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收到工程预付款会计分录
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乐成
职称:会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问:
物业收到业主的交来的楼道修复费款项会计分录的补充问题 物业公司收到业主的交来的楼道修复费款项,我公司开了收据,但并未作收入处理,因为这笔收到的款项是用来修理楼道等基础工程,所以我公司先将收到的修复费做到了预收账款,借:银存 贷:预收账款 等到有了修复的工程发票做为费用,用费用冲抵预收账款。 再做一笔分录冲预收,借:主营业务成本-修复费 货:预收账款(红字)。现在老师主张计入到其他应付款中,我现在已计入到预收账款,如何将预收账款中的金额调整到其他应付呢?分录是否是借:预收账款 货:其他应付款
分清款项性质,如果该款项属于代收代付性质,跟主营业务收入、主营业务成本就没有关系。 款项属于收入性质,收到钱时确认收入,即银行存款贷主营业务收入 支出时,借主营业务成本,贷银行存款,
241楼
2023-08-10 17:15:33
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
内账:购买设备预付定金分录借预付账款贷现金后,收到货后会计分录怎样,之后在分期把货款支付,分录又怎样
收到货后 借库存商品 贷预付账款 以后每期付款时 借预付账款 贷银行存款或现金。
242楼
2023-08-10 17:24:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 岁月无伤 发表的提问:
收到会员的预付款被公司职工拿上花了,这个怎么上期初了
你好,收到会员的预付款,借:库存现金等科目,贷:预收账款 被公司职工拿上花了,借:其他应收款,贷:库存现金 根据上述业务做相应账务处理就是了,不涉及什么期初啊 
243楼
2023-08-10 17:45:00
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岁月无伤:回复邹老师 是上个会计走的时候留下的说有这么个账,是不用再期初上做吗
2023-08-10 18:15:36
邹老师:回复岁月无伤你好,根据你的描述,做上述两笔分录就好了啊
2023-08-10 18:38:01
岁月无伤:回复邹老师 老师我现在建立期初余额这了,这个是在期初的哪个科目挂
2023-08-10 19:01:16
岁月无伤:回复邹老师 是不预收上挂一下再在应收里挂一下,两边体现
2023-08-10 19:11:17
邹老师:回复岁月无伤你好 收到会员的预付款,借:库存现金等科目,贷:预收账款 被公司职工拿上花了,借:其他应收款,贷:库存现金 根据上述业务做相应账务处理就是了,不涉及什么期初啊  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-08-10 19:23:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 现代的雨 发表的提问:
建筑工程异地预缴增值税收到完税证明怎么做会计分录
你好 如果是一般纳税人 借;应交税费——应交增值税(已交税金),贷; 银行存款 如果是小规模纳税人 借;应交税费——应交增值税, 贷; 银行存款
244楼
2023-08-10 18:05:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 正直的河马 发表的提问:
采购固定资产,有应付账款、预付账款、在建工程等等请问相关的会计分录是啥?
学员你好,分录如下 借:固定资产 应交税费-增值税-进项税额 贷:预付账款(原来已支付) 应付账款(未支付金额)
245楼
2023-08-16 16:54:27
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正直的河马:回复悠然老师01 老师,我在接别人的底稿,目前没人给我讲。我想知道 在建工程余额+转固金额-累计付款金额为什么=测算的应付账款余额?
2023-08-16 17:11:44
悠然老师01:回复正直的河马学员你好,为了便于大家查询,新的问题请重新提交一个哦
2023-08-16 17:25:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 伍小红 发表的提问:
老师好!请教收到挂靠单位开来建设服务*工程服务增值税专用发票,金额7339449.52元 税额660550.48元, 价税合计8000000.00元 原预付工程款8300000.00元 会计分录如何做?
你好 之前付了工程款怎么做的
246楼
2023-08-16 17:08:44
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伍小红:回复郭老师 之前做的是借:预付账款 贷:银行存
2023-08-16 17:25:11
郭老师:回复伍小红借工程施工,进项贷预如果没有确认收入
2023-08-16 17:53:14
伍小红:回复郭老师 那确认收入了又该如何做呢?
2023-08-16 18:12:26
郭老师:回复伍小红借主营业务成本贷工程施工
2023-08-16 18:41:06
伍小红:回复郭老师 老师,可不可以到整个工程完工再结转成本呢?
2023-08-16 19:03:02
郭老师:回复伍小红你好,可以的,
2023-08-16 19:17:17
伍小红:回复郭老师 谢谢老师
2023-08-16 19:40:44
郭老师:回复伍小红不用客气的,
2023-08-16 20:07:13
伍小红:回复郭老师 老师,我还想请教一下,所得税也需计提吗?计提依据是什么?
