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什么时候可以做会计冲账
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ Shanshan 发表的提问:
老师 会计一个月的工作流程是怎样的,具体的几号到几号该干什么事,什么时候记账,什么时候装订凭证,可以解答一下吗
同学, 一、 财务会计工作环节: 1、 根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、 根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、 根据记账凭证登记明细分类账。 4、 根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、 根据科目汇总表登记总账。 6、 期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 二、 财务会计工作具体内容: 1、 每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、 月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定。 3、 月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等),贷本年利润。 第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。 转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税。 计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证。 借:所得税 贷:应交税金--应交所得税 借:本年利润 贷:所得税 所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。 4、 最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等),负债(应付票据,应附账款等),所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额),编制资产负债表。根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。 关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格,上面会有具体的数字。 5、 装订凭证,填写报表附注,进行财务分析。 6、 注意问题: a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。 b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。 三、 财务会计工作报表问题: 企业会计报表包括四个报表,除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制,因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制,不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理,财务,营业,制造等费用月末没有余额,结帐方法采用表结法下,损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额,是属于在产品的待分配费用,在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西,只要你的账上有你就结转利润,这样不容易错,利润表的本年利润要和资产表的相吻合。 以上就是财务会计每月的工作内容。希望大家及时掌握,并能独立担当起自己的岗位责任。相信大家在今后的工作中,会做的越来越好。
271楼
2023-09-11 16:31:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,10月份的时候发现我做的八月份的一笔账有错误,10月份可以红冲吗
您好 10月份的时候发现做的八月份的一笔账有错误,10月份可以红冲
272楼
2023-09-11 16:37:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超帅的早晨 发表的提问:
填写记账凭证,销项税额和进项税额什么时候可以抵扣,什么时候不可以,什么时候要单独写出来
你好,进项税额需要根据用途来判断是否能够抵扣,能抵扣的计入进项税额,不能抵扣的全额计入材料成本或期间费用等科目
273楼
2023-09-11 16:54:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 抹茶熊猫 发表的提问:
在7月的时候要冲销之前月的部分收入可以吗?有没有什么影响?
你好,有开具负数发票冲销?
274楼
2023-09-11 17:11:59
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抹茶熊猫:回复邹老师 如果是不开票收入呢,我就不存在负数发票冲销的问题了
2023-09-11 17:37:05
邹老师:回复抹茶熊猫你好,是的,无票收入是无法开具负数发票冲销的
2023-09-11 18:01:57
抹茶熊猫:回复邹老师 那不存在负数发票冲销,我在7月份要冲销5月或者6月的收入,这样可以?对7月份的账有影响吗?
2023-09-11 18:16:29
邹老师:回复抹茶熊猫你好,不开票收入是无法冲销的 你这个问题是根本不存在的问题
2023-09-11 18:46:21
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我想咨询下,做外账的话什么时候可以做费用票进入?销售收入按照什么标准?
你好,收到开具的发票可以入费用,收入按会计准则要求确认。
275楼
2023-09-12 16:30:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问:
缴纳关税税款的时候 商品还未入库 这样在做帐的时候可以可以把关税计入库存商品吗 还是先计入在途物资 等待商品入库的时候在计入库存商品呢还有就是货物在什么时间可以算作是在途物资呢 这个做账的时候需要什么单据呢
你好,先计入在途物资,取得关税发票计入库存商品核算
276楼
2023-09-12 16:36:57
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叶子:回复邹老师 我们的货物在什么时间可以算作是在途物资呢 这个做账的时候需要什么单据呢
2023-09-12 16:52:05
邹老师:回复叶子你好,没入库之前计入在途物资,需要发票,入库单做库存商品
2023-09-12 17:13:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
问下 会计中级职称考过了 一般什么时候可以拿证?
您好!一般出成绩后3个月左右。考完半年左右
277楼
2023-09-12 16:57:45
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小君老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ A侯鸟 发表的提问:
在冲凭证的时候后面附什么附件呢?上月即错账了没有发现这个月发现了要冲了那张凭证重现做,这个冲账的凭证后面附什么东西,以及 重做的这个付什么东西做附件
你好!冲账后面不需要附相关附件,只需要在摘要中写明调整X年X月X号赁证就可以。
278楼
2023-09-12 17:11:59
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A侯鸟:回复小君老师 那我重新写的那张后面付什么东西啊
2023-09-12 17:52:29
小君老师:回复A侯鸟你好!重新做的那做可以把原先那张附件复印一下放里面做为附件。
2023-09-12 18:10:06
A侯鸟:回复小君老师 好的谢谢
2023-09-12 18:34:49
A侯鸟:回复小君老师 老师怎么结束给你评价啊找不到了
2023-09-12 18:50:49
小君老师:回复A侯鸟你好!你再找一下。非常高兴为你解决了问题。
2023-09-12 19:10:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ •Dear 发表的提问:
为什么不是计入预付账款或者应付账款到时候冲减呢?
