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多开发票会计如何处理的
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ chensi111 发表的提问:
统计局颁发的入统奖励如何做会计分录,要交所得税么,如何处理啊
借:银行存款 贷:营业外收入,要并入利润总额缴纳所得税的
271楼
2023-09-05 16:57:52
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 灰喵 发表的提问:
公司开出电费分割单,如何做会计处理。
你好,列入其他业务收入科目核算,相对应的电费成本,列入其他业务成本
272楼
2023-09-05 17:20:59
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灰喵:回复老江老师 能写下具体分录吗?
2023-09-05 17:35:17
老江老师:回复灰喵开出发票 借 应收账款/其他应收款 贷 其他业务收入 应交税费-应交增值税 电费发票入账 借 管理费用等 (自己家用的电) 其他业务成本 (分电表用的电) .... 应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-09-05 18:03:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ .持之以恆` 发表的提问:
公司做食品有生产工厂,开了多加直营店,直营店与工厂会计处理应该如何做?主要的往来怎么处理?
你好。同学。 可以参照连锁企业账务处理。往来之间设置内部往来科目 。 比如工厂向直营店发了一批货 工厂的处理 借:内部往来-直营店 贷:库存商品 直营店的处理 借:库存商品 贷:内部往来-工厂
273楼
2023-09-06 16:26:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
1.前几天开了40万发票,结果多开20万,现在作废20万,那作废这20万,会计分录怎么做?2.那会计分录后面需要附作废的发票吗?3.作废发票如何处理,扔了可以吗? 小规模
1,作废的是不需要做分录的 3,按月把作废的发票保管好,不可以扔掉的
274楼
2023-09-06 16:49:03
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真:回复邹老师 不需要做分录?意思是把之前确认的收入改一下就可以了?
2023-09-06 17:07:02
邹老师:回复作废的不需要做分录,如果你做了就做相反分录冲销
2023-09-06 17:31:21
真:回复邹老师 前俩天是确认了40万收入,但是我直接把那个删了,重新做一个对的,也可以吧?
2023-09-06 17:55:22
邹老师:回复你好,把确认的20万的的部分的分录删除
2023-09-06 18:15:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
公司电费跟国网的对不上,差额能知道,建厂初期两个月开的是普通发票。代帐会计全部计入费用,但实际上电费还有8000多余额。后期开的是专用发票,现在差额相差8000多,如何处理
去索要发票或者发票吧                    
275楼
2023-09-06 17:18:00
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扬:回复袁老师 可是普票里是含有差额的啊
2023-09-06 17:41:14
扬:回复袁老师 老师,就是期初的20000发票里有这个8000多,费用已经全部计入了,这种情况如何处理啊,如果再索要发票,费用不就重复计入了吗
2023-09-06 17:56:26
袁老师:回复哦,有了,就不用了                     
2023-09-06 18:20:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 名花解语 发表的提问:
车辆保险费没开在发票里,对方只在备注栏里备注了金额,如何会计处理
借:管理费用等--保险费 税金及附加--车船税 贷:银行存款等
276楼
2023-09-07 16:37:26
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 外向的冰淇淋 发表的提问:
您好,商会财务该如何做账。月末该如何处理。年末该如何处理。有哪些会计科目
您好,您使用的什么会计准则
277楼
2023-09-07 16:52:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ SnowMan 发表的提问:
发放年终奖如何做会计核算与处理
你好 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
278楼
2023-09-07 16:58:08
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SnowMan:回复邹老师 年终奖的税务方面怎么处理,交所得税,怎么计算
2023-09-07 17:17:57
邹老师:回复SnowMan你好 先用年终奖除以12得到的商数,确定税率,速算扣除数 然后用全年一次性奖金*适用税率-速算扣除数 如果当月工资低于5000,需要用年终奖减去工与5000的差额,然后按上述方法计算的
2023-09-07 17:39:39
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 许文彬大坏蛋 发表的提问:
当月发工资与下月发工资的会计分录如何处理
分录一样。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
279楼
2023-09-07 17:20:58
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许文彬大坏蛋:回复岳老师 当月和次月发工资,都是需要计提吗?
