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免费的会计手工账怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柯慧 发表的提问:
企业免征的教育费附加,会计分录怎么做
你好,不需要做计提的分录就是了
211楼
2023-07-20 18:35:58
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柯慧:回复邹老师 请问老师,营改增之后,计提税附的分录怎么做
2023-07-20 18:55:32
邹老师:回复柯慧借;税金及附加 贷;应交税费
2023-07-20 19:13:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 光亮的小鸭子 发表的提问:
直接减免的公司社保费,会计分录怎么做
你好 减免的你放着次月你少计提即可
212楼
2023-07-30 19:17:50
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Min 发表的提问:
新接手会计工作,之前的财务账做的很乱老板说一刀切,请问重新建账怎么建
你好 你是做内账还是外账的?  
213楼
2023-07-30 19:41:18
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Min:回复meizi老师 对,是装修设计公司,之前的财务很乱,没办法拿之前的数重新建账,老板说一刀切,请问怎么操作
2023-07-30 20:03:03
Min:回复meizi老师 该怎么下手
2023-07-30 20:19:48
meizi老师:回复Min 你好内账的话  你可以直接盘点数据来  建账。  意思全部清0 。  以期初0来建账吗 
2023-07-30 20:44:18
Min:回复meizi老师 那银行的钱,没有收的钱,没有付的钱
2023-07-30 20:55:43
meizi老师:回复Min 你好       所以就得看你老板什么意思了。 内账的看老板要求。  如果是要以0 建账 。那样的话娿  你们  往来账   和银行存款  到时不好入科目的。 你最好是建议老板盘点现在有的数据余额来作为期初建账。  差异金额走利润分配处理  
2023-07-30 21:13:02
Min:回复meizi老师 都是0吗,他有余额,是以实际盘点是多少入多少还是
2023-07-30 21:30:28
Min:回复meizi老师 意思是盘点现在现有的数据,那固定资产了
2023-07-30 21:48:34
meizi老师:回复Min 你好盘点数据 期末余额来建账 。不是0 。 我不建议你全部是0  。因为你有期末余额 
2023-07-30 22:14:29
Min:回复meizi老师 这个数只能靠盘点来对吧,因为之前的账不对,所以拿之前那个数没有意义
2023-07-30 22:34:44
meizi老师:回复Min 你好是的。   盘点数据来做期初   。所以你盘点实际数据来做期初 要好一些  
2023-07-30 22:57:47
Min:回复meizi老师 盘点哪些,老师,一个是现金银行往来,还有没有付的费用,和固定资产,还要其他的吗
2023-07-30 23:21:56
meizi老师:回复Min 你好 你所有的科目。    你可以看你负债表里面的  科目来 一一盘点  
2023-07-30 23:48:59
Min:回复meizi老师 老师,因为是小公司,现在要对应付的话可以不盘出来吗,因为他们没有对账,都是等送单来付款,然后后面送来的时候做应付可以么
2023-07-31 00:00:44
meizi老师:回复Min 你好  需要盘点。 比如 你 本身应付账款 有余额是100元  你不做账 那么 你到时支付了这个款  你科目不平的哦 
2023-07-31 00:12:30
Min:回复meizi老师 他没有做发生应付的,都是送单来就给钱
2023-07-31 00:38:04
meizi老师:回复Min 你好      那也得做库存商品 去。 到时你支付 。我只是建议你理清楚来建账哈。 避免 后面还得调整账务  
2023-07-31 00:54:00
Min:回复meizi老师 现在就是清不出来
2023-07-31 01:15:58
meizi老师:回复Min 你好 清理不了的。  你就先建账 后面   在慢慢调整吧  
2023-07-31 01:32:39
Min:回复meizi老师 老师怎么调整,我现在要清哪些资料
2023-07-31 01:47:30
meizi老师:回复Min 你好 你可以请出来的金额  就  先整理出来 。  看你负债表里面   里面的科目 有涉及的 就清理出来。 没有涉及的就不清理   
2023-07-31 02:06:20
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 〆壹縷陽光ご 发表的提问:
pos机刷卡 比如刷1万到账9940手续费60 出纳应该怎么记账 会计应该怎么做账
你好,可以入财务费用一手续
214楼
2023-07-30 19:57:00
全部回复
〆壹縷陽光ご:回复克江老师 出纳收入就10000 收费在就记6000就可以了是不
2023-07-30 20:28:14
〆壹縷陽光ご:回复克江老师 会计记账是借银行存款9940 财务费用60 主营业务收入10000 对着不
2023-07-30 20:54:04
〆壹縷陽光ご:回复克江老师
2023-07-30 21:13:29
克江老师:回复〆壹縷陽光ご你好对的,把税加
2023-07-30 21:39:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
老师好,我到一个新饭店当会计,也是没干过会计,是先做手工帐好还是装个软件做账好呢?
