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会计中对账有账表核对吗
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 会计小白 发表的提问:
关于工资核算, 附件只有一张,上个月的工资表,银行对账单中没有流水显示,应如何入账呢?
没有银行流水那一般是用现金支付,借:应付职工薪酬 贷:库存现金
136楼
2023-06-24 19:32:59
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 小谢 发表的提问:
金蝶软件做账,对一般小企业会计来说,会入凭证,审核 过账,反结账,反审核,反过账,生成报表,就可以,是吗
您好,是的。会这些操作就可以了。
137楼
2023-06-25 18:21:12
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小谢:回复老王老师 总账,明细账,一年一度打印就可以,是吗,平时做好凭证,就只要打印凭证汇总表,和科目余额表,是吗
2023-06-25 18:50:35
老王老师:回复小谢您好,是的,如果软件备份管理规范的,也可以不用打印账簿了,但是凭证必须打印的。是的,还需要打印凭证汇总表,科目余额表不需要打印,但是财务报表需要打印。
2023-06-25 19:14:36
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 颜值猫 发表的提问:
编制的银行余额调节表,银行的对账单必须去银行线下领取吗?还是可以通过网银在网上打印出来?如果网上打印的话步骤是怎样的
银行余额调节表是自己编制的,不是银行系统打印的
138楼
2023-06-25 18:48:32
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颜值猫:回复辜老师 银行对账单余额里面的数据是来自哪里
2023-06-25 19:10:57
辜老师:回复颜值猫这个就是对账单的金额
2023-06-25 19:27:44
颜值猫:回复辜老师 不好意思没明白,出纳每天登记银行存款日记账,到月底结束时要编制银行存款余额调节表,那月底编制这个调节表还需要用到银行的对账单,这个不是从银行那里取得吗?那是从哪里取得呢
2023-06-25 19:42:11
辜老师:回复颜值猫行存款余额调节表,上面对账单的金额,就是银行每月出具的对账单的余额
2023-06-25 19:53:35
颜值猫:回复辜老师 不是有每一次的支付明细吗?是在哪里弄
2023-06-25 20:09:50
辜老师:回复颜值猫银行每个月都会出具对账单的,按对账单的余额核对就可以
2023-06-25 20:27:22
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 负责的帽子 发表的提问:
做银行余额调节表时是不是只看当月的账和对账单啊,下个月的账有关系吗
每月的银行余额调节表就是看当月的帐和对账单,和下个月没关系的
139楼
2023-06-25 18:57:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对于发生减值的贷款,账务核算中所用到的会计科目有哪些
借;资产减值损失 贷;贷款减值准备
140楼
2023-06-25 19:07:03
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,请问供应商账目核对,是先由采购核对完毕之后给会计,还是有会计直接跟供应商核对呢?
这个没有标准,看你们单位内部的安排呗。
141楼
2023-06-25 19:33:00
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 兰陵王 发表的提问:
老师,销售电子元器件的公司,怎么样与客户对账和催款等审核和复核工作
你好,与客户对账是每个企业的基本工作,账务处理的审核和复核也是财务的基本工作,催款就是业务部门每天的工作了。
142楼
2023-06-26 18:20:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问:
会计拿到银行对账单是跟软件里的银行日记账核对吗?
你好!是的要核对
143楼
2023-06-26 18:43:07
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咔嚓~小坚果:回复晓海老师 银行对账单除了与银行日记账核对还要与其他表核对吗
2023-06-26 19:06:04
晓海老师:回复咔嚓~小坚果你好,不用主要是做银行余额调节表。
2023-06-26 19:30:02
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
金蝶eas凭证没有复核直接审核过账的,对报表数据会产生什么影响吗
你好。只要可以审核记账了,数据没事的。
144楼
2023-06-26 19:07:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
这个企业之前的会计走了, 我发现现在银行对账单和企业银行账对不上,才发现他把9月份的银行单业务全部做在10月份了 从6月份开始以此类推的 我该怎么办?
您好!以前的就算了。之后的按月份做就行了。
145楼
2023-06-26 19:20:34
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
那你意思就是会计给你交接的时候 银行流水上的和你银行会计账上的不相符 有400元未达账项 那你这400最后你接手没有登记财务帐吗
146楼
2023-06-26 19:29:59
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Christine:回复马老师 不知道是啥
2023-06-26 19:59:25
Christine:回复马老师 就在未达账列着,一直就是银行流水余额和银行会计账相差这个数
2023-06-26 20:19:20
马老师:回复Christine不知道谁打给你们的吗??出纳知道不?他账户上多钱了 啥钱他应该清楚
2023-06-26 20:36:16
Christine:回复马老师 财务说六七年前了,她来就是那
2023-06-26 21:05:48
马老师:回复Christine那就转入到营业外收入去 反正这个事情听你说是整不明白了 借银行存款400 贷营业外收入400
2023-06-26 21:27:50
Christine:回复马老师 做这笔分录不用附单据吗?
2023-06-26 21:43:23
马老师:回复Christine肯定写情况说明 让总经理 出纳 会计 会计主管 总监等签字作为附件你才可以调整账务
2023-06-26 22:05:13
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,请问供应商账目核对,是先由采购核对完毕之后给会计,还是有会计直接跟供应商核对呢?
你好,一般是供应商直接和会计核对
147楼
2023-06-27 18:50:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
有未达账项也不能银行为负数 ,检查 找一下负数的原因 ,找到原因 再处理
148楼
2023-06-27 18:57:50
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Christine:回复玲老师 因为存在这笔未达账是,银行已收单位未收的,那就是银行对账单余额大于银行账的,那银行实际的余额多余银行账上,那支付多了
2023-06-27 19:19:18
Christine:回复玲老师 支付的比银行账多
2023-06-27 19:46:06
玲老师:回复Christine未 达账项不是银行存款负数 的原因,因为没有钱支付不了,你再找找还得有其他原因 银行存款负数 是银行本来没有那么多钱,你账上支付的多了,或者做错账了
2023-06-27 20:10:57
Christine:回复玲老师 对呀,就是账上支付的多
2023-06-27 20:36:11
玲老师:回复Christine账上没有钱咋支付的,就是 算账上支付了最多是多支付了,也不能出现负数 的,
2023-06-27 20:50:11
Christine:回复玲老师 银行对账单支付的多,肯定不可能是负数,但银行日记账余额不够付的
2023-06-27 21:10:09
玲老师:回复Christine现在不就是银行余额是负数 了吗 ?比你银行有90元,账上你支付出去100元 这就成为负数 了
2023-06-27 21:20:25
Christine:回复玲老师 是银行明细账是负数了
2023-06-27 21:46:11
玲老师:回复Christine是呢,所以你要找一下银行账余额是负数的原因,找到原因再处理
2023-06-27 22:05:05
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
你好,你把原因找出来之后,处理完毕在核实。在年度中间出现负数你已经结账的话那也只能那样了。只要不是年末一般不要紧
149楼
2023-06-27 19:26:59
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Christine:回复赵海龙老师 就是年末
2023-06-27 19:43:02
赵海龙老师:回复Christine你做一笔分录调整一下,先把账面做成正数。
2023-06-27 20:08:58
Christine:回复赵海龙老师 比如怎么调整
2023-06-27 20:29:25
赵海龙老师:回复Christine比如未到账的,。做一笔 借:库存现金 贷:其他应付款
2023-06-27 20:43:34
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ gar 发表的提问:
之前的会计做账有点乱,今天跟他们公司文员对账,很多账都被调了,报表是要发给总部那边的,真害怕那边怪罪下来
您好,那调整了正确了就可以了
150楼
2023-06-28 18:42:45
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