2023-09-07 17:45:00
岳老师:回复许文彬大坏蛋当然,都是需要计提。 借:成本费用 贷:应付职工薪酬
2023-09-07 18:01:12
许文彬大坏蛋:回复岳老师 那其他应收款(单位社保)和其他应付款(单位社保),这两个有什么区别,谢谢。
2023-09-07 18:18:44
许文彬大坏蛋:回复岳老师 打错,是个人社保
2023-09-07 18:35:22
岳老师:回复许文彬大坏蛋只是先缴后扣(其他应收款)与先扣后缴(其他应付款)的不同而已。
2023-09-07 18:51:59
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ a李林森 发表的提问:
银行会计的会计处理 一笔客户理财到期,我们应该如何进行会计处理
你好,银行存款处理, 购买理财产品做会计分录全过程: 1、从公司帐户划出存款 借:其他货币资金--存出投资款 100万元 贷:银行存款 100万元 2、购买理财产品 借:短期投资(因为只有一个月,所以做为短期投资) 贷:其他货币资金--存出投资款 3、处置理财产品 借:其他货币资金--存出投资款 贷:短期投资 贷:投资收益(如果低于成本价的话,投资收益可能在借方) 4、收回投资款 借:银行存款 贷:其他贷币资金--存出投资款
280楼
2023-09-11 16:18:53
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庄老师:回复a李林森银行会计分录,借定期存款--理财产品,应付利息--利息收入,贷活期存款
2023-09-11 17:05:59
a李林森:回复庄老师 我现在在做银行会计,别人把钱存到我们这里,我们需要给存款(购买的理财产品)的客户钱。 我们把钱再贷出去。
2023-09-11 17:25:01
庄老师:回复a李林森你好,是的存入时,借银行存款,贷定期存款--理财产品
2023-09-11 17:48:53
a李林森:回复庄老师 本金好处理,利息不知道怎么处理。
2023-09-11 18:15:46
庄老师:回复a李林森计提利息时,借利息支出,贷应付利息--利息结算
2023-09-11 18:37:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 岁月静好22 发表的提问:
老师,前任会计开票多开了11232元,此货款收不回来了,我们是小企业会计准则,这个该如何处理?需要什么附件,谢谢
借营业外支出贷应收账款 收不回来的证明
281楼
2023-09-11 16:28:44
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岁月静好22:回复郭老师 我查到了是退货的一个管子她也开票了,所以多开了一个管子,数量为96米,那这个成本也多结转了,要调整不?
2023-09-11 16:42:14
岁月静好22:回复郭老师 我把销售退货的单子打印出来,然后在上面写上说明,领导签字这样行不,作为附件
2023-09-11 17:08:43
郭老师:回复岁月静好22需要 对方给你开负数 你需要红冲
2023-09-11 17:30:57
岁月静好22:回复郭老师 是我们公司开出去的发票,对方也没有说我们多开了发票呢
2023-09-11 17:49:01
郭老师:回复岁月静好22你开的普票还是专票,你们开负数发票。
2023-09-11 18:09:14
岁月静好22:回复郭老师 开的专票,万一对方作抵扣了呢,是5月份干的发票呢
2023-09-11 18:37:27
郭老师:回复岁月静好22对方开红字的信息表,然后你们开负数发票。
2023-09-11 18:49:49
岁月静好22:回复郭老师 是不是得给对方说,然后开红字发票
2023-09-11 19:04:03
郭老师:回复岁月静好22好对的,是这么做的。
2023-09-11 19:22:45
岁月静好22:回复郭老师 好的,老师如果是普票是不是可以直接开红字发票,而不要对方开红字信息
2023-09-11 19:39:07
郭老师:回复岁月静好22你好对的,不需要开红字信息表就可以开负数发票。
2023-09-11 19:53:35
岁月静好22:回复郭老师 开红字是不是要把上次的发票全部都要开红字,然后在开正数正确的发票
2023-09-11 20:10:10
郭老师:回复岁月静好22你好 可以开部分负数发票 退哪些开哪些
2023-09-11 20:40:01
岁月静好22:回复郭老师 好的,老师如果对方不愿意开红字信息怎么办?
2023-09-11 21:00:41
郭老师:回复岁月静好22你好 为啥 他多抵扣了
2023-09-11 21:24:49
岁月静好22:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-09-11 21:41:18
郭老师:回复岁月静好22不用客气的,工作愉快。
2023-09-11 22:08:36
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 欣喜的未来 发表的提问:
未开具的发票已经打印了,如何处理?
你好,在开票软件里面点击空白发票作废
282楼
2023-09-11 16:50:25
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蒋娅云
职称:,中级会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 二十二画心 发表的提问:
基建会计如何处理?
会计学堂网校有关于基建行业的会计账务处理,可详细了解一下
283楼
2023-09-11 17:08:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户g4hzj2 发表的提问:
老师,2022年6月已申报增值税,已缴款。8月份发现多计未开票收入。现如何处理?
你好多的红冲处理 
284楼
2023-09-12 15:49:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 你过我姆阿普 发表的提问:
老师您好,客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理,需要附哪些原始凭证
你好!你说的扣款是因为什么业务要扣款
285楼
2023-09-12 16:05:16
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你过我姆阿普:回复宋生老师 这是我在学习面试课件时老师出的一道题,我不知道该怎么作答,所以想问问老师
2023-09-12 16:24:15
宋生老师:回复你过我姆阿普你好!这个要有具体业务才能确认具体的分录了。 比如你销售给对方货物,同样对方也销售不同的货物给你,然后对方扣款的话,那么你应该冲减应收款。
2023-09-12 16:48:50
你过我姆阿普:回复宋生老师 老师,这是我在网上查的,您看看这样行吗,为什么走财务费用呢,我不太理解
2023-09-12 17:10:50
你过我姆阿普:回复宋生老师 老师,财务年报和汇算清缴报表口径有什么差异呢
2023-09-12 17:24:26
宋生老师:回复你过我姆阿普你好!这个问题太大了,因为差异有很多方面,建议你 看下课堂的汇算清缴的课程,所有需要调整的项目,都是属于差异的范围。
2023-09-12 17:35:34

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