你好,支付的保证金计入其他应收款核算 的
279楼
2023-09-13 16:48:31
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•Dear:回复邹老师 其他应收不是应该是公司对个人的吗 ? 这个是公司和公司之间的也计入里面??
2023-09-13 17:03:51
邹老师:回复•Dear你好,其他应收不限于对个人,对公司也是可以的,属于其他应收款的核算范围
2023-09-13 17:33:25
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 张晓东 发表的提问:
老师,注册资金不到位就不做实收资本账务,按章程规定什么时候到什么时候做,是吗,如果按规定不到呢,可以吗
你好,在经营期内应该按照章程规定实缴。不按照规定实缴是就不缴纳了吗?
280楼
2023-09-13 16:58:05
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张晓东:回复佟老师 我也是刚接手不知道,我想提前告诉老板,如果不按期实缴存在的问题;另外,公司是2016年注册,说2020年以前没有业务,我开始建新账,我可以对以前公司账务不负责任,是吧?但是他说基本户在做注销,变更到另一个银行,还没办理完,我是否需要看以前的对账单,我总觉得会不会有问题
2023-09-13 17:33:18
佟老师:回复张晓东你好,可以看一下以前账是否清晰明了。如果都注销重新建账之前跟你没有关系
2023-09-13 17:55:26
张晓东:回复佟老师 以前没有业务,没有账,基本户注销我也不用看以前的对账单?实收资本不到账,不做借:其他应收款,贷:实收资本是吗,存不存在利息不得税前扣除
2023-09-13 18:09:00
佟老师:回复张晓东你好,不用做分录处理 利息是银行借款产生的,实收资本没有到位就不能扣除
2023-09-13 18:22:57
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 搞怪的毛衣 发表的提问:
我是2018年6月毕业的,什么时候可以参考会计中级
你好,是专科要五年后,本科要四年
281楼
2023-09-13 17:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 汝丽丽 发表的提问:
原材料之前都是暂估进来的,但是领用的时候忘记冲销暂估原材料,现在做什么会计分录将原来暂估的原材料冲销?
你好,取得发票冲销暂估,根据发票入账就是了
282楼
2023-09-19 16:02:03
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汝丽丽:回复邹老师 老师,但是我们家领料的时候领的就是暂估的原材料,但是没有冲销,现在怎么解决?
2023-09-19 16:30:48
邹老师:回复汝丽丽你好,是后来发票还是没有取得需要冲销吗
2023-09-19 16:43:08
汝丽丽:回复邹老师 对,发票没有来,我们家就在账上直接领料了,但是最近发现暂估的原材料和应付账款不一样了,所以想问一下怎么解决。
2023-09-19 17:01:03
邹老师:回复汝丽丽你好,发票没有来只能是在暂估挂账了
2023-09-19 17:11:51
汝丽丽:回复邹老师 好的,谢谢老师,这么晚还麻烦您。
2023-09-19 17:33:07
邹老师:回复汝丽丽不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-09-19 17:51:37
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ Grace He 发表的提问:
老师好,没有会计做账经验,但是让做的话也是会的,面试的时候该怎么表达会让单位觉得自己可以胜任会计工作呢,谢谢
表达自己刻苦愿学,谢谢!
283楼
2023-09-19 16:25:02
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思顿乔老师:回复Grace He尽量弱化自己没有账务处理的经验,谢谢!
2023-09-19 16:36:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小涂 发表的提问:
老师,从事会计工作是从2017年1月,大专毕业,什么时候可以报考中级会计?
大专毕业5年可以报中级会计
284楼
2023-09-19 16:31:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
年头接受账务的时候看到一笔原材料的暂估。到现在我还没冲红 ,1-3月的账务是以前的会计做的。那现在要冲回月头暂估那笔原材料吗
你好,月初是需要冲销之前暂估的
285楼
2023-09-19 16:56:58
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双头大剪刀:回复邹老师 没全部冲可以吗,我只冲销了一半
2023-09-19 17:26:48
邹老师:回复双头大剪刀你好,没有取得发票的需要全部冲销暂估的
2023-09-19 17:39:10
双头大剪刀:回复邹老师 @邹老师:一冲就要全部冲? 可是我只有部分发票抵扣了 还有部分没有抵扣的
2023-09-19 18:07:18
邹老师:回复双头大剪刀你好,全部冲销暂估,然后根据取得的发票入账
2023-09-19 18:20:41

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