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银行超额准备金会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 清风明月 发表的提问:
超市从当天的营业额中拿出1000来作为备用金,怎么写会计分录啊
您好!这个坐支现金是不符合规定的。 如果这个营业额本来就是现金的话,这个不用专门做凭证
76楼
2023-05-31 19:17:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业收取出租设备租金5000元存入银行求会计分录
借;银行存款 贷;其他业务收入
77楼
2023-05-31 19:43:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 正直的航空 发表的提问:
结算准备金定义及相关会计分录
结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金(已经被合约所占用的称为交易保证金)。结算准备金的最低余额由交易所规定。 期货公司会员结算准备金最低余额为人民币200万元,非期货公司会员结算准备金最低余额为人民币50万元。若会员结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额,交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》,在保证金补足之前,禁止会员开新仓;若结算准备金余额小于零,交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》和《强行平仓通知书》,如果下一交易日开市前未补足,交易所将按有关规定对该会员强行平仓。   结算准备金计算公式:   当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日实际可用充抵额度-上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金-当日出金-交易手续费+其他资金等 期货经纪公司存入交易所的保证金,已经被合约所占用的为交易保证金;尚未被合约所占用的为结算准备金。 结算准备金账户中存入的款项又可分为两部分:一是基础保证金,在正常的交易中不准备挪用,是一笔相对固定的款项;二是用于结算划转的可动用保证金。由于结算准备金是尚未被期货合约占用的保证金,对于经纪公司来讲,这种结算准备金相当于对交易所的一种存款,交易所因此应支付相应的存款利息。在一般情况下,交易所对于结算准备金是按同期银行活期存款利率向经纪公司支付结算准备金存款利息。 交易所向经纪公司支付的结算准备金存款利息,是通过会员的保证金账户直接划转的。经纪公司根据交易所实际支付的利息数额,借记“应收保证金”科目,贷记“财务费用”科目。经纪公司对交易所支付的存款利息进行账务处理后,应及时将收到的保证金存款利息从结算准备金账户中转出,借记“银行存款”科目,贷记“应收保证金”科目。
78楼
2023-05-31 19:48:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 苏梅 发表的提问:
购置制冷设备259420 银行预付订金77826 怎么做会计分录
借 预付账款 77826 贷 银行存款77826 借 固定资产 应交税费 贷 银行存款 259420-77826 预付账款77826
79楼
2023-05-31 20:00:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 望海潮 发表的提问:
老师好,问下员工出差住宿费超标准,做账按发票实际金额做账,那超出标准部分计入什么科目,实际支付银行存款少啊
你好 ,这个看你们单位的财务制度 是超过了不能报销还是怎样的
80楼
2023-05-31 20:26:59
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望海潮:回复玲老师 超出部分不报
2023-05-31 20:50:06
望海潮:回复玲老师 但是专票,税按发票抵扣
2023-05-31 21:08:49
玲老师:回复望海潮可以全额认证 不能抵扣的部分做转出
2023-05-31 21:33:58
望海潮:回复玲老师 哎,账怎么做啊,老师,借管理费用,贷银行存款,但是贷方有差额计什么科目
2023-05-31 21:55:39
玲老师:回复望海潮借管理费用,应交税费 贷银行存款 其他付付款 (进项的差额) 借其他应付款贷进项转出
2023-05-31 22:17:12
望海潮:回复玲老师 谢谢老师
2023-05-31 22:42:23
玲老师:回复望海潮不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-05-31 23:09:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
存货跌价准备会计分录
你好,是计提存货跌价准备?
