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收到工程预付款会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 发表的提问:
支付分包队伍工程款会计分录?
同学你好 借工程施工 贷银行存款
256楼
2023-08-18 17:12:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 依思碧 发表的提问:
向供应商采购设备、从签订合同,预付款到支付尾款,整个过程的会计分录怎么做
您好!预付款的时候借预付账款 贷银行存款 收到设备借固定资产等 贷应付账款 预付账款 支付尾款借应付账款 贷银行存款
257楼
2023-08-18 17:23:46
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 紧张的龙猫 发表的提问:
买车,之前预付款,后收到发票,两次分录怎么
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
258楼
2023-08-18 17:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李艳姣10080780 发表的提问:
先打预付款,后来收到货,再后来收到发票,具体怎么写分录的?
先预付款 借;预付账款 贷;银行存款 收到货 借;库存商品等科目 贷应付账款——暂估 取得发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
259楼
2023-08-19 16:36:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Emma 发表的提问:
我们公司在筹建期间 支付的工程款我都是 借:预付账款 贷:银行存款 ,然后现在筹建期要结束了,我要结转到长期待摊费用里面,然后发票也收到了一部分,借:长期待摊费用 贷:预付账款 应付账款(那收到的专票要怎么做会计分录)
您好!借长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付 预付
260楼
2023-08-19 16:53:44
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Emma:回复宋生老师 那没有收到发票的款项 能先转入长期待摊费用吗
2023-08-19 17:23:41
宋生老师:回复Emma您好!可以是可以,只是没有多大用处
2023-08-19 17:35:57
Emma:回复宋生老师 没有多大用处是什么意思,我现在是结转长期待摊费用 然后进行摊销的,如果现在没有收到发票 要怎么处理 ,还是放在预付挂着不结转长期待摊吗?那之后收到发票的话已经不是在筹建期 还能在结转到长期待摊 的装修费进行摊销吗
2023-08-19 17:54:29
宋生老师:回复Emma你好!因为你没有发票,你计入长期待摊费用,到时候摊销了也要调增出来。所以没什么用。
2023-08-19 18:11:24
Emma:回复宋生老师 @宋老师:那我现在不计,过了筹建期,以后收到发票还能放到长期待摊费用里面摊销吗
2023-08-19 18:32:38
宋生老师:回复Emma您好!你最好是先确认能不能收到,然后再把能收到的结转到长期待摊费用。
2023-08-19 18:47:35
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 激昂的白猫 发表的提问:
是构件预制厂,预制的构件需要预付款,需方给汇过来了款项,等实际发生时多付了一部分款项,最后多余的款还要给他返回去,怎么做会计分录
您好,收款时,分录,借:现金或者银行存款,贷;预收账款。退款时,借:预收账款,贷:现金或者银行存款。
261楼
2023-08-19 17:05:26
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 辛勤的铅笔 发表的提问:
5月对方打来30万预付款,5月实际销售25,开票30万的会计分录怎样写
借:银行存款 贷:应收账款25 预售账款或 5
262楼
2023-08-19 17:25:22
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ flower 发表的提问:
老师,我们公司的车去抵押出售给另外一个公司抵了我们的预付款,这样我们该怎么做会计分录
你好 公司车辆拿去销售 抵你们预付款 。你们预付款这个是什么业务
263楼
2023-08-19 17:47:59
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flower:回复meizi老师 跟对方公司签订的一个设计类合同,暂时没有钱付给他,用车抵账了
2023-08-19 18:14:26
meizi老师:回复flower你好 意思是用公司车辆去抵服务款嘛 。 那你就车辆做固定资产折旧没之前
2023-08-19 18:36:54
flower:回复meizi老师 之前计提过折旧了
2023-08-19 19:00:58
meizi老师:回复flower你好 那你做 借费用 贷应付账款 然后 做借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借应付账款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税
2023-08-19 19:24:46
flower:回复meizi老师 我这么做的账目呢,是不是不对啊,
2023-08-19 19:41:49
meizi老师:回复flower你好 你之前做的是预付账款吗 那就是可以的。
2023-08-19 20:04:06
flower:回复meizi老师 我最后那一步是不是做的不对呢,我感觉不太对,是不是还要做一个营业外收入的科目
2023-08-19 20:16:09
meizi老师:回复flower你好 你要看金额来 比如你抵减了多少 固定资产清理净值多少 。 中间有差额没 处置固定资产走资产处置损益 不走营业外收支
2023-08-19 20:35:29
flower:回复meizi老师 哦,那这个固定资产处置损益是需要我填写到利润表的什么地方呢老师,我看利润表没有这个固定资产处置损益
2023-08-19 20:46:17
meizi老师:回复flower你好 月末要结转到本年利润去的 资产处置损益科目
2023-08-19 21:05:16
flower:回复meizi老师 利润表没有这个科目,我可以放到营业外售入吗,这是2019年的一个账目,我发现没有做倒利润表中去现在可以改动吧
2023-08-19 21:15:50
meizi老师:回复flower没有的话 你们就走营业外收入去
2023-08-19 21:31:36
flower:回复meizi老师 恩恩,这个我明白了。还有一个问题就是我的增税税销售额上面我报了一个51327.43元交了增值税了,但是我利润表的主营业务收入没有这个51327.43元,我在什么年度企业所得税汇算清缴的时候 提醒我年度利润表收入跟增值税的销售额比对异常,这个怎么处理
2023-08-19 21:49:35
meizi老师:回复flower你好 你收入都没报 你跑去报增值税 你啥情况 为啥没做收入
2023-08-19 22:08:01
flower:回复meizi老师 就是这个营业外收入没有做,当时利润表没有资产处置损益,我也没有做到利润表里面,当时利润表自动结转的,没有注意,现在发现了,我现在自己可以改动2019年的利润表,我把这个营业外收入填写上就行了吗
2023-08-19 22:19:35
meizi老师:回复flower你好 反结账去改下19年的账 然后按你账上改后的来报
2023-08-19 22:45:11
flower:回复meizi老师 那就是我在营业外收入上加上资产处置损益这个数,把利润表改了,增值税的报表我无需去改动了是吧
2023-08-19 23:12:05
meizi老师:回复flower你好 你增值税不用了 。这个营业外收入 不涉及
2023-08-19 23:38:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
就是预付款,是不是应该要走往来帐?如果按一按回复我的话,就没有走往来账了,按往来账的方式回复我一下,会计分录好吗?
