,月末最后一笔,结转利润,把主营业务收入-销售汽车收入转入本年利润,但老会计做的分录是 借:本年利润   贷:主劳业务收入-汽车销售收入  觉得老会计做错了,是吗?   正确的会计分录应是  借:主营业务收入-汽车销售收入  贷:本年利润  分录对吗?
老会计做的是错的,收入类结转计入本年利润的贷方
195楼
2023-07-18 18:13:30
全部回复
一笑而过:回复淑女老师 @张淑丽老师:那正确的分录应是:  借:主营业务收入-汽车销售收入   贷:本年利润 
2023-07-18 19:01:56
淑女老师:回复一笑而过是的,用个财务软件,所有的结转凭证都是自动进行的
2023-07-18 19:31:39
一笑而过:回复淑女老师 @张淑丽老师:我公司是用的久久财务软件,老师你说如自动结转应不会出现这种错误下,难道老会计是手工结转的。
2023-07-18 19:48:36
淑女老师:回复一笑而过久久财务关键我不太熟悉,但是一般财务软件不会犯这种低级错误的
2023-07-18 20:10:40

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