你好,用软件做账比较方便省事的
215楼
2023-07-30 20:06:24
全部回复
顺其自然:回复朴老师 新手是不是先做手工帐比较好呢
2023-07-30 20:28:42
朴老师:回复顺其自然直接软件做账就可以了
2023-07-30 20:52:52
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ @珍 发表的提问:
安装配电盘及手工费,怎么做账
你好,借制造费用,贷银行存款
216楼
2023-07-30 20:23:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
协会会计做账,银行汇款时扣的手续费
借,管理费用 贷,银行存款
217楼
2023-07-31 17:38:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
收到以前月份的银行转账手续费,年费专票,怎么做账呢,需要调以前的会计分录吗?
你好,没有跨年吧
218楼
2023-07-31 18:06:32
全部回复
2086324840:回复邹老师 开票日期都是5月份,但是账单日期有跨年的,
2023-07-31 18:35:25
邹老师:回复2086324840你好,借;财务费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2023-07-31 18:49:36
2086324840:回复邹老师 但是我以前都做完账了,这是属于后补的专票
2023-07-31 19:09:47
邹老师:回复2086324840你好,如果当年就是这样做分录 如果跨年 就把财务费用改成以前年度损益调整科目
2023-07-31 19:30:54
2086324840:回复邹老师 谢谢
2023-07-31 19:59:50
邹老师:回复2086324840不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-31 20:26:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 天添好运 发表的提问:
前手会计交接的都是电子版,我接手后做手工账,账本上就从我接手开始记,还是要把今年1月到现在的都做手工账?
你好 你可以按你接手的时候开始记录 。按期末余额建账期初
219楼
2023-07-31 18:32:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 星儿★ 发表的提问:
老师 计提工会经费怎么做账
您好,借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬
220楼
2023-08-01 17:16:55
全部回复
星儿★:回复玲老师 老师 购进的货物在销售后未取得专票时除了按暂估成本入账外,是否可以结转成本?
2023-08-01 17:35:55
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 依依Mon(免费辅食微课堂) 发表的提问:
老师您好,请问小规模纳税人免征的工会经费需要计提吗?比如工资1万,填表的时候按照0.008交的,80元,因为免征实际缴纳0.怎么做账呢
您好,免征的工会经费无需做分录处理。
221楼
2023-08-01 17:30:00
全部回复
依依Mon(免费辅食微课堂):回复张艳老师 好的,谢谢老师。
2023-08-01 17:48:11
张艳老师:回复依依Mon(免费辅食微课堂)不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-08-01 17:58:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 简单 发表的提问:
1-5月的手续费已入账,现在汇总到银行1-5月手续费开了专票,该怎么做这笔会计分录
你好,之前是价税合计做账吗?借进项借财务费用负数。
222楼
2023-08-01 17:51:30
全部回复
晓宁老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
会计手工做账是基本流程
首先是整理原始凭证,然后在编制记账凭证,然后再登明细帐,然后在试算平衡,然后再登总账,然后再出报表。
223楼
2023-08-01 18:12:00
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 独舞 发表的提问:
麻烦问一下税局核定了工会经费,但是我做账的时候并未计提,这个不能减免吗,一般怎么填列
你好,你们当地有减免政策的吗
224楼
2023-08-02 17:26:37
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独舞:回复郭老师 应该有,但是我们申报表上面没得办法选减免代码
2023-08-02 18:06:08
郭老师:回复独舞那你得问下你税务局的 这个就是当地政策
2023-08-02 18:35:37
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户3cxi7c 发表的提问:
你好 我们用金蝶软件做工会账 银行手续费应该放在财务费用 我们会计科目里面没有财务费用这个怎么办
你好同学,您可以自己新增的,你可以新增这个科目的。但是正常应该是有的呀,你那个是用的什么会计准则呀。
225楼
2023-08-02 17:45:46
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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