你好,预付款项的时候 借;预付账款,贷;银行存款等科目 取得相应发票 借;原材料等科目,贷;预付账款
264楼
2023-08-20 17:02:59
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暖心&:回复邹老师 以上是不走往来帐吗?
2023-08-20 17:24:17
邹老师:回复暖心&你好,通过了预付账款科目核算,就是通过往来科目核算了啊 你所指的往来账是需要通过什么科目核算才是属于往来账呢?
2023-08-20 17:43:48
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 学堂用户thzud4 发表的提问:
企业收到预付款欧元,几天后结汇 ,如何编制会计分录
你好 收到 借:银行存款 贷:预收账款 结汇 借:银行存款   财务费用-汇兑损益(也可能在贷方) 贷:银行存款
265楼
2023-08-20 17:14:23
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 务实的棒棒糖 发表的提问:
请问老师,公司购买的商铺预付款怎么做会计分录?
你好!计入预付账款就可以的
266楼
2023-08-20 17:19:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 俞小茵子 发表的提问:
用公户支付了工资,但是没收到发票,怎么做会计分录?借方,可以填预付账款吗
你好,支付工资是不需要发票入账的,有工资表就可以了 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
267楼
2023-08-20 17:30:28
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俞小茵子:回复邹老师 打错了,是支付租金
2023-08-20 17:59:57
邹老师:回复俞小茵子你好,那没有发票之前,预付是这样做分录 借;预付账款 贷;银行存款
2023-08-20 18:17:49
俞小茵子:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 18:43:38
邹老师:回复俞小茵子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-20 19:01:15
俞小茵子:回复邹老师 老师,我当月支付的租金,当月拿到的租金发票,可以做一笔分录吗?借,管理费用,贷,银行存款
2023-08-20 19:19:42
俞小茵子:回复邹老师 老师,我当月支付的租金,当月拿到的租金发票,可以做一笔分录吗?借,管理费用,贷,银行存款
2023-08-20 19:44:33
邹老师:回复俞小茵子你好,可以这样做分录的
2023-08-20 20:07:14
俞小茵子:回复邹老师 好的,谢谢
2023-08-20 20:25:08
邹老师:回复俞小茵子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-20 20:43:23
俞小茵子:回复邹老师 再请教下老师,支付员工生日福利,怎么做分录
2023-08-20 21:04:23
邹老师:回复俞小茵子你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2023-08-20 21:31:17
俞小茵子:回复邹老师 一定要做两个分录吗?可以合并吗
2023-08-20 21:58:26
邹老师:回复俞小茵子你好,需要先计提,然后支付的
2023-08-20 22:23:08
俞小茵子:回复邹老师 支付每个月的工资也要计提是吗
2023-08-20 22:50:38
邹老师:回复俞小茵子你好,是的,需要先计提,然后做支付工资分录的
2023-08-20 23:14:06
俞小茵子:回复邹老师 还是福利费这块需要
2023-08-20 23:37:59
邹老师:回复俞小茵子你好,工资,福利费都需要计提
2023-08-21 00:04:28
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得明 发表的提问:
当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
268楼
2023-08-20 17:57:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 感性的荔枝 发表的提问:
收到对方公司交纳的预付款,该如何记分录
借银行存款 贷预收账款
269楼
2023-08-21 16:21:33
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户_ph707549 发表的提问:
上个月付了买酒款,这个月收到票,上个月做的预付款,这个月收到票做账怎么写分录摘要
你好,买来是销售出去的吗?借库存商品贷预付账款。
270楼
2023-08-21 16:51:20
全部回复
学堂用户_ph707549:回复郭老师 不是呀,是我们采购,上个月付了钱没收到票,这个月收到票了,怎么写摘要
2023-08-21 17:10:39
郭老师:回复学堂用户_ph707549收到,某某酒就可以的 或者xx酒入库
2023-08-21 17:25:27

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