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会计凭证是根据原始凭证
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 慢慢 发表的提问:
出纳和会计针对现金这块的工作流程:一个付款申请原始凭证-会计收到审核后,做记账凭证,-出纳根据记账凭证和原始凭证进行付款?或者原始凭证-会计收到原始凭证审核后把原始凭证给出纳-出纳根据原始凭证付款-会计根据原始凭证做记账凭证
一般是采用第二种程序
1楼
2022-12-20 15:25:24
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慢慢:回复蒋飞老师 请问第一种是错误的吗?
2022-12-20 15:52:40
蒋飞老师:回复慢慢你好! 第一种方法,现实中也有用的,也可以的
2022-12-20 16:12:46
陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 大榴莲888 发表的提问:
老师,您好。银行日记账是根据收、付款凭证来登记的,但为什么调整银行存款日记账是根据会计凭证而不是根据收、付款凭证呢?会计凭证是指收付转凭证和原始凭证,那是不是调整银行日记账除了根据收、付凭证还要看原始凭证?
会计凭证就是原始凭证,收付款凭证是会计凭证和原始凭证中的两种而已
2楼
2022-12-20 16:40:10
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大榴莲888:回复陈俊帆老师 不是吧,老师课上不是这么讲的
2022-12-20 16:55:20
陈俊帆老师:回复大榴莲888告诉你吧,没有记帐之前的凭证都叫原始凭证或会计凭证,记账之后,原始凭证就被称为记账凭证了。
2022-12-20 17:20:40
陈俊帆老师:回复大榴莲888以后具体做会计工作就知道了,不需要纠结于这些概念性的东西,因为不管是原始凭证记账凭证,会计凭证还是收付款凭证,他都是会计资料而已
2022-12-20 17:38:39
刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 甜美的蓝天 发表的提问:
老师会计记账流程是取得原始凭证审核原始凭证,根据原始凭证登记记账凭证,然后根据记账凭证登记现金日记账和银行日记账吗,流程对吗?
对的,一般都是软件操作,有软件的话就不用手工登记账本了。。。但登记的叫银行明细账与现金明细账,,,不叫日记账,日记账是出纳登记的
3楼
2022-12-20 18:04:23
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 甜美的蓝天 发表的提问:
老师会计记账流程是取得原始凭证审核原始凭证,根据原始凭证登记记账凭证,然后根据记账凭证登记现金日记账和银行日记账吗,流程对吗?
你好,是的,根据记账凭证登记现金日记账和银行日记账、总帐及明细帐
4楼
2022-12-20 19:19:42
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大榴莲888 发表的提问:
老师,您好。银行日记账是根据收、付款凭证来登记的,但为什么调整银行存款日记账是根据会计凭证而不是根据收、付款凭证呢?会计凭证包括收付转凭证和原始凭证,那是不是调整银行日记账除了根据收、付凭证还要看原始凭证?
是的,日记账登记看了收付款项,还要看原始凭证。
5楼
2022-12-20 20:31:00
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大榴莲888:回复陈诗晗老师 为什么一开始登记银行日记账的时候不看原始凭证只看收、付凭证呢?后期如果调整的时候就需要看原始凭证呢?
2022-12-20 20:55:34
陈诗晗老师:回复大榴莲888因为你刚开始登帐的时候,不管是你收的钱还是支付的钱,你都是记录了收款凭证和付款凭证的,你直接看就可以给出正确的登记。你后面调账的话,你就分不清他是因为什么原因去调调整的账务,所以说要通过原始凭证的加以区分。
2022-12-20 21:05:52
大榴莲888:回复陈诗晗老师 是不是需要调账的时候,说明收、付款凭证可能登记错误,所以需要通过看原始凭证来核对调整账务?
2022-12-20 21:35:46
陈诗晗老师:回复大榴莲888是的,理解没问题的哈
2022-12-20 21:56:23
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 天真 发表的提问:
老师好,出纳是根据原始凭证逐日逐笔登记日记账,再把原始凭证传递给会计,出纳的字号可以根据原始凭证自己编,不用跟会计记账凭证号一样,对吗
你好,对啊,出纳是根据时间序列来登记的,但是会计可以将相同的业务进行合并,可以不一样的
6楼
2022-12-20 21:26:23
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天真:回复王超老师 出纳在原始凭证上编号可以吗
2022-12-20 21:55:51
王超老师:回复天真可以的,这个是出纳自己的编号,不要跟会计的编号混在一起就可以的
2022-12-20 22:19:46
天真:回复王超老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 22:36:15
王超老师:回复天真不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
2022-12-20 22:50:07
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 九剑 发表的提问:
会计账簿是根据原始凭证还是记账凭证编制的?
