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抵押贷款会计分录的收入
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
8日,出租多余厂房给为民公司,收到押金15000元,已送存银行(1)星辉制衣厂的分录:① 收到押金:② 退还押金:(2)为民公司的分录:① 支付押金:② 收回押金:这个借贷分录怎么解呢
一、星辉制衣厂 1、收到押金: 借:银行存款 贷:其他应付款——为民公司 2、支付押金 借:其他应付款——为民公司 贷:银行存款 二、为民公司 1、支付押金 借:其他应收款——星辉公司 贷:银行存款 2、收到押金 借:银行存款 贷:其他应收款——星辉公司
271楼
2023-08-22 17:22:33
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天天向上:回复江老师 6月1日我收到工资3000元, 借贷关系 5月30日采购员张敏出差预计差旅费1000元, 6.3日张敏出差回来报销差旅费1200元 这个借贷关系
2023-08-22 17:51:53
江老师:回复天天向上一、收到工资 借:应付职工薪酬——工资3000 贷:银行存款(或库存现金)3000 由于小于3500元,没有个税 二、5月30日是出差借支 借:其他应收款——张敏1000 贷:库存现金(或银行存款)100 三、借:管理费用——差旅费1200 贷:其他应收款——张敏1000 贷:库存现金200
2023-08-22 18:21:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
公司租房的押金是3000元,但是退房的时候水电从押金里面扣,就只退了833元,请问老师这个会计分录这样做对不对 借:库存现金3000元 贷:应收账款-押金3000元, 借:营业费用-水电费 2167 贷:库存现金2167
您好!对的,可以这样做了。
272楼
2023-08-22 17:35:58
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
273楼
2023-08-23 17:03:08
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-08-23 17:24:50
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-08-23 17:38:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晓子 发表的提问:
收到某公司的货物入库,现结,货款40000元,从货款中扣除押金1000元,赞助费500元,会计分录怎么写
借;库存商品 贷;库存现金
274楼
2023-08-23 17:16:34
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晓子:回复邹老师 押金,赞助费呢
2023-08-23 17:38:19
邹老师:回复晓子按扣除之后是金额计入库存现金
2023-08-23 17:57:47
晓子:回复邹老师 不太懂,能否写分录出来?
2023-08-23 18:24:08
邹老师:回复晓子借;库存商品 贷;库存现金 38500
2023-08-23 18:43:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
贷款抵押费用,先由垫付,后面由抵押的地方又打给,相当于不用出钱,支付垫付给员工的时现金流计入哪里?
你好!计入到支付的其他与生产经营有关的现金
275楼
2023-08-23 17:27:35
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会计学堂学员:回复宋生老师 那收到代垫款的时候呢?
2023-08-23 17:44:46
宋生老师:回复会计学堂学员你好!计入到收到的其他与生产经营有关的现金。
2023-08-23 18:03:22
会计学堂学员:回复宋生老师 老师,这个不是筹资吗?
2023-08-23 18:20:52
宋生老师:回复会计学堂学员你好!不是,筹资一般是借钱之类的.
2023-08-23 18:35:05
会计学堂学员:回复宋生老师 这个就是向银行借款,产生的抵押费用
2023-08-23 18:57:32
会计学堂学员:回复宋生老师 只是这个抵押费用不用我们出钱,先垫付后由抵押的地方打给我们
2023-08-23 19:13:50
宋生老师:回复会计学堂学员你好!这个借款是借给谁用。
2023-08-23 19:32:01
会计学堂学员:回复宋生老师 我们公司向银行贷款,拿房屋做抵押,产生的登记费
2023-08-23 19:51:30
宋生老师:回复会计学堂学员你好!如果是你们公司借款的话,是计入筹资活动产生的现金流量。
2023-08-23 20:15:56
会计学堂学员:回复宋生老师 收到代垫的登记费计入哪里?
2023-08-23 20:45:54
宋生老师:回复会计学堂学员你好!是这样,如果是你们自己应该支付的登记费,是计入到支付的筹资活动产生的现金流量 但是如果你们只是帮忙垫付,最终实际不是你们支付,应该是要计入收到的其他与生产经营有关的现金。
2023-08-23 21:06:05
会计学堂学员:回复宋生老师 好的,多谢老师!
2023-08-23 21:35:32
宋生老师:回复会计学堂学员你好!不用客气的了。
2023-08-23 21:59:57
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ luciaying 发表的提问:
房地产企业以房抵工程款会计分录可以直接写成借:开发成本 贷:主营业务收入 吗
您,您是可以这样操作的。
276楼
2023-08-23 17:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ cherry5949 发表的提问:
企业还在筹建期间,费用入长期待摊费用下的开办费,现在抵押在建的酒店大楼贷款,买的抵押贷款财产保险是10年的一次性付清,要怎么入账
也是计入长期待摊费用
277楼
2023-09-05 16:37:44
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cherry5949:回复邹老师 购保险是做 借 长期待摊费用-保险费 贷 银行存款 那摊销怎么做?
2023-09-05 16:54:28
邹老师:回复cherry5949借;管理费用-保险费 贷:长期待摊费用-保险费
2023-09-05 17:23:17
cherry5949:回复邹老师 我们是筹建期间啊,费用都是入长期待摊费用,没有做当期损益的,这笔要入当期?
