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货币资金的内部会计控制
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣慰的航空 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
您好,稍等一下,看看题目。
31楼
2023-04-19 20:34:05
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五条悟老师:回复欣慰的航空缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
2023-04-19 21:07:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 当爱已成往事。 发表的提问:
货币资金可以为负数吗(内账)
您好!内账是可以的,不过一般情况不会出现负数的。
32楼
2023-04-19 20:49:44
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当爱已成往事。:回复宋生老师 这样是怎么回事啊
2023-04-19 21:07:27
宋生老师:回复当爱已成往事。您好!这个应该是填入了负数导致的。
2023-04-19 21:19:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
33楼
2023-04-19 21:16:28
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
34楼
2023-04-19 21:44:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 纯情的钻石 发表的提问:
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
D
35楼
2023-04-24 20:56:49
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问:
企业买的银行理财 怎么做分录 3个月内执行的是会计制度 扣款的时候是做其他货币资金 贷银行存款嘛
借方记入短期投资里面
36楼
2023-04-24 21:07:45
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我只爱学习:回复东老师 扣款的时候是做借短息投资 贷银行存款嘛 那赎回的时候 又怎么做呢 比如还有收益
2023-04-24 21:20:51
东老师:回复我只爱学习赎回  借:银行存款  贷:投资收益    利息 借:银行存款  贷:投资收益
2023-04-24 21:45:30
我只爱学习:回复东老师 需要做2笔 银行存款存款? 是不是比如我买了10000 利息10元 就是 先借:银行存款10 贷:投资收益-利息10 借:银行存款:10000 贷:投资收益:10000 是这样吗老师
2023-04-24 22:01:51
东老师:回复我只爱学习第二笔是投资收回就是短期投资
2023-04-24 22:12:30
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
37楼
2023-04-24 21:35:59
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-04-24 22:15:16
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-04-24 22:43:16
Leo老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户hfjfut 发表的提问:
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
38楼
2023-04-25 21:04:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
39楼
2023-04-25 21:15:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
同学你好 对的 是这样的
40楼
2023-04-25 21:32:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 高贵的书本 发表的提问:
财管里面的货币资金是指什么?和会计上的一样吗?
学员你好,财管里面的货币资金是会计上报表的货币资金
41楼
2023-04-26 20:54:01
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高贵的书本:回复悠然老师01 那就包括现金和银行存款?
2023-04-26 21:22:24
悠然老师01:回复高贵的书本是的,还有其他货币资金
2023-04-26 21:50:55
高贵的书本:回复悠然老师01 看这句话,现销企业由于应收账款少,速动比率低就正常,那不是应收账款都转为货币资金了吗?货币资金也属于速动资产,怎么理解这个?
2023-04-26 22:06:46
悠然老师01:回复高贵的书本速动资产是除了存货,预付之外的流动资产
2023-04-26 22:24:55
高贵的书本:回复悠然老师01 同时包含货币资金和各种应收账款
2023-04-26 22:52:54
高贵的书本:回复悠然老师01 现销企业只是把应收账款转为了货币资金而已吧,速动比率怎么就会偏低?
2023-04-26 23:07:49
悠然老师01:回复高贵的书本企业不可能留那么多的库存现金,闲置成本太高
2023-04-26 23:21:31
高贵的书本:回复悠然老师01 转为银行存款不也一样嘛?
2023-04-26 23:50:02
悠然老师01:回复高贵的书本也不会存银行,会投资别的项目
2023-04-27 00:06:17
高贵的书本:回复悠然老师01 这解释有点勉强,要是拿去投资形成交易性金融资产,交易性金融资产又属于速动资产,那么速动比率一样不变。我感觉教材这个例子不那么严谨
2023-04-27 00:27:09
悠然老师01:回复高贵的书本不是,是用于项目投资的
2023-04-27 00:42:22
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 戈戈戈 发表的提问:
不属于现金管理内部控制制度的是
学员您好,提问请先提供问题资料,以便老师知道能否帮助你。
42楼
2023-04-26 21:01:29
全部回复
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 似是故人来 发表的提问:
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
这个你要看你自己熟悉那一块儿的内容,存货内控可能稍微好些一些
43楼
2023-04-26 21:12:52
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 娜娜酱~ 发表的提问:
2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
44楼
2023-04-26 21:27:47
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赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
1.自(2009)以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位的内部控制工作都有了可遵循的红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。2.在欧洲上市公司中第一个采用XBRL提供会计报表的公司是( 路透社 )
对的
45楼
2023-04-26 21:32:59
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