你好,根据记账凭证,祝您生活愉快
7楼
2022-12-20 22:27:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ liping 发表的提问:
记账凭证是出纳根据原始凭证编制,还是会计根据原始凭证来做记账凭证的,记账凭证这像工作具体是出纳来做,还是会计来做呀!,现实中记账凭证有的工厂是出纳做的,有的记账凭证是会计做的。
是会计做记账凭证的。是会计做。现实中就算是出纳做,也只做与现金和银行存款有关的部分
8楼
2022-12-20 23:34:29
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的鞋子 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录。
你好,借:银行存款 贷:长期借款
9楼
2022-12-21 00:39:26
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腼腆的鞋子:回复小云老师 这就没了?
2022-12-21 01:29:55
小云老师:回复腼腆的鞋子是啊,你这就是一个借款合同啊
2022-12-21 01:57:11
腼腆的鞋子:回复小云老师 不用填数字的吗
2022-12-21 02:23:57
小云老师:回复腼腆的鞋子借:银行存款200000 贷:长期借款200000
2022-12-21 02:48:38
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 高兴的月饼 发表的提问:
业务题,根据原始凭证,写出对应会计凭证,即编制会计分录
业务5-3 借:原材料-花生油 18800 借:原材料-奶油 16600 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5916 贷:应付账款-爱华油厂41316 业务5-1 借:应付账款-爱华油厂41316 贷:银行存款41316 业务3-1 借:原材料-白砂糖6940 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1156 贷:银行存款7956 贷:库存现金140 业务4 借:应付账款-爱华油厂70000 贷:银行存款70000
10楼
2022-12-21 01:45:14
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
库存现金盘盈会计根据什么原始凭证做账,审批之后的原始凭证是什么
库存现金盘盈会计根据现金盘点表原始凭证做账,审批之后的原始凭证是领导的审批单。
11楼
2022-12-21 03:08:01
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据该原始凭证,编制会计分录
你好, 借:银行存款 5000 贷:主营业务收入 4716.98 贷:应交税费——应增(销)283.02
12楼
2022-12-21 04:33:51
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学堂用户_ph717892:回复立红老师 卖出去的是专有技术
2022-12-21 05:04:57
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好,有什么问题 么?
2022-12-21 05:29:52
学堂用户_ph717892:回复立红老师 有,卖出去的是专有技术,为什么要计入主营业务收入
2022-12-21 05:50:12
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好,如果专有技术是作无形资产核算的 借:累计摊销 借:银行存款 贷:无形资产 贷:应交税费——应增(销) 贷:资产处置损益
2022-12-21 06:05:17
学堂用户_ph717892:回复立红老师 这个金额?
2022-12-21 06:22:51
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好, 因为从凭证上只能看出这些金额 ,其余查以前的业务或账上的数据才能确定, 借:累计摊销 借:银行存款 5000 贷:无形资产 贷:应交税费——应增(销)283.02 贷:资产处置损益
2022-12-21 06:37:39
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 含蓄的唇膏 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录
借:在建工程10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
13楼
2022-12-21 05:55:40
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含蓄的唇膏:回复梓苏老师 第一题按付款做
2022-12-21 06:42:24
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 安装完成验收合格交付使用时专为固定资产。这就是第二题
2022-12-21 07:10:39
梓苏老师:回复含蓄的唇膏借:在建工程10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款11700 借在建工程500 贷银行存款500 借固定资产10500 贷在建工程10500 其实是一天发生的业务可以合并一个会计分录 借:固定资产10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
2022-12-21 07:37:49
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 能不合拼么
2022-12-21 07:54:50
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 第一张凭证对应一张分录
2022-12-21 08:19:41
梓苏老师:回复含蓄的唇膏第一个合同不要账务处理。发票三联是一起的。 转账支票可以分开。所以老师上面给你的分录是没问题的。
2022-12-21 08:31:48
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据原始凭证,如何书写会计分录
你好,借:管理费用 贷:周转材料
14楼
2022-12-21 07:02:25
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学堂用户_ph717892:回复小云老师
2022-12-21 07:29:05
学堂用户_ph717892:回复小云老师 这个和上面呢个是一个业务
2022-12-21 07:44:35
小云老师:回复学堂用户_ph717892借:周转材料 贷:银行存款
2022-12-21 08:06:21
学堂用户_ph717892:回复小云老师 老师,您好,您可以给我解释一下这个会计分录为什么要这么做吗
2022-12-21 08:19:21
小云老师:回复学堂用户_ph717892买了东西先做资产入库,然后领用出库计入损益
2022-12-21 08:42:58
孙老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 怡然的大米 发表的提问:
根据原始凭证填写记账凭证
你好同学,现在固定资产进项税可以正常抵扣的,你看的教材举例已经过时了,建议购买新的建材
15楼
2022-12-21 08:28:46
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怡然的大米:回复孙老师 这是我们老师布置实训作业,固定资产我都没有听懂她讲的是什么
2022-12-21 09:14:32
孙老师:回复怡然的大米教材确实已经过期了,不适用重新拿出来教学了,同学
2022-12-21 09:38:34

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