2023-09-05 17:37:15
邹老师:回复cherry5949没有收入的时候不要摊销
2023-09-05 18:04:18
cherry5949:回复邹老师 哦,你是说要到经营期再摊销吗,这个保险是从这个月开始的,也不要摊吗
2023-09-05 18:22:25
邹老师:回复cherry5949是的,从经营期开始再摊销
2023-09-05 18:44:11
cherry5949:回复邹老师 还有一种想法,是不是跟借款利息一样做,筹建期间摊销入在建工程,到营业后,入管理费用
2023-09-05 18:54:53
邹老师:回复cherry5949不建议通过在建工程核算
2023-09-05 19:09:54
cherry5949:回复邹老师 老师老师,这个保险费单独入长期待摊费用,但是不能入开办费是吗
2023-09-05 19:34:22
邹老师:回复cherry5949你可以通过长期待摊费用-保险费或开办费核算
2023-09-05 19:47:35
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 负责的苗条 发表的提问:
收到电梯使用费的会计分录,是收入怎么变成,贷,银行存款。
你好 每太理解你的意思 你说清楚点
278楼
2023-09-05 17:00:25
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
吴老师,刚才对内收入无回单 会计分录 借:银行存款100 贷:主营业务收入100这个写会计分录行吗?
你好,一般内账最好分开,借:银行存款 贷:应收账款,收入根据送货单来做。
279楼
2023-09-05 17:08:59
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冰凌一笑:回复吴月柳 我们是互联网电子商务公司,没有送货单,借:应收账款 贷主营业务收入 收到钱然后 借:银行存款 贷;应收账款 还用价税分离 吗?
2023-09-05 17:31:57
吴月柳:回复冰凌一笑内账不用价税分离
2023-09-05 17:48:16
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 芹芹 发表的提问:
请问收员工工资押金怎么做分录? 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-押金 那退押金怎么做账 借:其他应付款-押金 贷:现金 那应付职工薪酬科目不平
你好,发工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款-押金, 那退押金怎么做账 借:其他应付款-押金 贷:现金 和应付职工薪酬科目没大的关系
280楼
2023-09-06 16:36:42
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芹芹:回复庄老师 那计提工资是是按照实际工资扣除押金计提吗?
2023-09-06 16:58:37
庄老师:回复芹芹你好,计提工资是不扣除押金计提
2023-09-06 17:28:34
芹芹:回复庄老师 那账不平啊,计提时不扣除,发工资要扣除,那应付职工薪酬科目不平
2023-09-06 17:54:12
庄老师:回复芹芹你好,可以平的,按照我上面计提,你慢慢体会一下,
2023-09-06 18:20:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 谦让的大米 发表的提问:
开具发票不确认收入的会计分录:借:应收账款贷销项税额。确认收入直接是:借:应收账款,贷:主营业务收入。还是红冲之后直接做正常的分录
你好,是什么情况下开具了发票却不确认收入呢? 
281楼
2023-09-06 16:51:08
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谦让的大米:回复邹老师 项目未进行,对方就让开具发票
2023-09-06 17:06:40
邹老师:回复谦让的大米你好,项目未进行,是不能开具发票的啊 
2023-09-06 17:35:36
谦让的大米:回复邹老师 因为合同规定7日申请第一笔款,对方要求必须先开发票后申请付款
2023-09-06 17:59:38
邹老师:回复谦让的大米你好,项目未进行,是不能开具发票的啊  需要取得了收入才可以开具发票,而不是对方如何要求就都统统满足的
2023-09-06 18:20:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安静到极致 发表的提问:
您好,A是一家酒店,B是房地产公司,A用B的房产做抵押向银行贷款,现还不上,法院拍卖B公司的房产,会计分录怎么做
你好 ;     那你就 欠B的财产  你要挂 其他应付款才行的。   
282楼
2023-09-06 17:06:00
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 浅若夏沫 发表的提问:
小额贷款放贷款出去不是做应收账款吗?怎么实操是另起一个科目就是贷款呢?而且贷款抵押的固定资产不要入账吗?
小额贷款公司是用金融企业的会计科目,钱就是他们的库存,放贷就是他们的业务,和我们平常企业的科目不一样的。抵押的固定资产不用入账。抵押的东西从产权上来说是别人的,所以不会入贷款公司的账面资产的
283楼
2023-09-07 16:35:52
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
银行结息的会计分录是借:银行存款,贷:营业外收入?还是借:银行存款,贷:财务费用-利息收入?
你好,结息 借:银行存款 借:财务费用-利息收入(红字) 因为财务软件做账时,支出类科目在贷方的,结转利润不能自动转的,所以一般都记在红字借方。如果是手工帐的,可以记在贷方的。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
284楼
2023-09-07 16:41:11
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神奇小飞侠:回复徐阿富老师 单位定期存款支取,本来240000元,利息140元,借:银行存款-00xx 240140,贷:银行存款-11xx 240000,营业外收入140元?会计分录这样做么?
2023-09-07 16:57:49
徐阿富老师:回复神奇小飞侠你好,这个营业外收入应该做投资收益更妥当。
2023-09-07 17:11:07
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 金蝶KIS做账,两个借方没有贷方?
2023-09-07 17:39:05
徐阿富老师:回复神奇小飞侠你好,是借方红字,费用不能做贷方去,不然结转损益赚不了,资产负债表会不平的。
2023-09-07 17:55:28
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 嗯嗯,一般不是都一借一贷,没有贷方可以是么?
2023-09-07 18:24:07
徐阿富老师:回复神奇小飞侠可以的,借方红字就是贷方
2023-09-07 18:36:31
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 那么凭证打印出来是怎么样的呢
2023-09-07 18:59:13
徐阿富老师:回复神奇小飞侠打印出来有负数的,不用担心,我说的肯定对,哈哈。为我五星评价,谢谢。
2023-09-07 19:19:19
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,我们企业有一个 个人的房产 借给 企业 做贷款抵押,应该如何做分录?
贷款分录就是 借:银行存款 贷:短期借款。分录和这个抵押没关系。
285楼
2023-09-07 17:08:58
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