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凭证更正方法会计电算化
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 随风 发表的提问:
记账凭证划线更正法和红字更正法是否冲突
划线更正法一般适用于结账前,发现记账凭证是正确的,而仅仅是由于账簿中文字或数字的笔误所发生的账簿记录错误。 红字更正法往往适用于下面两种情况:1、由于记账凭证中应借应贷的符号、科目、金额有错误造成的账簿记录错误。2、原记账凭证中应借应贷的科目并无错误,但记账凭证和账簿记录中所记录的金额大于应计金额。
16楼
2022-12-21 09:44:56
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随风:回复冰儿老师 那老师讲的,尚未过账前,记账凭证文字数字错误的,用划线更正,这句话是错误的?还是有其他解释呢?
2022-12-21 10:11:31
冰儿老师:回复随风老师讲的是对的,就是在没有登账前,可用划线更正法,登账后,用红字更正法。
2022-12-21 10:33:46
随风:回复冰儿老师 如果及时发现,是不是也可以作废,重现填写一张也可以?
2022-12-21 10:52:54
冰儿老师:回复随风这个当然可以,只要没有登账。
2022-12-21 11:20:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发生错误记账凭证按规定的方法更正对吗
发生错误记账凭证按规定的方法更正对吗
17楼
2022-12-21 10:35:12
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邹老师:回复爱笑的流沙是的
2022-12-21 10:46:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业的各种会计凭证都不得涂改、刮擦和变造,如果发生错误,应采用什么方法更正
划线更正,补充登记,综合账务调整
18楼
2022-12-21 11:59:33
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 饱满的银耳汤 发表的提问:
请问红字更正法里,记账后发现记账凭证中应借、应贷会计科目有错误所引起的记账错误,其更正方法里的在摘要栏内写明的是“注销某月某日某号凭证”还是“冲销某月某日某号凭证错账” 谢谢
你可以是注销也可以是冲销都是可以的,这个是没有一个死的规定。
19楼
2022-12-21 13:25:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
发现当年固定资产折旧计提年限少了,更正方法是不是用红字做一张凭证后在做一张正确年限的凭证
你好,可以这样处理的
20楼
2022-12-21 14:39:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
会计凭证和账簿的科目都错了,会计凭证也用红字更正吗?
你好,可以做一笔综合调整分录,然后根据分录登记账簿 就是了
21楼
2023-01-02 16:23:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计电算化中记账凭证在记账前需要审核吗
会计电算化中记账凭证在记账前需要审核吗
22楼
2023-01-02 16:39:49
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邹老师:回复爱笑的流沙记账之后才是审核
2023-01-02 16:49:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
上月做账时,会计科目用错了,下月更正时,需要先冲红上月会计凭证,然后做正确的会计凭证吗?还是可以直接做更正的会计分录?
你好,可以红冲然后做一笔正确的 也可以综合做一笔调整分录
23楼
2023-01-02 17:01:54
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ litte star 发表的提问:
错账更正方法里对于记账凭证没有错误,账簿文字科目都对,只是金额数字多记,到底用划线更正法还是红字更正法,好像两种方法都符合
划线更正法,同学,你好,
24楼
2023-01-02 17:30:34
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litte star:回复森林老师 为什么不能用红字更正法呢?只是金额多记用红字更正法不也是正确的吗
2023-01-02 17:52:58
森林老师:回复litte star红字更正是重新要写分录的,划线直接在原来的地方更正数据就行
2023-01-02 18:14:40
litte star:回复森林老师 就是说红字更正法也是正确的,只是划线比较简单,所以考试用划线就可以了?
2023-01-02 18:43:12
森林老师:回复litte star同学,你好,可以这样理解
2023-01-02 19:08:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph136742 发表的提问:
2020年如何更正2019年会计凭证
需要看之前错误是啥情况这个
25楼
2023-01-02 17:50:59
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学堂用户_ph136742:回复maize老师 2019年漏做了一笔待认证进项税额
2023-01-02 18:07:08
maize老师:回复学堂用户_ph136742借xx费用 待认证进项税额,这样没有做吗,??还是啥
2023-01-02 18:20:21
学堂用户_ph136742:回复maize老师 是的,没做借方待认证进项税额就直接结转进了进项税
2023-01-02 18:33:28
maize老师:回复学堂用户_ph136742这个不要紧,这个不调问题不大,直接反结账进去修改待认证进项税额就可以,
2023-01-02 18:48:57
学堂用户_ph136742:回复maize老师 审计已经审了,反结账不了,可以在这个月做调整凭证吗
2023-01-02 19:03:38
maize老师:回复学堂用户_ph136742这个那做借待认证进项税额 借进项税额 负数
2023-01-02 19:16:22
学堂用户_ph136742:回复maize老师 老师,是不是直接在2月做这个更正凭证即可,跨年更正凭证有什么影响吗
2023-01-02 19:40:01
maize老师:回复学堂用户_ph136742这个不影响利润这没有啥,
2023-01-02 20:06:58
伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 王金花 发表的提问:
会计电算化审核会计凭证时,提示“没有符合条件的凭证”是怎么回事?哪里没弄好吗?