81楼
2023-06-05 19:20:11
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幸运星:回复邹老师 是的
2023-06-05 19:33:53
邹老师:回复幸运星你好 借;资产减值损失,贷;存货跌价准备
2023-06-05 19:49:30
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
财务部用作内部准备金怎么做会计分录
提现就是库存现金~~~
82楼
2023-06-05 19:26:13
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 会撒娇的羊 发表的提问:
未到期责任准备金转回。会计分录如何做
同学你好 借:未到期责任准备金 贷:销售费用——未到期责任准备金
83楼
2023-06-05 19:48:53
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会撒娇的羊:回复朴老师 12月份如何进行反过账操作啊
2023-06-05 20:19:37
朴老师:回复会撒娇的羊是什么财务软件的呢
2023-06-05 20:38:52
会撒娇的羊:回复朴老师 金蝶Kis标准版
2023-06-05 20:49:18
朴老师:回复会撒娇的羊同学你好 反过账:Ctrl%2BF11 反结账:Ctrl%2BF12
2023-06-05 21:02:52
会撒娇的羊:回复朴老师 Ctrl+F11按上不管用
2023-06-05 21:18:48
朴老师:回复会撒娇的羊同学你好 如果没有反应,那么你的键盘可能有个FN上档键,那么需要 反过账:Fn%2BCtrl%2BF11 反结账:Fn%2BCtrl%2BF12
2023-06-05 21:42:01
会撒娇的羊:回复朴老师 我明白啦
2023-06-05 21:59:20
朴老师:回复会撒娇的羊好的 满意请给五星好评,谢谢
2023-06-05 22:28:15
会撒娇的羊:回复朴老师 可以这样记嘛
2023-06-05 22:49:00
会撒娇的羊:回复朴老师 好像不对,金额变大了
2023-06-05 23:11:38
朴老师:回复会撒娇的羊同学你好 你直接做我给你的第一个分录就行
2023-06-05 23:35:37
会撒娇的羊:回复朴老师 老师,我按照你给的分录做,利润表,营业支出整个就为负数了
2023-06-05 23:49:28
会撒娇的羊:回复朴老师 我不知道该怎么弄才合适
2023-06-06 00:00:55
朴老师:回复会撒娇的羊同学你好 你做你之前分录的相反分录就行
2023-06-06 00:26:53
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问:
老师,某银行的业务前任会计没有全部入账(只入了部分),导致余额对不上。我找出漏作账的业务,准备补入账,结果发现。前任会计入账的分录都做的是银行存款增加,现金减少。如果补入账,做相反分录,现金余额就有对不上了,请问老师如何处理?
你是之前会计漏做的业务,具体业务是现金增加还是减少,根据具体业务做账就可以,不用相反分录的
84楼
2023-06-05 20:17:59
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 哭泣的秀发 发表的提问:
你好!请问计提、使用研发准备金会计分录
研发费用不计提减值。费用化支出每月底从研发费用转到管理费用
85楼
2023-06-06 19:42:21
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小文老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 勤恳的雪碧 发表的提问:
典当行贷款坏账准备会计分录怎么做
你好! 借:管理费用—计提的坏账准备 贷:坏账准备
86楼
2023-06-06 20:09:04
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 坦率的小白菜 发表的提问:
收回已转销为坏账的应收账款的会计分录为什么有两种做法? (1)借 银行存款 贷 坏账准备 (2)借 应收账款 贷 坏账准备 借 银行存款 贷 应收账款
您好,学员,其实是一种做法,第一种只是第二种两个分录合并后的结果。
87楼
2023-06-06 20:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 标致的故事 发表的提问:
年底,企业对存货计提10000元跌价准备。做会计分录
借;资产减值损失 贷;存货跌价准备 金额 10000
88楼
2023-06-07 19:47:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师:问一下项目准备金会计分录怎么写?
你好;这个是 你们提前支付 出去的准备金 还是说 给个人准备的
89楼
2023-06-07 20:02:59
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优雅的柚子:回复meizi老师 支付营口项目准备金
2023-06-07 20:22:15
meizi老师:回复优雅的柚子 你好;   借应付账款贷银行存款   
2023-06-07 20:38:08
杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ 李宁 发表的提问:
银行单上,借方发生额,25000元,备注栏:罗**,这个会计分录怎么做
是提取现金的分录 借方库存现金 贷方银行存款
90楼
2023-06-07 20:17:59
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李宁:回复杨婷老师 老师,不是的,这个是关于往来款的,有涉及到其他应付款,而且要看上月余额是否平,
2023-06-07 20:48:59
李宁:回复杨婷老师 上月其他应付/应收,余额平时,要怎么做?如果上月不平的呢?
2023-06-07 21:11:52
杨婷老师:回复李宁同学 你好 可以冲销掉的
2023-06-07 21:30:44

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