2023-08-16 20:24:11
郭老师:回复伍小红你好 需要交吗 看你们利润总额
2023-08-16 20:45:05
伍小红:回复郭老师 是这样的,我公司去年一年都没有收入,亏损200
2023-08-16 20:58:12
郭老师:回复伍小红那就不需要计提的
2023-08-16 21:19:15
伍小红:回复郭老师 亏损220万元,今年元月份收了270万
2023-08-16 21:36:57
郭老师:回复伍小红你确认收入了吗 成本有多少
2023-08-16 21:51:21
伍小红:回复郭老师 收入我直接入账了,没确认成本,成本如何结转呢?
2023-08-16 22:02:00
郭老师:回复伍小红你去年做账了吗? 发生了成本吗
2023-08-16 22:19:01
伍小红:回复郭老师 做账了,工程施工科目年终余额为390多万元,我不做任何处理,请教该如何处理?
2023-08-16 22:48:51
郭老师:回复伍小红那就确认收入就可以
2023-08-16 23:16:41
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付帐款购买办公家具,分次收到发票,怎么做会计分录
借预付账款 贷银行存款 分次收到票分摊 借管理费用 贷预付账款
247楼
2023-08-16 17:31:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小蜗牛 发表的提问:
没收到发票,预付款,分录借什么?
借;预付账款 贷;银行存款 借方计入预付账款核算
248楼
2023-08-16 17:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 云子 发表的提问:
先收到客户预付款,然后开发票,客户验收以后付尾款怎么做会计分录?
借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款,应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:银行存款贷:应收账款
249楼
2023-08-17 17:03:23
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 要减肥的啤酒 发表的提问:
请问老师,在建工程工程残料收入,收到的是现金的,转到待核销的,收到的是现金,预算会计需要做分录吗
你好,预算会计需要做分录, 借 资金结存 贷 其他预算收入
250楼
2023-08-17 17:22:05
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
17、7月12日,结算总承包合同的工程款11590602.04元(含税)。扣回前已付工程款1070万元。30、6月30日,结算本月应付的基坑开挖工程款86万(不含税),扣回预付款20万(不含税),实际应支付工程款66万。(不含税,未收到发票)这两笔业务的会计分录
6月30日:结算 借 工程施工 86 贷应付账款 86,支付工程款 借应付账款 86 贷方 银行存款 66 预付账款 20 未收到发票及时催缴 7月12日 结算 借 应收账款 11590602.04 贷 工程结算 10441983.82 应交税费 销项税额1148618.22 扣回已支付的工程款 借 预收账款 10700000贷 应收帐款10700000
251楼
2023-08-17 17:41:12
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 栀子花 发表的提问:
公司帮员工垫付医药费,直接打款到医院账户,会计分录是借:其他应收款-员工,,还是借:预付账款-医院?
后续是需要员工还的吗,那借其他应收款员工
252楼
2023-08-17 17:48:32
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栀子花:回复maize老师 后续是员工直接拿药费单过来报销冲账
2023-08-17 18:02:57
栀子花:回复maize老师 但是银行转账的挂账名称是医院的,并不是个人的
2023-08-17 18:15:04
maize老师:回复栀子花这个做借预付账款 贷银行,这个后续报销做借应付职工薪酬福利费 贷预付账款医院
2023-08-17 18:39:44
栀子花:回复maize老师 那如果走其他应收款-员工,但实际付款给的是医院账户,对账有影响吗?
2023-08-17 18:53:09
maize老师:回复栀子花要是后续不报销,可以做这个其他应收款-员工 你不确定是不是会报销可以挂这个,后面不报销,做借银行 贷其他应收款
2023-08-17 19:18:36
栀子花:回复maize老师 好的,谢谢
2023-08-17 19:39:18
maize老师:回复栀子花好的,我先 回复别的学员了
2023-08-17 19:52:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
老师现在公司预付和预收的房屋租金的会计分录是什么
你们租赁来然后再租赁出去吗
253楼
2023-08-17 17:53:59
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快乐人生:回复郭老师 是的
2023-08-17 18:15:52
郭老师:回复快乐人生支付借预付贷银存,按月摊销借主营业务成本贷预付 收到借银存贷预收,按摊分摊收入借预收贷主营业务收入(一个月的)应交税费(全部的)
2023-08-17 18:30:00
快乐人生:回复郭老师 预收的时候,不能就把税一块记了吗,借银存,贷预收,应交税费,
2023-08-17 18:41:43
郭老师:回复快乐人生可以把税一块记
2023-08-17 19:01:31
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Lina 发表的提问:
预付了对方货款,货未收到 这个会计分录怎么做
你好 借:预付账款 贷:银行存款
254楼
2023-08-18 16:35:17
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Lina:回复月月老师 没从银行走账,贷记库存现金可行
2023-08-18 16:56:00
月月老师:回复Lina你好,可以的,没问题。
2023-08-18 17:18:59
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 当有理想的勺子 发表的提问:
机关单位收到其他应付款 预算会计怎么做分录
你好! 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
255楼
2023-08-18 17:03:58
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