你好,这样有可能是日期制单人等方面没选择正确,也许实际上按你的要求确实不能筛选出要审核的会计凭证
26楼
2023-04-10 21:03:07
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 苑园园园 发表的提问:
行政单位更正凭证上年的凭证需要做预算吗就只是更正项目不更正科目
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
27楼
2023-04-10 21:08:34
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苑园园园:回复紫藤老师 设计了需要做吗?
2023-04-10 21:42:55
紫藤老师:回复苑园园园行政单位更正凭证上年的凭证不需要预算会计
2023-04-10 22:06:55
苑园园园:回复紫藤老师 就是我是更正2018年凭证然后是借:业务活动费用-维护维修费-A项目。贷:业务活动费用-维护维修费-B项目。 这个需要做预算吗?
2023-04-10 22:26:09
紫藤老师:回复苑园园园这个不做预算,你只是更正
2023-04-10 22:37:24
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计电算化中同一个凭证多结转了一次会有影响吗
多结转了就会影响损益
28楼
2023-04-10 21:33:42
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ GL 发表的提问:
老师您好!更正凭证错误比如负债类科目借方300更正为贷方时是直接记在贷方还是在借方红字?这两种更正方法,会导致余额表本期发生数不一样,以哪个为准?
你好 一般都是直接借方红字
29楼
2023-04-10 21:53:58
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GL:回复答疑苏老师 如果冲红借贷方都是红字的话,余额表本期发生额也是负数,可以吗?老师
2023-04-10 22:31:04
答疑苏老师:回复GL你好 这样的是可以的
2023-04-10 22:44:27
GL:回复答疑苏老师 谢谢老师,2019.1-3月份是代理记账做账的,我现在拿回来了,应交税费这个科目他们是每个月都结转进销项到未交增值税的,现在有一个进项税额在借方没有结转,未交增值税是借方负数,我想调到转出未交增值税这个科目,怎么调整过来老师,现在应交税费是借方负数2000,进项借方65,未交增值税1035
2023-04-10 23:01:33
答疑苏老师:回复GL你好 你把进项结转到转出未交增值税 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 进项税额
2023-04-10 23:28:36
GL:回复答疑苏老师 进项在借方不可以吗老师,年底再结转进项,现在未交增值税在借方负数,我想把它结转为0,怎么转?
2023-04-10 23:50:20
GL:回复答疑苏老师 未交增值税现在是借方1035
2023-04-11 00:18:37
答疑苏老师:回复GL你好 为什么结转为0 是什么原因出现借方余额的
2023-04-11 00:30:55
GL:回复答疑苏老师 是进项税额结转到未交增值税借方的,
2023-04-11 00:41:25
答疑苏老师:回复GL你好 一般进项税额多的话 就是结转到转出未交增值税 这样你直接放借方就可以了 不用结转
2023-04-11 00:56:39
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ GL 发表的提问:
老师您好!更正凭证错误比如负债类科目借方300更正为贷方时是直接记在贷方还是在借方红字?这两种更正方法,会导致余额表本期发生数不一样,以哪个为准?
你好 直接原来方向负数就可以了
30楼
2023-04-11 20:49:35
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GL:回复答疑苏老师 老师,支付的房租,没有发票,我们也不想去代开发票,像这种无票支出要转到营业外支出吗?汇算清缴要调增吧?
2023-04-11 21:34:03
答疑苏老师:回复GL你好 不需要转营业外支出 该记哪里就记哪里 汇算清缴调整就可以了
2023-04-11 21:47:33
GL:回复答疑苏老师 那就是先记入管理费用里面,再调整,2017.9月份买的电脑和打印机,找不到发票了,怎么办?老师,当时开的是专票
2023-04-11 22:05:29
答疑苏老师:回复GL你好 可以拥 对方的记账联复印件和完税证明入账
2023-04-11 22:32:54
GL:回复答疑苏老师 我们也没有抵扣,是在京东网上买的,怎么办
2023-04-11 22:55:08
答疑苏老师:回复GL你好 专票可以勾选抵扣的
2023-04-11 23:08:33
GL:回复答疑苏老师 老师,我找到了抵扣联,没有记账联,可以用抵扣联复印做账吗?
2023-04-11 23:26:38
答疑苏老师:回复GL你好 可以的 可以用抵扣联复印件做账
2023-04-11 23:37:03

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